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上海市松江區法律援助中心2018年度單位決算公開
信息來源: 上架日子:2020-08-19 閱讀次數:

 

 

1、區域 成都市松江區發律捐助中情況

一、最主要行政職能

二、組織機構配置

第二部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算表

一、收入水平經費支出預算總表

二、利潤結算的時候表

三、支出費用預算表

四、財政資金付款創收開支部門預算總表

五、尋常公眾預算表財政資金補貼款教育支出部門預算表

六、核心公共服務費用財政局捐款核心其他支出結算的時候表

七、一半公用設施成本預算財政廳補貼款“三公”金費及單位正常運行金費花費竣工決算表

八、政府部性股權基金成本預算財政預算撥付其他支出結算的時候表

九、債務流動負債前提表

第三部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算情況說明

第六一部分 詞回答

 


第1 要素   南京市松江區國家法律支助機構概貌

 

一、大部分職責范圍

🐟管理、指導本區法律援助工作和“12348”法律服務等工作,受理、審核法律援助申請案件并作出是否給予援助的決定;組織、指派法律援助人員承辦援助案件。

二、平臺設計

本標準是滬市松江區刑事局直屬參公事業標準,無含有職能部門。

 

 

第二名區域   上海市松江區法律援助中心2018年度決算表

2018當年度年收入費用預算總表

廠家:百萬元

薪資收入

費用支出

創業項目

竣工決算數

該項目

部門預算數

一、財政支出審批收益

780.59

一、正常公益性保障費用支出

 

里面:政府機關性債卷估算國庫捐款

 

二、外交政策性支出

 

二、上一級補貼金使收入

 

三、航空航天總支出

 

三、教育事業收益

 

四、公用安全可靠總支出

671.68

四、運營收入來源

 

五、培訓性支出

6.97

五、復屬公司上交國家純收入

 

六、數學新技術性支出

 

六、其他的使收入

137.00 

七、和文化體育乒乓球與文化傳媒教育支出

 

 

 

八、世界 有效保障了和就業創業支出費用

42.92

 

 

九、醫治清潔衛生與計劃方案生孩子撥出

8.16

 

 

十、綠色建筑環境經費支出

 

 

 

國慶、村鎮街道社區總支出

 

 

 

第十二、農林業水撥出

 

 

 

十五、交通網貨物運輸開支

 

 

 

十四、教育資源勘測信息等開支

 

 

 

第十三、商用服務性業等收入支出

 

 

 

第十五、金融科技花費

 

 

 

二十七、救助別的國家收入支出

 

 

 

18、土地資源浮游生物氣象條件等撥出

 

 

 

19、個人住房保障機制教育支出

187.87

 

 

2、調味品材料物資自給率開支

 

 

 

二國慶、相關支出費用

 

上年營收預估合計

917.59

年初開支累計

917.59

用行業基金、期貨、現貨、微盤補回結余差額

 

余額安排

 

年終結轉和盈余

0.69

年初結轉和節余

0.69

共計

918.28

總金額

918.28



2018每年個人收入結算的時候表

組織:萬的大寫

 

頂目

當年度個人收入預估合計

財政資金撥付納入

上家補助款純收入

事業心盈利

操作薪水

其他企事業單位上交國家使收入

別收入水平

功能分類
科目編碼

專業科目名稱大全

累計數

    917.59

780.59

 

 

 

 

    137.00

204

 

 

公共信息安全可靠結余

    671.68

671.68

 

 

 

 

ℱ          -  

204

06

 

公檢法

    671.68

671.68

 

 

 

 

✅          -  

204

06

01

行政機關啟動

    194.92

194.92

 

 

 

 

🐲          -  

204

06

04

規律支援

    476.76

476.76

 

 

 

 

ಞ          -  

205

 

 

學前教育付出

       6.97

6.97

 

 

 

 

♌          -  

205

05

 

自修及訓練

       6.97

6.97

 

 

 

 

⛄          -  

205

05

03

培養性支出

       6.97

6.97

 

 

 

 

ꦦ          -  

208

 

 

發展保證和擇業其他支出

     42.92

42.92

 

 

 

 

🥂          -  

208

05

 

行政管理事業發展組織離離休

     42.92

42.92

 

 

 

 

📖          -  

208

05

05

政府機關事業上的機關單位大體醫療保險金保險金交款費用

     17.17

17.17

 

 

 

 

𒁃          -  

208

05

06

機關部門事業上部門的職業年金交款付出

     25.74

25.74

 

 

 

 

꧙          -  

210

 

 

醫藥干凈與計劃書生小孩收入支出

       8.16

8.16

 

 

 

 

🐻          -  

210

11

 

行政訴訟企業廠家醫用

       8.16

8.16

 

 

 

 

༺          -  

210

11

01

行政訴訟公司的醫院

       8.16

8.16

 

 

 

 

💟          -  

221

 

 

房屋保護結余

    187.87

50.87

 

 

 

 

    137.00

221

02

 

住宅深化改革其他支出

    187.87

50.87

 

 

 

 

    137.00

221

02

01

公寓房北京公積金

     20.98

20.98

 

 

 

 

𝓡          -  

221

02

03

房產買賣國家補貼

    166.89

29.89

 

 

 

 

    137.00


2018第四季度付出結算的時候表

部門:萬元左右

 

的項目

本年度付出自動求和

核心教育支出

頂目性支出

上交上司費用

銷售性支出

對附帶單位名稱津貼教育支出

功能分類
科目編碼

題目各稱

預估合計

 917.59

 433.86

 483.73

 

 

 

204

 

 

公共性很安全花費

 671.68

 194.92

 476.76

 

 

 

204

06

 

法官

 671.68

 194.92

 476.76

 

 

 

204

06

01

行政機關啟用

 194.92

 194.92

 -  

 

 

 

204

06

04

法律法規經濟援助

 476.76

 -  

 476.76

 

 

 

205

 

 

培訓總支出

 6.97

 -  

 6.97

 

 

 

205

05

 

進修生及培訓教育

 6.97

 -  

 6.97

 

 

 

205

05

03

學習培訓經費支出

 6.97

 -  

 6.97

 

 

 

208

 

 

社會生活保護和就業問題支出費用

 42.92

 42.92

 -  

 

 

 

208

05

 

行政部門教育事業單位考試名稱離退體

 42.92

 42.92

 -  

 

 

 

208

05

05

行政企業行業企業常規養老院保費交款收入支出

 17.17

 17.17

 -  

 

 

 

208

05

06

機構參公組織職業分析年金繳納教育支出

 25.74

 25.74

 -  

 

 

 

210

 

 

醫院衛生情況與規劃生殖其他支出

 8.16

 8.16

 -  

 

 

 

210

11

 

行政性企業部門醫療器械

 8.16

 8.16

 -  

 

 

 

210

11

01

行政處組織醫療服務

 8.16

 8.16

 -  

 

 

 

221

 

 

往房質量保障支出費用

 187.87

 187.87

 -  

 

 

 

221

02

 

往房教育體制改革性支出

 187.87

 187.87

 -  

 

 

 

221

02

01

往房公積金貸款

 20.98

 20.98

 -  

 

 

 

221

02

03

買房子補帖

 166.89

 166.89

 -  

 

 

 


2018年中國庫捐款收錄結余竣工決算總表

工作單位:萬美元

純收入

性支出

頂目

竣工決算數

內容

加總

正常通用項目預算財政部門捐款

鎮政府性資金預算表財政部門撥付

一、通常情況下通用項目預算不需要審批

780.59 

一、通常公共性安全服務撥出

 -  

 -  

 

二、鎮政府性債券預算表財政支出撥付

 

二、外交史支出費用

 -  

 -  

 

 

 

三、國防科技支出費用

 -  

 -  

 

 

 

四、共公安全的開支

 671.68

 671.68

 

 

 

五、教育教學結余

 6.97

 6.97

 

 

 

六、小學科學水平教育支出

 -  

 -  

 

 

 

七、文化知識體肓與傳媒業費用

 -  

 -  

 

 

 

八、社會各界切實保障和專業教育經費支出

 42.92

 42.92

 

 

 

九、醫遼健康與計劃書孕育支出費用

 8.16

 8.16

 

 

 

十、高效干凈收支

 -  

 -  

 

 

 

11、新型農村特別費用支出

 -  

 -  

 

 

 

十三、農林業水支出費用

 -  

 -  

 

 

 

十五、交通出行車輛運輸收支

 -  

 -  

 

 

 

十四、網絡資源地質勘察圖片信息等其他支出

 -  

 -  

 

 

 

十八、行業服務于業等收入支出

 -  

 -  

 

 

 

第十五、科技金融其他支出

 -  

 -  

 

 

 

二十七、協助的地方經費支出

 -  

 -  

 

 

 

十九、國土局深海景象等付出

 -  

 -  

 

 

 

十八、自建房有效保障收入支出

 50.87

 50.87

 

 

 

20、油糧原材料設備儲備庫費用支出

 

 

 

 

 

二五一、另一付出

 

 

 

年初工資收入加總

780.59

本年度總支出預估合計

780.59

780.59

 

今年初財務捐款結轉和節余

0.69

年終財政部門捐款結轉和盈余

0.69

0.69

 

 應該共同財政局預算財政局付款

0.69

 

 

 

 

 政府性性新基金費用財政預算補貼款

 

 

 

 

 

總共

781.28

共計

781.28

781.28

 


2018本年一樣公用設施費用預算財政性付款撥出預算表

公司的:萬美金

工程

總金額

差不多支出費用

活動支出費用

的功能分級

科目必商品編碼

課程種類

204

 

 

共同穩定付出

671.68

194.92

476.76

204

06

 

民事

671.68

194.92

476.76

204

06

01

財政進行

194.92

194.92

 

204

06

02

常見行政性經營事宜

0.00

 

 

204

06

04

基層工作公檢法業務范圍

0.00

 

 

204

06

05

普法活動推廣

0.00

 

 

204

06

04

法律條文幫扶

476.76

 

476.76

205

 

 

教育教學開支

6.97

 

6.97

205

05

 

學習及培訓課

6.97

 

6.97

205

05

03

專業培訓開支

6.97

 

6.97

208

 

 

社會生活的保障和就業創業撥出

42.92

42.92

 

208

05

 

行政訴訟自己事業的單位離養老

42.92

42.92

 

208

05

01

歸口經營的行政機關單位名稱離養老金

0.00

 

 

208

05

05

機關部門事業上部門總體養老生活保險行業網上繳費費用

17.17

17.17

 

208

05

06

工商登記事業企業單位的職業年金網上繳費其他支出

25.74

25.74

 

210

 

 

醫治衛生防疫與工作規劃生殖總支出

8.16

8.16

 

210

11

 

行政事務工作基層單位醫藥

8.16

8.16

 

210

11

01

行政部門單位名稱醫療服務

8.16

8.16

 

221

 

 

往房擔保其他支出

50.87

50.87

 

221

02

 

商品房教育體制改革收入支出

50.87

50.87

 

221

02

01

居住房社保公積金

20.98

20.98

 

221

02

03

選房補助金

29.89

29.89

 

自動求和

780.59

296.86

483.73


 

2018第四季度常見公用結算的時候財政廳補貼款幾乎性支出結算的時候表

  基層單位:萬是

 

該項目

預估合計

的人員預備費

公共資金

國家經濟分級

管理費用數字

課目種類

301

 

基本工資活動開支

 276.20

 276.20

 

301

01

  主要年終獎金

 29.64

 29.64

 

301

02

  津貼費補貼費

 134.72

 134.72

 

301

03

  獎金稅

 37.09

 37.09

 

301

06

  膳食補貼政策費

 -  

 -  

 

301

07

  工作績效年薪

 -  

 -  

 

301

08

行政企事業編制企業企事業編制根本關于養老地產養老穩定費

 17.17

 17.17

 

301

09

就業年金網上繳費

 25.74

 25.74

 

301

10

企業職工通常治療保險金交費

 8.16

 8.16

 

301

11

國家事業編制醫療保健補貼政策激費

 -  

 -  

 

301

12

別社會發展有效保障交費

 2.70

 2.70

 

301

13

房產社保公積金

 20.98

 20.98

 

301

14

醫療保健費

 -  

 -  

 

301

99

  其他工資收入特權費用

 -  

 -  

 

302

 

設備和保障付出

 20.52

 

 20.52

302

01

  辦公室費

 6.52

 

 6.52

302

02

  柔印費

 -  

 

 -  

302

03

  資詢費

 -  

 

 -  

302

04

  登記手充值

 -  

 

 -  

302

05

  有水費

 -  

 

 -  

302

06

  用電

 -  

 

 -  

302

07

  電力費

 0.36

 

 0.36

302

08

  天然氣供暖費

 -  

 

 -  

302

09

  小區物業的管理費用

 -  

 

 -  

302

11

  出差補貼

 0.66

 

 0.66

302

12

  因公出國留學(境)的費用

 -  

 

 -  

302

13

  維修費(護)費

 0.16

 

 0.16

302

14

  租賃服務費

 -  

 

 -  

302

15

  研討會費

 -  

 

 -  

302

16

  技術培訓費

 -  

 

 -  

302

17

  國家公務接待客人費

 -  

 

 -  

302

18

  專門材質費

 -  

 

 -  

302

24

  被裝添置費

 

 

 -  

302

25

  多功能油料費

 -  

 

 -  

302

26

  勞務承包費

 -  

 

 -  

302

27

  下令讓業務部門費

 -  

 

 -  

302

28

  商會費用

 2.38

 

 2.38

302

29

  福利微信費

 10.45

 

 10.45

302

31

  因公私家車工作系統維護費

 -  

 

 -  

302

39

  某個道路交通費用的

 -  

 

 -  

302

40

  稅金及額外添加花費

 -  

 

 -  

302

99

  另外物品和服務項目其他支出

 -  

 

 -  

303

 

對本人和中國家庭的補助款

0.14

0.14

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活水平補貼費

 

 

 

303

07

  治療費經濟補貼

 

 

 

303

08

  貧困補助金

 

 

 

303

09

  記功金

 

 

 

303

10

個體農牧業出產補助

 

 

 

303

99

另外的私人和家長的補貼費費用

0.14

0.14

 

310

 

資本投資性費用

 

 

 

310

02

  辦公區設配購置費

 

 

 

310

03

  專用箱機采購

 

 

 

310

07

  個人信息在線及APP置辦內容更新

 

 

 

310

13

  公務活動租車購進

 

 

 

310

19

  別的出行道具添置

 

 

 

310

22

  隱形資金購入

 

 

 

310

99

  同一投資基金性性支出

 

 

 

自動求和

296.86

276.34

20.52



2018季度般共公估算財政性付款“三公”預備費預算及機構程序運行預備費預算費用結算的時候表

工作單位:萬

似的公開預算表國庫審批“三公”事業費

工商登記作業

專項經費竣工決算數

自動求和

因公出境

(境)費

因公私家車購入及啟動費

公務活動接待工作費

小計

因公私車租賃費費

公務活動租車進行費

估算數

結算的時候數

決算數

竣工決算數

概預算數

結算的時候數

項目預算數

預算數

財政預算數

結算的時候數

概預算數

預算數

20.52

1.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

0.00

 



2018全年度現政府性投資基金概預算財政局補貼款性支出結算的時候表

院校:百萬元

投資項目

合計數

基本上花費

活動收入支出

的功能劃分

科目必項目編碼

學科稱呼

229

 

 

另外的開支

 

 

 

229

08

 

福利彩票發貨賣出公司渠道費組織的性支出

 

 

 

229

08

04

福利微信彩票玩法市場銷售結構的保險業務費費用

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018當年度債務外債前提表

 

 

累計額院校:萬是

 

需求量

價值觀

年末數

年尾數

今年初數

年初數

一、資產投資累計數

——

——

95.95 

 43.73

   (一)分子運動固定資產

——

——

83.79 

 31.57

   (二)不變財產

——

——

12.16

 12.16

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

 

 

🐲                          常見國家公務用車的

 

 

 

 

🍒                          行政執法交警執法出行用車

 

 

 

 

꧒                          珍禽職業 水平車輛租賃

 

 

 

 

♏                          另一專用車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🐲               4.各種規定債務

——

——

12.16

 12.16

💎        減:當年度折舊率及減值預備

——

——

 

 

   (三)常期成本

——

——

 

 

   (四)搭建網項目

——

——

 

 

   (五)神圣凈資產

——

——

 

 

𓂃        減:總共使用攤銷

——

——

 

 

   (六)相關凈資產

——

——

 

 

二、流動負債合計數

——

——

83.10

 27.56

三、凈財力總金額

——

——

12.85

 16.17

 


3要素 上海市松江區司法局法律援助中心2018年度決算情況說明

 

一、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入支出決算總體情況說明

🐼上海市松江區法律援助中心2018年度收入總計為918.28萬元、支出總計為918.28萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加315.78萬元。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元、發放公務員住房解困補貼137萬元。

二、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入決算情況說明

本年收入合計917.59萬元,其中:財政撥款收入780.59萬元,占85.07%。

三、關于上海市松江區法律援助中心2018年度支出決算情況說明

🌺本年支出合計917.59萬元,其中:基本支出433.86萬元,占47.28%;項目支出483.73萬元,占52.72%。

四、關于上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

ꦉ上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入總計為781.28萬元、支出總計為781.28萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加178.78萬元,增長29.67%,主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。

五、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)普遍公共信息概算財政撥出捐款撥出竣工決算總體目標事情

🌜上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,占本年支出合計的85.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加184.30萬元,增長30.91%。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。

(二)普遍公共性費用財政預算補貼款性支出部門預算設備構造情況下

⛄上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,主要用于以下方面:公共安全支出(類)671.68萬元,占86.05%;教育支出(類)6.97萬元,占0.89%;社會保障和就業支出(類)42.92萬元,占5.50%;醫療衛生與計劃生育支出(類)8.16萬元,占1.05%;住房保障支出(類)50.87萬元,占6.52%。

(三)通常情況公開估算財政部門付款開支結算的時候特定情況

🐼上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為678.02萬元,支出決算為780.59萬元,完成年初預算的115.13%。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。其中:

1🌱、公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項)194.92萬元。主要用于:在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金以及辦公經費和福利費等。年初預算為179.36萬元,支出決算為194.92萬元。決算數大于預算數的主要原因:工資、津貼等經費的增加。

2🐎、公共安全支出(類)司法(款)法律援助(項)476.76萬元。主要用于:法律援助等方面的項目支出。年初預算為408.57萬元,支出決算為476.76萬元。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。

3🐼、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)6.97萬元。主要用于:法律援助業務培訓。年初預算為8.00萬元,支出決算為6.97萬元。決算數與預算數基本持平。

4🌱、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)17.17萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費。年初預算為17.44萬元,支出決算為17.17萬元。決算數與預算數基本持平。

5ꦫ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)25.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金繳費的支出。年初預算為0,支出決算為25.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,補繳歷年職業年金。

6🍌、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.16萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為8.28萬元,支出決算為8.16萬元,決算數與預算數基本持平。

7ꦐ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)20.98萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為25.29萬元,支出決算為20.98萬元。決算數小于預算的主要原因:人員變動,減少辭職人員的公積金。

8൲、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)29.89萬元。主要用于:在職職工住房補貼。年初預算為31.08萬元,支出決算為29.89萬元。決算數小于預算數的主要原因:減少辭職人員的住房補貼。

六、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

🎃上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出296.86萬元,包括人員經費276.34萬元,公用經費20.52萬元。基本支出中:

1、工資福利支出276.20萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

2💦、商品和服務支出20.52萬元,主要用于:辦公費、水費、郵電費、維修(護)費、公務接待費、工會經費、福利費、其它交通費用等。

3、對個人和家庭的補助支出0.14萬元,主要用于:幼托費。

七、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金投入財政部門審批經費支出結算的時候總體布局癥狀證明。

🎃上海市松江區法律援助中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.00萬元,支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項暫行規定”理念和厲行節省讓,進兩步嚴格有效控制“三公”接待費支出。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2017年度相同,沒有發生“三公經費”支出。

🐽公務用車購置及運行維護費支出為0萬元,2018年,松江區法律援助中心開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(二)“三公”經費預算財政收支付款收支竣工決算準確前提表明。

2018🐬年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出決算0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

1、        因公出國(境)費支出0.00萬元。因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人次。

2、        🙈上海市松江區法律援助中心公務用車購置支出為0元。2018年,上海市松江區法律援助中心無公務用車,公務用車保有量為0輛。

3、        公務活動接侍費教育支出0.00萬美元。之中:

💯內部國家公務接待室經費支出0.00萬(含外賓迎送花費0.00萬元左右)。首要于商務接待省外院校來松實地考察,共0生產批號、0萬人次,中間:商務接待外賓0批、0人數。

八、關于上海市松江區法律援助中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有土地資產管理生意概預算不需要捐款狀態闡述

上海市松江區法律援助中心2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、別的更重要要點的時候就說明

(一)部門正常運作經費支出費用支出費用情況

🌌上海市松江區法律援助中心2018年度機關運行經費支出20.52萬元,比2017年度增加6.07萬元,增長42.01%。主要原因是日常公用經費支出增加。

(二)政府性招標采購支出費用具體情況

上海市松江區法律援助中心2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元。

(三)車倆、屋房比較特殊霸占現狀

1、該車輛

北京市松江區法條支助重心無公務活動活動車輛使用,公務活動活動車輛使用保證量為零。

2、農村房屋

🌞截至2018年12月31日,上海松江區法律援助中心使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為90平方米。

(四)工程預算績效評價管控前提

上海市松江區法律援助中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:

♔完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度上海市松江區法律援助中心開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額429.19萬元。2018年度無績效評價項目。


4.局部   詞解釋

 

ౠ一、國庫資金撥付使收入:指方上年中從本級國庫資金監管部門達成的國庫資金撥付,其中包括正常公開決算國庫資金撥付和政府部門性理財產品決算國庫資金撥付。

⛎二、衛生企業凈薪資:指衛生企業公司進行專門業務范圍活動內容形式下列關于輔助活動內容形式完成的凈薪資。

𝓰三、管理創收:指事業有成方在專門金融產品話動形式方案下列關于引導話動形式方案認知能力發展非獨立自主結算管理話動形式方案達成的創收。

四、其他的收錄:指院校拿得的除“財務撥付收錄”、“衛生事業收錄”、“經營的收錄”等或者的收錄。

五、年終結轉和節余:是以當年度尚無來完成、結轉到本年度按有關于規程再次在使用的周轉金。

൲六、月底結轉和盈余:指本年中度或以往年中工程預算讓、因客觀性生活條件會出現變換沒有按原計劃表試行,需網絡延遲到之前年中按關于標準規定重新食用的周轉金。

ꦆ七、根本總性支出:指計量單位為得到保障醫療機構普通 在運轉、完全規章制度上班人物而發生的貼心的售后服務總性支出。

🌸八、投資項目開支:指企業單位為達到當前的行政性業務工作或視野發展方向工作目標,在核心開支本身情況的四項開支。

ไ九、營運花費費用:指事業上廠家在靠譜移動方案及配套移動方案認知能力發展非獨有計算成本營運移動方案出現的花費費用。

ജ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦏ十一月、市直機關運動費用付出:指行政部門工作單位名稱和基準公務接待員法工作管理的事業發展工作單位名稱施用一般的公共性工程預算民政捐款擬定的基本的付出中的臺賬公供費用付出付出。

 

 

 


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