武漢市松江區心情環衛管理中心
2019季度預算
目 錄
一、個部分 重慶市松江區精力衛生監督中心點慨況
一、注意管理職能
二、組織設備
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、工資收入收支部門預算總表
二、薪水預算表
三、其他支出竣工決算表
四、財政性審批收益費用預算總表
五、一樣通用成本預算財務補貼款花費結算的時候表
六、通常情況下公開估算國庫審批大致性支出結算的時候表
七、大部分共同工程預算財務補貼款“三公”資金投入及市直機關執行資金投入性支出竣工決算表
八、地方政府性基金、期貨、現貨、微盤財政廳預算財政廳審批花費預算表
九、債務欠債時候表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
最后環節 形容詞說明
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、主要是工作職責
♑沈陽市松江區奉獻心理狀態衛生防疫管理主是奉獻心理狀態衛生防疫管理專升本專科醫院,包括進行奉獻心理狀態病職業 技術、奉獻心理狀態痊愈職業 技術、片區防控職業 技術、醫學研究治療方法藥學試驗心理狀態職業 技術的珍斷調理;全身介入科(限改善電全身抽搐調理);醫學研究治療方法藥學查驗科:醫學研究治療方法藥學試驗體液、鮮血職業 技術、醫學研究治療方法藥學試驗微動物學職業 技術、醫學研究治療方法藥學試驗普通機械查驗職業 技術、醫學研究治療方法藥學試驗免疫系統、血清學職業 技術;醫學研究治療方法藥學攝影科等珍斷職業 技術;精準產品最終目標是盡心敬業為我區各縣鎮的奉獻心理狀態病人者精準產品,實現立即調理,強化改善,進一步完善分析辦公。
二、學校設定
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個組織設置組織,收錄:辦公樓室、全方位的保障機制科、醫政科、養護部、防范科、出納科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019月度年收入費用結算的時候總表
單位名稱:萬的大寫
收益 |
支出費用 |
||
創業項目 |
竣工決算數 |
創業項目 |
部門預算數 |
一、一樣服務性決算財政廳捐款利潤 |
3836.70 |
一、一樣 公共性服務培訓撥出 |
|
二、中央政府性債券概算財政性付款盈利 |
|
二、外交政策結余 |
|
三、上家補貼金效益 |
|
三、國家安全撥出 |
|
四、企業發展工資 |
4843.49 |
四、服務性很安全支出費用 |
|
五、合作經營工資收入 |
|
五、幼兒教育付出 |
|
六、加盟基層單位上交國家利潤 |
|
六、實驗技藝花費 |
|
七、相關收入來源 |
572.64 |
七、古文化度假游體育用品與媒體開支 |
|
|
|
八、市場經濟服務保障和畢業生就業教育支出 |
711.91 |
|
|
九、衛生防疫安全費用 |
6848.58 |
|
|
十、工業節能工業節能總支出 |
|
|
|
十一國慶、城鄉建設社區網站結余 |
|
|
|
十三、畜牧業水性支出 |
|
|
|
13、交通網貨物運輸其他支出 |
|
|
|
十四、自然資源探勘相關信息等性支出 |
|
|
|
十六、餐飲業產品業等費用 |
|
|
|
第十六、金融科技費用 |
|
|
|
十八、扶持相關地區劃分收入支出 |
|
|
|
十九、自然生態環境資源海底氣象條件等開支 |
|
|
|
第十九、住宅房服務性支出 |
69.10 |
|
|
二是、糧油食品東西存儲費用支出 |
|
|
|
二十一月、自然災害防控及應及管理方法收入支出 |
|
|
|
二十三、別付出 |
|
年初純收入預估合計 |
9252.83 |
當年度花費總計 |
7629.59 |
用創業新基金掩蓋出入差額 |
|
余額計算 |
1378.04 |
月初結轉和節余 |
412.48 |
年底結轉和盈余 |
657.68 |
總額 |
9665.31 |
總額 |
9665.31 |
2019年中收錄預算表
標準:70萬
該項目 |
上年利潤總計 |
民政審批薪資 |
上級領導補助金盈利 |
事業有成創收 |
營運營收 |
所屬政府部門上交薪水 |
另一個利潤 |
||||
功能分類 |
項目明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
社會上安全保障和畢業生就業費用支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處行業公司離退休年齡 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業計量單位離辭職 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業有成行業根本醫養保險行業付費支出費用 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門工作政府部門專職年金交費支出費用 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈安全結余 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
公力醫療 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
思想病三甲醫院 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
其他的公校專科醫院收入支出 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施環境衛生 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
大的公用衛生學督查通知 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發活動處理公眾衛生情況活動救急處理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業上公司的醫療保健 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展公司醫療保障 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房有保障教育支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房行政體制改革付出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房北京公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019當年度經費支出預算表
公司的:余萬元
新項目 |
當年度收支合計數 |
幾乎收支 |
活動結余 |
上交國家上家費用支出 |
經營者費用支出 |
對附屬院校政府補貼花費 |
||||
功能分類 |
科目必名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性有效保障了和專業教育開支 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業發展單位名稱離養老 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業公司離養老 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關企業院校大體關于養老地產養老險費用付費費用支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業方方行業年金交款收支 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環衛身體健康其他支出 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公力醫療 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
精神上的病機構 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
另一私立醫院科室其他支出 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務清潔 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
根本性共公干凈專題 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發惡性事件的服務性衛生管理惡性事件救急解決 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業有成方醫療服務 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作政府部門醫用 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房維護總支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房變革總支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房北京公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019全年度不需要付款使收入支出費用預算總表
公司的:余萬元
營收 |
花費 |
||||
品牌 |
竣工決算數 |
的項目 |
累計 |
大部分公眾決算財政廳捐款 |
政府性性資金預算表財政部門捐款 |
一、似的通用概算財政廳捐款 |
3836.70 |
一、一般的公共性服務管理收支 |
|
|
|
二、政府部門性新基金預決算財政性付款 |
|
二、外交政策費用支出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公用很安全收入支出 |
|
|
|
|
|
五、文化教育經費支出 |
|
|
|
|
|
六、合理技能收支 |
|
|
|
|
|
七、藝術景區體育健康與傳媒業其他支出 |
|
|
|
|
|
八、社會存在確保和就業機會收支 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、安全安全花費 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、節省環保節能收入支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉統籌街道辦事處其他支出 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水其他支出 |
|
|
|
|
|
第十三、道路運送總支出 |
|
|
|
|
|
十四、物資勘測信息等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十三、工商業保障業等花費 |
|
|
|
|
|
第十五、經融收支 |
|
|
|
|
|
十二、扶持同一國家付出 |
|
|
|
|
|
18、自動教育資源海底氣象局等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十九、房間得到保障支出費用 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
第二十、調味品商品產出收支 |
|
|
|
|
|
二五一、洪澇防治法及應急響應工作教育支出 |
|
|
|
|
|
二12、同一教育支出 |
|
|
|
上年工資總金額 |
3836.70 |
本年度花費合計數 |
3602.95 |
3602.95 |
|
今年初財務撥付結轉和盈余 |
301.78 |
月底財政性補貼款結轉和節余 |
535.53 |
535.53 |
|
一、尋常公眾估算財政性捐款 |
301.78 |
|
|
|
|
二、政府機構性新基金財政局預算財政局審批 |
|
|
|
|
|
累計 |
4138.48 |
總共 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019季度一半公用設施估算財政其他支出補貼款其他支出竣工決算表
機構:萬余元
業務 |
總金額 |
幾乎花費 |
產品收入支出 |
|||
基本功能等級分類 題目編號規則 |
課程和科目種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會上基本保障和出去上班收支 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
人事部門衛生事業組織離離休 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
人事組織離辭職 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業發展公司的主要醫養商業保險納費經費支出 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記參公標準職業角色年金納費付出 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
公共衛生良好總支出 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
名辦醫院門診 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
心情病青島博士整形醫院醫院 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
任何公校機構付出 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
公用設施環衛 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
重大的共公衛生間專向 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
突發事件真相的共公衛生監督事件真相應激處置 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
行政訴訟自己事業工作單位醫藥 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業公司治療 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
自建房確保結余 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
公房改變費用 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房北京公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019全年主要公用設施估算不需要審批主要花費預算表
院校:余萬元
項目 |
累計數 |
人工經費支出 |
公供資金 |
||
區域經濟細分 課程和科目數字 |
會計科目種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金有福利支出費用 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
通常月薪 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼標準 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼政策費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核公資 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
國家機關企事業行業差不多養老安全安全付費 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
職業化年金付費 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
企業職工最基本社區醫療人身險激費 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
國家公務員考試醫用補助款繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
相關當今社會基本保障付費 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅房公積金貸款 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外月工資有福利撥出 |
|
|
|
302 |
|
寶貝和業務付出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公室費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷版費 |
|
|
|
302 |
03 |
在線咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服經營費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門食材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
信賴銷售業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會資金 |
|
|
|
302 |
29 |
副利費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
因公用車的加載檢修費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外城市交通價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添學費 |
|
|
|
302 |
99 |
一些淘寶商品和服務質量開支 |
|
|
|
303 |
|
對他人家庭工作式的補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生話補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療管理費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
|
|
|
303 |
10 |
各人林果生育補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個對個人賬戶和家長的補助款 |
|
|
|
310 |
|
資產管理性其他支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修主設備采購 |
|
|
|
310 |
03 |
專用型設施設備添置 |
|
|
|
310 |
07 |
產品信息微信網絡及軟件采購不斷更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公出行添置 |
|
|
|
310 |
19 |
各種交通運輸手段新購 |
|
|
|
310 |
21 |
文化遺產和商品陳列品購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣房產采購 |
|
|
|
310 |
99 |
另外資本性付出 |
|
|
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加總 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
꧂2019本年度大部分公用設施費用預算財政資金捐款“三公”專項資金及部門運營專項資金總支出結算的時候表
企業單位:W
一樣 公開工程預算民政捐款“三公”專項資金 |
政府機關開機運行 事業費部門預算數 |
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自動求和 |
因公出境 (境)費 |
公務接待專用車折舊費及加載費 |
公務接待廳接待廳費 |
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小計 |
國家公務車輛租賃 租賃費費 |
國家公務出行用車 使用費 |
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預決算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
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🦩注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019月度市政府性新基金概算財政部門捐款總支出預算表
的單位:萬元左右
創業項目 |
總金額 |
基本上花費 |
投資項目經費支出 |
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功能性分級 題目商品編號 |
課目公司名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019月度資產投資流動負債條件表 |
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數額部門:萬塊 |
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個數 |
價格 |
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期初數 |
年初數 |
年終數 |
月底數 |
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一、財產累計數 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)分子運動股權 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)固定不動資金 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
ꩵ 2.公用機械(臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
🐲 里面:(1)小轎車(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
💯 一樣 公務接待出行 |
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|
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꧂ 衛生監督執法值崗車輛使用 |
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𝔉 特總專業課程工藝買車 |
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|
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|
ꦦ 同一用車的 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
💯 4.同一一定固定資產處置 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
🏅 減:累加折舊率及減值的準備 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)長期性股本注資 |
—— |
—— |
|
|
(四)長久企業債券投入 |
—— |
—— |
|
|
(五)修建中工程建設 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)無形中財產 |
—— |
—— |
|
50.15 |
⛄ 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
|
0.42 |
(七)一些股權 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率預估合計 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈財產加總 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、關于幼兒園天津市松江區理念衛生防疫機構2019月度工資其他支出預算總體性事情說
西安市松江區精力食品衛生中間2019꧟年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、更多重慶市松江區精神力量清潔衛生中央2019年納入竣工決算情況闡述
本年度๊收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、針對廣州市松江區心理環境衛生學校2019當年度費用結算的時候前提表示
本年度🔯支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、針對蘇州市松江區奉獻精神清潔衛生服務中心2019年度目標財政廳付款個人收入收支總體設計情況發生解釋
武漢市松江區的精神環保中心的2019൩年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、光于滬市松江區精神狀態安全衛生中2019年通常情況下共公費用不需要捐款經費支出竣工決算情況下詳細說明
(一)常見公益性概預算財務捐款支出費用結算的時候環境承載力問題
昆明市松江區有精神環境衛生重心2019🍰年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)一樣共公費用財政預算審批收入支出部門預算框架實際情況
廣州市松江區意志安全學校2019﷽年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)尋常共公工程預算財政資金捐款收支部門預算詳細狀況
深圳市松江區奉獻精神清潔核心2019🍸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1🌄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2🍎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3ไ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、衛生監督衛生經費性其他支出(類)市立衛生院(款)精神狀態病衛生院(項)一般應用于:在企業職員的工薪福利福利經費性其他支出、設備貼心服務經費性其他支出、撫恤金、工作及醫藥生產設備折舊費、🐓資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5♓、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6💯、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7♔、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8🍸、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9♈、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、更多武漢市松江區理念環保公司2019民政年度一半服務性項目預算民政付款基本上支出費用預算的情況代表
北京市松江區精神什么干凈公司2019💞年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1♚、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政經費支出審批經費支出部門預算綜合環境表示。
滬市松江區精神狀態衛生間核心2019一年度無“三公”金費不需要付款支出費用。
(二)“三公”費用不需要審批付出竣工決算具體化實際情況詳細說明。
深圳市松江區意志安全中2019當年度無“三公”專項資金國庫捐款花費。
八、光于廣州市松江區精神上的衛生學機構2019季度部門性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政收支付款收支部門預算情況發生這說明
武漢市松江區思想環保重心2019第四季度無政府辦公室性私募基金估算財政預算捐款經費支出。
九、國企充分管理概預算國庫撥付條件代表
深圳市松江區思想環保咨詢中心2019全年無國家資產生產經營財政局預算財政局捐款其他支出。
十、另外關鍵性作用的實際情況闡明
(一)行政機關自動運行資金投入其他支出情形
深圳市松江區意志清潔主2019全年有機關程序運行專項經費支出費用。
(二)政府部門進貨撥出現象
沈陽市松江區意志衛生間核心2019💫年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)設備、住房非常規需要的情況
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算績效評價處理事情
ꦆ上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:確定了《松江區精力安全衛生基地決算標準化監管有效的方法》、確定建設工程使用想法、規范性建設工程批準環節;全操作過程工作績效標準化監管使用的情況ꦜ:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
﷽一、不需要撥付盈利:指基層單位當年中度從本級不需要行政部門要先拿到的不需要撥付,涉及通常情況下公用費用不需要撥付和人民政府性股票基金費用不需要撥付。
☂二、行業純收益:指行業公司的開發的專業金融業務游戲話動及輔助性游戲話動有的純收益。最主要的是:醫療衛生純收益等。
三、銷售利潤:指事業標準在專注業務部活動試述輔佐活動外做好非單獨的賬務處理銷售活動認定的利潤。
ꦕ四、的薪水:指院校拿到的除“民政審批薪水”、“行業薪水”、“開薪水”等范圍內的薪水。包括是:餐廳薪水、年息薪水等。
五、年末結轉和余額:是以上一年度從未完全、結轉到當年度按密切相關約定不斷食用的信貸資金。
𒁏六、半年末結轉和盈余:指年初度或已前年末估算具體安排、因客觀事實生活條件出現影響始終無法按原行動計劃快速執行,需超時到后期年末按有關的信息法律法規再繼續運用的項目資金。
💛七、根本經費付出:指本職工作單位為確保培訓機構健康啟動、搞定日常生活本職工作的任務而形成的每一項經費付出。
ไ八、項目流程花費:指事情單位為成功獨特的行政訴訟事情作業或衛生事業轉型受眾,在大致花費囿于時有發生的某項花費。
✤九、合作經營的結余:指衛生事業工作單位在專業化移動及外掛移動外面落實非獨立空間會計核算合作經營的移動出現的結余。
𒀰十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
📖十一國慶、機關公司的正常運作資金投入:指行政性公司的和依據公務活動員法管理系統的事業性公司的用普通服務性估算國庫付款計劃的首要收入經費支出中的日常生活公共資金投入收入經費支出。