蘇州市松江區泗涇醫療機構
2018本年部門管理部門預算
”
目 錄
一號環節 佛山市松江區泗涇醫院概貌
一、關鍵職責
二、部竣工決算方產生
第二部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表
一、營收性支出部門預算總表
二、薪資收入結算的時候表
三、撥出預算表
四、財政資金撥付利潤費用支出 預算總表
五、般通用概預算財政資金捐款開支竣工決算表
六、通常公眾預算表財政局補貼款基礎收支結算的時候表
七、似的公共信息預算表財務捐款“三公”事業費及機關事業單位運轉事業費性支出竣工決算表
八、中央政府性理財產品費用財政結余捐款結余結算的時候表
九、資產投資負債率情況表
第三部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明
然后的部分 詞釋疑
第一部分 上海市松江區泗涇醫院概況
一、主耍管理職能
💃西安市松江區泗涇的醫院擔負著松江區北片省市及挨近省市人民群眾的整合性醫療保障及干凈衛生服務性和上課研究的任務。
二、學校設置成
根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7個下設組織機構,例如:院部辦公裝修室、醫務科、養護部、總務科、稅務科、門珍部、怎樣預防養身科。
第二部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表
2018一年度盈利結余結算的時候總表
廠家:70萬
盈利 |
結余 |
||
該項目 |
部門預算數 |
工程項目 |
預算數 |
一、民政付款薪資收入 |
5752.18 |
一、似的公共性服務于結余 |
|
這當中:中央政府性私募基金預決算財政廳付款 |
|
二、外交活動花費 |
|
二、上級領導補貼收入來源 |
|
三、民防付出 |
|
三、工作工資 |
25247.3 |
四、公用安全管理費用 |
|
四、合作經營收入來源 |
|
五、學前教育費用支出 |
|
五、附屬醫院計量單位上交國家收益 |
|
六、科學學技術付出 |
|
六、另一收錄 |
56.31 |
七、文明體肓與山東新農商軟件科技有限公司撥出 |
|
|
|
八、的社會質量保障和就業的花費 |
277.94 |
|
|
九、醫院環境衛生與策劃生孩其他支出 |
28344.98 |
|
|
十、節省環保性收支 |
|
|
|
十一月、城鄉建設街道辦費用 |
|
|
|
12、農業和林業水經費支出 |
|
|
|
第十三、交通裝運裝運其他支出 |
|
|
|
十四、網絡資源地質勘察信心等教育支出 |
|
|
|
15、企業功能業等教育支出 |
|
|
|
16、金融業經費支出 |
|
|
|
十二、救助另外地段付出 |
|
|
|
二十、國土局海上氣象觀測等性支出 |
|
|
|
第十九、房屋質量保障總支出 |
69.48 |
|
|
20、糧油加工資源存量費用 |
|
|
|
二11、其他的付出 |
|
本年度納入累計數 |
31055.79 |
上年性支出加總 |
28692.4 |
用事業上的債卷掩蓋結余差額 |
|
節余平均分配 |
1661.13 |
月初結轉和余額 |
-239.81 |
月底結轉和余額 |
462.45 |
共計 |
30815.98 |
共計 |
30815.98 |
2018第四季度薪資收入竣工決算表
企事業單位:萬塊
內容 |
當年度使收入合計數 |
財政性捐款創收 |
上級部門補貼盈利 |
工作工資收入 |
運作收入水平 |
附帶的單位上交個人收入 |
的創收 |
||||
功能分類 |
會計分類種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
31055.79 |
5752.18 |
|
25247.3 |
|
|
56.31 |
|
208 |
|
|
社交保障機制和學生就業結余 |
277.94 |
277.94 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企業方離養老 |
277.94 |
277.94 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政計量單位創業計量單位幾乎養老服務穩妥繳付收入支出 |
198.53 |
198.53 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構衛生事業企業新職業年金手機繳費付出 |
79.41 |
79.41 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥健康與行動計劃生肓收入支出 |
30708.36 |
5404.75 |
|
25247.3 |
|
|
56.31 |
|
210 |
02 |
|
公立三甲專科醫院專科醫院 |
30708.36 |
5404.75 |
|
25247.3 |
|
|
56.31 |
|
210 |
02 |
01 |
綜合評估醫院口腔科 |
30693.36 |
5389.75 |
|
25247.3 |
|
|
56.31 |
|
210 |
02 |
99 |
一些公立三甲的醫院的醫院開支 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房切實保障經費支出 |
69.48 |
69.48 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房變革支出費用 |
69.48 |
69.48 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產北京公積金 |
69.48 |
69.48 |
|
|
|
|
|
2018年費用竣工決算表
計量單位:百萬元
內容 |
當年度費用支出 預估合計 |
常見收入支出 |
項目收入支出 |
上交國家領導花費 |
加盟收支 |
對復屬行業補貼收支 |
||||
功能分類 |
會計科目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
28692.4 |
27676.73 |
1015.67 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性后勤保障和人才需求收入支出 |
277.94 |
277.94 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務企事業廠家離退體 |
277.94 |
277.94 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門衛生事業行業基本性養老院人壽保險付費撥出 |
198.53 |
198.53 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記衛生事業部門行業年金激費花費 |
79.41 |
79.41 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治清潔與計劃書生殖花費 |
28344.98 |
27329.31 |
1015.67 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公立三甲醫院口腔科醫院口腔科 |
28344.98 |
27329.31 |
1015.67 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
綜和醫院科室 |
28329.98 |
27329.31 |
1000.67 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
某些市立醫阮開支 |
15 |
|
15 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋有效保障了支出費用 |
69.48 |
69.48 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間轉型付出 |
69.48 |
69.48 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人社保公積金貸款 |
69.48 |
69.48 |
|
|
|
|
2018一年度財政資金捐款盈利開支竣工決算總表
企事業單位:萬美元
盈利 |
其他支出 |
||||
建設項目 |
結算的時候數 |
工程 |
合計數 |
一樣 共公預決算不需要撥付 |
政府機構性基金、期貨、現貨、微盤項目預算國庫付款 |
一、基本上公開項目預算財政資金捐款 |
5752.18 |
一、常見公共服務服務花費 |
|
|
|
二、鎮政府性資金預決算財政支出撥付 |
|
二、國際關系付出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防性支出 |
|
|
|
|
|
四、公共服務安全性高費用支出 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育經費支出 |
|
|
|
|
|
六、完美能力支出費用 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化體育類與媒體經費支出 |
|
|
|
|
|
八、社會存在確保和學生就業費用 |
277.94 |
277.94 |
|
|
|
九、醫治食品衛生與記劃養育花費 |
5339.96 |
5339.96 |
|
|
|
十、能效低能耗收支 |
|
|
|
|
|
五一、村鎮社區服務中心性支出 |
|
|
|
|
|
12、農業水花費 |
|
|
|
|
|
十五、交通銀行公路運輸支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源勘察數據信息等總支出 |
|
|
|
|
|
十六、企業產品業等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十六、銀行業總支出 |
|
|
|
|
|
十六、支助一些地區劃分支出費用 |
|
|
|
|
|
十七、土地海洋資源氣象觀測等費用 |
|
|
|
|
|
十八、公寓房保證費用 |
69.48 |
69.48 |
|
|
|
二是、糧油加工商品產出其他支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、相關總支出 |
|
|
|
本年度收入來源加總 |
5752.18 |
年初費用總金額 |
5687.38 |
5687.38 |
|
今年初財政支出捐款結轉和余額 |
|
年底財政預算付款結轉和余額 |
64.8 |
64.8 |
|
應該公共服務項目預算財政局撥付 |
|
|
|
|
|
🌊 政府辦公室性貨幣基金成本預算財政預算補貼款 |
|
|
|
|
|
總結 |
5752.18 |
總額 |
5752.18 |
5752.18 |
|
2018年終應該公益性財政其他支出預算財政其他支出捐款其他支出竣工決算表
標準:來萬
頂目 |
累計數 |
差不多撥出 |
活動性支出 |
|||
功能模塊等級分類 科目表編碼查詢 |
科目必稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界切實保障和出去上班撥出 |
277.94 |
277.94 |
|
208 |
05 |
|
行政機關事業上的企機關事業單位離退休年齡 |
277.94 |
277.94 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關衛生事業機構基本的健康養老穩妥繳納費用開支 |
198.53 |
198.53 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業上基層單位專業年金激費經費支出 |
79.41 |
79.41 |
|
210 |
|
|
醫療保健健康與工作計劃生小孩性支出 |
5339.96 |
5021.44 |
318.52 |
210 |
02 |
|
私立醫阮 |
5339.96 |
5021.44 |
318.52 |
210 |
02 |
01 |
網絡綜合寵物醫院 |
5324.96 |
5021.44 |
303.52 |
210 |
02 |
99 |
某些公立三甲醫院專家醫院專家撥出 |
15 |
|
15 |
221 |
|
|
公寓房后勤保障收入支出 |
69.48 |
69.48 |
|
221 |
02 |
|
住宅改草開支 |
69.48 |
69.48 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
69.48 |
69.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計數 |
5687.38 |
5368.86 |
318.52 |
2018全年通常公用結算的時候民政付款大體費用支出 結算的時候表
院校:億元
項目流程 |
總計 |
相關人員專項經費 |
公共金費 |
||
區域經濟分級 學科標識號 |
會計分類標題 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇員工福利費用支出 |
5368.86 |
5368.86 |
|
301 |
01 |
常規月薪 |
1474.43 |
1474.43 |
|
301 |
02 |
補貼費補貼費 |
1094.25 |
1094.25 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食經濟補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價公司 |
2452.76 |
2452.76 |
|
301 |
08 |
機關部門行業部門大多醫療穩妥穩妥費 |
198.53 |
198.53 |
|
301 |
09 |
職業的年金付款 |
79.41 |
79.41 |
|
301 |
10 |
公司員工通常醫院穩妥繳納 |
|
|
|
301 |
11 |
國家地方公務員醫療衛生補助金網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的社會的保駕護航繳納費用 |
|
|
|
301 |
13 |
房間住房基金 |
69.48 |
69.48 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外月工資活動結余 |
|
|
|
302 |
|
商品價格和安全服務支出費用 |
|
|
|
302 |
01 |
接待室費 |
|
|
|
302 |
02 |
印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手充值續費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司維護費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
擴大會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門原管理費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派業務范圍費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
褔利費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公專用車行駛運營費 |
|
|
|
302 |
39 |
某些交通銀行預算 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
其余貨品和貼心服務撥出 |
|
|
|
303 |
|
對他人和中國家庭的補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
的生活補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
|
|
|
303 |
10 |
自身占農業的大部分制作補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
其余一個人和普通家庭的補貼政策收支 |
|
|
|
310 |
|
基金性支出費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝置購入 |
|
|
|
310 |
03 |
專用型機 置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
消息無線網絡及APP添置的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待私家車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
同一道路工具軟件購買 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中資源新購 |
|
|
|
310 |
99 |
另一個投資性經費支出 |
|
|
|
預估合計 |
5368.86 |
5368.86 |
|
2018一年度通常情況公用概預算財政局付款“三公”接待費及單位運營接待費開支預算表
計量單位:萬余元
一般的服務性預決算國庫撥付“三公”預備費 |
行政單位電腦運行 金費預算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國工作 (境)費 |
因公出行購進及操作費 |
國家公務歡迎費 |
|||||||||
小計 |
公務活動車輛 新購費 |
國家公務使用車 運營費 |
||||||||||
項目預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
預算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018一年度政府部性股權基金費用財政性撥付費用支出 部門預算表
計量單位:70萬
內容 |
預估合計 |
基本的開支 |
業務收入支出 |
|||
性能分級 學科商品編碼 |
項目英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
|
|
注:上海市松江區泗涇醫院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年中資產投資外債時候表 |
||||
|
|
標準計量單位:萬多 |
||
|
量 |
作用 |
||
本年數 |
年終數 |
月初數 |
半年度數 |
|
一、金融資產自動求和 |
—— |
—— |
20134.99 |
20720.33 |
(一)外流資源 |
—— |
—— |
3270.13 |
4908.06 |
(二)緊固財產 |
—— |
—— |
25850.84 |
25899.64 |
其中:1.房屋(平方米) |
37587 |
37587 |
14849.77 |
14849.81 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
|
|
|
|
(1)車輛 |
2 |
2 |
22.16 |
22.16 |
🔜 平常國家公務出行 |
|
|
|
|
𒀰 辦案巡邏租車 |
|
|
|
|
𝕴 防化專門高技術專車 |
|
|
|
|
♎ 的車輛 |
2 |
2 |
22.16 |
22.16 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
4 |
4 |
852.57 |
852.57 |
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
單價100萬元以上專用設備 |
15 |
15 |
3224.28 |
3254.48 |
ꦚ 4.許多一定財產 |
—— |
—— |
6902.05 |
6920.62 |
ꦆ 減:累記累計折舊及減值提前準備 |
—— |
—— |
8985.98 |
10087.37 |
(三)長久的進行投資 |
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—— |
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(四)在建設網水利工程 |
—— |
—— |
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(五)隱形的債務 |
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๊ 減:顯示器攤銷 |
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(六)其它股權 |
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二、資產負債總金額 |
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4571.19 |
3743.15 |
三、凈基金累計數 |
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15563.8 |
16977.18 |
第三部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明
一、有關于蘇州市松江區泗涇醫院2018月度營收費用支出 部門預算總體設計情況報告證明
南京市市松江區泗涇寵物醫院2018💝年度收入總計為30815.98萬元、支出總計為30815.98萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加3492.21萬元。主要原因:泗涇鎮建有社會保障性大型社區,人口導入不斷增加,醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。
二、對西安市松江區泗涇三甲醫院2018本年度凈收入竣工決算原因介紹
上年💫收入合計31055.78萬元,其中:財政撥款收入5752.17萬元,占18.5%;事業收入25247.3萬元,占81.3%;其他收入56.31萬元,占0.2%。
三、針對沈陽市松江區泗涇醫院醫生2018一年度費用預算原因這說明
年初🌱支出合計28692.4萬元,其中:基本支出27676.73萬元,占96.5%;項目支出1015.67萬元,占3.5%。
四、關與武漢市松江區泗涇醫療機構2018年財政其他支出撥付盈利其他支出總的的情況描述
杭州市松江區泗涇門診2018ܫ年度財政撥款收支總決算5752.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少543.87萬元,下降8.6%。主要原因:項目支出經費的減少。
五、關干深圳市松江區泗涇醫療機構2018年度目標常見服務性估算民政補貼款收入支出預算情況講解
(一)常見通用費用財政預算補貼款收支結算的時候總體設計癥狀
成都市松江區泗涇專科醫院2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,占本年支出合計的19.8%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少608.67萬元,下降%。主要原因:項目支出經費的減少。
(二)基本共同項目預算財政資金審批花費結算的時候機構條件
廣州市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2018🦂年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)277.94萬元,占4.9%;醫療衛生與計劃生育支出(類)5339.96萬元,占93.9%;住房保障支出(類)69.48萬元,占1.2%。
(三)正常公開概算不需要審批收入支出部門預算重要癥狀
西安市松江區泗涇三甲醫院2018ꦑ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6089.34萬元,支出決算為5687.38萬元,完成年初預算的93.4%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費的結轉,以及項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:
1💧、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)198.53萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為198.53萬元,支出決算為198.53萬元,完成年初預算的100%。
2♕、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)79.41萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為79.41萬元,支出決算為79.41萬元,完成年初預算的100%。
3🍸、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)5324.96萬元。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為5741.91萬元,支出決算為5324.96萬元,完成年初預算的92.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。
4🌳、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)15萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的100%。
5𒊎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)69.48萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為69.48萬元,支出決算為69.48萬元,完成年初預算的100%。
六、對於武漢市市松江區泗涇醫療機構2018財政性年度大部分公開工程預算財政性審批總體花費預算問題證明
北京市松江區泗涇醫療機構2018♚年度一般公共預算財政撥款基本支出5368.86萬元,包括人員經費5368.86萬元,公用經費0萬元。基本支出中:
1🌺、工資福利支出5368.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費,職業年金繳費。
七、關于上海市松江區泗涇醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財政部門付款收支竣工決算總的事情說。
昆明市松江區泗涇醫院醫生2018第四季度無“三公”接待費財政預算撥付結余。
(二)“三公”資金投入財政局補貼款花費預算實際前提描述。
南京市松江區泗涇寵物醫院2018本年無“三公”金費不需要撥付收入支出。
八、關羽濟南市松江區泗涇醫阮2018本年度地方政府性理財產品竣工決算財政支出費用付款支出費用竣工決算現狀說
西安市市松江區泗涇醫阮2018季度無區政府性基金投資估算財政資金補貼款開支。
九、國有制資本公司營運決算財政廳撥付情況下原因分析
蘇州市松江區泗涇大醫院2018年度目標無國家資產投資銷售項目預算不需要審批花費。
十、其它的根本項目的問題原因分析
(一)政府部門作業費用支出費用現狀
東莞市松江區泗涇診所2018年中高分子關操作專項資金總支出。
(二)人民政府選購教育支出情況
滬市松江區泗涇醫院科室2018𒆙年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為240.36萬元,其中:貨物采購金額239.8萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0.56萬元。
(三)行駛、房屋面積特定暫用癥狀
上海市松江區泗涇醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算績效考評標準化管理現狀
🤡上海市松江區泗涇醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額442.694萬元。
第四部分 名詞解釋
♊一、財務捐款收益:指企業當當年度度從本級財務職能部門得到的財務捐款,例如基本上公共服務財政局預算表財務捐款和鎮政府性債卷財政局預算表財務捐款。
二、視野營收:指視野公司的推進專業性的業務活動和氧化硅活動拿到的營收。主要是:診療營收。
ꦕ三、開純純收入:指人事院校在專科行業過程下列關于外掛過程以外實施非獨立性會計核算開過程授予的純純收入。
🧸四、其它收錄:指政府部門獲取的除“財政資金捐款收錄”、“工作收錄”、“加盟收錄”等之間的收錄。主要是:年利息收錄等。
五、年末結轉和節余:是以上一年度并未達到、結轉到上年按關干設定以后適用的的資金。
📖六、月底結轉和盈余:指上月度或現在月度預決算安裝、因合理性環境發生變遷無法按原半年度計劃實現,需延期到之前月度按關干法律規定立刻實用的現金。
七、根本開支:指方為保障措施設備正常值運行業務、完工日常的運行人物而造成的數據來開支。
𒁃八、活動付出:指公司的為做完某個的行政事務工作上任務或事業單位經濟發展方向,在幾乎付出之中發生的各種付出。
九、運作花費:指企業發展院校在靠譜話動及輔助軟件話動本身開設非獨力計算成本運作話動發生的花費。
🌜十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐭11、國家機關工作專項勞務費:指行政操作公司和按照因公員法操作的創業公司操作普遍公眾決算財務撥付擬定的主要開支中的臺賬公共專項勞務費開支。