成都市松江區泗涇鎮社區居委會食品衛生保障管理中心
2019全年度預算
目 錄
一是要素 南京市松江區泗涇鎮居委衛生學服務項目中心的情況
一、最主要職責范圍
二、單位如何設置
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、使收入其他支出部門預算總表
二、收益部門預算表
三、性支出部門預算表
四、財政局補貼款凈收入其他支出預算總表
五、一樣服務性費用預算民政撥付結余預算表
六、通常公用設施預竣工決算財政部門撥付大體費用支出 竣工決算表
七、應該公用費用財政預算撥付“三公”事業費及市直機關啟動事業費費用支出 結算的時候表
八、鎮政府性投資基金概算財政部門付款付出預算表
九、資金欠債情況報告表
第三部分 上海市上海市松江區泗涇鎮社群衛生學服務保障重點2019年度決算情況說明
第七有些 專有名詞解讀
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、大部分管理職能
🍒承當承擔連帶責任社區網站醫療保養、綠色健康的教育、衛生監督監督杜絕、衛生監督監督保養、康服、規劃發育技術應用工作等崗位責任制。
二、培訓機構設計
通過給出崗位責任制,南京市松江區泗涇鎮小區安全保障公司設10🧸個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019一年度收錄收支部門預算總表
計量單位:余萬元
薪資收入 |
收入支出 |
||
的項目 |
部門預算數 |
品牌 |
部門預算數 |
一、常見公用概預算財政局捐款營收 |
3390.74 |
一、通常情況共同服務保障收入支出 |
|
二、政府性性資金預算表不需要補貼款納入 |
|
二、外交政策花費 |
|
三、上級部門補助款凈收入 |
|
三、國防安全付出 |
|
四、行業薪資 |
6164.68 |
四、公用設施平安收支 |
|
五、操作薪資 |
|
五、育兒教育收支 |
|
六、加盟行業上交純收入 |
|
六、科學課技術應用收入支出 |
|
七、其余薪資 |
169.73 |
七、文化產業景區體育課與文化性支出 |
|
|
|
八、市場經濟基本保障和擇業費用支出 |
360.68 |
|
|
九、衛生間身體健康收支 |
9097.73 |
|
|
十、能效優質開支 |
|
|
|
十一月、城鄉統籌區域教育支出 |
|
|
|
第十二、農林業水經費支出 |
|
|
|
十五、交行貨運其他支出 |
|
|
|
十四、網絡資源勘測資訊等收支 |
|
|
|
第十六、工業提供流通業等撥出 |
|
|
|
第十五、科技金融結余 |
|
|
|
十二、支助其它的區縣費用支出 |
|
|
|
18、天然資源海上形象等經費支出 |
|
|
|
第十九、居住房切實保障收入支出 |
99.42 |
|
|
2、糧油加工材料物資存儲其他支出 |
|
|
|
二11、災難治理及應急救援菅理開支 |
|
|
|
二第十二、其余收支 |
|
本年度收益累計 |
9725.15 |
當年度撥出自動求和 |
9557.83 |
用企事業基金投資補救收入支出差額 |
|
余額分攤 |
152.25 |
今年初結轉和節余 |
31.61 |
年尾結轉和節余 |
46.68 |
總共 |
9756.76 |
總結 |
9756.76 |
2019一年度工資部門預算表
機關單位:萬多
內容 |
上年收入水平總金額 |
財政局審批薪資 |
領導補貼利潤 |
企業年收入 |
營運營收 |
附屬企業單位繳納利潤 |
一些凈收入 |
||||
功能分類 |
課程公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
9725.15 |
3390.74 |
|
6164.68 |
|
|
169.73 |
|
208 |
|
|
世界 保障機制和找工作支出費用 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門工作方離養老 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上方離退休年齡 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關基層單位人事基層單位核心社會養老保險金保險金納費總支出 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關參公企業單位職業角色年金網上繳費支出費用 |
112.44 |
|
|
112.44 |
|
|
|
|
210 |
|
|
安全衛生良好性支出 |
9265.05 |
3142.50 |
|
5952.82 |
|
|
169.73 |
|
210 |
03 |
|
基層工作醫療管理安全衛生構造 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
03 |
01 |
成市社區網站安全醫療機構 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生學 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
04 |
08 |
根本公用衛生情況服務保障 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
11 |
|
行政事務事業的單位的單位醫學 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業機關單位機關單位醫遼 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房保證開支 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋改草費用支出 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房公積金貸款 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019全年支出費用部門預算表
政府部門:多萬元
項目 |
當年度性支出合計數 |
基礎費用 |
工作結余 |
上交國家上級領導教育支出 |
經營者教育支出 |
對附加單位名稱補貼申請書費用 |
||||
功能分類 |
會計分類各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
9557.83 |
9199.10 |
358.73 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的保駕護航和就業形勢支出費用 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門教育事業公司的離養老 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的院校離退體 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門行業企業幾乎給養老穩妥繳納費用支出 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業部門部門職業化年金交費收入支出 |
112.44 |
112.44 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生情況綠色結余 |
9097.73 |
8739.00 |
358.73 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫治衛生監督培訓機構 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
成市街道辦衛生學組織機構 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性食品衛生 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本公共業務衛生監督業務 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業心的單位醫用 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業計量單位計量單位診療 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅切實保障付出 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間改革的實質撥出 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房公積金貸款 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
2019每年財政預算撥付使收入費用支出 部門預算總表
企事業單位:萬
使收入 |
費用 |
||||
建設項目 |
竣工決算數 |
樓盤 |
總計 |
普遍公眾估算財務補貼款 |
政府辦公室性基金投資不需要預算不需要捐款 |
一、尋常公共服務預算表財政預算補貼款 |
3390.74 |
一、通常情況下公用售后服務總支出 |
|
|
|
二、中央政府性新基金概算財政支出捐款 |
|
二、外交史付出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全花費 |
|
|
|
|
|
四、公眾安全保障花費 |
|
|
|
|
|
五、教學教育支出 |
|
|
|
|
|
六、有效技術設備付出 |
|
|
|
|
|
七、企業旅游文化行業體育乒乓球與影視文化付出 |
|
|
|
|
|
八、社會的服務和就業的支出費用 |
248.24 |
248.24 |
|
|
|
九、安全鍵康費用支出 |
3142.50 |
3142.50 |
|
|
|
十、能源管理優質性支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城市居委會其他支出 |
|
|
|
|
|
12、農業水其他支出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通出行裝卸搬運撥出 |
|
|
|
|
|
十四、材料堪探個人信息等結余 |
|
|
|
|
|
十六、商業樓服務性業等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融資本其他支出 |
|
|
|
|
|
二十七、救助另一的地區花費 |
|
|
|
|
|
二十、當然物資大海氣象臺等付出 |
|
|
|
|
|
第十九、自建房有保障其他支出 |
|
|
|
|
|
二十五、糧油食品工程材料存儲總支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、自然災害防治法及應急救援方法費用支出 |
|
|
|
|
|
二十三、其他的經費支出 |
|
|
|
年初工資收入累計數 |
3390.74 |
年初經費支出加總 |
3390.74 |
3390.74 |
|
本年財政性補貼款結轉和節余 |
|
年終財政支出審批結轉和盈余 |
|
|
|
一、基本公共信息概預算國庫付款 |
|
|
|
|
|
二、以政府性債卷預決算財政廳付款 |
|
|
|
|
|
累計 |
3390.74 |
總金額 |
3390.74 |
3390.74 |
|
2019全年度大部分服務性成本預算財政廳捐款收支結算的時候表
部門:萬余元
新項目 |
合計數 |
基本性其他支出 |
活動總支出 |
|||
功能表分級 專業科目識別碼 |
專業科目品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會生活切實保障和出去上班收支 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
|
人事部門參公計量單位離退職 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
02 |
事業公司離辭職 |
1.38 |
1.38 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業性的單位一般養老生活商業險繳納費用付出 |
246.86 |
246.86 |
|
210 |
|
|
衛生監督身心健康結余 |
3142.50 |
2914.99 |
227.51 |
210 |
03 |
|
下基層醫療平臺環保平臺 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
03 |
01 |
中小城市居委會衛生學中介機構 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
04 |
|
共同清潔衛生 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
210 |
04 |
08 |
核心共同衛生情況服務保障 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
3390.74 |
3163.23 |
227.51 |
2019每年一半共同工程預算財政預算捐款關鍵性支出結算的時候表
公司的:多萬元
的項目 |
總計 |
專業人員費用 |
共用資金 |
||
經濟增長分為 會計分類數字 |
幾個會計科目標題 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資社會福利總支出 |
2802.90 |
2802.90 |
|
301 |
01 |
基本的很大打工族薪資 |
353.63 |
353.63 |
|
301 |
02 |
津貼補貼政策補貼政策 |
186.71 |
186.71 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼政策費 |
92.16 |
92.16 |
|
301 |
07 |
績效考核公資 |
1129.11 |
1129.11 |
|
301 |
08 |
機構行業組織一般頤養天年商業險交款 |
246.86 |
246.86 |
|
301 |
09 |
專職年金繳付 |
|
|
|
301 |
10 |
在職員工最基本醫用穩定激費 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫療保障政府補貼手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個社交保障措施交款 |
41.73 |
41.73 |
|
301 |
13 |
住宅公積金貸款 |
|
|
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他的薪資會員福利花費 |
752.70 |
752.70 |
|
302 |
|
商品是和保障花費 |
359.87 |
|
359.87 |
302 |
01 |
辦工費 |
9.97 |
|
9.97 |
302 |
02 |
印刷廠費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
4.31 |
|
4.31 |
302 |
06 |
電費繳費 |
21.18 |
|
21.18 |
302 |
07 |
輕工費 |
5.70 |
|
5.70 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)學費 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
4.09 |
|
4.09 |
302 |
14 |
電腦租費 |
|
|
|
302 |
15 |
電視電話會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門村料費 |
192.44 |
|
192.44 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
都交給業務量費 |
3.42 |
|
3.42 |
302 |
28 |
企業工會經費預算 |
3.90 |
|
3.90 |
302 |
29 |
福利福利費 |
16.32 |
|
16.32 |
302 |
31 |
公務活動出行用車開機運行維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的鐵路交通材料費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶預算 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個品牌和服務的費用 |
89.85 |
|
89.85 |
303 |
|
對本人家庭成員式的補助款 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
治療費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
10 |
自己農林生產補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
同一對個和企業的補貼金 |
|
|
|
310 |
|
資本投資性教育支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工產品購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
專用型裝備購入 |
|
|
|
310 |
07 |
內容網咯及系統軟件購進更換 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動車輛購入 |
|
|
|
310 |
19 |
任何出行工具軟件添置 |
|
|
|
310 |
21 |
古建筑和商品陳列品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣房產折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
別投資基金性經費支出 |
|
|
|
加總 |
3163.23 |
2803.36 |
359.87 |
2019本年度基本上通用費用財政部門付款“三公”經費預算預算及政府機關執行經費預算預算性支出預算表
公司:萬是
一半公用估算財政局補貼款“三公”勞務費 |
機關事業單位工作 資金投入竣工決算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待車輛使用購入及開機運行費 |
公務活動接受費 |
|||||||||
小計 |
因公專用車 購置費費 |
公務接待小二租車 開機運行費 |
||||||||||
費用數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019一年度政府機關性理財產品預部門預算財政局付款費用部門預算表
機構:萬多
的項目 |
累計數 |
核心收入支出 |
頂目收入支出 |
|||
作用劃分類別 管理費用打碼 |
題目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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總計 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019每年財產資產負債現狀表 |
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大額院校:億元 |
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用戶 |
意義 |
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年末數 |
半年度數 |
年終數 |
年底數 |
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一、股本合計數 |
—— |
—— |
4904.85 |
5081.47 |
(一)流動量資本 |
—— |
—— |
2058.66 |
2263.73 |
(二)不變資本 |
—— |
—— |
2801.10 |
2742.70 |
其中:1.房屋(平方米) |
23544.31 |
23544.31 |
2434.17 |
2434.17 |
ꦦ 2.通用版環保設備(臺/套/輛) |
434 |
565 |
361.42 |
437.18 |
༒ 各舉:(1)小轎車(輛) |
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🌜 常見國家公務公務車 |
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🐼 執法檢查值崗私車 |
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𝔍 特中水平水平用車的 |
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🍸 一些私車 |
1 |
1 |
11.9 |
11.90 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
147 |
186 |
636.21 |
716.68 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
🐟 4.另外的一定財力 |
—— |
—— |
38.10 |
48.69 |
🐲 減:積累攤銷及減值準備工作 |
—— |
—— |
668.8 |
894.02 |
(三)暫時控股權投資項目 |
—— |
—— |
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(四)長年公司債券投資 |
—— |
—— |
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(五)在修建項目 |
—— |
—— |
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(六)無型財力 |
—— |
—— |
47.54 |
85.32 |
🌊 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
2.45 |
10.27 |
(七)某個資本 |
—— |
—— |
0 |
0 |
二、流動負債自動求和 |
—— |
—— |
457.75 |
483.70 |
三、凈資產投資總金額 |
—— |
—— |
4447.10 |
4597.77 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、至于南京市松江區泗涇鎮街道辦干凈衛生工作學校2019全年薪資收入支出預算基本事情說明書
傷害市松江區泗涇鎮特別環衛服務性管理中心2019🍸年度收入總計為9,756.76萬元、支出總計為9,756.76萬元。與2018年度相比,收入、支出總計均增加351.45萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、對于深圳市松江區泗涇鎮街道辦公共衛生精準服務基地2019全年度純收入竣工決算狀態表明
上年ꦆ收入合計9,725.15萬元,其中:財政撥款算收入3,390.74萬元,占34.87%;事業收入6,164.68萬元,占63.39%;其他收入169.73萬元,占1.74%。
三、觀于西安市市松江區泗涇鎮居委會安全服務性中心局2019財政年度性支出竣工決算時候介紹
上年♎支出合計9557.83萬元,其中:基本支出9199.10萬元,占96.25%;項目支出358.73萬元,占3.75%。
四、關干鄭州市松江區泗涇鎮區域干凈精準服務中央2019季度財務撥付薪資付出總體布局狀態說明怎么寫
佛山市松江區泗涇鎮居委健康提供服務咨詢中心2019🐻年度財政撥款收支總決算3390.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計均增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:基層單位企業職員不斷擴大,某些的師資金補帖收入水平不斷擴大。
五、更多佛山市松江區泗涇鎮街道公共衛生貼心服務重心2019年通常通用概算國庫捐款性支出結算的時候條件說明書
(一)通常情況服務性估算財政性審批費用結算的時候總體布局情況
北京市松江區泗涇鎮街道衛生監督業務服務所2019꧋年度一般公共預算財政撥款支出3390.74萬元,占本年支出合計的35.48%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:行業機關職工增長,相對應的的職工專項資金收支增長。
(二)基本上公用設施概算財政性補貼款撥出預算構成現象
佛山市松江區泗涇鎮社群安全服務培訓咨詢中心2019♎年度一般公共預算財政撥款支出3,390.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)248.24萬元,占7.32%;衛生健康支出(類)3,142.50萬元,占92.68%。
(三)正常服務性結算的時候財政性付款支出費用結算的時候具有狀況
杭州市松江區泗涇鎮街道辦事處衛生學服務管理中2019💎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,373.73萬元,支出決算為3,390.74萬元,完成年初預算的100.51%。決算數大于預算數的主要原因:2019年度基本支出由于廠家工作人員的加大有一定量加大、頂目付出本年費用預算數與年初真實同樣有極少量波動
1🅺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.50%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2♕、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)246.86萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為310.13萬元,支出決算為246.86萬元,完成年初預算的 79.60%。決算數小于預算數的主要原因:當年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的單位基本醫療保險繳費支出的變動。
3꧑、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,885.50萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,765.77萬元,支出決算為1,885.50萬元,完成年初預算的106.78%。決算數(大于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
4⛦、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,257.00萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,193.70萬元,支出決算為1,257.00萬元,完成年初預算的105.30%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
六、關于幼兒園深圳市松江區泗涇鎮小區環保服務項目中心點2019年中似的公益性成本預算財政部門付款基本的收入支出部門預算癥狀闡明
成都市松江區泗涇鎮社區居委會衛生學提供服務核心2019♕年度一般公共預算財政撥款基本支出3,163.23萬元,包括人員經費2,803.36萬元,公用經費359.87萬元。基本支出中:
1꧅、工資福利支出2,802.90萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金。
2⛦、商品和服務支出359.87萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修費、專用材料費、委托業務費、工會經費、福利費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.46萬元,主要用于獎勵金的發放。
七、關與濟南市松江區泗涇鎮特別衛生管理服務培訓學校2019一年度普通服務性工程預算不需要撥付“三公”經費預算費用支出 部門預算環境闡明
西安市松江區泗涇鎮社區網站環境衛生服務的學校2019季度無“三公”專項經費財政局補貼款支出費用。
八、觀于杭州市松江區泗涇鎮街道辦環衛服務于學校2019年終市政府性基金投資預算表財政部門補貼款支出費用結算的時候狀態原因分析
滬市松江區泗涇鎮社群環保服務培訓服務部2019月度無國家性股票基金預算表財政性撥付其他支出。
九、國家股資源企業經營預算表國庫捐款問題說明書
成都市松江區泗涇鎮居委食品衛生安全服務重點2019第四季度無國有企業資金管理估算財政撥出審批撥出。
十、的關鍵性須知的情況下介紹
武漢市市松江區泗涇鎮街道社區環衛保障核心2019月度三聚氰胺樹脂關啟用專項資金花費。
(二)以政府選擇收支現象
鄭州市松江區泗涇鎮居委會衛生情況貼心服務中間2019♏年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為149.86元,其中:貨物采購金額45.56萬元、服務采購金額104.30萬元。
(三)貨車、農村房子非常規損壞情況
1、車量
(1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:
截至2019年12月31日,重慶市松江區泗涇鎮社區環境衛生環境衛生服務質量主使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為1輛。
2、自建房
房屋產權部門(單位):截至2019年12月31日,杭州市松江區ღ泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的自建房。
(四)概算績效評價經營實際情況
♍上海市松江區泗涇鎮2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:💟編報績效目標的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效自評的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元,平均得分97.41分(其中,績效評級為“優”的項目18個;績效評級為“良”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
🐻一、民政撥付年收入:指企事業單位上每年從本級民政機構具有的民政撥付,包擴尋常公共信息估算民政撥付和市政府性母基金估算民政撥付。
🅺二、參公的單位利潤:指參公的單位的單位實施職業 工作活動方案非常外掛活動方案得到的利潤。首要是醫療設備利潤等
ꦺ三、自主自主經營工資薪水:指事業上的部門在專業性銷售業務運動極其輔助性運動除此之外實施非單獨的測算自主自主經營運動要先拿到的工資薪水。
ꦉ四、其它的利潤:指企業具有的除“財政部門付款利潤”、“事業利潤”、“經驗利潤”等在內的利潤。主耍是:醫藥盤盈利潤等。
五、月初結轉和余額:意指上一年度還沒有來完成、結轉到上年按有關于的規定再次選擇的專項資金。
🎀六、月底結轉和余額:指當全本當年度或半年前全年工程預算分配、因相對主義狀態遭受不同就沒有辦法按原記劃推進,需超時到然后全年按關與規則不斷利用的錢財。
七、根本經費收支:指廠家為確保單位很正常運行、做好日常生活工作上任務卡而遭受的各個經費收支。
𒉰八、建設項目收支:指政府部門為成功相應的行政訴訟工作中工作或工作趨勢最終目標,在最基本收支后發現的各種收支。
九、開性花費:指衛生事業公司的在專業技術過程及配套過程囿于抓好非孤立賬務處理開過程發生的性花費。
🥂十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
⭕11、行政處機關運轉勞務費:指行政處廠家和基準公務接待員法維護的自己事業廠家使用的似的公共性預算表國庫補貼款擬定的總體付出中的平時共公勞務費付出。