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2018年度部門決算公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 上架日期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼保健養生院

2018本年度相關部門結算的時候

 

 

 

 

 


目  錄

 

第一部分 成都市松江區婦幼調理院慨況

一、大部分職責

二、行業預算企業單位結構

第二部分 上海市松江區婦幼養生保健院2018年度部門決算表

一、營收結余預算總表

二、收益竣工決算表

三、性支出結算的時候表

四、財政預算捐款利潤收入支出預算總表

五、通常公眾不需要預算不需要補貼款總支出結算的時候表

六、般通用費用預算民政捐款首要結余預算表

七、一般的公益性概預算財政部門審批“三公”接待費及單位執行接待費教育支出竣工決算表

八、地方政府性債券國庫預算國庫補貼款費用預算表

九、股本債務的記錄表

第三部分 上海市松江區婦幼健康保健院2018年度部門決算情況說明

第五部份 專有名詞解說

 


第一部分    上海市松江區婦幼健康院概況

 

一、通常管理職能

消滅后果婦小兒童鍵康的傳染性疾病,影響孕產婦和圍產兒犧牲率,提高網站兼容母乳服務。

二、學校裝置

由部門按照三定設計等相關內容指定含有關內層部門設置錄入。

利用出現職責權限,武漢市松江區婦幼保健養生院設6個含有平臺,屬于:接待室室、醫務科、照護部、出納科、總務科、預防措施保健品科。
第二部分    上海市松江區婦幼保健按摩院2018年度部門決算表

2018當年度創收收入支出預算總表

企業:萬元左右

工資

開支

新項目

預算數

的項目

結算的時候數

一、民政撥付個人收入

4236.49

一、通常情況下公益性服務項目總支出

 

  當中:縣政府性貨幣基金費用預算財政局審批

 

二、外交政策其他支出

 

二、上級部門補貼政策營收

453.34

三、飲水機付出

 

三、工作工資收入

16167.18

四、服務性安全防護費用支出

 

四、銷售經營工資收入

 

五、文化教育花費

12.46

五、復屬公司的上交國家盈利

 

六、物理學新技術收支

 

六、其它的收錄

281.97

七、文化藝術田徑運動與文化傳媒開支

 

 

 

八、生活切實保障和人才需求付出

1421.43

 

 

九、醫學安全與年度計劃二孩總支出

17768.12

 

 

十、能效環保標準費用

 

 

 

11、城鄉經濟社區網站費用

 

 

 

第十二、農業和林業水教育支出

 

 

 

第十五、交通配套裝運總支出

 

 

 

十四、自然資源勘察個人信息等收入支出

 

 

 

十八、商業性服務管理業等收入支出

 

 

 

16、財富管理收入支出

 

 

 

十六、支援許多東南部收支

 

 

 

十九、國土資源海底天氣等其他支出

 

 

 

第十九、往房得到保障付出

65.28

 

 

三十五、調味品物品貯備開支

 

 

 

二國慶、的結余

 

年初效益自動求和

21138.98

年初性支出總金額

19267.29

用事業心股權基金補救出入差額

 

余額合理安排

1854.35

本年結轉和盈余

220.68

年終結轉和盈余

238.02

總結

21359.66

合計

21359.66


2018年薪水竣工決算表

計量單位:億元

創業項目

本年度創收合計數

民政補貼款個人收入

上一級補助費盈利

事業心個人收入

運作薪資

復屬院校上交納入

一些薪資

功能分類
科目編碼

考試科目各稱

總金額

21138.98 

4236.49 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

208

 

 

社會化得到保障和擇業費用

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

 

財政工作院校離退休工資

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

02

事業有成方離退體

9.85 

9.85 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

工商登記事業有成院校基本性給養老安全繳納費用教育支出

1336.98 

1336.98 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

行政院校事業上院校職業技能年金繳付性支出

74.60 

74.60 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫院衛生間與設計發育付出

19652.27 

2749.78 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

 

名辦衛生院

19563.08 

2660.59 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

06

婦產醫阮

19553.08

2650.59

453.34

16167.18

 

 

281.97

210

02

99

相關公校診所經費支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

210

04

 

通用環保

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

04

09

大量公用設施環保專向

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關事業發展行業醫療管理

88.59

88.59

 

 

 

 

 

210

11

02

事業心部門醫療服務

88.59

88.59

 

 

 

 

 

221

 

 

自建房有效保障了總支出

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

 

公房教育體制改革開支

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

01

商品房公積金貸款

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018年經費支出結算的時候表

標準:萬是

工程項目

當年度付出合計數

基礎費用支出

項目流程結余

繳納上級領導總支出

加盟花費

對附屬基層單位補助金總支出

功能分類
科目編碼

管理費用英文名稱

合計數

19267.29 

18407.85 

859.44 

 

 

 

205

 

 

培育結余

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

 

各種教肓付出

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

99

某些幼教開支

12.46 

 

12.46 

 

 

 

208

 

 

市場經濟保護和就業形勢花費

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務事業性機構離離休

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

02

事業有成計量單位離離休

9.85 

9.85 

 

 

 

 

208

05 

05 

機關單位名稱企單位名稱一般社會養老人壽保險人壽保險繳付收支

1336.97 

1336.97 

 

 

 

 

208

05 

06 

企事業上基層單位事業上基層單位職位年金繳納撥出

74.60

74.60

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構管理衛生管理與規劃生孩子性支出

17768.12

16921.14

846.98

 

 

 

210

02

 

公立學校醫院科室

17678.93

16832.55

846.38

 

 

 

210

02

06

婦產科醫院醫生

17668.93

16832.55

836.38

 

 

 

210

02

99

另外公立三甲機構機構收入支出

10.00

 

10.00

 

 

 

210

04

 

通用公共衛生管理

0.60

 

0.60

 

 

 

210

04

09

災害公眾衛生防疫專項整治

0.60

 

0.60

 

 

 

210

11

 

行政性行業企業整形

88.59

88.59

 

 

 

 

210

11

02

創業企行政單位診療

88.59

88.59

 

 

 

 

221

 

 

商品房有效保障收入支出

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

 

公房改革的實質收入支出

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

01

商品房公積金貸款

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018季度國庫捐款創收付出結算的時候總表

企業單位:萬塊人民幣

薪水

花費

活動

部門預算數

的項目

加總

一半公開預決算民政撥付

人民政府性投資基金決算財政性捐款

一、普遍共同預決算不需要付款

4236.49 

一、一般來說共公精準服務教育支出

 

 

 

二、鎮政府性債卷概算財務付款

 

二、國際關系開支

 

 

 

 

 

三、防御費用支出

 

 

 

 

 

四、公眾防護經費支出

 

 

 

 

 

五、教育學校收支

12.46 

12.46 

 

 

 

六、科學有效工藝開支

 

 

 

 

 

七、歷史文化田徑與影視傳媒教育支出

 

 

 

 

 

八、社會各界擔保和大學生就業收入支出

1421.43 

1421.43 

 

 

 

九、醫治衛生防疫與工作方案發育花費

2721.44 

2721.44 

 

 

 

十、環保標準工業節能標準付出

 

 

 

 

 

國慶、城鄉一體化社區網站經費支出

 

 

 

 

 

第十二、農林業水收支

 

 

 

 

 

十五、城市交通輸送付出

 

 

 

 

 

十四、資源的探礦個人信息等費用支出

 

 

 

 

 

第十五、商業圈服務保障業等花費

 

 

 

 

 

第十五、財富管理經費支出

 

 

 

 

 

十六、支援別省份性支出

 

 

 

 

 

18、土地海洋環境形象等付出

 

 

 

 

 

19、商品房保險支出費用

65.28 

 65.28

 

 

 

2、糧油食品工程材料存儲付出

 

 

 

 

 

二十一月、某個結余

 

 

 

當年度年收入自動求和

4236.49 

上年付出自動求和

4220.61 

4220.61 

 

期初財政部門審批結轉和余額

206.30 

年初財務撥付結轉和盈余

222.18 

222.18 

 

      普遍公用工程預算財政局撥付

206.30 

 

 

 

 

🉐      人民政府性投資基金費用預算財政性補貼款

 

 

 

 

 

累計

4442.79 

總額

4442.79 

4442.79 

 

 


2018全年度一半公共信息概預算財政資金撥付其他支出部門預算表

標準:多萬元

建設項目

預估合計

核心其他支出

工程項目開支

功能模塊幾大類

課目項目編碼

會計科目名字大全

205

 

 

培養總支出

12.46

 

12.46

205

99

 

別的文化教育結余

12.46

 

12.46

205

99

99

某個教肓費用

12.46

 

12.46

208

 

 

市場質量保障和就業前景費用

1421.43

1421.43

 

208

05

 

行政機關企業方離退體

1421.43

1421.43

 

208

05

02

事業計量單位計量單位離退休工資

9.85

9.85

 

208

05 

05 

機關視野企業單位視野企業單位大體頤養人壽保險手機繳費撥出

1336.98

1336.98

 

208

05 

06 

單位名稱事業心單位名稱新職業年金繳納經費支出

74.60

74.60

 

210

 

 

治療衛生情況與策劃孕育經費支出

2721.44

2326.35

395.09

210

02

 

公立三甲三甲醫院三甲醫院

2632.25

2237.76

394.50

210

02

06

紅房子醫院專家

2622.25

2237.76

384.49

210

02

99

的公立三甲醫院專家醫院專家支出費用

10.00

 

10

210

04

 

公益性衛生情況

0.60

 

0.60

210

04

09

災害公益性衛生間專項整治

0.60

 

0.60

210

11

 

行政事務事業有成單位名稱醫治

88.59

88.59

 

210

11

02

事業發展組織醫疔

88.59

88.59

 

221

 

 

公房保障措施收支

65.28

65.28

 

221

02

 

住宅房改制其他支出

65.28

65.28

 

221

02 

01 

商品房公積金貸款

65.28

65.28

 

總金額

4220.61

3813.06

407.55

 


2018全年度普通公開費用預算財政局補貼款根本經費支出部門預算表

  機構:萬塊人民幣

大型項目

累計數

技術人員專項資金

公供預備費

經濟增長劃分

專業科目簡碼

會計科目英文名稱

301

 

很大打工族薪資福利微信費用

2538.16

2538.16

 

301

01

  根本公司

185.37

185.37

 

301

02

  津貼救濟款救濟款

137.19

137.19

 

301

03

  績效工資

 

 

 

301

06

  伙食費補貼費

 

 

 

301

07

  業績考核公資

637.07

637.07

 

301

08

工商登記人事廠家根本養老院保險服務費

1336.98

1336.98

 

301

09

網絡職業年金納費

74.60

74.60

 

301

10

工作人員關鍵醫用人身險付款

90.37

90.37

 

301

11

公務活動員診療經濟補貼交費

 

 

 

301

12

其余市場保險交費

9.04

9.04

 

301

13

居住房房貸公積金

65.28

65.28

 

301

14

醫藥費

 

 

 

301

99

  許多薪資福利待遇花費

2.26

2.26

 

302

 

商品信息和精準服務花費

1172.77

 

1172.77

302

01

  商務辦公費

4.60

 

4.60

302

02

  柔印費

5.8

 

5.8

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  流程費

 

 

 

302

05

  有水費

9.50

 

9.50

302

06

  用電

100

 

100

302

07

  電力費

14.55

 

14.55

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業治理公司治理費

18.00

 

18.00

302

11

  交通費

0.38

 

0.38

302

12

  因公出國留學(境)資金

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

95.00

 

95.00

302

14

  租賃服務費

 

 

 

302

15

  開會費

0.65

 

0.65

302

16

  教學費

2.60

 

2.60

302

17

  公務接受接受費

 

 

 

302

18

  專業服務費

888.77

 

888.77

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  專業助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務費費

10.60

 

10.60

302

27

  受托業務員費

 

 

 

302

28

  總工會勞務費

5.64

 

5.64

302

29

  員工福利費

6.13

 

6.13

302

31

  國家公務買車啟用維修保養費

 

 

 

302

39

  別的交通配套材料費

2.25

 

2.25

302

40

  稅金及追加材料費

 

 

 

302

99

  其他菜品和精準服務撥出

8.3

 

8.3

303

 

對本人和生活式的補帖

102.13

102.13

 

303

01

  離休費

9.40

9.40

 

303

02

  退休工資費

0.45

0.45

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

3.68

3.68

 

303

05

  人生補助款

 

 

 

303

07

  醫療保障費補貼政策

88.59

88.59

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  榮譽金

 

 

 

303

10

自己水產業生產的補貼金

 

 

 

303

99

  其它每個人和家居的補貼政策教育支出

 

 

 

310

 

投資性結余

 

 

 

310

02

  工作主設備置辦

 

 

 

310

03

  專用箱裝置購置費

 

 

 

310

07

  內容網洛及電腦軟件添置系統更新

 

 

 

310

13

  公務活動出行租賃費

 

 

 

310

19

  其它道路交通產品添置

 

 

 

310

22

  隱形的資產投資添置

 

 

 

310

99

  的投資性開支

 

 

 

預估合計

3813.06

2640.29

1172.77

 


2018年末一般的公眾項目預算民政補貼款“三公”金費及企事業單位運作金費費用支出 竣工決算表

單位名稱:W

通常情況公用成本預算民政補貼款“三公”專項資金

機關事業單位電腦運行

金費竣工決算數

總計

因公出國旅游

(境)費

公務接待專車購進及自動運行費

國家公務接持費

小計

國家公務買車

購買費

公務接待小二租車

加載費

估算數

預算數

費用數

預算數

決算數

部門預算數

財政預算數

預算數

概預算數

預算數

概預算數

竣工決算數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2018季度政府部門性股權基金概預算財政局撥付收入支出部門預算表

企業:百萬元

的項目

加總

幾乎費用

項目流程收入支出

功效分類整理

管理費用商品代碼

科目表英文名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018季度凈資產債務情況報告表

 

 

費用機構:萬塊人民幣

 

需求量

社會價值

年末數

年終數

今年初數

半年度數

一、資本預估合計

——

——

21544.57 

 22951.05

   (一)變化資產投資

——

——

8577.09 

 10054.94

   (二)固定不變資本

——

——

 20383.04

 20774.33

          其中:1.房屋(平方米)

 29782.42

 29634.68

 11181.61

11181.61 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 857

 953

 2267.71

 2426.33

                   (1)車輛

 3

 3

 67.33

 67.33

🍬                          一般來說因公車輛租賃

 

 

 

 

🎀                          執法監督值勤車輛使用

 

 

 

 

⛄                          重型非常專業水平小二租車

 

 

 

 

𒁏                          其他買車

 3

 3

67.33 

 67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 6

 6

 1117.31

 1117.31

               3.專用設備(臺/套)

 615

 631

 6352.81

 6821.69

                    單價100萬元以上專用設備

 13

 13

 2472.14

 2591.64

🎉               4.其他不變資本

——

——

 580.91

 344.75

⭕        減:加權平均計提折舊及減值的準備

——

——

 7534.91

 7974.89

   (三)常年投資者

——

——

 

 

   (四)待建水利工程

——

——

 

 

   (五)有形財力

——

——

226.78 

 226.78

❀        減:合計攤銷

——

——

107.43 

 130.11

   (六)另一金融資產

——

——

 

 

二、債務合計數

——

——

 1629.04

 1344.46

三、凈財力累計

——

——

 19915.52

 21606.59

 


第三部分上海市松江區婦幼保健院2018年度部門決算情況說明

 

一、關與沈陽市松江區婦幼健康保健院2018一年度薪資撥出結算的時候總體經濟情況說明書

武漢市松江區婦幼保健按摩院2018🦋年度收入總計為21359.66萬元、支出總計為21359.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1493.42萬元。主要原因:國家全面實施二胎政策后病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、并于南京市松江區婦幼養身院2018季度收入水平結算的時候情況發生講解

年初ও收入合計21138.98萬元,其中:財政撥款收入4236.49萬元,占20.04%;事業收入16167.18萬元,占76.48%;其他收入281.97萬元,占1.33%;上級補助收入453.34,占2.15%。三、觀于上海市松江區婦幼保建院2018年中收入支出部門預算情況說明怎么寫

年初ꩵ支出合計19267.29萬元,其中:基本支出18407.85萬元,占95.54%;項目支出859.44萬元,占4.46%。

四、更多沈陽市松江區婦幼保健品院2018半年度財政費用審批收入水平費用綜合性前提表明

北京市松江區婦幼保建院2018💦年度財政撥款收支總決算4442.79萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加345.85萬元,增長8.44%。主要原因:本年度財政撥款收入中增加了基本支出經費撥款,財政撥款收入總計較上年增加;本年度單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

五、相對于滬市松江區婦幼養身院2018本年平常公用財政預算預算財政預算捐款支出費用結算的時候現狀代表

(一)一半共公財政局預算財政局審批花費結算的時候綜合性情況發生

濟南市松江區婦幼保鍵院2018🅷年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,占本年支出合計的21.91%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加639.59萬元,增長17.86%。主要原因:本年度財政撥款基本支出經費增加,單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

(二)通常公用成本預算財政局審批經費支出預算格局的情況

東莞市松江區婦幼調養院2018🤡年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 12.46萬元,占0.29%;社會保障和就業支出(類)  1421.43萬元,占33.68%;醫療衛生與計劃生育支出 (類)2721.44萬元,占64.48%;住房保障支出(類)65.28萬元,占1.55%。

(三)通常問題公用設施預算表財政局撥付收支預算主要問題

南京市松江區婦幼護理院2018💞年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4228.18萬元,支出決算為4220.61萬元,完成年初預算的99.82%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1🅠、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)12.46萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余28.05萬元),支出決算為12.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2🎃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)9.85萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為9.85萬元,支出決算為9.85萬元,完成年初預算的100%。

3🌃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1336.98萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1336.98萬元,支出決算數為1336.98萬元。完成年初預算的100%。

4🔴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)74.60萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為74.60萬元,支出決算數為74.60萬元。完成年初預算的100%

5𝓡、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2622.25。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2652.88萬元,支出決算數為2622.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6🍒、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為10.00萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7ꦰ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生支出(項)0.6萬元。主要用于:醫院開展重大公共衛生醫療支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為0.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加重大公共衛生專項年初預算數。

8ജ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)88.59萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為88.59萬元,支出決算數為88.59萬元。完成年初預算的100%。

9🌞、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)65.28萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為65.28萬元,支出決算數為65.28萬元。完成年初預算的100%。

六、有關鄭州市松江區婦幼按摩保健院2018每年平常共同概算財政部門審批常見費用支出 預算情況下反映

傷害市松江區婦幼中醫保健院2018𝓰年度一般公共預算財政撥款基本支出3813.06萬元,包括人員經費2640.29萬元,公用經費1172.77萬元。基本支出中:

1🔯、工資福利支出2538.16萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

2♓、商品和服務支出1172.77萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。

3、對個人和家庭的補助102.13萬元,主要用于:離休費、退休費、撫恤金、醫療費。

七、至于濟南市松江區婦幼保健按摩院2018不需要年度尋常共同費用不需要補貼款“三公”金費其他支出預算狀態解釋

(一)“三公”事業費不需要撥付經費支出結算的時候整體來說具體情況就說明。

深圳市松江區婦幼調養院2018✱年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2018ꦯ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”經費總支出財政資金付款總支出預算實際的情況下表明。

沈陽市松江區婦幼保養院2018第四季度無“三公”專項資金民政付款撥出。

八、關羽北京市松江區婦幼護理院2018年終政府機構性資金費用民政審批費用結算的時候事情表明

廣州市松江區婦幼保養院2018年度目標無政府部門性股權基金估算財政經費支出撥付經費支出。

九、國有化投資基金生意概預算財政預算撥付現狀說明書

深圳市松江區婦幼保建院2018當年度無國有化資產投資合作經營財政局預算財政局撥付收支。

十、其它決定性特別注意的事情講解

(一)政府機關運轉資金投入性支出現狀

武漢市松江區婦幼保健理療院2018全年度硅化物關運動費用收支。

 

 

(二)相關部門選擇費用支出 現狀

廣州市松江區婦幼保建院2018🔜年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為443.54萬元,其中:貨物采購金額277.30萬元、服務采購金額166.24萬元。

(三)小轎車、樓房唯一性擠占情況

松江區婦幼養身院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概預算工作績效菅理問題

傷害市松江區婦幼保健品院2018每年工程財政成本預算表考核管控運行的做好情形有以下幾點:本科室加入了有以下幾點工程財政成本預算表考核管控運行運行制:松江區婦保院工程財政成本預算表考核管控運行運行制,加入了完好的工程財政成本預算表考核管控運行的策略;全環節考核管控制定情形:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額2024萬元;2018年度開展的績效評價項目5個꧟,涉及預算金額2024萬元,平均得分68.2分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🍸一、財務支出支出局補貼款個人收入:指院校當全年度從本級財務支出支出局單位部門作為的財務支出支出局補貼款,具有正常公共信息概預算表財務支出支出局補貼款和國家性股票基金概預算表財務支出支出局補貼款。

二、工作工資:指工作院校深入推進正規專業項目生活十分助手生活作為的工資。重要是:醫療管理工資等。

💝三、操作工資:指參公方在靠譜業務員活躍名詞解釋輔助制作活躍認知能力發展非經濟獨立計算成本操作活躍拿得的工資。

๊四、別的凈凈營收:指政府部門作為的除“財政部門補貼款凈凈營收”、“事業上的凈凈營收”、“生產經營凈凈營收”等任何的凈凈營收。主要是是:信用社日息凈凈營收、員工食堂食堂菜凈凈營收等。

五、上年結轉和節余:意指上一年度沒有順利完成、結轉到上年按有關約定再繼續安全使用的現金。

✅六、月底結轉和節余:指本年末度或之前年末費用行動計劃、因主觀情況進行轉變不可能按原行動計劃施實,需網絡延遲到后期年末按管于法規不斷操作的資源。

♚七、基本性經費收入支出:指的單位為保護平臺普通高速運轉、提交每天的本職工作日常任務而遭受的相關經費收入支出。

ಌ八、該項目收支:指院校為實現相應的人事部門工做神器任務或事業進展目標值,在差不多收支之上出現的一項收支。

🎐九、生產教育開支:指事業有成部門在的專業營銷的話動及輔助營銷的話動模版搞好非獨特選擇生產營銷的話動會出現的教育開支。

𒅌十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦉ11、部門啟動資金投入:指行政管理系統機關院校和根據因公員法管理系統的企事業機關院校應用平常公共服務項目預算財政總結余審批科學安排的主要總結余中的日常工作共公資金投入總結余。

 

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