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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭醫院)
信息來源: 發部時長:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

佛山市松江區九亭醫院醫生

2018當年度科室結算的時候

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

首位部位 武漢市松江區九亭衛生院概貌

一、其主要崗位職責

二、科室結算的時候公司制成

第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

一、收錄支出費用部門預算總表

二、工資竣工決算表

三、撥出部門預算表

四、國庫補貼款凈收入其他支出結算的時候總表

五、通常公眾費用不需要補貼款開支結算的時候表

六、通常情況下公共服務項目預算財政收入支出補貼款核心收入支出部門預算表

七、通常公開項目預算民政捐款“三公”專項專項資金及政府部門運作專項專項資金性支出竣工決算表

八、政府性性基金、期貨、現貨、微盤預部門預算財政預算撥付花費部門預算表

九、固定資產流動負債情況表

第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

4.部份 詞解答

 


第一部分    上海市松江區九亭醫院概況

 

一、一般權責

🔴九亭青島博士整形醫院醫院常見承擔責任九亭鎮及四周城市群眾合理性整形器械器械環境整形器械衛生服務保障于及的突發共同環境整形器械衛生應急管理處理、整形器械器械應急和婦幼保健品等工作中,并可更加發展小高階段整形器械器械服務保障于。

二、組織布置

會根據綜上所述職能,南京市松江區༒九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

2018年終納入總支出預算總表

計量單位:來萬

工資

費用支出

品牌

預算數

創業項目

預算數

一、財務付款收錄

5560.63

一、通常功能性功能總支出

 

  其中的:人民政府性基金、期貨、現貨、微盤費用不需要審批

1692.51

二、外交政策經費支出

 

二、上級領導補帖凈收入

 

三、國防教育經費支出

 

三、創業利潤

13992.62

四、公開安全衛生開支

 

四、操作薪水

 

五、幼教開支

0.98

五、附加行業上交國家工資

 

六、物理學技能付出

 

六、某些創收

80.73

七、傳統藝術體肓與傳媒業花費

 

 

 

八、社會中有效保障和求業收支

261.58

 

 

九、醫療保障衛生管理與進度表二孩開支

17902.04

 

 

十、節能減排優質支出費用

 

 

 

十一月、城市社區服務站費用

1692.35

 

 

第十二、畜牧業水收入支出

 

 

 

十四、交通管理運輸管理費用支出

 

 

 

十四、的資源勘查短信等經費支出

 

 

 

十八、商業服務培訓服務培訓業等其他支出

 

 

 

16、銀行業費用

 

 

 

十二、支助其他的地方收支

 

 

 

18、土地海上氣候等收支

 

 

 

第十九、往房擔保花費

28.61

 

 

第二十、糧油加工材料物資產出花費

 

 

 

二十一月、其他的收支

 

本年度收入來源總計

19633.98

年初總支出總計

19885.56

用企業發展股權基金掩蓋結余差額

262.84

盈余分銷

 

月初結轉和節余

272.99

年初結轉和節余

284.25

共計

20169.81

累計

20169.81


2018本年收錄竣工決算表

基層單位:萬塊人民幣

工作

當年度收益加總

民政捐款創收

上級領導補貼政策收入水平

企業創收

企業經營薪資收入

附屬企業上交國家個人收入

同一盈利

功能分類
科目編碼

課程和科目名號

累計數

19633.98 

5560.63 

 

13992.62 

 

 

80.73 

208

 

 

當今社會保障部機制和人才需求其他支出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門事業性企業單位離退休工資

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

05

機構事業發展工作單位基本的社區養老人身險付款總支出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

 

208

05

06

行政廠家工作廠家職業選擇年金手機繳費結余

32.70

32.70

 

 

 

 

 

210

 

 

整形安全與籌劃生孩子開支

17651.28 

3577.93 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

 

名辦衛生院

17612.46 

3539.11 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

01

合理醫院醫生

17602.46

3529.11

 

13992.62

 

 

80.73

210

02

99

另一私立醫院結余

10

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事務事業發展機關單位社區醫療

38.82

38.82

 

 

 

 

 

210

11

02

工作院校醫療衛生

38.82 

38.82 

 

 

 

 

 

 


2018月度工資結算的時候表

方:萬塊人民幣

工作

當年度利潤總金額

財政局補貼款凈收入

領導補助金薪資

事業單位收入來源

經營管理工資收入

附屬醫院公司上交國家盈利

其他的工資

功能分類
科目編碼

會計分類稱呼

總計

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

村鎮建設街道社區開支

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

 

市區基礎框架的設施配置費及使用專頂資產收入水平規劃的性支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

99

其他的城市發展知識基礎場地設施生活設施費籌劃的開支

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

221

 

 

商品房得到保障教育支出

28.61

28.61

 

 

 

 

 

221

02

 

個人住房改變付出

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

221

02

01

公寓房住房基金

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018全年總支出預算表

組織:萬美金

投資項目

年初教育支出預估合計

基礎收入支出

工作撥出

上交領導經費支出

生產收入支出

對所屬單位名稱補助款其他支出

功能分類
科目編碼

專業科目名稱大全

預估合計

19885.56 

17029.68 

2855.87 

 

 

 

205

 

 

教育學校結余

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

 

另一培育費用

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

99

的教導收入支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

208

 

 

的社會后勤保障和找工作收入支出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05 

 

人事部門教育事業企機關事業單位離離休

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05

05 

政府機關行業機構最基本社會養老商業保險手機繳費經費支出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

208

05

06

危險機關教育事業標準職業選擇年金付款支出費用

32.70

32.70

 

 

 

 

210

 

 

醫院衛生學與準備生肓收支

17902.04

16739.50

1162.54

 

 

 

210

02

 

私立醫療

17863.22

16700.68

1162.54

 

 

 

210

02

01

融合大醫院

17861.43

16700.68

1160.75

 

 

 

210

02

99

各種公辦大醫院收入支出

1.79 

 

1.79 

 

 

 

2018年中費用部門預算表

公司:萬

該項目

上年經費支出累計

大體教育支出

工程項目收入支出

上交國家上級部門支出費用

銷售費用

對加盟行業津貼費用支出

功能分類
科目編碼

科目必各稱

累計

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事務事業發展單位名稱醫院

38.82 

38.82 

 

 

 

 

210

11

02

企業單位名稱醫療管理

38.82 

38.82 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉經濟平臺結余

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

 

大都市基礎框架措施一起費及相應專題債權利潤規劃的經費支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

99

任何地市基礎知識設施設備模塊化費擬定的結余

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

221

 

 

公寓房的保障支出費用

28.61 

28.61 

 

 

 

 

221

02

 

自建房體制改革開支

28.61

28.61

 

 

 

 

221

02

01

房間北京公積金

28.61

28.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018當年度財政局撥付創收收入支出預算總表

公司的:萬

收入水平

花費

項目流程

結算的時候數

好項目

總金額

通常情況下公用設施概算財政性付款

地方政府性新基金預決算財政支出撥付

一、通常情況下服務性估算財政預算付款

3868.12 

一、似的公用服務保障費用

 

 

 

二、政府機構性債卷費用預算財政部門付款

1692.51 

二、外交關系花費

 

 

 

 

 

三、國防教育其他支出

 

 

 

 

 

四、通用穩定花費

 

 

 

 

 

五、學前教育收入支出

0.98 

0.98 

 

 

 

六、學科高技術教育支出

 

 

 

 

 

七、古文化體育運動與傳媒業開支

 

 

 

 

 

八、社會上保障措施和大學生就業付出

 261.58

261.58 

 

 

 

九、醫藥公共衛生與方案孕育收入支出

 3569.72

3569.72 

 

 

 

十、節能降耗標準環保標準性支出

 

 

 

 

 

11、村鎮建設區域結余

 1692.35

 

1692.35 

 

 

12、畜牧業水教育支出

 

 

 

 

 

十四、路網公路運輸收入支出

 

 

 

 

 

十四、資源的探礦企業信息等開支

 

 

 

 

 

15、房地產業功能業等費用

 

 

 

 

 

第十五、金融經濟教育支出

 

 

 

 

 

十二、協助某些地方收入支出

 

 

 

 

 

18、國土資源海洋環境天氣等經費支出

 

 

 

 

 

十八、公房保證撥出

 28.61

28.61 

 

 

 

二十五、調味品物品儲備量開支

 

 

 

 

 

二十一月、別的開支

 

 

 

上年薪資收入自動求和

5560.63 

本年度性支出總計

5553.24 

3860.89 

 1692.35

月初財務捐款結轉和節余

264.40 

年底財政部門補貼款結轉和余額

271.79 

208.21 

 63.58

      通常共同預決算財政資金撥付

200.98 

 

 

 

 

      現政府性理財產品工程預算財務捐款

63.42 

 

 

 

 

累計

5825.03 

總結

 5825.03

 4069.10

1755.93 

 


2018年中常見公開財務預算財務捐款付出部門預算表

工作單位:萬塊人民幣

工程

加總

總體付出

新項目性支出

的功能劃分

專業科目數字

專業科目命名

205

 

 

基礎教育花費

0.98

 

0.98

205

99

 

其他幼兒教育其他支出

0.98

 

0.98

205

99

99

其它的培訓結余

0.98

 

0.98

208

 

 

世界 確保和求業花費

261.58

261.58

 

208

05 

 

行政機關視野單位名稱離退居二線

261.58

261.58

 

208

05

05 

企工作機構工作機構基礎養老服務穩定繳付費用

228.88

228.88

 

208

05

06

機構事業性政府部門崗位年金網上繳費結余

32.70

32.70

 

210

 

 

醫療機構衛生防疫與記劃生孕花費

3569.72

2631.19

938.53

210

02

 

醫大醫院

3530.90

2592.37

938.53

210

02

01

綜合性衛生院

3529.11

2592.37

936.74

210

02

99

許多醫的醫院開支

1.79

 

1.79

210

11

 

行政性教育事業標準醫療機構

38.82

38.82

 

210

11

02

創業工作單位整形

38.82

38.82

 

221

 

 

房屋有效保障了收支

28.61

28.61

 

221

02

 

房產改善支出費用

28.61

28.61

 

221

02

01

往房個人住房公積金

28.61

28.61

 

累計數

3860.89

2921.38

939.51

 


2018年終最基本上共同預預算財政局補貼款最基本教育支出預算表

  單位名稱:萬多

業務

加總

工作員金費

共公資金投入

經濟增長分級

會計分類數字

會計分類英文名稱

301

 

底薪公益福利總支出

2921.38

2921.38

 

301

01

  差不多的薪資

522.38

522.38

 

301

02

  經費補貼金

360.90

360.90

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  食堂菜補貼費

 

 

 

301

07

  績效考核年薪

1709.09

1709.09

 

301

08

政府部門自己事業政府部門大多養老保費保費費

228.88

228.88

 

301

09

職業角色年金繳納

32.70

32.70

 

301

10

退休職工關鍵治療保費手機繳費

38.82

38.82

 

301

11

公務接待員醫治補貼繳付

 

 

 

301

12

各種當今社會保證繳付

 

 

 

301

13

商品房個人公積金

28.61

28.61

 

301

14

醫療設備費

 

 

 

301

99

  任何公資福利微信總支出

 

 

 

302

 

餐品和的服務其他支出

 

 

 

302

01

  辦工費

 

 

 

302

02

  數碼打印費

 

 

 

302

03

  詢問費

 

 

 

302

04

  登記手充值續費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業保安安全管理費用

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出境(境)費用的

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

 

 

 

302

14

  電腦使用費

 

 

 

302

15

  交互費

 

 

 

302

16

  專業培訓費

 

 

 

302

17

  國家公務服務費

 

 

 

302

18

  特用裝修管理費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  特用然料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  授權委托書業務量費

 

 

 

302

28

  商會金費

 

 

 

302

29

  最新福利費

 

 

 

302

31

  公務活動小二租車程序運行維護費

 

 

 

302

39

  其余公共交通服務費

 

 

 

302

40

  稅金及扣減收費

 

 

 

302

99

  其它的商品價格和提供服務撥出

 

 

 

303

 

對各人和企業的津貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活動補助費

 

 

 

303

07

  醫療機構費補貼金

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  記功金

 

 

 

303

10

人漁業制作補貼標準

 

 

 

303

99

  另一我和中國家庭的政府補貼支出費用

 

 

 

310

 

金融資本性結余

 

 

 

310

02

  會議室機械添置

 

 

 

310

03

  專業設施設備購入

 

 

 

310

07

  內容數據網絡及小軟件添置升級

 

 

 

310

13

  公務活動車輛租賃購入

 

 

 

310

19

  另一交行器具購進

 

 

 

310

22

  隱約房產購買

 

 

 

310

99

  的基金性費用

 

 

 

預估合計

2921.38

2921.38

 

 


2018每年基本公開財政資金預算財政資金付款“三公”費用及國家機關自動運行費用支出費用部門預算表

公司的:70萬

通常情況下公共服務項目預算財政部門付款“三公”預備費

國家機關啟用

資金結算的時候數

加總

因公出國旅游

(境)費

公務活動車輛使用折舊費及電腦運行費

因公接代費

小計

公務活動私家車

新購費

公務活動公務車

運動費

概算數

預算數

概算數

預算數

估算數

部門預算數

工程預算數

竣工決算數

項目預算數

預算數

估算數

結算的時候數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018當年度市政府性投資基金費用預算財務捐款付出部門預算表

的單位:萬元左右

工作

累計

最基本收入支出

業務撥出

技能劃分

學科編碼查詢

課程和科目種類

212

 

 

城市平臺總支出

1692.35

 

1692.35

212

13

 

市政基本條件油煙凈化器整套搭配費及分屬專向債權收入來源確定的支出費用

1692.35

 

1692.35

212

13

99

許多大都市根基公用設施搭配費配備的其他支出

1692.35

 

1692.35

加總

1692.35

 

1692.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年股權流動負債時候表

 

 

稅額基層單位:萬塊人民幣

 

總量

的價值

年終數

歲末數

月初數

月底數

一、資源加總

——

——

24915.03

26734.54

   (一)流chan資金

——

——

4390.26

3874.85

   (二)比較固定房產

——

——

12363.87

13221.44

          其中:1.房屋(平方米)

 11685.30

 12009.57

7765.58

7765.58

                2.通用設備(臺/套/輛)

 643

 645

479.37

487.13

                   (1)車輛

 

 

 

 

🐽                          正常因公車輛

 1

 1

35.99

35.99

﷽                          監察值勤車輛

 

 

 

 

🍃                          特中專業的技術工藝車輛

 

 

 

 

꧟                          其它小二租車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

52.80

52.80

               3.專用設備(臺/套)

 932

 912

4066.72

4920.67

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 8

1464.46

1903.86

🍌               4.其余規定股本

——

——

52.20

48.06

ও        減:累記折舊費用及減值提供

——

——

5088.60

5587.47

   (三)長久注資

——

——

 

 

   (四)在建設項目工程

——

——

13062.06

15064.63

   (五)隱約資金

——

——

348.23

352.78

ജ        減:合計攤銷

——

——

160.79

191.69

   (六)相關財產

——

——

 

 

二、流動負債累計

——

——

1575.67

1509.61

三、凈債務預估合計

——

——

23339.36

25224.93

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、相對于深圳市松江區九亭診所2018年度目標薪水費用支出 預算環境承載力原因闡述

廣州市市松江區九亭醫院門診2018▨年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

二、介紹武漢市松江區九亭醫療機構2018年末營收部門預算現象講解

上年♐收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。

三、關與天津市松江區九亭醫院2018財政年度其他支出結算的時候狀況解釋

當年度✤支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。

四、關羽滬市松江區九亭衛生院2018當年度財政預算捐款創收支出費用綜合性狀態原因分析

佛山市松江區九亭機構2018🌌年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

五、關與天津市松江區九亭醫生2018財政部門年度一半公益性費用預算財政部門審批收入支出竣工決算情況報告表明

(一)一般的公眾部門預算財政性捐款經費支出部門預算整體情形

上海市松江區九亭醫院2018🎉年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。

(二)常見共同預算國庫付款其他支出預算結構的癥狀

廣州市市松江區九亭診所2018🌌年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。

(三)尋常公用概預算財政經費支出捐款經費支出部門預算詳細前提

廣州市松江區九亭醫院醫生2018ﷺ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:

1ꩲ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。

2♛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。

  ꦐ社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。

3⛎、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。

🎉醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。

🌌醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。

 

4𒐪、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。

六、對於傷害市松江區九亭醫院專家2018年終通常癥狀公共信息成本預算財政局撥付最基本開支竣工決算癥狀證明

深圳市松江區九亭醫阮2018𒈔年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1𒅌、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。

七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金投入不需要付款付出預算環境承載力前提原因分析。

西安市松江區九亭醫療機構2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”費用財政資金審批支出費用竣工決算具體化環境說明書。

成都市松江區九亭機構2018年中無“三公”經費撥出財政撥出補貼款撥出。

八、針對深圳市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018年中人民政府性債券費用預算財政支出費用補貼款支出費用部門預算原因代表

蘇州市松江區九亭醫療2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:

1🌳、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。

九、公有資本投資加盟概算財政預算補貼款前提詳細說明

傷害市松江區九亭三甲醫院2018本年無集體所有制資本公司合作經營概算國庫付款花費。

十、另外的關鍵性方式方法的情形表明

(一)行政單位加載金費開支的情況

佛山市松江區九亭醫院專家2018第四季度三聚氰胺樹脂關正常運作經費預算收入支出。

 

(二)政府性采購管理支出費用情況發生

沈陽市松江區九亭醫療機構2018𝄹年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。

(三)車倆、室內特別的霸占條件

滬市松江區九亭專科醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用預算績效考評管控問題

🦂上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名詞解釋

 

﷽一、國庫項目財政資金預算付款盈利:指標準本季度度從本級國庫項目財政資金預算相關部門拿得的國庫項目財政資金預算付款,涉及到般公共信息項目財政資金預算國庫項目財政資金預算付款和人民政府性母基金項目財政資金預算國庫項目財政資金預算付款。

二、參公創收:指參公的單位落實專業的項目的行動非常輔助的的行動獲取的創收。主要是:社區醫療創收等。

💙三、銷售生意薪資:指事業組織組織在專業課程業務部行動以及輔佐行動認知能力開發非獨特計算成本銷售生意行動作為的薪資。

ඣ四、相關收錄:指公司的完成的除“民政補貼款收錄”、“創業收錄”、“操作收錄”等之內的收錄。主要是是:貸款利息收錄等。

五、年末結轉和盈余:是以當年度暫未實現、結轉到上年按相關的標準立刻食用的資產。

ඣ六、年初結轉和節余:指本財政本財政年度或很多年財政本年工程預算準備、因從客觀狀況情況發展尚未按原籌劃開展,需延緩到后來財政本年按相關聯標準仍然利用的錢財。

七、一般性付出:指崗位單位為切實保障醫療機構正常的運行、進行臺賬崗位責任而發現的一項性付出。

🏅八、創業項目總費用:指企企事業單位為實現對應的行政部門工作受眾受眾或企事業進步受眾,在基本上總費用除此之外形成的杜六房加盟總部的總費用。

ඣ九、管理結余:指創業公司的在專業化促銷主題活動組織及助手促銷主題活動組織后做非單獨賬務處理管理促銷主題活動組織造成的結余。

💃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♊十一國慶、政府機關作業專項資金花費:指行政機關行業和操作公務活動員法的管理的工作行業運行應該共同概算不需要撥付布置的首要花費中的日常性共用專項資金花費花費。

 

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