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上海市松江區紅十字會2020年部門決算公開
信息來源: 發部用時:2022-08-20 閱讀次數:

上海市松江區紅十字會

2020年度部門決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區紅十字會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋

 


第一部分    上海市松江區紅十字會概況

 

一、主要職能

上海市松江區紅十字會根據《中華人民共和國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級急救培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、幫困救助、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救三獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、村(居)紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。

 

二、部門決算單位構成(僅有一個單位的部門,本部分內容為“機構設置”)

從預算單位機構設置看,上海市松江區紅十字會部門決算包括:辦公室、紅十字事務中心

數字序號

系統裝置

微信備注

1

辦工室

 

2

紅十字工作機構

 


第二部分    上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

薪水

付出

新項目

結算的時候數

工程項目

竣工決算數

一、應該公眾項目預算不需要撥付年收入

532.19

一、平常公共信息服務培訓教育支出

 

二、政府部性投資基金不需要預算不需要捐款利潤

 

二、國際關系性支出

 

三、國企金融資本合作經營概算財政廳捐款薪資收入

 

三、國防科技收入支出

 

四、領導補帖創收

 

四、公共服務安全保障教育支出

 

五、創業使收入

 

五、學校付出

 

六、運營薪水

 

六、科學的技術的技術結余

 

七、附帶行業上交國家個人收入

 

七、民族文旅行業體肓與山東新農商軟件科技有限公司收入支出

 

八、另一個凈收入

6.70

八、社會各界后勤保障和擇業性支出

484.84

 

 

九、衛生學綠色付出

6.85

 

 

十、優質優質教育支出

 

 

 

十一月、新農村社區服務中心開支

 

 

 

十三、農業水花費

 

 

 

第十三、交通配套運輸配送花費

 

 

 

十四、資源的堪探工業園信息內容等教育支出

 

 

 

第十、商用服務業等費用

 

 

 

16、金融創新費用

 

 

 

十二、經濟援助另外地區劃分收入支出

 

 

 

18、清新材料海底氣象局等撥出

 

 

 

黨的十九、自建房保駕護航花費

42.40

 

 

三十五、調味品救災物資儲備量費用支出

 

 

 

二十一月、國有土地充分銷售預決算其他支出

 

 

 

二十三、自然災害防制及作為應急的工作管理結余

 

 

 

二第十五、另一個花費

 

 

 

第二十四、抗疫尤為國債合理安排的支出費用

 

當年度年收入預估合計

538.89

上年支出費用累計

534.09

操作非財政局捐款盈余

 

余額重新分配

 

今年初結轉和余額

53.42

年尾結轉和節余

58.22

共計

592.31

合計

592.31

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

工程項目

年初收錄合計數

財政性捐款營收

上級領導經濟補貼效益

事業發展個人收入

企業經營營收

附屬企事業單位繳納工資

另外的創收

功能性細分
會計分類簡碼

專業科目名字

自動求和

538.89 

532.19 

 

 

 

 

6.70

208 

市場經濟保駕護航和就業率收支

489.64 

482.94 

 

 

 

 

6.70 

20805 

行政機關工作計量單位離退休年齡

36.52 

36.52 

 

 

 

 

 

2080502

自己事業公司離養老金

0.41 

0.41 

 

 

 

 

 

2080505

行政行業事業行業主要頤養天年安全繳納費用花費

25.19 

25.19 

 

 

 

 

 

2080506 

機關事業心基層單位事業心基層單位崗位年金網上繳費結余

10.92 

10.92 

 

 

 

 

 

20816

紅十字事業單位

453.12 

446.42 

 

 

 

 

6.70

2081601

行政管理使用

290.35 

290.35

 

 

 

 

 

2081602

普通行政事務性工作事務性

162.77

156.07

 

 

 

 

6.70

210

安全營養開支

6.85

6.85

 

 

 

 

 

21011

行政機關事業性部門整形

6.85

6.85

 

 

 

 

 

2101101

行政管理行業醫學

6.85

6.85

 

 

 

 

 

221

房間擔保總支出

42.40

42.40

 

 

 

 

 

22102

房屋改革方案收入支出

42.40

42.40

 

 

 

 

 

2210201

房產住房基金

21.08

21.08

 

 

 

 

 

2210203

首套房補貼費

21.32

21.32

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

工程項目

當年度付出合計數

首要性支出

頂目收入支出

繳納領導收支

營業付出

對附設部門補貼金總支出

功能鍵細分
科目必編寫代碼

學科分類

累計數

534.09 

376.27 

157.82 

 

 

 

208 

的社會保駕護航和就業創業結余

484.84 

327.02 

157.82 

 

 

 

20805 

行政部門事業心基層單位離退體

36.52 

36.52 

 

 

 

 

2080502

企業發展方離退休之

0.41 

0.41 

 

 

 

 

2080505

機構視野的單位一般醫養穩定繳付開支

25.19 

25.19 

 

 

 

 

2080506 

政府部門事業發展工作單位職業類型年金繳納費用經費支出

10.92 

10.92 

 

 

 

 

20816

紅十字事業

448.32 

290.50 

157.82 

 

 

 

2081601

行政處運營

290.50 

290.50

 

 

 

 

2081602

基本政府部門管理系統事務管理

157.82

 

157.82

 

 

 

210

公共衛生衛生付出

6.85

6.85

 

 

 

 

21011

行政機關事業有成的單位醫學

6.85

6.85

 

 

 

 

2101101

行政管理企業單位醫療設備

6.85

6.85

 

 

 

 

221

房產保障措施費用

42.40

42.40

 

 

 

 

22102

居住房改革方案性支出

42.40

42.40

 

 

 

 

2210201

房間公積金貸款

21.08

21.08

 

 

 

 

2210203

選房國家補貼

21.32

21.32

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

薪資

費用支出

好項目

預算數

內容

自動求和

一般的公用設施成本預算財政支出捐款

鎮政府性基金投資費用預算不需要補貼款

國有土地投資銷售估算不需要捐款

一、平常共公預算表財務審批

532.19 

一、通常情況公益性的服務性支出

 

 

 

 

二、區政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算不需要補貼款

 

二、外交政策付出

 

 

 

 

三、國家股投資運營成本預算財政部門審批

 

三、國防軍事總支出

 

 

 

 

 

 

四、共同安會費用支出

 

 

 

 

 

 

五、教肓撥出

 

 

 

 

 

 

六、科學的技術性費用支出

 

 

 

 

 

 

七、技術 度假游體育教育與文化傳媒支出費用

 

 

 

 

 

 

八、社會上的保障和工作撥出

 483.09

483.09

 

 

 

 

九、衛生防疫營養費用支出

 6.85

6.85

 

 

 

 

十、低碳健康收支

 

 

 

 

 

 

十一月、城鄉居民居委其他支出

 

 

 

 

 

 

第十二、農業水開支

 

 

 

 

 

 

第十五、交通管理裝卸搬運花費

 

 

 

 

 

 

十四、資源量地質勘察制造業企業信息等費用

 

 

 

 

 

 

第十三、商業地產業務業等開支

 

 

 

 

 

 

第十六、金融業費用

 

 

 

 

 

 

十二、幫扶各種沿海地區收入支出

 

 

 

 

 

 

十九、自然的能源海上氣象臺等經費支出

 

 

 

 

 

 

19、個人住房保障措施結余

42.40 

42.40

 

 

 

 

第二十、油糧應急物資貯備付出

 

 

 

 

 

 

二國慶、國有土地資產管理運營估算費用

 

 

 

 

 

 

二第十二、災情防止及突發控制費用

 

 

 

 

 

 

二十五、任何開支

 

 

 

 

 

 

二十五四、抗疫特別的國債布置的總支出

 

 

 

 

本年度收錄累計

532.19 

當年度收入支出總金額

532.34 

532.34

 

 

月初財政支出捐款結轉和節余

3.14 

半年度國庫付款結轉和余額

 2.99

2.99

 

 

一、一樣公共性項目預算財政預算捐款

 

 

 

 

 

 

二、相關部門性母基金成本預算財務審批

 

 

 

 

 

 

三、國家股投資者自主經營預算表財政性補貼款

 

 

 

 

 

 

累計

535.33 

總金額

 535.33

535.33

 

 

注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

該項目

總計

關鍵收入支出

活動其他支出

實用功能等級分類

科目必標識號

課程和科目分類

208 

社會中后勤保障和畢業生就業花費

483.09

327.02

156.07

20805 

行政事務教育事業機構離養老

36.52

36.52

 

2080502

事業上的機構離辭職

0.41

0.41

 

2080505

院校事業上的院校大多養老服務保費網上繳費花費

25.19

25.19

 

2080506 

部門企業發展企事業單位編制職位年金繳付收支

10.92

10.92

 

20816

紅十字自己事業

446.57

290.50

156.07

2081601

財政操作

290.50

290.50

 

2081602

通常情況下政府部門管理方法事務處理

156.07

 

156.07

210

食品衛生身心健康教育支出

6.85

6.85

 

21011

行政事務企事業組織醫療保健

6.85

6.85

 

2101101

行政部門公司的醫療機構

6.85

6.85

 

221

居住房的保障收入支出

42.40

42.40

 

22102

租賃房創新結余

42.40

42.40

 

2210201

住宅住房基金

21.08

21.08

 

2210203

首套房補貼標準

21.32

21.32

 

加總

532.34

376.27

156.07

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  單位:萬元

經濟能力區分學科商品編號

專業科目各稱

竣工決算數

經濟性區分

考試科目編號規則

會計分類名字

結算的時候數

301

月工資有福利撥出

363.18

302

餐品和的服務其他支出

10.72

30101

  基本性工薪

30.79

30201

  辦公費

3.29

30102

  經費補貼款

96.50

30202

  印刷廠費

 

30103

  獎金稅率

42.85

30203

  咨詢服務費

 

30106

  食堂菜補助款費

10.28

30204

  手讀費

0.16

30107

  效績工資收入

68.38

30205

  水電費

 

30108

行政機關事業組織組織關鍵社會社保養老服務保險服務付款

25.19

30206

  電價

 

30109

網絡職業年金交費

10.92

30207

  郵電局費

0.44

30110

教職工基本性醫療服務保險行業激費

12.59

30208

  天然氣供暖費

 

30111

國家事業單位人員醫疔補貼費繳納費用

 

30209

  物業管理系統公司管理系統費

0.25

30112

任何中國社會維護繳納

 

30211

  差旅費報銷

0.82

30113

公寓房個人公積金

42.16

30212

  因公出國工作(境)價格

 

30114

醫用費

 

30213

  維修服務(護)費

0.73

30199

  別的的薪資福利金收入支出

23.52

30214

  租用費

 

303

對各人和普通家庭的津貼

 

30215

  電視電話會議費

0.10

30301

  離休費

 

30216

  專業培訓費

0.17

30302

  退職費

 

30217

  因公接受費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專門文件費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購入費

 

30305

  活補貼申請書

 

30225

  專門燃劑費

 

30307

  醫遼費補助費

 

30226

  勞務公司費

 

30308

  大學生助學金金

 

30227

  代為服務費

 

30309

  記功金

 

30228

  商會專項資金

3.53

30310

人個草業生產補助金

 

30229

  會員福利費

0.60

30311

  代繳中國社會穩妥費

 

30231

  因公使用車工作維修保養費

 

30399

  任何對自己與家庭生活式的補帖

 

30239

  許多交通網服務費

0.51

 

 

 

30240

  稅金及疊加費用的

 

 

 

 

30299

  另外的寶貝和服務質量費用支出

0.12

 

 

 

310

金融資本性結余

2.37

 

 

 

31002

  工作環保設備購置費

2.07

 

 

 

31003

  多功能設施租賃費

 

 

 

 

31007

  數據網絡數據及軟文購入游戲更新

0.30

 

 

 

31013

  公務活動租車新購

 

 

 

 

31019

  一些交通出行軟件工具添置

 

 

 

 

31021

  文物保護單位和擺放品租賃費

 

 

 

 

31022

  無形之中債務租賃費

 

 

 

 

31099

  別充分性撥出

 

相關人員金費累計

363.18

共用事業費合計數

13.09

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

普遍公益性決算財政性付款“三公”經費

總金額

因公出境

(境)費

國家公務用車的購買及運作養護費

公務接代接代費

小計

國家公務使用車

折舊費費

國家公務公務車

運動定期檢查費

決算數

預算數

預決算數

竣工決算數

項目預算數

竣工決算數

預決算數

竣工決算數

預算表數

部門預算數

預決算數

部門預算數

0.8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

工程

期初結轉和余額

本年度收入來源

當年度性支出

歲末結轉和

盈余

實用功能劃分類別會計分類編號規則

會計分類英文名稱

合計數

 

 

小計

核心收支

工程性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

品牌

今年初結轉和節余

上年年收入

上年撥出

年初結轉和盈余

功用區分會計分類簡碼

會計科目名號

合計數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

資源過負債的事情表

 

 

行業:萬余元

 

次數

交換價值

年終數

月底數

今年初數

年終數

一、財產加總

——

——

87.07

87.53

   (一)出入財產

——

——

61.78

66.31

   (二)固定不動債務

——

——

73.06

59.05

          在這當中:1.樓房(每多平方米米)

 

 

 

 

                2.萬能設施設備(臺/套/輛)

 57

 48

40.38

24.56

                     其中的:(1)小轎車(輛)

 

 

 

 

                                 普通公務活動出行

 

 

 

 

                                 城管執法交警執法用車的

 

 

 

 

                                 特別專業化技術出行用車

 

 

 

 

                                 一些出行

 

 

 

 

                   (2)成本10萬元以上的通用性生產設備(中含車)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 18

 19

20.68

22.49

                    這里面:出廠價1000萬元上用的設備

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

12

12

        減:累記固定資產折舊及減值備好

——

——

47.77

37.83

   (三)長年股本加盟

——

——

 

 

   (四)經常性國債股權投資

——

——

 

 

   (五)在建網建設工程

——

——

 

 

   (六)無形之中資本

——

——

 

 

        減:累積攤銷

——

——

 

 

   (七)其余金融資產

——

——

 

 

二、流動負債累計

——

——

4.86

4.71

三、凈資本總計

——

——

82.21

82.82

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度收入總計538.89萬元、支出總計534.09萬元。與2019年度相比,收入總計減少37.94萬元,下降6.58%,主要原因是財政撥款收入減少,支出總計減少32.66萬元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

二、收入決算情況說明

本年收入合計538.89萬元,其中:財政撥款收入532.19萬元,占98.76%;其他收入6.70萬元,占1.24%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計534.09萬元,其中:基本支出376.27萬元,占70.45%;項目支出157.82萬元,占29.55%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度財政撥款收入總計532.19萬元、財政撥款支出總計532.34萬元,與2019年度相比,財政撥款收入總計減少36.52萬元,下降6.42%,主要原因是財政撥款收入減少。財政撥款支出總計減少33.23萬元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2020年一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,占本年支出合計的99.67%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少33.23萬元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)483.09萬元,占90.75%;醫療衛生與計劃生育支出(類)6.85萬元,占1.29%;住房保障支出(類)42.40萬元,占7.96%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為532.19萬元,支出決算為532.34萬元,完成年初預算的100.03%。其中:

1、社會保障和就業支出。主要用于:事業單位退休人員的福利費及活動費;按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出;在職人員繳納職業年金繳費支出;人員經費及公用經費支出;救護培訓、失智老人關懷服務、紅十字志愿服務及紅十字服務便民(救護)器材等項目支出。年初預算為482.94萬元,支出決算為483.09萬元。年初預算和支出決算差額為0.15萬元,主要是根據政府會計制度核算要求,工資代扣款等跨年度核算。

2、醫療衛生與計劃生育支出。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為6.85萬元,支出決算為6.85萬元。

3、住房保障支出。主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出及符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。年初預算為42.40萬元,支出決算為42.40萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出376.27萬元,包括人員經費363.18萬元,公用經費13.09萬元。基本支出中:

1、工資福利支出363.18萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費等。

2、商品和服務支出10.72萬元,主要用于:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費等。

3、資本性支出2.37萬元,主要用于辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.8萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:無公務接待任務。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.29萬元,下降100%。2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因上海市松江區紅十字會因公出國(境)經費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;上海市松江區紅十字會已進行公務用車改革,2020年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費支出減少的主要原因是無公務接待任務。

上海市松江區紅十字會2020年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會2020年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區紅十字會部門整體支出績效管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。編報績效目標的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效自評的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元,平均得分95.6分(其中:績效評級為“優”的項目5個,績效自評中未發現問題)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出13.09萬元,比2019年度減少2.46萬元,下降15.82%。主要原因是維修費、差旅費等支出減少。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.7萬元,其中:貨物采購金額0.7萬元。

2020年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

截至20201231日,上海市松江區紅十字會公務用車保有量為0輛

2、房屋

截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會擁有產權的房屋共0.00平方米,其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0.00平方米。

截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0.00平方米。

3.上海市松江區紅十字會2020年度無車輛、房屋特殊占用情況。



第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:會費收入等。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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