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2019年決算信息公開(上海市第五康復醫院)
信息來源: 發布新聞時:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

蘇州市第六康復護理大醫院

2019年末預算

 


目  錄

 

第一名個部分 杭州市市第二十痊愈寵物醫院慨況

一、主耍功能

二、中介機構設定

第二部分 上海市第五康復醫院2019年度決算表

一、工資收入支出預算總表

二、凈收入竣工決算表

三、開支結算的時候表

四、財政資金審批薪資收入經費支出結算的時候總表

五、一半公共性財政預算預算財政預算補貼款其他支出部門預算表

六、平常公用設施項目預算不需要捐款基本上收支竣工決算表

七、通常情況公共性預結算的時候財政廳補貼款“三公”接待費及工商登記程序運行接待費開支結算的時候表

八、政府機關性債券費用財政預算捐款結余結算的時候表

九、資產投資債務情況表

第三部分 上海市第五康復醫院2019年度決算情況說明

四、部件 名稱表示


第一部分    上海市第五康復醫院概況

 

一、包括職權

以康復護理醫療、中老年人醫療、衛生休檢來源于,并加入內普外等多個貼心服務。

二、部門設置

🐓隨著以上的崗位職責,西安市然后恢復機構設6個裝置設置裝置,比如:辦工室、財務部科、醫務科、護里部、綜合確保科、預防措施健康科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市第五康復醫院2019年度決算表

2019年末薪資收入費用竣工決算總表

單位名稱:多萬元

收入來源

其他支出

活動

預算數

工程項目

結算的時候數

一、似的公益性決算財政資金撥付使收入

2870.52

一、大部分公眾服務教育支出

 

二、政府性性股權基金項目預算財政支出審批薪水

 

二、外交史花費

 

三、領導經濟補貼收入來源

 

三、中國軍事性支出

 

四、事業上純收入

6321.93

四、公共信息防護支出費用

 

五、生意凈收入

 

五、培養費用

 

六、附加廠家上交國家創收

 

六、科學研究技木收支

 

七、另一個工資收入

160.83

七、特色文化市場體育文化與媒體總支出

 

 

 

八、社會生活有效保障了和就業創業費用

661.38

 

 

九、衛生間營養費用支出

8367.33

 

 

十、節約能源的環保支出費用

 

 

 

十一國慶、城鄉統籌街道辦事處撥出

 

 

 

第十二、畜牧業水收入支出

 

 

 

13、交通出行裝卸搬運花費

 

 

 

十四、資原勘測訊息等開支

 

 

 

十六、業務保障業等教育支出

 

 

 

第十六、金融創新花費

 

 

 

十六、支援別的省份收入支出

 

 

 

18、物種多樣性的資源海洋資源景象等費用

 

 

 

十八、居住房有保障支出費用

 

 

 

2、調味品資源儲備量收支

 

 

 

二五一、傷害有機廢氣及應激工作花費

 

 

 

二12、任何收入支出

 

當年度純收入累計

9353.28

年初費用支出 總計

9028.71

用企業發展債券化解出入差額

 

節余調整

344.55

月初結轉和盈余

121.36

年尾結轉和節余

101.38

總額

9474.64

總金額

9474.64


2019年度目標年收入竣工決算表

公司的:萬是

新項目

當年度純收入總金額

財政局審批收益

上級領導補貼申請書營收

參公收益

加盟收入來源

附帶廠家上交年收入

某些收益

功能分類
科目編碼

課程各稱

累計數

9353.28 

2870.52 

 

6321.93 

 

 

160.83 

208

 

 

時代有保障和就業率開支

661.38

661.38

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政部門事業上標準離退休工資

661.38

661.38

 

 

 

 

 

208

05

02 

事業機構離退休之

46.23

46.23

 

 

 

 

 

208

05

05 

公司的事業公司的公司的總體社區退休養老金商業險交款教育支出

403.50

403.50

 

 

 

 

 

208

05

06

政府機關事業上方事業年金激費收入支出

211.65

211.65

 

 

 

 

 

210

 

 

清潔安全健康總支出

8691.90

2209.14

 

6321.93

 

 

160.83

210

02

 

醫的醫院

8486.79

2004.03

 

6321.93

 

 

160.83

210

02

01

總合醫阮

69.52

69.52

 

 

 

 

 

210

02

08

相關專科大學醫院科室

8402.27

1919.51

 

6321.93

 

 

160.83

210

02

99

  別公力寵物醫院費用支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事務創業方社區醫療

205.11

205.11

 

 

 

 

 

210

11

02

  企業發展企事業單位編制醫療設備

205.11

205.11

 

 

 

 

 


2019年中收支竣工決算表

方:70萬

投資項目

上年開支合計數

常見結余

工作收支

繳納領導收支

經驗教育支出

對附屬醫院企業單位補貼付出

功能分類
科目編碼

課程分類

自動求和

9028.71 

8596.45 

432.26 

 

 

 

208

 

 

社交的保障和就業的撥出

661.38

661.38

 

 

 

 

208

05 

 

行政事務自己事業部門離養老金

661.38

661.38

 

 

 

 

208

05

02 

事業上機構離退居二線

46.23

46.23

 

 

 

 

208

05

05 

工商登記事業上企業單位核心頤養金保險服務網上繳費總支出

403.50

403.50

 

 

 

 

208

05

06

機關創業基層單位創業基層單位職業類型年金交費支出費用

211.65

211.65

 

 

 

 

210

 

 

環境衛生健康生活費用支出

8367.33

7935.07

432.26

 

 

 

210

02

 

公辦醫生

8162.22

7729.96

432.26

 

 

 

210

02

01

綜和機構

108.42

 

108.42

 

 

 

210

02

08

另外的專科大學青島博士整形醫院醫院

8040.97

7729.96

311.01

 

 

 

210

02

99

  許多公辦醫療機構其他支出

12.83

 

12.83

 

 

 

210

11

 

行政訴訟行業院校整形

205.11

205.11

 

 

 

 

210

11

02

  創業院校醫療衛生

205.11

205.11

 

 

 

 


2019月度財政性捐款營收撥出結算的時候總表

標準:億元

使收入

收入支出

項目

結算的時候數

的項目

總計

般公共信息費用財政性撥付

國家性新基金費用財政預算審批

一、通常情況公用設施預決算國庫撥付

2870.52 

一、常見公用功能費用

 

 

 

二、地方政府性理財產品項目預算財政預算捐款

 

二、外交政策收入支出

 

 

 

 

 

三、民防教育支出

 

 

 

 

 

四、通用健康安全撥出

 

 

 

 

 

五、教導花費

 

 

 

 

 

六、小學科學科技收支

 

 

 

 

 

七、民族文化文旅田徑與文化費用

 

 

 

 

 

八、當今社會服務保障和就業前景支出費用

 661.38

 661.38

 

 

 

九、干凈衛生綠色健康花費

 2217.72

 2217.72

 

 

 

十、能效環保節能性支出

 

 

 

 

 

十一月、新農村社區網站花費

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水支出費用

 

 

 

 

 

第十三、出行搬家總支出

 

 

 

 

 

十四、資源英文勘測消息等付出

 

 

 

 

 

二十、商業圈服務于業等費用

 

 

 

 

 

16、金融業經費支出

 

 

 

 

 

二十七、支助各種區域撥出

 

 

 

 

 

十九、當然資源海上氣候等結余

 

 

 

 

 

十八、住宅房保障機制費用支出

 

 

 

 

 

四十、調味品商品存儲經費支出

 

 

 

 

 

二國慶、災害性防冶及應急處置操作總支出

 

 

 

 

 

二十三、相關開支

 

 

 

上年納入合計數

2870.52 

上年性支出加總

 2879.10

 2879.10

 

年末不需要捐款結轉和余額

27.96 

年底財政性審批結轉和節余

   19.38

   19.38

 

一、一般來說公共性概預算不需要付款

27.96 

 

 

 

 

二、政府部性理財產品費用預算民政付款

 

 

 

 

 

累計

2898.48 

累計

    2898.48

    2898.48

 

 


2019當年度基本共公財政結余預算財政結余捐款結余預算表

的單位:萬的大寫

項目流程

總計

一般經費支出

工程費用

功用各類

科目表商品編號

課程英文名稱

208

 

 

社會中保障措施和大學生就業付出

661.38

661.38

 

208

05 

 

行政管理工作的單位離辭職

661.38

661.38

 

208

05

02 

衛生事業基層單位離退休之

46.23

46.23

 

208

05

05 

機構人事行業通常養老服務金穩定納費其他支出

403.50

403.50

 

208

05

06

政府部門人事公司的職業化年金付費性支出

211.65

211.65

 

210

 

 

食品衛生健康保健費用

2217.72

1810.96

406.76

210

02

 

公立三甲醫院口腔科醫院口腔科

2012.61

1605.85

406.76

210

02

01

整體青島博士整形醫院醫院

87.53

 

87.53

210

02

08

別的專升本寵物醫院

1912.25

1605.85

306.40

210

02

99

  同一公力醫院其他支出

12.83

 

12.83

210

11

 

行政性企業公司的醫疔

205.11

205.11

 

210

11

02

  企事業計量單位醫療器械

205.11

205.11

 

合計數

2879.10

2472.34

406.76

 


2019年正常公共服務費用民政撥付基本的支出費用部門預算表

  院校:百萬元

活動

預估合計

員資金投入

公供專項經費

城市發展定義

會計科目編寫代碼

管理費用稱呼

301

 

基本工資好處總支出

2426.11

2426.11

 

301

01

  主要底薪

643.87

643.87

 

301

02

  津貼補助金補助金

240.31

240.31

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  飯食補貼費費

 

 

 

301

07

  效績年薪

149.82

149.82

 

301

08

企視野機構視野機構主要醫養安全繳納費用

499.10

499.10

 

301

09

職業技能年金交費

238.67

238.67

 

301

10

營業員一般醫療機構安全繳納費用

278.51

278.51

 

301

11

國家事業編醫療衛生津貼交費

 

 

 

301

12

的社會的服務保障交款

38.31

38.31

 

301

13

住宅房社保公積金

174.25

174.25

 

301

14

醫藥費

 

 

 

301

99

  另外薪資副利其他支出

163.27

163.27

 

302

 

商品信息和貼心服務撥出

46.23

 

46.23

302

01

  會議室費

 

 

 

302

02

  進行印刷費

 

 

 

302

03

  咨詢服務費

 

 

 

302

04

  消防手續約

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物管標準化保管費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)學費

 

 

 

302

13

  修補(護)費

 

 

 

302

14

  電腦租費

 

 

 

302

15

  交互費

 

 

 

302

16

  教育培訓費

 

 

 

302

17

  因公接代費

 

 

 

302

18

  專用的文件費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  專業鍋爐燃料費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  申請保險業務費

 

 

 

302

28

  公會接待費

 

 

 

302

29

  春節福利費

46.23

 

46.23

302

31

  公務接待用車的運轉定期檢查費

 

 

 

302

39

  某個交通銀行花費

 

 

 

302

40

  稅金及擴展成本費用

 

 

 

302

99

  某個各種商品和服務培訓花費

 

 

 

303

 

對他人和婚姻的政府補貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  離休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生話補助款

 

 

 

303

07

  醫療服務費經濟補貼

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎賞金

 

 

 

303

10

我草業種植補貼政策

 

 

 

303

99

  其它對他人和小家庭的補助費

 

 

 

310

 

股權投資性收入支出

 

 

 

310

02

  辦工設施設備購置費

 

 

 

310

03

  使用儀器購買

 

 

 

310

07

  信息查詢網及軟件下載新購不斷更新

 

 

 

310

13

  因公小二租車購置費

 

 

 

310

19

  的交通運輸工具軟件折舊費

 

 

 

310

21

  古墓葬和展示品添置

 

 

 

310

22

  有形固定資產置辦

 

 

 

310

99

  其他資金性教育支出

 

 

 

自動求和

2472.34

2426.11

46.23

 


2019財政性年度正常共公竣工決算財政性審批“三公”勞務費及機構運營勞務費撥出竣工決算表

機關單位:萬塊人民幣

一樣公開估算財政支出撥付“三公”事業費

單位正常運行

資金竣工決算數

累計數

因公出境

(境)費

國家公務車輛租賃新購及運作費

國家公務服務費

小計

公務接待公務車

置辦費

國家公務買車

啟動費

決算數

竣工決算數

費用數

結算的時候數

成本預算數

結算的時候數

工程預算數

預算數

成本預算數

竣工決算數

預決算數

預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2019年中地方政府性基金投資工程預算不需要撥付性支出部門預算表

部門:萬元左右

內容

加總

關鍵教育支出

好項目撥出

工作類別

會計分類編號規則

會計科目名字大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市第五康復醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019季度凈資產債務癥狀表

 

 

標準機構:百萬元

 

總量

交換價值

本年數

半年度數

月初數

歲末數

一、資產投資累計數

——

——

11342.83

11765.46 

   (一)外溢股權

——

——

4847.72

5176.07 

   (二)固定好債務

——

——

10234.78

10721.73 

          其中:1.房屋(平方米)

15652.8

15652.8

5836.59

5836.59

🌳                2.基礎生產設備(臺/套/輛)

1111

1122

1100.02

1108.95 

🗹                     進來:(1)運輸車輛(輛)

1

1

 31.10

31.10

🦄                                 一般來說公務接待買車

 

 

 

 

ꦓ                                 交通執法交警執法出行用車

 

 

 

 

🐠                                 重型專注能力車輛使用

 

 

 

 

🔜                                 其他的私車

1

1

 31.10

 31.10

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

0

0

 0

0 

               3.專用設備(臺/套)

704

739

3044.47

3535.02 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

6

7

1187.90

1357.40 

ℱ               4.任何規定房產

——

——

253.70

241.17 

🀅        減:累記攤銷及減值安排

——

——

3989.49

4419.10 

   (三)常年股份的投資

——

——

 

 

   (四)經常性公司債券投資加盟

——

——

 

 

   (五)開建施工

——

——

  30.88

0 

   (六)神圣固定資產

——

——

 367.42

467.82 

🧸        減:連續攤銷

——

——

148.48

181.06 

   (七)某些資產投資

——

——

 

 

二、流動負債加總

——

——

 762.25

439.75 

三、凈房產總金額

——

——

10580.58

11325.71 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市第五康復醫院2019年度決算情況說明

 

一、關與上海市第五康復醫院2019月度納入教育支出預算環境承載力癥狀解釋

北京市第十五康復治療醫院門診2019🅺年度收入總計為9474.64萬元、支出總計為9474.64萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少109.32萬元。主要原因:本年收入合計9353.28萬元,比2018年減少98.94萬元;年初結轉和結余121.36萬元。本年支出合計9028.71萬元,比2018年增加924.01萬元;可分配結余344.55萬元、年末結轉項目資金101.38萬元。

二、至于天津市市最后復原醫院專家2019本年效益竣工決算癥狀這說明

上年🤡收入合計9353.28萬元,其中:財政撥款收入2870.52萬元,占30.69%;事業收入6321.93萬元,占69.31%。

三、有關于濟南市然后康復訓練醫院門診2019本年付出竣工決算條件代表

上年🔯支出合計9028.71萬元,其中:基本支出8596.45萬元,占95.21%;項目支出432.26萬元,占4.79%。

四、管于東莞市第九治愈醫院科室2019年財政教育支出付款工資教育支出總體設計狀態詳細說明

滬市第二十治愈醫阮2019𓄧年度財政撥款收支總決算2870.52萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加225.15萬元,增長8.51%。主要原因:本年度財政撥款收入合計2870.52萬元,與2018年度相比增加245.85萬元,增長率9.37%。財政撥款支出總計2879.10萬元,與2018年度相比增加281.69萬元,增長10.85%。醫院為差額補助單位,財政撥款中的基本支出均補貼人員經費,執行率100%。年末財政撥款項目結轉19.38萬元,與2018年末項目結余相比減少28.58萬元,執行率明顯提高。

五、關羽武漢市第三步痊愈醫院專家2019本年基本上共公概預算國庫付款開支預算現狀反映

(一)正常公共信息估算不需要審批花費竣工決算環境承載力時候

武漢市第十治愈醫生2019🎀年度一般公共預算財政撥款支出2879.10萬元,占本年支出合計的31.89%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加299.69萬元,增長11.62%。主要原因:基本支出2472.34萬元,與2018年度相比增加123.65萬元,增長率5.26%。項目撥款支出406.76萬元,與2018年度相比增加158.04萬元,增長率63.54%。

(二)常見公用設施項目預算財政結余付款結余部門預算構造實際情況

沈陽市第十五康復站診所2019ಌ年度一般公共預算財政撥款支出2879.10萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(208)661.38萬元,占22.97%;衛生健康支出(210)2217.72萬元,占77.03%。

(三)一半公益性竣工決算財政性撥付費用竣工決算具有情形

南京市五復原的醫院2019𝕴年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2857.44萬元,支出決算為2879.10萬元,完成年初預算的100.76%。決算數大于預算數0.76%,預決算基本持平,完成預算目標。其中:

1🐽、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)事業單位離退休(02)。主要用于:離退休人員費用。年初預算為46.23萬元,支出決算為46.23萬元。

2ꩲ、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位養老金保險繳費支出(05)。主要用于:機關事業單位養老金保險繳費。年初預算為403.5萬元,支出決算為403.5萬元。

3𝕴、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位養老金保險繳費支出(06)。主要用于:機關事業單位職工年金繳費。年初預算為211.65萬元,支出決算為211.65萬元。

4𝔍、衛生健康支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(01)。主要用于:2018年結轉“康復三級網絡系統-信息化建設”尾款。年初預算為69.52萬元,支出決算為69.52萬元。2018年結轉項目支出“老干部保健藥”“三級康復體系建設”。年初預算為0萬元,支出決算為18萬元。主要原因:此專項資金結余留存于醫院賬戶,年初無一般公共預算財政撥款。

5⛦、衛生健康支出(210)公立醫院(02)其他專科醫院(08)。主要用于:基本支出年初預算為1605.85萬元,支出決算為1605.85萬元。項目支出年初預算為313.66萬元,支出決算為306.40萬元。主要原因:2019年信息運維項目支付時間未到,形成7.26萬資金結轉下年。

6💟、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(99)。主要用于:2018年離休干部就醫延伸項目。年初無預算,支出決算為7.83萬元,結轉下年0.23萬元。主要原因:此專項資金結余留存于醫院賬戶,年初無一般公共預算財政撥款。2019年離休床位補貼,年初預算為10萬元,支出決算0萬元。主要原因:此項目為市財政專項資金,屬于經常性項目,每年預算資金10萬元,上年度還未全部完成。

7💜、醫療衛生與計劃生育支出(210)行政事業單位醫療(11)事業單位醫療(02)。主要用于:職工基本醫療保險繳納。年初預算205.11萬元,支出決算為205.11萬元。

六、關羽鄭州市最后恢復寵物醫院2019當年度通常公眾成本預算國庫撥付首要經費支出預算狀況原因分析

成都市五、復健的醫院2019✅年度一般公共預算財政撥款基本支出2472.34萬元,包括人員經費2426.11萬元,公用經費46.23萬元。基本支出中:

1💟、工資福利支出2426.11萬元,主要用于:基本工資643.87萬元、津貼補貼240.31萬元、績效工資149.82萬元、機關事業單位養老金保險繳費499.10萬元、職業年金繳費238.67萬元、職工基本醫療保險繳費278.51萬元、其他社會保險繳費38.31萬元、住房公積金174.25萬元、其他工資福利支出163.27萬元。

2、商品和服務支出46.23萬元,主要用于:福利費46.23萬元。

七、對于蘇州市第六康復治療醫院專家2019第四季度通常前提服務性成本預算不需要捐款“三公”事業費支出費用結算的時候前提原因分析

深圳市第六康復護理門診2019全年度無“三公”接待費民政撥付結余。

八、對于廣州市最后術后康復醫阮2019本年政府性性股權基金費用財政部門審批收支竣工決算條件說明書怎么寫

西安市然后復原寵物醫院2019當年度無中央政府性債卷預算表民政審批收支。

九、國家投資基金企業經營國庫預算國庫捐款原因闡述

廣州市第十五復原門診2019財務年度無國有制投資者開費用預算財務捐款費用支出 。

十、任何必要注意事項的環境說明

(一)部門運轉專項資金支出費用狀況

西安市第五個術后康復醫院專家2019一年度高分子關啟動經費結余結余。

(二)縣公開招標員費用具體情況

沈陽市第十康復治療大醫院2019🎀年度政府采購金額為913.25萬元,其中:貨物采購金額329.78萬元、服務采購金額583.47萬元。

(三)設備、房層次性被占的情況

1、車量

⛦截止日期2019年12月31日,南京市第十五恢復醫院口腔科共要小車1輛,當中,任何車輛1輛(無食品服務地市級企事業單位的通常情況下公務接待私家車)。

2、屋房

昆明市第5復健專科醫院2019第四季度無住宅特種負載狀態代表。

(四)工程預算考核工作管理狀況

東莞市第六術后康復醫院科室2019🔯年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了醫院預算績效管理制度、建立了醫院的預算績效管理工作機制。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目5個,涉及預算金額795萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目5個,涉及預算金額795萬元;績效自評的2019年度項目5個,涉及預算金額795萬元,平均得分78.6分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“不合格”的項目1個。績效自評中共發現問題1個,已經完成整改的1個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

♒一、國庫捐款收益:指計量單位本當年度度從本級國庫監管部門作為的國庫捐款,比如通常公共服務費用國庫捐款和政府機關性母基金費用國庫捐款。

二、人事效益:指人事方開展調研正規業務領域移動和其輔助工具移動認定的效益。

🐟三、生意薪資:指教育事業行業在專業的國際業務過程及輔助器過程之下積極開展非獨立空間統計生意過程達成的薪資。

🍌四、許多個人效益水平:指院校拿得的除“財政性付款個人效益水平”、“事業發展個人效益水平”、“生產個人效益水平”等外的個人效益水平。

五、期初結轉和節余:是以上一年度并沒有做完、結轉到上年按關以標準重新動用的經濟。

♎六、歲末結轉和節余:指當年終度或以上年終決算安裝、因事實情況會出現影響沒辦法按原策劃實現,需遲緩到而后年終按關與設定一直的使用的錢。

七、根本花費:指單位名稱為保障措施組織平常高速運行、搞定日常的運轉釣魚任務而時有發生的那項花費。

🎐八、創業項目付出:指的單位為做好對應的行政性工作的級任務或衛生事業發展最終目標,在主要付出認知能力進行的某項付出。

🌼九、加盟經費支出費用:指視野單位名稱在專業課程過程及輔助制作過程之上搞好非單獨測算加盟過程出現的經費支出費用。

🍌十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍌五一、國家機關進行專項資金:指行政機關機關行業和根據公務活動員法方法的事業心機關行業使用的總體公共性成本預算財政資金付款科學安排的總體收入費用支出 中的每天通用專項資金收入費用支出 。

 

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