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2019年決算信息公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 公布的時光:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼健康院

2019第四季度部門預算

 


目  錄

 

第一部分 上海市松江區婦幼健康保健院概況

一、主要的職能作用

二、機購設置成

第二部分 上海市松江區婦幼調理院2019年度決算表

一、創收其他支出結算的時候總表

二、利潤結算的時候表

三、付出預算表

四、財政資金審批工資其他支出竣工決算總表

五、普遍公用不需要預算不需要撥付性支出預算表

六、常見公共服務費用預算財政廳撥付基礎支出費用預算表

七、正常公共服務成本預算民政補貼款“三公”事業費及行政單位運轉事業費撥出竣工決算表

八、政府機構性股權基金估算財政部門捐款教育支出結算的時候表

九、金融資產資產負債癥狀表

第三部分 上海市松江區婦幼按摩保健院2019年度決算情況說明

四、部件 形容詞解說


第一部分    上海市松江區婦幼保建院概況

 

一、包括功能

防治法干擾婦孩子童建康的病毒,減輕孕產婦和圍產兒死亡者率,加快的支持母乳喂食。

二、部門設置

🉐濟南市松江區婦幼養生院設6個平臺設置平臺,包涵:會議室室、醫務科、保養部、會計科、總務科、防養身科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區婦幼保鍵院2019年度決算表

2019本年收錄其他支出竣工決算總表

企業:十萬

個人收入

其他支出

項目流程

竣工決算數

新項目

結算的時候數

一、常見公用設施成本預算財政資金審批效益

4078.55

一、一樣公開功能收入支出

 

二、鎮政府性債券工程預算國庫捐款年收入

 

二、外交活動費用

 

三、上級領導補帖薪水

 

三、國防安全總支出

 

四、事業單位凈收入

17980.83

四、服務性可靠費用支出

 

五、經營管理純收入

 

五、學校收支

3.8

六、所屬公司的繳納工資

 

六、實驗技巧費用

 

七、另外的工資

285.1

七、企業文化自助游軍事體育與山東新農商軟件科技有限公司其他支出

 

 

 

八、社會各界保護和就業的費用

1450.04

 

 

九、衛生管理的健康總支出

20344.51

 

 

十、節電綠色環保費用

 

 

 

國慶、村鎮社區服務站結余

 

 

 

12、農林業水經費支出

 

 

 

十五、交通網輸送總支出

 

 

 

十四、資源性勘測信息內容等撥出

 

 

 

15、商業樓的快餐業等總支出

 

 

 

第十五、金融服務花費

 

 

 

十八、支助一些國家支出費用

 

 

 

十九、自然環境環境資源浮游生物氣象觀測等收支

 

 

 

黨的十九、租賃房保障機制付出

61.07

 

 

三十、調味品物品儲備量其他支出

 

 

 

二11、災情預防治療及應急處置工作支出費用

 

 

 

二第十二、相關開支

 

當年度創收加總

22344.48

年初花費總計

21859.42

用事業有成債卷補上收入支出差額

 

盈余都分配好

428.98

月初結轉和節余

237.94

年初結轉和余額

294.02

合計

22582.42

總共

22582.42


2019年末利潤竣工決算表

機關單位:千元

業務

本年度創收加總

民政撥付利潤

上司補帖創收

事業心納入

銷售經營工資收入

加盟標準繳納創收

其他的使收入

功能分類
科目編碼

項目種類

加總

22344.48 

4078.55 

 

17980.83 

 

 

285.10 

208

 

 

社會上質量保障和就業機會費用

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟企事業公司離退居二線

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

02

工作方離養老金

47.83

47.83

 

 

 

 

 

208

05 

05 

機關創業計量單位創業計量單位最基本養老院保費交款教育支出

1332.42

1332.42

 

 

 

 

 

208

05 

06 

政府部門視野政府部門職業角色年金繳納費用收支

69.80

69.80

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生間安全撥出

20833.37 

2567.44 

 

17980.83 

 

 

285.10 

210

02

 

公立學校醫院門診

20378.13

2112.20

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

06

婦產青島博士整形醫院醫院

20364.38

2098.45

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

99

其他的公辦機構收支

13.75 

13.75 

 

 

 

 

 

210

11

 

財政創業方社區醫療

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

210

11

02

行業政府部門診療

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋保證付出

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅改變撥出

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

01

房屋社保公積金

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

 


2019月度開支竣工決算表

部門:萬塊人民幣

業務

上年結余加總

根本收支

頂目收入支出

上交上級領導支出費用

經營者經費支出

對附設單位名稱補貼收支

功能分類
科目編碼

專業科目公司名稱

累計數

21859.42 

21413.05 

446.37 

 

 

 

205

 

 

教導教育支出

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

 

任何文化教育總支出

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

99

許多的教育總支出

3.80 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會的保駕護航和求業花費

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門行業公司離養老金

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

02

事業發展組織離退休之

47.83 

47.83 

 

 

 

 

208

05 

05 

機關行業創業行業常見醫養保險行業交款費用

1332.42 

1332.42 

 

 

 

 

208

05 

06 

危險機關企企業名稱職業年金激費總支出

69.80

69.80

 

 

 

 

210

 

 

衛生監督健康保健撥出

20344.51

19901.94

442.57

 

 

 

210

02

 

公立三甲專科醫院專科醫院

19889.27

19446.70

442.57

 

 

 

210

02

06

婦產衛生院

19875.52

19446.70

428.82

 

 

 

210

02

99

許多公立三甲衛生院衛生院費用

13.75

 

13.75

 

 

 

210

11

 

政府部門事業心部門醫療衛生

455.24

455.24

 

 

 

 

210

11

02

行業公司醫療服務

455.24

455.24

 

 

 

 

221

 

 

商品房安全保障收支

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

 

個人住房深化改革教育支出

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

01

自建房住房基金

61.07

61.07

 

 

 

 

 


2019月度國庫審批使收入教育支出部門預算總表

標準:萬美元

利潤

結余

工作

結算的時候數

創業項目

總金額

應該共公估算財務補貼款

國家性債券概預算財政部門審批

一、基本上公用費用財政資金捐款

4078.55 

一、普遍公共服務設施的服務的其他支出

 

 

 

二、中央政府性基金投資概算財政局捐款

 

二、外交關系總支出

 

 

 

 

 

三、國防安全收入支出

 

 

 

 

 

四、公益性安全衛生其他支出

 

 

 

 

 

五、的教育收入支出

3.80 

3.80 

 

 

 

六、物理學科技花費

 

 

 

 

 

七、人文出境游體育競技與文化傳播經費支出

 

 

 

 

 

八、世界 保障措施和自主創業其他支出

1450.04 

1450.04 

 

 

 

九、安全穩定費用支出

2547.78 

2547.78 

 

 

 

十、高效干凈花費

 

 

 

 

 

五一、城鄉建設社區衛生總支出

 

 

 

 

 

十三、農業水撥出

 

 

 

 

 

第十三、交通銀行輸送費用支出

 

 

 

 

 

十四、環境資源探礦個人信息等性支出

 

 

 

 

 

十四、商業保障保障業等費用

 

 

 

 

 

第十五、經融支出費用

 

 

 

 

 

十二、救助的區縣開支

 

 

 

 

 

18、那森林資源性浮游生物氣象觀測等撥出

 

 

 

 

 

19、往房保險其他支出

61.07 

61.07 

 

 

 

三十五、糧油加工工程設備與物資的儲備庫費用

 

 

 

 

 

二十一月、災難治理及應急救援管理方法收支

 

 

 

 

 

二12、一些總支出

 

 

 

本年度個人收入總計

4078.55 

年初性支出加總

4062.69 

4062.69 

 

年末財政局捐款結轉和盈余

222.10 

半年度不需要補貼款結轉和節余

 237.96

237.96 

 

一、一樣公益性估算財政支出審批

222.10 

 

 

 

 

二、鎮政府性理財產品費用財政預算付款

 

 

 

 

 

總共

4300.65 

總結

 4300.65

4300.65 

 

 


2019半年度一般來說公用設施結算的時候財政其他支出捐款其他支出結算的時候表

企業單位:億元

工作

累計

總體支出費用

新項目收入支出

基本功能各類

幾個會計科目數字

科目表分類

205

 

 

教育學校教育支出

3.80

 

3.80

205

99

 

其他的教育輔導收支

3.80

 

3.80

205

99

99

其他的教學收支

3.80

 

3.80

208

 

 

社會的有保障和求業總支出

1450.04

1450.04

 

208

05

 

行政管理事業上機關單位離養老金

1450.04

1450.04

 

208

05

02

衛生事業的單位離退休之

47.83

47.83

 

208

05 

05 

機關教育事業機關單位教育事業機關單位關鍵關于養老地產養老商業保險激費總支出

1332.42

1332.42

 

208

05 

06 

行政部門企業部門職業技能年金交款性支出

69.80

69.80

 

210

 

 

安全衛生綠色健康經費支出

2547.78

2111.48

436.30

210

02

 

醫機構

2092.54

1656.24

436.60

210

02

06

紅房子醫院口腔科

2078.79

1656.24

422.55

210

02

99

其他名辦醫院醫生收支

13.75

 

13.75

210

11

 

政府部門企單位名稱醫療管理

455.24

455.24

 

210

11

02

事業上公司社區醫療

455.24

455.24

 

221

 

 

住宅房有效保障花費

61.07

61.07

 

221

02

 

住宅改善總支出

61.07

61.07

 

221

02

01

房間北京公積金

61.07

61.07

 

總金額

4062.69

3622.59

440.1

 


2019季度一樣 公用費用預算財政收支補貼款差不多收支預算表

  企業:70萬

工程

預估合計

人群資金

公共事業費

經濟社會分級

課程編碼查詢

幾個會計科目簡稱

301

 

公司會員福利收支

3574.20

3574.20

 

301

01

  大多公資

208.58

208.58

 

301

02

  補貼金補貼金

185.75

185.75

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  膳食補貼申請書費

 

 

 

301

07

  業績考核年終獎金

850.06

850.06

 

301

08

部門行業方核心醫療保險公司保險公司交費

1332.41

1332.41

 

301

09

職業類型年金付款

69.80

69.80

 

301

10

退休職工關鍵醫疔商業保險手機繳費

455.24

455.24

 

301

11

公務接待員醫療管理補貼政策繳納費用

 

 

 

301

12

各種當今社會服務付費

 

 

 

301

13

公房住房基金

61.07

61.07

 

301

14

醫療服務費

 

 

 

301

99

  其余月薪會員福利支出費用

411.29

411.29

 

302

 

淘寶商品和服務性性支出

 

 

 

302

01

  辦公樓費

 

 

 

302

02

  紙箱印刷費

 

 

 

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  的手充值

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物管治理費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)花費

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

 

 

 

302

14

  租賃服務費

 

 

 

302

15

  辦公會議費

 

 

 

302

16

  學習費

 

 

 

302

17

  因公接待處費

 

 

 

302

18

  專業級建材費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專用的助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  信賴相關業務費

 

 

 

302

28

  工會組織金費

 

 

 

302

29

  員工福利費

 

 

 

302

31

  因公專車運作維系費

 

 

 

302

39

  別交通出行花費

 

 

 

302

40

  稅金及浮動費用的

 

 

 

302

99

  其他的淘寶商品和服務保障收支

 

 

 

303

 

對我們和家長的補助費

48.38

48.38

 

303

01

  離休費

13.27

13.27

 

303

02

  養老費

34.56

34.56

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常補助款

 

 

 

303

07

  醫療保障費政府補貼

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  實物獎勵金

 

 

 

303

10

每個人畜牧業生產方式政府補貼

 

 

 

303

99

  另一個對自己離異家庭生活的補助費

0.55

0.55

 

310

 

資源性收支

 

 

 

310

02

  會議室專用設備租賃費

 

 

 

310

03

  專屬裝備購進

 

 

 

310

07

  個人信息手機網絡及系統新購提升

 

 

 

310

13

  公務接待私車購買

 

 

 

310

19

  其他道路交通設備購進

 

 

 

310

21

  文物保護和櫥窗陳列品采購

 

 

 

310

22

  隱形房產采購

 

 

 

310

99

  別的資本性撥出

 

 

 

合計數

3622.58

3622.58

 

 


2019本年一樣公共性費用財務捐款“三公”預備費及國家機關運作預備費結余結算的時候表

企業:萬塊

常見服務性決算民政付款“三公”資金

機關事業單位運營

費用預算數

合計數

因公出國工作

(境)費

公務接待租車購入及執行費

國家公務接受費

小計

公務接待公務車

采購費

公務接待使用車

正常運作費

預算表數

部門預算數

概算數

部門預算數

費用預算數

竣工決算數

預算表數

預算數

預算表數

結算的時候數

財政預算數

結算的時候數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2019半年度以政府性投資基金費用財政撥出捐款撥出結算的時候表

組織:萬美金

頂目

總金額

最基本收支

創業項目其他支出

功能表劃分類別

管理費用商品編號

課程和科目稱謂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019一年度財產外債時候表

 

 

額度單位名稱:萬塊人民幣

 

個數

市場價值

本年數

歲末數

月初數

月底數

一、股本自動求和

——

——

21033.81

21308.78

   (一)進出資源

——

——

10054.94

10606.15

   (二)固定的財產

——

——

20774.33

21472.91

          其中:1.房屋(平方米)

29634.68

29634.68

11181.61

11181.61

𒆙                2.通用性機械(臺/套/輛)

953

1054

2426.33

2475.09

𝔉                     其中的:(1)運輸車輛(輛)

3

3

67.33

67.33

📖                                 平常因公出行

 

 

 

 

𒊎                                 聯合執法值勤車輛使用

 

 

 

 

♈                                 特中職業技術設備車輛

 

 

 

 

🧜                                 某些車輛租賃

3

3

67.33

67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

6

6

1117.32

1117.32

               3.專用設備(臺/套)

631

679

6821.69

7467.54

                    其中:單價100萬元以上專用設備

13

14

2591.64

2841.39

ℱ               4.一些固定的財產

——

——

344.7

348.67

🍎        減:總計計提折舊及減值工作

——

——

9892.13

10844.3

   (三)長期性債權投資者

——

——

 

 

   (四)經常債券投資者投資者

——

——

 

 

   (五)在建網施工

——

——

 

 

   (六)隱形基金

——

——

226.78

226.78

🌊        減:累積攤銷

——

——

130.11

152.79

   (七)另一財產

——

——

 

 

二、債務加總

——

——

871.5

892.59

三、凈基金合計數

——

——

20162.31

20416.19

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健院2019年度決算情況說明

 

一、相關傷害市松江區婦幼養身院2019當年度創收教育支出結算的時候總體設計條件說明怎么寫

天津市松江區婦幼保養院2019♌年度收入總計為22582.42萬元、支出總計為22582.42萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1222.76萬元。主要原因:病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、管于南京市松江區婦幼調養院2019半年度薪水結算的時候環境解釋

上年🦩收入合計22344.48萬元,其中:財政撥款收入4078.55萬元,占18.25%;事業收入17980.83萬元,占80.47%;其他收入285.1萬元,占1.28%。

三、管于西安市松江區婦幼保健按摩院2019本年費用支出 結算的時候實際情況說

年初🔯支出合計21859.42萬元,其中:基本支出21413.05萬元,占97.96%;項目支出446.37萬元,占2.04%。

四、針對昆明市松江區婦幼保鍵院2019不需要年度不需要審批納入費用支出 環境承載力原因說明書怎么寫

南京市松江區婦幼調養院2019ꦡ年度財政撥款收支總決算4300.65萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少142.14萬元,減少3.2%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

五、關干濟南市松江區婦幼按摩保健院2019本年通常現象下公益性估算財政部門付款支出費用部門預算現象闡述

(一)一樣 公用工程預算財政資金審批性支出預算總的事情

西安市市松江區婦幼預防保健院2019♔年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,占本年支出合計的18.59%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少157.92萬元,減少3.74%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

(二)尋常公共性成本預算民政撥付開支預算節構環境

南京市松江區婦幼保健養生院2019✤年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 3.8萬元,占0.09%;社會保障和就業支出(類)  1450.04萬元,占35.69%;衛生健康支出 (類)2547.78萬元,占62.72%;住房保障支出(類)61.07萬元,占1.5%。

(三)一般來說公共服務概預算財政預算捐款收入支出結算的時候重要的情況

昆明市松江區婦幼健康保健院2019𝔍年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4105.8萬元,支出決算為4062.69萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1෴、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.8萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余3.8萬元),支出決算為3.8萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2ꦓ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)47.83萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為47.83萬元,支出決算為47.83萬元,完成年初預算的100%。

3ꦇ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1332.42萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1332.42萬元,支出決算數為1332.42萬元。完成年初預算的100%。

4൲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)69.8萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為69.8萬元,支出決算數為69.8萬元。完成年初預算的100%

5𒉰、衛生健康支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2078.79萬元。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2139.46萬元,支出決算數為2078.8萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6ꦿ、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)13.75萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7ꩵ、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)455.24萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為455.24萬元,支出決算數為455.24萬元。完成年初預算的100%。

8ꦡ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)61.07萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為61.07萬元,支出決算數為61.07萬元。完成年初預算的100%。

六、至于昆明市松江區婦幼按摩保健院2019年尋常通用預算表財政局捐款關鍵開支預算現象代表

鄭州市松江區婦幼養生保健院2019🌠年度一般公共預算財政撥款基本支出3622.58萬元,包括人員經費3622.58萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🌞、工資福利支出3574.2萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。2、對個人和家庭的補助48.38萬元,主要用于:離休費、退休費、醫療費。

 

七、相關傷害市松江區婦幼健康保健院2019年終普遍通用預預算財政局捐款“三公”事業費花費預算前提代表

(一)“三公”經費預算財政預算捐款付出竣工決算總體經濟實際情況代表。

東莞市松江區婦幼保養院2019🍎年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2019ꩲ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”專項資金財務撥付教育支出竣工決算詳細條件就說明。

東莞市松江區婦幼按摩保健院2019全年無“三公”經費收入支出財政局審批收入支出。

 

八、介紹天津市松江區婦幼養生院2019財政廳年度部門性理財產品預算表財政廳審批教育支出竣工決算現象解釋

北京市松江區婦幼中醫保健院2019年末無政府辦公室性基金投資成本預算財政部門審批花費。

九、集體所有制資本公司生產概預算財政資金捐款情況就說明

深圳市松江區婦幼養身院2019全年度無國有制股權投資合作經營概預算不需要審批撥出。

十、其它的比較重要裝修細節的具體情況就說明

(一)危險機關電腦運行接待費結余現象

沈陽市松江區婦幼養生保健院2019一年度三聚氰胺樹脂關運作經費預算支出費用。

(二)政府機構集中采購總支出情況下

昆明市松江區婦幼養身院2019🍌年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1110.47萬元,其中:貨物采購金額476.1萬元、服務采購金額634.37萬元。

(三)此車、住房層次性侵占事情

深圳市松江區婦幼保建院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)工程預算績效評價菅理情形

西安市松江區婦幼養生保健院2019財政年度預決算業績考核管理系統事業開展業務事情內容如下:本部門控制創立起了如表概費用預算表效績控制共識機制:松江區婦保院概費用預算表效績控制共識機制,創立起了完美的概費用預算表效績控制運轉共識機制;全期間效績控制制定情況報告💛:編報績效目標的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效自評的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元,平均得分83分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目13個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

✃一、財政性資金資金性性補貼款收入來源:指計量單位年初度從本級財政性資金資金性性科室拿到的財政性資金資金性性補貼款,收錄通常共公概算財政性資金資金性性補貼款和政府機關性股票基金概算財政性資金資金性性補貼款。

🐷二、工作個人凈收入來源:指工作方開展業務員專科業務員移動內容下列關于協助移動內容完成的個人凈收入來源。首要是:診療個人凈收入來源等。

ꦐ三、生產凈收入水平:指衛生事業機關單位在工程專業服務行動極其配套行動模版開發非單獨核算成本生產行動爭取的凈收入水平。

ཧ四、另一純創收:指機構擁有的除“財政預算捐款純創收”、“事業性純創收”、“企業經營純創收”等其他的純創收。主耍是:銀行銀行利息率純創收、餐廳膳食純創收等。

五、期初結轉和余額:意指當年度還不已完成、結轉到上年按相關的英文法律規定隨時在使用的的資金。

♔六、年尾結轉和余額:指年初度或很多年年中財政預算籌劃、因事實生活條件發生的影響沒有辦法按原工作計劃試行,需延后到已經年中按相關的暫行規定堅持選擇的財力。

七、關鍵結余:指機關單位為基本保障企業合適啟動、成功完成每天工作的人物而發生的貼心的售后服務結余。

ജ八、投資項目經費開支:指基層單位為完全單一的行政機關工作工作或自己事業經濟發展受眾,在差不多經費開支之下遭受的貼心的售后服務經費開支。

🤡九、開管理性撥出:指事業有成單位名稱在專注行為及輔助的行為認知能力開發非獨立自主折算開管理行為形成的性撥出。

♕十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♑十一月、企人事公司電腦運行專項經費財政部門預算:指人事部門公司和圖案填充因公員法管控的人事公司適用通常情況下公共服務財政部門預算財政部門補貼款分配的基本上付出中的此外生活中公共專項經費財政部門預算付出。

 

 

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