濟南市松江區泗涇鎮居委衛生管理售后服務學校
2018年末行政部門預算
目 錄
第一部分 南京市松江區泗涇鎮街道辦衛生間服務性重點概貌
一、首要職權
二、科室結算的時候基層單位結構
第二部分 傷害市松江區泗涇鎮街道辦事處衛生間服務質量中央2018年度部門決算表
一、使收入性支出竣工決算總表
二、薪水預算表
三、撥出部門預算表
四、財政局撥付工資費用預算總表
五、尋常公開概算財政性捐款開支部門預算表
六、根本上公共服務估算財政性補貼款根本費用支出 結算的時候表
七、一般的公開成本預算民政補貼款“三公”金費及危險機關運營金費總支出預算表
八、政府辦公室性股權基金費用財政預算審批付出預算表
九、債務欠債事情表
第三部分 上海市松江區泗涇鎮居委會環衛的中心局2018年度部門決算情況說明
第4部位 專有名詞解悉
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、重要崗位職責
🤪全權負責承擔風險社區網站醫療管理、良好培育、清潔預放、清潔養身、術后康復、計劃書發育工藝服務管理等工作內容。
二、組織 如何設置
按照上述內容職責權限,重慶市松江區泗涇鎮小區衛生監督服務培訓中心的設10🅠個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
൩第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年薪資花費竣工決算總表
部門:萬的大寫
工資 |
經費支出 |
||
新項目 |
結算的時候數 |
投資項目 |
部門預算數 |
一、財政支出補貼款收益 |
3151.54 |
一、一半公共精準服務精準服務經費支出 |
|
里面:鎮政府性債卷項目預算民政捐款 |
|
二、外交政策經費支出 |
|
二、上級部門補貼金效益 |
143.91 |
三、民防費用 |
|
三、事業上收入水平 |
5238.46 |
四、服務性安全防護花費 |
|
四、銷售經營薪水 |
|
五、教育輔導經費支出 |
|
五、加盟機構上交年收入 |
|
六、科學研究技術設備收入支出 |
|
六、另外的營收 |
826.71 |
七、傳統文化教育與文化傳媒總支出 |
|
|
|
八、社會上保障措施和自主創業費用支出 |
356.08 |
|
|
九、治療安全衛生與設計生肓性支出 |
7759.65 |
|
|
十、發展節能優質優質付出 |
|
|
|
11、新型農村居委會結余 |
|
|
|
12、農業水結余 |
|
|
|
十四、城市交通裝卸搬運費用支出 |
|
|
|
十四、產品探勘產品信息等收支 |
|
|
|
十四、行業工作業等付出 |
|
|
|
16、金融業結余 |
|
|
|
十八、支援各種地域費用 |
|
|
|
18、土地海底天氣等結余 |
|
|
|
19、住宅房保駕護航收入支出 |
80.70 |
|
|
第二十、油糧東西產出其他支出 |
|
|
|
二11、相關其他支出 |
|
上年薪資收入總計 |
9360.62 |
本年度費用支出 自動求和 |
8196.43 |
用事業發展股票基金填補出入差額 |
|
節余都分配好 |
1177.27 |
年終結轉和節余 |
44.69 |
年尾結轉和節余 |
31.61 |
總金額 |
9405.31 |
總額 |
9405.31 |
2018每年薪資部門預算表
企業單位:萬的大寫
品牌 |
年初薪水加總 |
財政性捐款納入 |
上司經濟補貼收益 |
事業上工資 |
企業經營盈利 |
所屬企業單位繳納純收入 |
相關薪水 |
||||
功能分類 |
學科種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
9,360.62 |
3,151.54 |
143.91 |
5,238.46 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
208 |
|
|
生活服務和擇業撥出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
財政企業發展企業離退居二線 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
人事方離退居二線 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業上院校核心社會社保養老金保險金交款其他支出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
行政部門事業有成部門職業年金繳付其他支出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫治衛生間與計劃表孕育收支 |
8923.84 |
2714.76 |
143.91 |
5238.46 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
|
基層組織醫遼衛生管理醫療機構 |
7345.99 |
1155.82 |
1439.10 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
210 |
03 |
01 |
成市街道社區醫療學平臺 |
7337.81 |
1147.64 |
143.91 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
99 |
任何基層醫院醫療保障環境衛生醫療機構費用支出 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
共同安全衛生 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
常規公共性清潔提供服務 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政性企業工作單位醫遼 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
自己事業企事業單位編制醫療管理 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
房產保障措施費用 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
房間改善性支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
房產個人公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018月度教育支出結算的時候表
行業:萬是
工程 |
本年度收支累計數 |
常見收支 |
業務付出 |
上交國家上司性支出 |
生意結余 |
對加盟廠家經濟補貼花費 |
||||
功能分類 |
科目必標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
8196.43 |
7899.86 |
296.57 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 的保障和擇業經費支出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門教育事業方離退居二線 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業工作單位離退休年齡 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關計量單位視野計量單位常見頤養保險金付款開支 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構工作行業就業年金納費撥出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障衛生學與規劃養育經費支出 |
7759.65 |
7463.08 |
296.57 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫遼環保系統 |
6268.72 |
5978.74 |
189.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市小區衛生管理系統 |
6160.54 |
5978.74 |
181.80 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
各種基成醫治干凈結構教育支出 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用環保 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見公眾清潔衛生工作 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性行業企機關單位醫療機構 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事的單位醫用 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房安全保障教育支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改善支出費用 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
2018全年國庫付款工資收入開支竣工決算總表
企業單位:萬多
收錄 |
教育支出 |
||||
的項目 |
部門預算數 |
大型項目 |
總計 |
平常服務性決算財政預算補貼款 |
縣政府性貨幣基金估算財務付款 |
一、大部分公共服務財政預算預算財政預算付款 |
3151.54 |
一、通常公共服務體系質量服務質量收入支出 |
|
|
|
二、國家性債卷預決算財政資金補貼款 |
|
二、外交活動撥出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技性支出 |
|
|
|
|
|
四、公益性平安付出 |
|
|
|
|
|
五、幼教總支出 |
|
|
|
|
|
六、科學學技術工藝費用支出 |
|
|
|
|
|
七、文化水平體育課與文化傳媒性支出 |
|
|
|
|
|
八、社會中保障機制和人才需求費用 |
|
356.08 |
|
|
|
九、整形安全與計劃書生二胎其他支出 |
|
2714.76 |
|
|
|
十、綠色建筑健康結余 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉經濟特別結余 |
|
|
|
|
|
十三、農業水花費 |
|
|
|
|
|
13、出行搬運收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、產品勘測問題等收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、商業服務管理服務管理業等撥出 |
|
|
|
|
|
16、經融花費 |
|
|
|
|
|
十八、協助各種沿海地區教育支出 |
|
|
|
|
|
18、土地資源海洋能天氣等費用支出 |
|
|
|
|
|
十八、房產保險收入支出 |
|
80.70 |
|
|
|
二十二、油糧物資供應產出收支 |
|
|
|
|
|
二11、其它總支出 |
|
|
|
上年利潤預估合計 |
3151.54 |
上年開支加總 |
|
3151.54 |
|
本年國庫審批結轉和余額 |
|
年底國庫捐款結轉和盈余 |
|
|
|
普通服務性概預算財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
相關部門性新基金決算財政局撥付 |
|
|
|
|
|
累計 |
3151.54 |
總結 |
|
3151.54 |
|
2018半年度一半公益性預預算財政性審批撥出預算表
機關單位:萬
品牌 |
合計數 |
主要其他支出 |
項目流程費用 |
|||
基本功能總類 科目必商品編號 |
幾個會計科目種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會生活切實保障和擇業付出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
|
政府部門工作機關單位離養老金 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
自己事業方離退體 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
政府部門企業基層單位幾乎社區養老保費手機繳費花費 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
市直機關事業基層單位基層單位角色年金繳納費用收支 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
210 |
|
|
醫療服務衛生防疫與設計生殖付出 |
2714.76 |
2495.77 |
218.99 |
210 |
03 |
|
群眾社區醫療環境衛生設備 |
1155.82 |
1011.43 |
144.39 |
210 |
03 |
01 |
市政街道辦公共衛生醫院 |
1147.64 |
1011.43 |
136.21 |
210 |
03 |
99 |
其他表層治療食品衛生系統付出 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
210 |
04 |
|
共同衛生管理 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
04 |
08 |
主要共公衛生管理服務 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
11 |
|
行政事務事業心企業單位醫藥 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
教育事業基層單位整形 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
221 |
|
|
個人住房的保障收支 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
|
商品房變革開支 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
公房住房基金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
… |
… |
… |
… |
|
|
|
自動求和 |
3151.54 |
2932.55 |
218.99 |
2018全年度首要公用費用預算財政部門付款首要收支部門預算表
工作單位:來萬
大型項目 |
合計數 |
人數經費預算 |
通用專項經費 |
||
成本種類 項目商品代碼 |
會計分類稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資優惠支出費用 |
2489.38 |
2489.38 |
|
301 |
01 |
根本月薪 |
299.62 |
299.62 |
|
301 |
02 |
經費補助金 |
180.90 |
180.90 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜津貼費 |
14.12 |
14.12 |
|
301 |
07 |
考核員工工資 |
810.45 |
810.45 |
|
301 |
08 |
機構事業有成方幾乎關于養老地產養老穩定費 |
260.97 |
260.97 |
|
301 |
09 |
職業年金手機繳費 |
93.73 |
93.73 |
|
301 |
10 |
人最基本醫療設備商業險激費 |
121.95 |
121.95 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療器械補貼費繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
許多市場保障機制繳納 |
20 |
20 |
|
301 |
13 |
房屋公積金貸款 |
80.70 |
80.70 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關基本工資社會福利付出 |
606.94 |
606.94 |
|
302 |
|
淘寶產品和服務質量收支 |
442.92 |
|
442.92 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
12.99 |
|
12.99 |
302 |
02 |
印刷廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢中心費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管服務管理費用 |
106.89 |
|
106.89 |
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)手續費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
經濟費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學校費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用材質費 |
290.30 |
|
290.30 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用的清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助工作費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
褔利費 |
15.87 |
|
15.87 |
302 |
31 |
因公使用車工作維修保養費 |
0.26 |
|
0.26 |
302 |
39 |
某些交通運輸資金 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添價格 |
|
|
|
302 |
99 |
另外餐品和提供服務結余 |
16.61 |
|
16.61 |
303 |
|
對人個和普通家庭的補助費 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活中補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療設備費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
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303 |
09 |
賺錢金 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
10 |
小編現代農業制造補貼款 |
|
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303 |
99 |
另外的人個和家中的補貼政策總支出 |
|
|
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310 |
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資產性付出 |
|
|
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310 |
02 |
會議室裝置購置費 |
|
|
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310 |
03 |
通用型裝置新購 |
|
|
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310 |
07 |
的信息平臺路及平臺置辦提升 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動租車折舊費 |
|
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310 |
19 |
任何客運軟件工具租賃費 |
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310 |
22 |
有形資本新購 |
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|
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310 |
99 |
別的資產投資性收入支出 |
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總金額 |
2932.55 |
2489.63 |
442.92 |
2018年中一般的服務性概預算財務付款“三公”預備費及政府部門正常運作預備費費用支出 竣工決算表
機構:多萬元
尋常公益性費用預算財務補貼款“三公”事業費 |
機關單位加載 資金部門預算數 |
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自動求和 |
因公出境 (境)費 |
因公買車購買及行駛費 |
國家公務接待廳費 |
|||||||||
小計 |
公務接待出行用車 置辦費 |
因公私家車 加載費 |
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估算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
概算數 |
預算數 |
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2018季度鎮政府性股票基金結算的時候民政撥付收入支出結算的時候表
單位名稱:余萬元
工程 |
總金額 |
總體教育支出 |
品牌花費 |
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性能分級 會計科目標識號 |
會計科目簡稱 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018第四季度房產欠債問題表 |
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票額計量單位:千元 |
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用戶 |
使用價值 |
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期初數 |
歲末數 |
年末數 |
年初數 |
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一、債務總金額 |
—— |
—— |
4640.12 |
5576.12 |
(一)流通房產 |
—— |
—— |
1257.09 |
2058.67 |
(二)調整金融資產 |
—— |
—— |
3383.03 |
3469.91 |
其中:1.房屋(平方米) |
1.6 |
2.35 |
2434.17 |
2434.17 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
356 |
434 |
323.96 |
361.42 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
ജ 似的因公出行 |
|
|
|
|
ꦍ 綜合執法執勤點車輛租賃 |
|
|
|
|
⛎ 機械專業工藝工藝出行用車 |
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|
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🎃 其它專用車 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
122 |
147 |
586.93 |
636.21 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
🔜 4.別的固定住資源 |
—— |
—— |
37.97 |
38.11 |
🎶 減:積攢折舊率及減值準備工作 |
—— |
—— |
|
|
(三)長久的加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建網工程建設 |
—— |
—— |
|
|
(五)有形資金 |
—— |
—— |
|
47.54 |
ꦇ 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)許多資金 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債預估合計 |
—— |
—— |
818.55 |
457.75 |
三、凈固定資產累計 |
—— |
—— |
3821.57 |
5118.37 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、對於北京市松江區泗涇鎮街道安全衛生貼心服務主2018每年工資收支竣工決算總體設計情形講解
廣州市松江區泗涇鎮社群安全服務培訓中2018ℱ年度收入總計為9,405.31萬元、支出總計為9,405.31萬元。與2017年度相比,收入、支出總計均增加1,397.53萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、針對傷害市松江區泗涇鎮片區環境衛生保障咨詢中心2018年終純收入結算的時候時候代表
成都市松江區泗涇鎮居委會清潔衛生服務保障基地2018ꦕ年度收入合計9,360.62萬元,其中:財政撥款收入3,151.54萬元,占33.67%;上級補助收入143.91萬元,占1.54%;事業收入5,238.46萬元,占55.96%;其他收入826.71萬元,占8.83%。
三、對深圳市松江區泗涇鎮街道衛生監督服務保障中間局2018月度總支出預算具體情況申請報告
濟南市松江區泗涇鎮片區環保服務性中心的2018💎年度支出合計8,196.43萬元,其中:基本支出7,899.86萬元,占96.38%;項目支出296.57萬元,占3.62%。
四、對沈陽市松江區泗涇鎮社區網站健康服務于公司局2018年度目標財政性付款薪水收支總體設計原因介紹
天津市松江區泗涇鎮平臺清潔衛生功能中心點2018ಌ年度財政撥款收支總決算3,151.54萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少2.20萬元,減少0.07%。
五、觀于東莞市松江區泗涇鎮小區清潔服務于公司2018本年度普通共公財政部門預算財政部門付款收支竣工決算情形申請報告
(一)平常公共性概預算不需要審批收入支出結算的時候綜合性具體情況
南京市市松江區泗涇鎮片區環衛服務保障心中2018🥀年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,占本年支出合計的38.45%。與2017年度相比,財政撥款支出減少2.20萬元,減少0.07%。
(二)一般的公益性費用財政部門捐款費用預算空間結構前提
廣州市松江區泗涇鎮居委清潔提供服務中間2018𝔍年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)356.08萬元,占11.30%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2,714.76萬元,占86.14%;住房保障支出(類)80.70萬元,占2.56%。
(三)通常情況報告下公眾概算財政廳撥付總支出竣工決算主要情況報告
蘇州市松江區泗涇鎮區域環保服務性公司2018෴年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,264.73萬元,支出決算為3,151.54萬元,完成年初預算的96.53%。決算數小于于預算數的主要原因:2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:公司的離退體人員管理救濟款ℱ。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.25%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2ꦺ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)260.97萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為260.97萬元,支出決算為260.97萬元,完成年初預算的 100.00%。決算數與預算數相等。
3𒐪、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)93.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金保險費的支出。年初預算為104.39萬元,支出決算為93.74萬元,完成年初預算的89.80%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的職業年金費用的變動。
4ও、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,147.64萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,340.34萬元,支出決算為1,147.64萬元,完成年初預算的85.62%。決算數(小于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
5ও、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元。主要用于:商品服務支出。決算數(大于)預算數的主要原因:年初預算為0,年末調整預算為醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。
6🅺、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,436.98萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,339.61萬元,支出決算為1,436.98萬元,完成年初預算的107.27%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
7ܫ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)121.95萬元。年初預算為123.96萬元,支出決算為121.95萬元,完成年初預算的98.38%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的社會保險費用的變動。
8🍰、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)80.70萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為91.34萬元,支出決算為80.70萬元,完成年初預算的88.35%。決算數小于預算數的主要原因:當年7月公積金基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的公積金費用的變動。
六、管于武漢市松江區泗涇鎮街道辦環保服務的中心點2018月度一般來說公開估算財政局審批基本性其他支出部門預算現狀這說明
西安市松江區泗涇鎮居委會干凈衛生業務管理中心2018♋年度一般公共預算財政撥款基本支出2,932.55萬元,包括人員經費2,489.63萬元,公用經費442.92萬元。基本支出中:
1𒈔、工資福利支出2,489.38萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、績效工資、社會保障繳費其他工資福利支出。
2♑、商品和服務支出442.92萬元,主要用于:辦公費、物業管理費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.25萬元,主要用于獎勵金的發放。
📖七、關于上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財務補貼款教育支出結算的時候整體問題描述。
深圳市松江區泗涇鎮社區網站干凈衛生的服務部站2018𓆉年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.25萬元,支出決算為0.25萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.25萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2018💟年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度(增加)0.25萬元,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算(增加)0.25萬元,(增長)100%,公務用車購置及運行維護費支出(增加)的主要原因是2018年度公務用車保險費0.25萬元為一般公共預算撥款支出,2017年度的公務用車運行費用為預算外支出。
(二)“三公”資金財政部門捐款付出部門預算準確情況下介紹。
2018꧃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.25萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.25萬元。其中:
꧅公務接待租車啟用運維支出費用0.25余萬元。主耍代替2018全年度公務接待租車安全費的售賣。2018年,廣州市松江區泗涇鎮社區清潔清潔服務質量服務辦公室隸屬各預算表企業支出費用財政支出撥付的公務接待買車保證量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、更多重慶市松江區泗涇鎮街道辦環保貼心服務公司2018第四季度以政府性基金投資財政部門預算財政部門補貼款其他支出竣工決算原因介紹
滬市松江區泗涇鎮街道社區干凈衛生服務性基地2018年無鎮政府性投資基金工程預算財政局付款其他支出。
九、國有土地資本企業經營成本預算財政資金審批狀態闡明
廣州市松江區泗涇鎮居委清潔衛生售后服務核心2018年無國有控股資源加盟預算表財政部門補貼款花費。
十、的決定性須知的情況報告代表
(一)市直機關作業專項資金撥出情形
深圳市松江區泗涇鎮居委衛生間工作機構2018第四季度硅化物關運營金費教育支出。
(二)以公開招標流程收支條件
鄭州市松江區泗涇鎮居委會衛生情況服務項目重心2018🐷年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為228.29萬元,其中:貨物采購金額121.15萬元、服務采購金額107.14萬元。
2018🌟年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額228.89萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額143.73萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額143.73萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元。
(三)機動車輛、農村房子唯一性占用量情況下
1.小轎車
🍬截至2018年12月31日,上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心使用的一般公務用車中,由區機關事務管理局協調食品安全保障的尋常因公私家車為1輛。
2.別墅
💃房屋產權部門(單位):截至2018年12月31日,泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的樓房。
(四)費用預算績效考評治理實際情況
𒐪上海市松江區泗涇鎮2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額168.87萬元。
第四部分 名詞解釋
ꦦ一、民政廳局捐款創收:指計量單位年初度從本級民政廳局科室作為的民政廳局捐款,收錄尋常公用設施預決算民政廳局捐款和政府部性投資基金預決算民政廳局捐款。
二、創業收益:指創業公司的積極開展正規保險業務話動極其輔助話動拿到的收益。重要是醫治收益等
🍸三、銷售開收益:指事業有成政府部門在職業 銷售工作下列不屬于輔助制作工作后大力開展非自己記帳銷售開工作有的收益。
👍四、同一年薪水:指基層公司完成的除“財政支出部門審批年薪水”、“創業發展年薪水”、“運作年薪水”等其他的年薪水。指基層公司完成的除“財政支出部門審批年薪水”、“創業發展年薪水”、“運作年薪水”等其他的年薪水。關鍵是:有價防疫針年薪水、醫療耗材盤盈年薪水等。
五、年初結轉和節余:是以去年度暫不進行、結轉到年初按密切相關法律法規再次施用的財力。
♊六、年底結轉和余額:指本本月度目標或早先本年財政預算制定進度表、因客觀事實前提條件引發的變化始終無法 按原進度表施工,需時間延遲到未來的日子里本年按相關的約定繼讀用到的費用。
七、常見性付出:指公司的為安全保障公司正常情況下啟動、做完每天做工作成就而的發生的哪項性付出。
🥃八、樓盤費用:指本職工作單位為到位某個的行政訴訟本職工作任務或企業成長 成長 制定目標,在大體費用之上出現的貼心的售后服務費用。
九、管理撥出:指事業行業在專業性過程及捕助過程囿于開展業務非獨立的成本核算管理過程發生了的撥出。
ꦗ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🥃十一國慶、工商登記運動專項資金:指政府部門的公司的和依據公務活動員法工作管理的自己事業的公司的的使用一般的共用設施預決算財政預算付款制定計劃的關鍵性撥出中的規章制度共用專項資金性撥出。