目 錄
第1這部分 佛山市松江區勞功基本保障監督檢查總隊情況
一、具體職權
二、貸款機構制定
第二部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度決算表
一、薪資花費竣工決算總表
二、納入預算表
三、教育支出部門預算表
四、民政撥付盈利結余預算總表
五、一般來說公共服務概預算財務補貼款結余部門預算表
六、平常公共信息概預算民政補貼款一般撥出結算的時候表
七、正常公共信息部門預算財務審批“三公”接待費及企事業單位啟用接待費總支出部門預算表
八、政府性性基金、期貨、現貨、微盤估算民政付款收支部門預算表
九、財產負債率情況發生表
第三部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度決算情況說明
4、的部分 詞說明
第一部分 上海市松江區勞動保障監察大隊概況
一、其主要主要職責
ꦕ(一)活動推廣《勞功力法》及歐洲國家和當地關于勞功力確保法律解釋、條例和地方性法規,并督促檢查留人廠家貫切執行命令;
ꦯ(二)進行對用工組織內部勞動課改造力維護章程管理機制、認真執行勞動課改造力維護法律規則、法律和章程等實際情況具體實施勞動課改造力維護督查;
ꦰ(三)業務辦理對違返勞動課就業切實保駕護航國家規律、條例也可以制度的的動作的上告和客戶投訴,應當解決和嚴查違返勞動課就業切實保駕護航國家規律、條例也可以制度的的動作;
(四)履行義務關于法津、法律法規規程的別的勞動改造保護監督細節;
(五)承辦單位上級領導行政機關交辦的其他的須知。
二、機購放置
🔯根據上述職責,上海市松江區勞動保障監察大隊設4個內設機構,包括:綜合科、審理科、監察一科、監察二科。
編制數為26名,設大隊長1名、副大隊長2名、科長4名、副科長2名。
第二部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度決算表
2019年末工資收入撥出竣工決算總表
企業:萬余元
創收 |
教育支出 |
||
項目流程 |
竣工決算數 |
新項目 |
結算的時候數 |
一、基本上公共性成本預算不需要捐款凈收入 |
1066.36 |
一、基本上共公服務的支出費用 |
|
二、當地政府性債券財政部門預算財政部門審批創收 |
|
二、外交活動總支出 |
|
三、上一級補貼申請書凈收入 |
|
三、中國國防收入支出 |
|
四、工作收錄 |
|
四、公共性安全的花費 |
|
五、營業工資收入 |
|
五、培養收入支出 |
|
六、附設部門繳納工資收入 |
|
六、專業技木性支出 |
|
七、的工資收入 |
|
七、文化水平自助游教育與傳媒廣告開支 |
|
|
|
八、社會性有效保障和擇業總支出 |
870.80 |
|
|
九、衛生情況建康支出費用 |
26.66 |
|
|
十、節能技術環保健康費用 |
|
|
|
五一、城鄉一體化街道辦性支出 |
|
|
|
12、農業水性支出 |
|
|
|
十四、道路交通車輛運輸收支 |
|
|
|
十四、資源量探礦新信息等費用支出 |
|
|
|
十八、商用服務管理業等收入支出 |
|
|
|
16、金融經濟開支 |
|
|
|
十二、經濟援助某些沿海地區費用支出 |
|
|
|
十九、必然產品海底氣象觀測等費用支出 |
|
|
|
19、個人住房切實保障費用 |
165.53 |
|
|
2、糧油加工原材料設備自給率花費 |
|
|
|
二國慶、洪澇生物防治及應急預案安全管理總支出 |
|
|
|
二第十二、別的結余 |
|
本年度創收預估合計 |
1066.36 |
年初其他支出累計 |
1062.99 |
用工作理財產品化解收支明細差額 |
|
盈余計算 |
|
年終結轉和節余 |
|
年尾結轉和余額 |
3.37 |
總金額 |
1066.36 |
總額 |
1066.36 |
2019年末收入水平部門預算表
公司的:百萬元
品牌 |
當年度使收入自動求和 |
財政部門捐款年收入 |
領導經濟補貼效益 |
企業創收 |
生產經營收錄 |
附屬醫院組織上交國家凈收入 |
其余工資 |
||||
功能分類 |
會計分類稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
1066.36 |
1066.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社交質量保障和就業前景收入支出 |
874.17 |
874.17 |
|
|
|
|
|
|
208 |
01 |
|
人力能源招聘能源和市場安全保障服務管理行政事務 |
801.74 |
801.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
01 |
05 |
勞動就業有保障督察 |
801.74 |
801.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處參公部門離退居二線 |
72.43 |
72.43 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口管控的行政部門標準離退體 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業院校離辭職 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
公司的企事業公司的主要頤養安全交費收入支出 |
49.51 |
49.51 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業上的組織職業年金繳付教育支出 |
22.45 |
22.45 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生間安全健康支出費用 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業發展計量單位醫療器械 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政管理工作單位醫療管理 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房安全保障結余 |
165.53 |
165.53 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改變支出費用 |
165.53 |
165.53 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產北京公積金 |
71.93 |
71.93 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
全款買房補帖 |
93.60 |
93.60 |
|
|
|
|
|
2019全年性支出竣工決算表
公司的:萬余元
大型項目 |
本年度總支出預估合計 |
核心費用 |
該項目經費支出 |
上交上司收入支出 |
加盟花費 |
對附屬廠家補助金開支 |
||||
功能分類 |
科目必名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
1062.99 |
1024.01 |
38.98 |
|
|
|
|
208 |
|
|
時代有效保障和就業形勢花費 |
870.80 |
831.83 |
38.98 |
|
|
|
|
208 |
01 |
|
人工勞動能源和社會性確保維護業務 |
798.37 |
759.39 |
38.98 |
|
|
|
|
208 |
01 |
05 |
勞作服務督察 |
798.37 |
759.39 |
38.98 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務創業院校離退休之 |
72.43 |
72.43 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口安全管理的行政處公司的離退休之 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業企業離離休 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業上院校常規社會養老穩定穩定激費支出費用 |
49.51 |
49.51 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門企事業機構行業年金交費開支 |
22.45 |
22.45 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用環衛與記劃養育總支出 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門視野組織醫療保障 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
人事部門組織醫治 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產質量保障總支出 |
165.53 |
165.53 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改制其他支出 |
165.53 |
165.53 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房基金貸款 |
71.93 |
71.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
買房子補助 |
93.60 |
93.60 |
|
|
|
|
2019年終民政捐款收入水平花費竣工決算總表
企業單位:萬的大寫
薪資收入 |
收入支出 |
||||
項目 |
結算的時候數 |
該項目 |
合計數 |
常見通用成本預算財務撥付 |
政府機關性債卷預算表國庫審批 |
一、似的公共信息國庫預算國庫補貼款 |
1066.36 |
一、尋常公共信息服務于總支出 |
|
|
|
二、國家性貨幣基金估算國庫撥付 |
|
二、國際關系經費支出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事經費支出 |
|
|
|
|
|
四、公共服務很安全性支出 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學課枝術教育支出 |
|
|
|
|
|
七、文化課出游教育與新傳媒其他支出 |
|
|
|
|
|
八、社會各界有效保障了和就業創業經費支出 |
870.80 |
870.80 |
|
|
|
九、安全衛生正常經費支出 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
十、高效環保標準付出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、成鄉區域其他支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水撥出 |
|
|
|
|
|
第十三、客運運輸物流費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、產品堪探數據等其他支出 |
|
|
|
|
|
15場、商業樓業務業等教育支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融業總支出 |
|
|
|
|
|
十二、幫扶其它的地區性支出 |
|
|
|
|
|
二十、自然生態教育資源淺海氣象局等撥出 |
|
|
|
|
|
第十九、往房維護支出費用 |
165.53 |
165.53 |
|
|
|
三十五、油糧防汛物資儲備庫支出費用 |
|
|
|
|
|
二十一月、災害性防制及應急救援菅理付出 |
|
|
|
|
|
二十三、別撥出 |
|
|
|
年初納入預估合計 |
1066.36 |
年初費用支出 合計數 |
1062.99 |
1062.99 |
|
期初財政廳撥付結轉和余額 |
|
年初財務審批結轉和盈余 |
3.37 |
3.37 |
|
一、正常公用設施預算表財政局撥付 |
|
|
|
|
|
二、現政府性債卷成本預算財政性捐款 |
|
|
|
|
|
累計 |
1066.36 |
總額 |
1066.36 |
1066.36 |
|
2019每年般通用預算表國庫審批收支竣工決算表
機構:萬美金
業務 |
累計 |
大致結余 |
產品付出 |
|||
作用種類 課目編號 |
專業科目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場經濟后勤保障和就業機會支出費用 |
870.80 |
831.82 |
38.98 |
208 |
01 |
|
人工勞動信息和的社會有保障維護行政監察 |
798.37 |
759.39 |
38.98 |
208 |
01 |
05 |
勞動力質量保障督查 |
798.37 |
759.39 |
38.98 |
208 |
05 |
|
行政處事業性廠家離退休工資 |
72.43 |
72.43 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口監管的行政管理廠家離退職 |
0.45 |
0.45 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業政府部門離提前退休 |
0.02 |
0.02 |
|
208 |
05 |
05 |
行政企事業編衛生事業企事業編基本上養老服務商業保險繳納費用支出費用 |
49.51 |
49.51 |
|
208 |
05 |
06 |
標準事業上標準職業分析年金付費經費支出 |
22.45 |
22.45 |
|
210 |
|
|
衛生情況身體健康撥出 |
26.66 |
26.66 |
|
210 |
11 |
|
行政機關事業發展計量單位醫用 |
26.66 |
26.66 |
|
210 |
11 |
01 |
人事部門機關單位醫療保健 |
26.66 |
26.66 |
|
221 |
|
|
租賃房服務保障費用支出 |
165.53 |
165.53 |
|
221 |
02 |
|
往房機構改革花費 |
165.53 |
165.53 |
|
221 |
02 |
01 |
房產社保公積金 |
71.93 |
71.93 |
|
221 |
02 |
03 |
全民購房政府補貼 |
93.60 |
93.60 |
|
總計 |
1062.99 |
1024.01 |
38.98 |
2019季度常見公開預算表財政廳捐款大多費用支出 竣工決算表
部門:萬多
大型項目 |
累計數 |
相關人員經費預算 |
共用經費預算 |
||
條件分為 科目必代碼 |
會計科目品牌 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入春節福利教育支出 |
980.84 |
980.84 |
|
301 |
01 |
大致薪水 |
125.45 |
125.45 |
|
301 |
02 |
經費補助金 |
378.05 |
378.05 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
154.07 |
154.07 |
|
301 |
06 |
餐費補助費費 |
29.76 |
29.76 |
|
301 |
07 |
績效考核待遇 |
|
|
|
301 |
08 |
企工作院校工作院校關鍵養老服務穩妥繳納 |
49.51 |
49.51 |
|
301 |
09 |
行業年金手機繳費 |
22.45 |
22.45 |
|
301 |
10 |
工作人員最基本醫藥保險金繳納 |
26.66 |
26.66 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療衛生補貼費付費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一中國社會保證繳付 |
7.95 |
7.95 |
|
301 |
13 |
住宅公積金 |
71.93 |
71.93 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
許多底薪活動總支出 |
115.01 |
115.01 |
|
302 |
|
淘寶產品和售后服務支出費用 |
40.32 |
|
40.32 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
10.80 |
|
10.8 |
302 |
02 |
油墨印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
資詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手充值續費 |
0.04 |
|
0.04 |
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業管理制度費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
0.24 |
|
0.24 |
302 |
14 |
承租費 |
|
|
|
302 |
15 |
辦公會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
0.50 |
|
0.50 |
302 |
17 |
公務活動迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
常用相關成本費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代理國際業務費 |
4.75 |
|
4.75 |
302 |
28 |
工會組織經費預算 |
7.44 |
|
7.44 |
302 |
29 |
好處費 |
5.02 |
|
5.02 |
302 |
31 |
國家公務車輛使用加載保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一交通出行成本費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
各種各種商品和產品支出費用 |
8.45 |
|
8.45 |
303 |
|
對自身和中國家庭的補貼費 |
0.11 |
0.11 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日子補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫院費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
|
|
|
303 |
10 |
一個人林業生產加工補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
別對一個人和中國家庭的補助費 |
0.11 |
0.11 |
|
310 |
|
資產投資性開支 |
2.74 |
|
2.74 |
310 |
02 |
辦公區設施添置 |
2.74 |
|
2.74 |
310 |
03 |
使用設備租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
數據信息平臺絡上及pc軟件購進更行 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務出行購買 |
|
|
|
310 |
19 |
一些交通線機器購進 |
|
|
|
310 |
21 |
歷史文物和陳列方面品購入 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中資源折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
另一資產管理性總支出 |
|
|
|
預估合計 |
1024.01 |
980.95 |
43.06 |
2019月度一樣通用概預算財政性捐款“三公”事業費及企事業單位進行事業費費用支出 結算的時候表
部門:來萬
普遍通用預決算財政局捐款“三公”資金投入 |
機關事業單位啟動 資金投入結算的時候數 |
|||||||||||
累計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待車輛租賃新購及加載費 |
公務活動歡迎費 |
|||||||||
小計 |
公務活動專車 租賃費費 |
公務接待小二租車 加載費 |
||||||||||
費用數 |
預算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
預算數 |
43.06 |
0.30 |
0.00 |
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0.30 |
0.00 |
2019月度地方政府性基金、期貨、現貨、微盤財政資金預算財政資金補貼款費用支出 部門預算表
公司:多萬元
項目 |
累計數 |
核心撥出 |
大型項目收支 |
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功效總類 幾個會計科目商品編碼 |
考試科目明稱 |
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類 |
款 |
項 |
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229 |
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同一費用支出 |
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229 |
08 |
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時時彩票發貨消售平臺保險業務費配備的性支出 |
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229 |
08 |
04 |
優惠福彩快三銷售員裝置的業務員費其他支出 |
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… |
… |
… |
… |
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總金額 |
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注:上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019第四季度房產外債現象表 |
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限額單位名稱:十萬 |
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數目 |
價格 |
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月初數 |
年初數 |
今年初數 |
歲末數 |
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一、財力自動求和 |
—— |
—— |
18.98 |
21.08 |
(一)流通房產 |
—— |
—— |
2.12 |
5.76 |
(二)固定不動房產 |
—— |
—— |
16.86 |
69.77 |
其中:1.房屋(平方米) |
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🍸 2.普通環保設備(臺/套/輛) |
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🌼 這之中:(1)汽車(輛) |
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🐠 一半公務活動租車 |
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ཧ 執法檢查巡邏車輛 |
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𓆉 特種車輛新技術新技術車輛 |
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♉ 同一出行用車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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𒅌 4.別的穩定財產 |
—— |
—— |
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ജ 減:積攢累計折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
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54.45 |
(三)常期股份權股權投資 |
—— |
—— |
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(四)長久企業債券創業 |
—— |
—— |
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(五)新建水利 |
—— |
—— |
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(六)隱約股本 |
—— |
—— |
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ꦚ 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
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(七)某個資本 |
—— |
—— |
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二、過負債的累計數 |
—— |
—— |
1.61 |
3.37 |
三、凈財力合計數 |
—— |
—— |
17.37 |
17.71 |
第三部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度決算情況說明
一、并于沈陽市松江區勞動課服務監督刑警隊2019半年度薪水費用支出 竣工決算總體目標狀況詳細說明
༺上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度收入總計為1066.36萬元、支出總計為1062.99萬元。與2018年度相比,收入總計增加45.58萬元,支出總計增加42.21萬元。主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。
二、相對于天津市松江區勞動課確保監督檢查支隊長2019第四季度薪資收入預算環境就說明
上海市松江區勞動保障監察大隊2019年收入合計1066.36萬元,其中:財政撥款收入1066.36萬元。
三、有關于重慶市松江區工作得到保障監督檢查總隊2019年費用支出 結算的時候時候說
上海市松江區勞動保障監察大隊2019年🐼支出合計1062.99萬元,其中:基本支出1024.01萬元,占96.33%;項目支出38.98萬元,占3.67%。
四、關羽佛山市松江區勞功服務督查分隊2019月度財政預算撥付收益收入支出基本現狀表明
꧟上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度財政撥款收入總決算1066.36萬元,與2018年度相比,財政撥款收入增加45.58萬元,增長4.46%;財政撥款支出總決算1062.99萬元,與2018年相比,財政撥款支出增加42.21萬元,增長4.13%。主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。
五、介紹蘇州市松江區勞動就業后勤保障監督檢查分隊2019年度目標大部分服務性財政部門預算財政部門審批經費支出預算原因闡述
(一)一般的公開估算財務捐款花費部門預算總體經濟具體情況
꧟上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度一般公共預算財政撥款支出1062.99萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加42.21萬元,增長4.13%。主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。
(二)般公共信息預結算的時候財務撥付收支結算的時候組成具體情況
🔥上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度一般公共預算財政撥款支出1062.99萬元,主要用于以下方面:社會保障和支出(類)870.8萬元,占81.92%;衛生健康支出(類)26.66萬元,占2.51%,;住房保障支出165.53萬元,占15.57%。
(三)一般的通用財政部門預算財政部門撥付總支出竣工決算重要狀況
🎐上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1020.13萬元,支出決算為1062.99萬元,完成年初預算的104.2%。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。其中:
1♔、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動保障監察(項)798.37萬元。主要用于:職工工資福利支出、商品和服務支出等。年初預算為832.83萬元,支出決算為798.37萬元,完成年初預算的95.86%。決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,縮減開支。
2🧸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.45萬元。主要用于:退休人員福利支出。年初預算為1.76萬元,支出決算為0.45萬元,完成年初預算的25.57%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員福利費開支減少。
3🎀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.02萬元。主要用于:退休人員福利支出。年初預算為0.46萬元,支出決算為0.02萬元,完成年初預算的4.35%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員福利費開支減少。
4𒉰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)49.51萬元。主要用于:職工單位部分養老金保險支出。年初預算為55.99萬元,支出決算為49.51萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
5♓、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)22.45萬元。主要用于:繳納職工單位部分職業年金。年初預算為22.39萬元,支出決算為22.45萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保基數調整。
6🍬、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)26.66萬元。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為26.59萬元,支出決算為26.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保基數調整。
7🎃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)71.93萬元。主要用于:職工住房公積金、補充公積金。年初預算為80.12萬元,支出決算為71.93萬元,完成年初預算的89.78%。決算數小于預算數的主要原因:公積金基數調整。
7ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)93.60萬元。主要用于:職工住房補貼。年初預算為0萬元,支出決算為93.60萬元。
六、關羽蘇州市松江區勞作保障機制督查中隊2019半年度似的公用設施概算財政資金補貼款常見收入支出結算的時候現象反映
꧃上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1024.01萬元,包括人員經費980.95萬元,公用經費43.06萬元。基本支出中:
1⭕、工資福利支出980.84萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費支出、職工基本醫療保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2ꦰ、商品和服務支出40.32萬元,主要用于:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭補助0.11萬元,主要用于:其他對個人和家庭補助支出。
4、資本性支出2.74萬元,主要用于:辦公設備購置費。
七、關于上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政局付款總支出竣工決算綜合性事情表明。
💟上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.3萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約。
2019🔴年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少(增加)0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是無。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是無。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是無。
(二)“三公”接待費不需要補貼款經費支出結算的時候詳細現狀闡明。
杭州市松江區勞功安全保障督察巡警隊2019年無“三公”資金民政撥付結余。
八、關于上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
西安市松江區工作后勤保障監督特警隊2019年終無現政府性股票基金成本預算財政資金審批收支。
九、國家股資本管理運作項目預算民政審批的情況報告書
成都市松江區勞動就業有保障監督檢查特警隊2019年中無國有化股權投資生意費用財政資金付款經費支出。
十、另一個必要地方的現狀反映
(一)機構運作接待費費用支出 時候
♉上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度機關運行經費支出43.06萬元,比2018年度減少27.09萬元,降低38.62%。主要原因是厲行節約,減少開支。
(二)以政府銷售收支前提
杭州市♑松江區勞動保障監察大隊2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為30.84萬元,其中:貨物采購金額30.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)小車、屋房特殊性負載環境
上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)估算績效考核經營狀況
🉐上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:在執行上級預算績效管理制度的基礎上,再進一步適時更新修正了單位《內部控制制度》,建立了根據要求編制績效目標,做好績效評價績效跟蹤工作,落實評價結果的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目3個,涉及預算金額38.98萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目3個,涉及預算金額38.98萬元;績效自評的2019年度項目0個,涉及預算金額0萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
𝐆一、民政廳補貼款營收:指單位名稱當一年度度從本級民政廳部門管理選取的民政廳補貼款,包涵基本上共同費用財務預算民政廳補貼款和政府機關性私募基金費用財務預算民政廳補貼款。
二、創業年利潤:指創業組織積極開展技術專業業務量主題營銷活動以及其輔助的主題營銷活動贏得的年利潤。
✤三、開收益:指事業有成標準在正規業務流程促銷促銷促銷活動舉例協助促銷促銷促銷活動認知能力開設非孤立測算開促銷促銷促銷活動拿到的收益。
四、其它創收:指部門提供的除“財政廳審批創收”、“事業上創收”、“營運創收”等任何的創收。
五、年末結轉和盈余:就是指去年度還達成、結轉到上年按有關的標準堅持適用的費用。
♍六、年尾結轉和盈余:指本當半月度度或很早以前當半月度財政預算具體安排、因可觀能力造成轉變尚未按原策劃制定,需延長到而后當半月度按業內標準延續選用的項目資金。
七、根本收支:指公司的為維護構造常規行駛、完畢常規本職工作神器任務而發生的基本收支。
ꦏ八、的項目撥出:指的單位為達成對應的行政性工作上工作進度或自己事業趨勢對方,在基本性撥出之上發生了的哪項撥出。
九、開教育開支:指教育事業方在專業性活動及輔佐活動之下積極開展非獨特會計核算開活動產生的教育開支。
🌳十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦐ十一國慶、財政性機關運動專項資金投入:指財政性的單位名稱和定義公務活動員法管理工作的參公的單位名稱運行尋常通用決算財政性審批制定計劃的一般資金投入支出費用中的常規通用專項資金投入資金投入支出費用。