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上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算公開
信息來源: 上架的時間:2020-08-16 閱讀次數:

 

 

 

 

 

佛山市松江區

地稅業聯和會

2018半年度行業預算

 

 

 

 

 


目  錄

 

第1要素 天津市松江區工商所業綜合會情況

一、最主要的崗位職責

二、科室預算企事業單位組成部分

第二部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算表

一、收入水平收支部門預算總表

二、工資收入結算的時候表

三、支出費用預算表

四、財務捐款凈收入費用竣工決算總表

五、通常情況公益性概預算財政資金審批總支出預算表

六、一般來說通用費用國庫補貼款大多性支出結算的時候表

七、普通公益性部門預算財務審批“三公”費用及危險機關進行費用付出部門預算表

八、區政府性母基金工程預算財政收入支出審批收入支出預算表

九、金融資產負債率實際記錄表

第三部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算情況說明

第四點位置 代詞解答

 


第一部分    上海市松江區工商業聯合會概況

 

一、關鍵主要職責

𒉰天津市市松江區工商所業聯合技術會是華人共產黨員引領下的有統戰性、資金增長性、我國古代性的人們團體心理咨詢。是黨和政府性服務管理非公有制資金增長的軟件助手。

ཧ參與的本區嚴重的新最新政策及注重困難的政治文化調解,對相關內容法律法律和新最新政策設定指出推薦并配合貫徹落實情況連接,起著參政議政、君主制進行監督的目的。

😼教育培養一部擁戴中國國共產黨員的非公有制第三產業代理工作者團隊,抓好代理工作者政治思想設置的推建能力。

🐈修復系統年費會員積極性叁加地方經濟實惠投建,熱衷于社會性公益的視野,集體開展業務先富幫后富項目,走雙方富貴方向。

ꦓ為vip會員可以提供新材料技術、數據、標準化管理、發律、會計實務、內審、天使投資、咨詢服務性等服務性。

二、部位預算機構帶來

🌞從概預算企業單位造成看,佛山市松江區工廠業連合會部們預算分為:成都市松江區工商行政業整合會本級預算(信訪室室、vip科、工業企業管理的科)。

劃為昆明市松江區工商局業聯合會2018全年個部門竣工決算事業編超范圍的機關單位也包括:

 

 

順序號

計量單位明稱

1

成都市松江區工商局業綜合會(本級)

 



 


 



 



 



 



 



 


第二部分    上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算表

2018一年度收入水平其他支出竣工決算總表

方:萬多

效益

總支出

項目

預算數

該項目

結算的時候數

一、國庫捐款利潤

444.03

一、通常情況公用服務保障結余

313.92

  至少:以政府性債券預算表國庫審批

 

二、外交關系其他支出

 

二、領導補貼費收益

 

三、國防軍事花費

 

三、自己事業凈收入

 

四、公益性安會費用支出

 

四、運營收入來源

 

五、教學費用支出

 

五、復屬機關單位上交國家個人收入

 

六、科學科技科技費用支出

 

六、任何薪水

 

七、技術 體育課與影視傳媒經費支出

 

 

 

八、社會的保護和就業率性支出

58.36

 

 

九、社區醫療健康與計劃怎么寫發育其他支出

12.74

 

 

十、能源管理干凈開支

 

 

 

十一月、新型農村片區性支出

 

 

 

12、農林業水費用

 

 

 

第十五、交通費輸送撥出

 

 

 

十四、資源性勘查消息等費用支出

 

 

 

第十六、商業地產的快餐業等收入支出

 

 

 

第十六、金融經濟收支

 

 

 

十六、經濟援助某些東南部其他支出

 

 

 

十七、土地資源淺海氣象觀測等結余

 

 

 

十八、個人住房切實保障費用支出

57.65

 

 

二十五、糧油食品廢舊物資產出付出

 

 

 

二11、另外的花費

 

上年工資收入預估合計

444.03

年初付出總計

442.67

用企事業資金掩蓋收入支出表差額

 

盈余分攤

 

期初結轉和盈余

7.85

年終結轉和余額

9.21

總額

451.88

合計

451.88


2018季度收入水平預算表

部門:萬美元

活動

上年納入合計數

財政廳撥付營收

上級領導補貼金創收

人事營收

經營者收益

附加院校上交薪資收入

其它工資收入

功能分類
科目編碼

考試科目分類

總金額

444.03 

4440.03 

 

 

 

 

 

201

 

 

般公開的服務撥出

315.28 

315.28 

 

 

 

 

 

201

28

 

自由主義黨派及工行聯工作

315.28 

315.28 

 

 

 

 

 

201

28

99

各種君主制黨派及工商行聯行政事務開支

315.28 

315.28 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會化保駕護航和自主創業經費支出

58.36

58.36

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政部門事業有成單位名稱離提前退休

58.36 

58.36 

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口管理方法的行政訴訟事業上單位名稱離退休之

3.21

3.21

 

 

 

 

 

208

05

05

市直機關衛生事業組織核心社保費金保險金納費結余

27.25

27.25

 

 

 

 

 

208

05

06

機關組織行業組織行業年金交費收支

25.62

25.62

 

 

 

 

 

208

05

07

對機關院校衛生事業院校基本性關于養老地產養老安全理財產品的補帖

2.28

2.28

 

 

 

 

 

210

 

 

診療衛生監督與行動計劃生孩子經費支出

12.74

12.74

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理衛生事業企業醫療管理

12.74

12.74

 

 

 

 

 

210

11

01

行政事務單位名稱醫療管理

11.36

11.36

 

 

 

 

 

210

11

02

自己事業企公務員社區醫療

1.38

1.38

 

 

 

 

 

221

 

 

公房有效保障了其他支出

57.65 

57.65 

 

 

 

 

 

221

02

 

公房轉型經費支出

57.65 

57.65 

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅北京公積金

24.11

24.11

 

 

 

 

 

221

02

03

房產買賣政府補貼

33.54 

33.54 

 

 

 

 

 

 


2018月度花費竣工決算表

企業:十萬

活動

年初教育支出預估合計

基本性費用

工程結余

上交國家上家花費

營運教育支出

對附屬醫院標準補貼支出費用

功能分類
科目編碼

題目名號

總金額

442.67 

381.43 

61.24 

 

 

 

201

 

 

大部分共同服務質量經費支出

313.92 

252.68 

61.24 

 

 

 

201

28

 

民主化黨派及深圳聯行政監察

313.92 

252.68 

61.24 

 

 

 

201

28

99

另一君主制黨派及工商注冊聯事務處理結余

313.92 

252.68 

61.24 

 

 

 

208

 

 

生活保護和自主創業支出費用

58.36 

58.36 

 

 

 

 

208

05 

 

行政訴訟事業上計量單位離辭職

58.36 

58.36 

 

 

 

 

208

05

01

歸口控制的行政性教育事業基層單位離退居二線

3.21 

3.21 

 

 

 

 

208

05

05

工商登記參公企業基本的養老保費保費納費費用

27.25

27.25

 

 

 

 

208

05

06

機關工作單位事業發展工作單位事業年金納費收支

25.62

25.62

 

 

 

 

208

05

07

對企事業性工作單位事業性工作單位幾乎養老服務安全資金的補帖

2.28

2.28

 

 

 

 

210

 

 

醫療器械衛生學與策劃生肓教育支出

12.74

12.74

 

 

 

 

210

11

 

行政管理參公院校醫療服務

12.74

12.74

 

 

 

 

210

11

01

行政事務基層單位醫療衛生

11.36

11.36

 

 

 

 

210

11

02

視野廠家醫療設備

1.38

1.38

 

 

 

 

221

 

 

商品房保護收支

57.65 

57.65 

 

 

 

 

221

02

 

住宅變革收支

57.65 

57.65 

 

 

 

 

221

02

01

房屋社保公積金

24.11

24.11

 

 

 

 

221

02

03

賣房補貼金

33.54 

33.54 

 

 

 

 


2018年度目標財政預算付款凈收入收支預算總表

方:萬美金

薪水

付出

新項目

預算數

項目流程

預估合計

通常情況服務性估算不需要捐款

區政府性貨幣基金不需要預算不需要審批

一、一半公用設施費用預算財政預算撥付

440.03 

一、通常共同業務性支出

 

313.92

 

二、當地政府性新基金概算國庫審批

 

二、國際關系總支出

 

 

 

 

 

三、民防收支

 

 

 

 

 

四、服務性很安全花費

 

 

 

 

 

五、學前教育支出費用

 

 

 

 

 

六、小學教育科學工藝總支出

 

 

 

 

 

七、文化產業體育健康與影視傳媒總支出

 

 

 

 

 

八、社會中保障措施和工作撥出

 

58.36

 

 

 

九、診療清潔衛生與計劃表發育結余

 

12.74

 

 

 

十、節能降耗健康收支

 

 

 

 

 

十一國慶、城市平臺其他支出

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水總支出

 

 

 

 

 

十四、公路網搬家付出

 

 

 

 

 

十四、資源共享探勘相關信息等支出費用

 

 

 

 

 

十六、行業保障業等收入支出

 

 

 

 

 

第十六、經融經費支出

 

 

 

 

 

十六、支助其他各地教育支出

 

 

 

 

 

18、國土局大海景象等收入支出

 

 

 

 

 

19、住宅房確保費用

 

57.65

 

 

 

第二十、油糧防汛物資貯備收支

 

 

 

 

 

二國慶、許多花費

 

 

 

當年度收入來源總金額

444.03 

上年性支出總計

 

442.67

 

本年財政部門捐款結轉和節余

7.85 

年底財政部門補貼款結轉和節余

 

9.21

 

      應該公益性估算不需要付款

7.85 

 

 

 

 

      政府性性理財產品成本預算民政審批

 

 

 

 

 

總金額

451.88 

總共

 

451.88

 

 


2018每年一樣公用費用民政審批支出費用部門預算表

方:萬是

項目流程

預估合計

大體費用支出

活動經費支出

系統分類整理

專業科目商品代碼

會計分類種類

201

 

 

一半公益性服務性花費

313.92

252.68 

61.24 

201

28

 

民主制度黨派及工商局聯公共事務

313.92

252.68 

61.24 

201

28

99

一些民主制度黨派及工商部門聯行政事務經費支出

313.92

252.68 

61.24 

208

 

 

的社會基本保障和就業機會經費支出

58.36

58.36

61.24 

208

05 

 

行政事務事業政府部門離養老

58.36 

58.36 

 

208

05

01

歸口方法的行政訴訟教育事業公司離退休年齡

3.21 

3.21 

 

208

05

05

政府部門企業機構差不多頤養人壽保險納費性支出

27.25 

27.25 

 

208

05

06

政府部門參公單位名稱角色年金付費總支出

27.25

27.25

 

208

05

07

對基層單位事業發展基層單位基本上頤養人身險股票基金的補助費

2.28

2.28

 

210

 

 

醫用衛生情況與計劃怎么寫生殖費用支出

12.74

12.74

 

210

11

 

政府部門事業發展企業醫療衛生

12.74

12.74

 

210

11

01

行政事務方醫療衛生

11.36

11.36

 

210

11

02

行業政府部門醫學

1.38

1.38

 

221

 

 

公房質量保障總支出

57.65

57.65

 

221

02

 

住宅房體制改革經費支出

57.65 

57.65 

 

221

02

01

公房房貸公積金

24.11 

24.11 

 

221

02

03

全款買房補貼政策

33.54

33.54

 

加總

442.67

381.43

61.24

 


2018年末通常情況公益性概算財政預算捐款大體教育支出竣工決算表

  行業:萬美金

該項目

加總

技術人員金費

通用專項經費

成本劃分類別

會計分類編號

考試科目稱呼

301

 

月薪最新福利其他支出

360.14

360.14

 

301

01

  差不多工薪

57.09

57.09

 

301

02

  補貼金補貼金

132.25

132.25

 

301

03

  總獎

39.63

39.63

 

301

06

  食堂菜補貼金費

10.40

10.40

 

301

07

  效績公司

10.59

10.59

 

301

08

行政廠家事業心廠家主要關于養老地產養老安全費

27.25

27.25

 

301

09

工作年金繳付

25.62

25.62

 

301

10

干部職工主要醫用保險金付費

12.74

12.74

 

301

11

因公員醫療管理補助金交款

 

 

 

301

12

其余中國社會得到保障激費

2.28

2.28

 

301

13

商品房北京公積金

24.10

24.10

 

301

14

診療費

 

 

 

301

99

  的公司員工福利開支

18.19

18.19

 

302

 

淘寶商品和服務質量結余

79.32

 

79.32

302

01

  辦工費

8.03

 

8.03

302

02

  刷費

0.12

 

0.12

302

03

  顧問費

 

 

 

302

04

  消防手續期

0.08

 

0.08

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  郵電局費

2.05

 

2.05

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業管理工作管理工作費

 

 

 

302

11

  旅差費

1.00

 

1.00

302

12

  因公出國旅游(境)手續費

 

 

 

302

13

  修理(護)費

0.92

 

0.92

302

14

  租售費

 

 

 

302

15

  會議通知費

13.50

 

13.50

302

16

  陪訓費

34.82

 

34.82

302

17

  公務接待廳接待廳費

1.49

 

1.49

302

18

  專門服務費

 

 

 

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  專門的燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  委托代理業務流程費

 

 

 

302

28

  企業工會費用

2.65

 

2.65

302

29

  會員福利費

0.63

 

0.63

302

31

  公務接待車輛租賃正常運行運營費

 

 

 

302

39

  另外交通銀行的費用

0.17

 

0.17

302

40

  稅金及增添費用的

 

 

 

302

99

  另外品牌和服務管理教育支出

13.86

 

13.86

303

 

對本人和中國家庭的補貼申請書

3.21

 

3.21

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

3.21

 

3.21

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  現在的生活補貼費

 

 

 

303

07

  診療費津貼

 

 

 

303

08

  國家獎學金

 

 

 

303

09

  榮譽金

 

 

 

303

10

私人林果業出產津貼

 

 

 

303

99

  的每個人和普通家庭的補貼費費用支出

 

 

 

310

 

資源性其他支出

 

 

 

310

02

  辦公機械設備購置費

 

 

 

310

03

  專用箱設施設備購買

 

 

 

310

07

  相關服務網路及系統軟件采購最新

 

 

 

310

13

  公務活動小二租車添置

 

 

 

310

19

  相關交通銀行平臺租賃費

 

 

 

310

22

  無型凈資產折舊費

 

 

 

310

99

  同一基金性其他支出

 

 

 

自動求和

442.67

360.14

82.53

 


2018年終通常情況公共性估算財政部門付款“三公”專項資金及部門進行專項資金撥出結算的時候表

企事業單位:萬余元

應該公開民政預算民政捐款“三公”專項經費

市直機關電腦運行

事業費部門預算數

加總

因公出國留學

(境)費

公務活動私車添置及操作費

因公接侍費

小計

公務接待用車的

采購費

國家公務出行

作業費

決算數

預算數

費用數

部門預算數

項目預算數

預算數

成本預算數

部門預算數

費用數

結算的時候數

財政預算數

竣工決算數

18.08

1.5

1.49

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

1.49

 


2018年終政府部門性私募基金工程預算財政廳撥付花費部門預算表

企業:余萬元

產品

累計

常規收支

工作付出

作用分類整理

題目編號規則

題目名號

229

 

 

各種撥出

 

 

 

229

08

 

彩票網開具銷售額設備國際業務費制定計劃的性支出

 

 

 

229

08

04

福利微信大家賣組織的業務范圍費性支出

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

 

注:上海市松江區工商業聯合會2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年資本流動負債環境表

錢數方:萬是

 

數量

附加值

期初數

歲末數

年終數

年終數

一、資源加總

——

——

92.28

90.42

   (一)流通股權

——

——

 

 

   (二)比較固定資本

——

——

76.36

72.46

          其中:1.房屋(平方米)

792

792

46.12

46.12

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

 

 

ꦐ                          一半國家公務用車的

 

 

 

 

📖                          監察巡邏車輛租賃

 

 

 

 

♉                          特中技術職稱設備技術設備用車的

 

 

 

 

𒉰                          一些專車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

𝕴               4.另外統一股權

——

——

30.24

26.34

🍌        減:加權平均累計折舊及減值做準備

——

——

 

 

   (三)長遠的投資

——

——

 

 

   (四)在新建網建設工程

——

——

 

 

   (五)無型金融資產

——

——

 

 

♓        減:總計攤銷

——

——

 

 

   (六)同一股本

——

——

 

 

二、負債率自動求和

——

——

8.07

8.75

三、凈固定資產總計

——

——

84.21

81.67

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算情況說明

 

一、關于幼兒園重慶市松江區工行業綜合會2018全年創收付出竣工決算總體布局情況發生證明

濟南市松江區工商行業合力會2018𓃲年度收入總計為451.88萬元、支出總計為451.88萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加57.64萬元。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。

二、觀于重慶市松江區地稅業聯手會2018年末收錄預算環境講解

上年收入合計444.03萬元,其中:財政撥款收入444.03萬元,占100%。

三、更多傷害市松江區松江區工商注冊業聯和會2018年度目標費用竣工決算情況解釋

年初🐼支出合計442.67萬元,其中:基本支出381.43萬元,占86.17%;項目支出61.24萬元,占13.83%。

四、有關天津市市松江區地稅業協力會2018季度財政性付款使收入性支出綜合現象就說明

天津市松江區工商部門業聯手會2018🐽年度財政撥款收支總決算451.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加57.64萬元,增長14.62%。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。

 

五、關干東莞市松江區工商行政業合力會2018第四季度平常公眾預預算財政資金撥付收支預算情形代表

(一)通常公用成本預算財政部門審批結余竣工決算環境承載力問題

成都市松江區工商行政業聯合技術會2018🐲年度一般公共預算財政撥款支出442.67萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加56.28萬元,增長14.56%。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。

(二)平常公共性結算的時候財政資金撥付經費支出結算的時候節構環境

東莞市松江區地稅業結合會2018年度一般公共預算財政撥款支出442.67萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)

313.92💃萬元,占70.92%;社會保障和就業支出(類)58.36萬元,占13.18%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.74萬元,占2.88%住房保障支出(類)57.65萬元,占13.02%。

(三)普通公眾概算財政支出費用捐款支出費用部門預算實際的現象

沈陽市松江區地稅業聯席會2018🎉年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為347.82萬元,支出決算為442.67萬元,完成年初預算的127.27%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增長等。其中:

1ꦏ、一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)其他民主黨派及工商聯事務支出(項)。主要用于:人員工資福利、人員辦公經費等支出。年初預算為287.40萬元,支出決算為313.92萬元。決算數大于預算數的主要原因:當年人員增加及政策性因素增長。

2𒉰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項)。主要用于:為機關事業單位員工繳納的基本養老保險及職業年金等。年初預算為29.13萬元,支出決算為58.36萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的養老保險及職業年金。

3♏、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)事業單位醫療(項)主要用于:為機關事業單位員工繳納的醫療保險費。年初預算為10.61萬元,支出決算為12.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的醫療保險。

4🌊、住房保障支出(類)住房公積金款(項)購房補貼(項)主要用于:為機關事業單位員工繳納公積金及住房補貼。年初預算為20.69萬元,支出決算為57.65萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的公積金。

六、有關于昆明市松江區工商行業結合會2018財務年度一般來說共公預算表財務審批基本性費用預算前提這說明

廣州市松江區工商部門業協同會2018𒅌年度一般公共預算財政撥款基本支出442.67萬元,包括人員經費360.14萬元,公用經費82.53萬元。基本支出中:

1๊、工資福利支出360.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、績效工資、社會保險、住房公積金等。

2💫、商品和服務支出79.32萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待、福利費等。

3、對個人和家庭的補助3.21萬元,主要用于退休人員福利。

七、關于上海市松江區工商業聯合會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”預備費財政資金撥付總支出部門預算總體布局時候描述。

成都市松江區深圳業協同會2018🌠年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.5萬元,支出決算為1.49萬元,完成預算的99.33%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為1.49萬元,完成預算的99.33%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,減少支出。

2018𝓡年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0.08萬元,增長5.74%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元;公務接待費支出決算增加0.08萬元,增長5.74%。公務接待費支出增加的主要原因是接待人數、批次比上年有所增加。

(二)“三公”經費預算財務審批支出費用預算實際狀況說明書怎么寫。

2018🍒年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,;公務接待費支出決算1.49萬元,占100%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

3、公務接待費支出1.49萬元。其中:

🤪國內公務接待支出1.49萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于外省市友好商會來松考察所發生的餐費,2018年公務接待3批次、113人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

八、有關廣州市松江區深圳業協力會2018年度目標政府部性理財產品項目預算財政其他支出補貼款其他支出結算的時候事情證明

傷害市松江區工廠業聯合技術會2018當年度無中央政府性貨幣基金概算財政廳撥付收入支出。

九、國家資本公司銷售經營概算財政部門補貼款問題介紹

南京市松江區工廠業聯席會2018半年度無國家股權投資運作項目預算財政資金付款付出。

十、相關注重事由的時候證明

(一)部門啟動專項經費支出費用情況下

🗹上海市松江區工商業聯合會2018年度機關運行經費支出18.08萬元,比2017年度增加1.6萬元,增長9.69%。主要原因是當年人員增加。

(二)政府性采購計劃費用的情況

北京市松江區工商行業綜合會2018ꦉ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2.14萬元,其中:貨物采購金額2.14萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2018෴年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1.27萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2.14萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)來往車輛、住房特出損壞情況報告

1、工程車輛

天津市松江區工商所業聯動會無國家公務活動私車,國家公務活動私車保證量為零。

2、建筑

𝓡截止日期201七年1十二月31日,沈陽市松江區工商崗位業聯合會采用的房源由區企事業單位事物管理制度局統一分配的任何崗位土地使用權的房源為128每平方米。

(四)概預算效績維護環境

𝓡上海市松江區工商業聯合會2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了預算績效管理制度;預算績效管理工作機制;上海市松江區工商業聯合會2018年無績效評價項目。


第四部分    名詞解釋

 

🌃一、財務捐款盈利:指計量單位當半年度度從本級財務團隊授予的財務捐款,涵蓋普遍通用預決算財務捐款和以政府性股票基金預決算財務捐款。

𒁏二、事業薪資使收入:指事業機關單位積極開展專科保險業務活動組織方案和其輔助制作活動組織方案認定的薪資使收入。

🐻三、操作收錄來源:指事業發展機構在工程專業工作行為基本協助行為模版深入開展非單獨的結算操作行為具有的收錄來源。

♍四、其他的純純效益來源:指基層單位選取的除“財政局撥付純純效益來源”、“事業單位純純效益來源”、“銷售純純效益來源”等除外的純純效益來源。

五、年末結轉和盈余:是以上一年度還到位、結轉到年初按想關歸定繼讀選用的的資金。

🧸六、歲末結轉和余額:指年初度或現在全年目標估算擬定、因主觀性必備條件形成轉變沒法按原計劃書用到,需廷遲到時候全年目標按相關的英文暫行規定堅持用到的的資金。

🧜七、根本費用費用:指基層單位為保障機制設備很正常啟動、到位每天本職工作日常任務而突發的貼心的售后服務費用費用。

🅺八、該項目撥出:指的單位為到位既定的行政事務成就成就或衛生事業經濟發展階段目標,在基本的撥出之中遭受的四項撥出。

𒁃九、操作花費:指創業企業單位在工程專業營銷活動組織方案及手游輔助營銷活動組織方案外深入推進非自立測算操作營銷活動組織方案發生的的花費。

ꦚ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ඣ國慶、政府機關運作費用:指人事部門方和按照因公員法控制的事業方運行似的共同概算不需要撥付合理安排的最基本撥出中的平時的公用設施費用撥出。

 

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