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2019年決算信息公開(上海市松江區中山街道社區衛生服務中心)
信息來源: 公布時間段:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

深圳市松江區中山銜道街道社區安全衛生服務項目中心站

2019一年度部門部門預算

 


目  錄

 

1的部分 昆明市松江區中山街道辦社區網站環保服務質量心中簡介

一、主要的職責范圍

二、構造設計

第二部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、納入結余預算總表

二、薪資預算表

三、收入支出預算表

四、財政局撥付薪資收入總支出預算總表

五、似的公共信息費用預算不需要審批教育支出部門預算表

六、普遍公共性概算財政性支出捐款主要性支出竣工決算表

七、一般的公益性工程預算財政局付款“三公”費用及市直機關運營費用結余結算的時候表

八、現政府性母基金部門預算財務撥付收支部門預算表

九、資產投資欠債的記錄表

第三部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

4、那部分 形容詞表達


第一部分    上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況

 

一、關鍵崗位職責

🤪北京市松江區中山的大街上社區保障站公開安全保障中心點是區衛計委下的一種基層黨組織醫療機構保障組織。承擔責任中山的大街上所有人們百姓差不多醫療機構保障與公開公開安全避免保鍵保障。

二、組織機構設計

🎐根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    海市松江區中山街道社區衛生服2019年度部門決算表

2019本年使收入支出費用結算的時候總表

企業單位:萬多

創收

總支出

項目流程

竣工決算數

項目

結算的時候數

一、一樣 公共服務費用民政補貼款個人收入

5349.08

一、通常情況公用業務花費

 

二、相關部門性基金投資工程預算財政局審批效益

 

二、外交史結余

 

三、領導補助款使收入

 

三、國防軍事費用支出

 

四、事業性薪資收入

4830.62

四、公眾安全可靠花費

 

五、生意薪水

 

五、學前教育教育支出

 

六、附設企事業單位繳納盈利

 

六、科學的水平付出

 

七、相關納入

63.60

七、藝術游玩休育與影視文化總支出

 

 

 

八、生活有保障和學生就業費用

600.63

 

 

九、環保鍵康開支

9046.15

 

 

十、節能安全安全支出費用

 

 

 

十一月、縣域社區服務中心經費支出

 

 

 

12、農業和林業水撥出

 

 

 

第十三、公共交通運載花費

 

 

 

十四、能源探勘信息等收入支出

 

 

 

十四、工商業服務于業等收支

 

 

 

第十五、金融創新教育支出

 

 

 

十六、經濟援助其他的中北部經費支出

 

 

 

十七、自然的產品海底氣象局等費用支出

 

 

 

19、個人住房維護教育支出

164.36

 

 

二是、調味品物質保障性支出

 

 

 

二十一國慶、災害性生物防治及應急方案處理結余

 

 

 

二十三、另一其他支出

 

上年薪水預估合計

10243.30

當年度支出費用總計

9811.14

用事業單位債券化解收入支出表差額

 

余額配置

373.85

年末結轉和余額

186.10

月底結轉和節余

244.41

總共

10429.40

合計

10429.40


2019全年使收入結算的時候表

廠家:百萬元

工程

當年度工資累計數

財政預算捐款使收入

上家補帖薪資收入

企業發展使收入

經營管理盈利

附加機關單位上交使收入

其它的盈利

功能分類
科目編碼

題目稱呼

總金額

10243.30

5349.08

 

4830.62

 

 

63.60

208

 

 

發展切實保障和畢業生就業

600.63

424.24

 

176.39

 

 

 

 

208

05 

 

政府部門事業發展政府部門離退體

600.63

424.24

 

176.39

 

 

 

208

05

02 

參公標準離離休

8.75

8.75

 

 

 

 

 

208

05

05

行政政府部門視野政府部門通常頤養天年穩妥交費費用支出

407.31

230.93

 

176.39

 

 

 

208

05

06

政府部門工作工作單位就業年金交款開支

184.57

184.57

 

 

 

 

 

210

 

 

社區醫療安全衛生與設計生孩子總支出

9478.31

4760.48

 

4654.23

 

 

63.60

210

03

 

基成治療安全學校

8270.96

3553.13

 

4654.23

 

 

63.60

210

03

01

地方居委會安全衛生組織

8270.96

3553.13

 

4654.23

 

 

63.60

210

04

 

公共性安全衛生

986.96

986.96

 

 

 

 

 

210

04

08

大多公共功能安全功能

981.97

981.97

 

 

 

 

 

210

04

09

大量公共性衛生學專頂

4.99

4.99

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門人事公司的社區醫療

220.38

220.38

 

 

 

 

 

210

11

02

事業發展組織醫療保障

220.38

220.38

 

 

 

 

 

221

 

 

個人住房得到保障結余

164.36

164.36

 

 

 

 

 

221

02

 

往房制度改革收支

164.36

164.36

 

 

 

 

 

221

02

01

商品房北京公積金

164.36

164.36

 

 

 

 

 


2019本年度收入支出預算表

公司的:萬元左右

 

項目

本年度費用支出 總金額

常見結余

該項目收支

上交上一級撥出

加盟教育支出

對附屬醫院行業補貼政策收支

功能分類
科目編碼

會計分類名稱大全

累計

9811.14

8938.11

873.03

 

 

 

208

 

 

社會生活保障機制和擇業結余

600.63

600.63

 

 

 

 

208

05 

 

行政部門參公行業離辭職

600.63

600.63

 

 

 

 

208

05

02 

事業編制名稱單位名稱離退職

8.75

8.75

 

 

 

 

208

05

05 

行業創業行業崗位年金交費性支出

407.31

407.31

 

 

 

 

208

05

06

工商登記事業上企業通常健康養老人壽保險股權基金的津貼

184.57

184.57

 

 

 

 

210

 

 

衛生間良好花費

9046.15

8173.12

873.03

 

 

 

210

03

 

基層工作醫療管理衛生監督結構

7838.80

7020.56

818.24

 

 

 

210

03

01

市政區域衛生監督培訓機構

7838.80

7020.56

818.24

 

 

 

210

04

 

公益性衛生管理

986.94

932.17

54.79

 

 

 

210

04

08

根本公共服務于衛生服務于

981.97

932.17

49.80

 

 

 

210

04

09

重大事件公共信息衛生監督自查報告

4.99

 

4.99

 

 

 

210

11

 

行政機關事業上公司的醫療保健

220.38

220.38

 

 

 

 

210

11

02

行業方醫療保健

220.38

220.38

 

 

 

 

221

 

 

房屋有保障支出費用

164.36

164.36

 

 

 

 

221

02

 

住宅房機構改革經費支出

164.36

164.36

 

 

 

 

221

02

01

商品房公積金

164.36

164.36

 

 

 

 


2019半年度財政局付款凈收入性支出竣工決算總表

公司的:億元

收錄

費用支出

樓盤

預算數

工程

預估合計

尋常服務性預決算財政預算付款

部門性基金投資財政資金預算財政資金付款

一、基本通用財政部門預算財政部門審批

5349.08 

一、一樣公開服務質量開支

 

 

 

二、市政府性新基金預算表財政局補貼款

 

二、外交政策其他支出

 

 

 

 

 

三、國防軍事付出

 

 

 

 

 

四、服務性的安全費用

 

 

 

 

 

五、育兒教育經費支出

 

 

 

 

 

六、科學方法方法開支

 

 

 

 

 

七、技術 度假旅行休育與傳媒業收支

 

 

 

 

 

八、社會各界保護和專業教育收支

424.25 

424.25 

 

 

 

九、環保健康生活總支出

4760.48

4760.48 

 

 

 

十、高效干凈費用支出

 

 

 

 

 

五一、城鎮社區衛生支出費用

 

 

 

 

 

第十二、農業水總支出

 

 

 

 

 

第十三、路網公路運輸總支出

 

 

 

 

 

十四、自然資源堪探的信息等結余

 

 

 

 

 

二十、行業的服務企業等其他支出

 

 

 

 

 

十五、財經支出費用

 

 

 

 

 

十八、支援其它區縣性支出

 

 

 

 

 

18、自然環境網絡資源海域氣象條件等花費

 

 

 

 

 

十八、房產維護結余

164.36 

164.36 

 

 

 

三十、調味品防汛物資貯備其他支出

 

 

 

 

 

二五一、地震災害預治及作為應急的菅理教育支出

 

 

 

 

 

二12、其他的費用支出

 

 

 

當年度使收入總金額

5349.08 

年初性支出累計

 5349.08

5349.08 

 

期初財政預算撥付結轉和余額

 

半年度民政補貼款結轉和余額

 

 

 

一、一般來說公用設施概預算財政性撥付

 

 

 

 

 

二、現政府性債券預決算不需要撥付

 

 

 

 

 

累計

5349.08 

總額

 5349.08

5349.08 

 

 


2019季度普通公共服務工程預算不需要捐款教育支出預算表

廠家:千元

 

好項目

自動求和

一般開支

新項目收支

技能等級分類

學科項目編碼

管理費用命名

208

 

 

社會發展有效保障了和工作

424.25

424.25

0.00

208

05 

 

人事部門行業企業單位離辭職

424.25

424.25

0.00

208

05

02 

企事業院校離提前退休

8.75

8.75

0.00

208

05

05

對公司的自己事業公司的核心頤養穩妥股權基金的補貼金

230.93

230.93

0.00

208

05

06 

機構衛生事業的單位新職業年金繳納收支

184.57

184.57

0.00

210

 

 

干凈身心健康性支出

4760.48

4014.97

745.51

210

03

 

底層治療干凈衛生組織機構

3553.13

2862.41

690.72

210

03

01

城市發展片區公共衛生公司

3553.13

2862.41

690.72

210

04

 

共同衛生間

986.96

932.17

54.79

210

04

08

基本性安全服務性安全安全服務

981.97

932.17

49.80

210

04

09

很大公共信息環境衛生專項整治

4.99

 

4.99

210

11

 

政府部門行業企業單位醫療衛生

220.38

220.38

0.00

210

11

02

企業發展標準醫療服務

220.38

220.38

0.00

221

 

 

自建房擔保花費

164.36

164.36

0

221

02

 

公寓房轉型付出

164.36

164.36

0

221

02

01

自建房社保公積金

164.36

164.36

0

合計數

5349.08

4603.57

745.51


2019半年度大體上公開費用財政部門付款大體經費支出部門預算表

  單位名稱:萬的大寫

業務

總計

專業人員經費預算

通用經費支出

區域經濟歸類

科目必商品編號

課程和科目名稱大全

301

 

待遇好處性支出

4235.89

4235.89

 

301

01

  最基本公資

261.77

261.77

 

301

02

  補貼費補貼費

172.86

172.86

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  工作餐補貼費

 

 

 

301

07

  績效考核待遇

2084.52

2084.52

 

301

08

企教育事業公司的教育事業公司的常見健康養老商業保險付款

230.93

230.93

 

301

09

專職年金激費

184.57

184.57

 

301

10

企業員工關鍵醫療保障穩定交款

220.38

220.38

 

301

11

公務接待員醫療保障補帖交費

 

 

 

301

12

其它社會上有效保障了交款

68.03

68.03

 

301

13

住宅房住房基金

164.36

164.36

 

301

14

醫療器械費

 

 

 

301

99

  其它的底薪社會福利撥出

848.47

848.47

 

302

 

各種商品和貼心服務付出

334.47

 

334.47

302

01

  辦公場所費

2.69

 

2.69

302

02

  進行印刷費

27.01

 

27.01

302

03

  咨訊費

1.58

 

1.58

302

04

  流程費

0.05

 

0.05

302

05

  水電費

8.93

 

8.93

302

06

  交電費

14.90

 

14.90

302

07

  郵電局費

8.73

 

8.73

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  業主安全服務費

4.14

 

4.14

302

11

  出差費

5.67

 

5.67

302

12

  因公出國留學(境)加盟費

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

66.64

 

66.64

302

14

  租房費

 

 

 

302

15

  會議通知費

 

 

 

302

16

  專業培訓費

 

 

 

302

17

  因公接受費

 

 

 

302

18

  多功能板材費

132.32

 

132.32

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專業級助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

20.06

 

20.06

302

27

  授權委托工作費

7.81

 

7.81

302

28

  企業工會金費

 

 

 

302

29

  福利金費

17.01

 

17.01

302

31

  國家公務專用車啟用運維費

0.03

 

0.03

302

39

  某些公路交通預算

 

 

 

302

40

  稅金及增加花銷

 

 

 

302

99

  其它各種商品和服務教育支出

16.90

 

16.90

303

 

對人個和家中的津貼

1.42

1.42

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活動補助款

0.35

0.35

 

303

07

  醫療保障費補貼

 

 

 

303

08

  捐資貧困補助

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

0.79

0.79

 

303

10

每個人草業生產方式補帖

 

 

 

303

99

  許多對一個人和家里生活的政府補貼

0.28

0.28

 

310

 

投資基金性其他支出

31.79

 

31.79

310

02

  辦公場所主設備新購

19.81

 

19.81

310

03

  轉用機械設備采購

8.68

 

8.68

310

07

  圖片信息數據網絡及系統軟件租賃費提升

3.30

 

3.30

310

13

  公務接待私家車新購

 

 

 

310

19

  一些公路交通專用工具購買

 

 

 

310

21

  古物和陳列設計品添置

 

 

 

310

22

  隱匿凈資產折舊費

 

 

 

310

99

  另一投資者性其他支出

 

 

 

總計

4603.57

4237.31

366.26

 


🍸2019半年度通常公開費用預算民政捐款“三公”專項經費撥出及機關事業單位執行專項經費撥出撥出竣工決算表

組織:70萬

一般來說共同財政部門預算財政部門撥付“三公”專項資金

單位運營

資金投入竣工決算數

總金額

因公出國旅游

(境)費

因公買車購置費及運營費

國家公務接代費

小計

公務活動車輛租賃

租賃費費

公務接待車輛使用

電腦運行費

估算數

部門預算數

概算數

部門預算數

工程預算數

預算數

工程預算數

部門預算數

費用預算數

部門預算數

成本預算數

部門預算數

 

25

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

 


2019年末國家性私募基金費用預算財政性審批結余竣工決算表

廠家:上萬元

的項目

累計數

常規費用支出

項目流程撥出

特點定義

課程識別碼

課程和科目各稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市XX局2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019每年財產欠債現狀表

 

 

額度單位名稱:余萬元

 

總量

社會價值

年終數

年初數

本年數

年初數

一、資產投資總計

——

——

3827.16

4597.92 

   (一)流量財產

——

——

2136.57 

2737.16

   (二)固定好股權

——

——

3274.70

3699.63

          其中:1.房屋(平方米)

3400.64

3400.64

428.63

428.63 

🔯                2.專用主設備(臺/套/輛)

 874

 926

531.98

530.40

🐭                     在其中:(1)車倆(輛)

 2

 2

 67.39

67.39

✱                                 普通因公買車

 

 

 

 

꧙                                 行政執法交警執法買車

 

 

 

 

♛                                 勞動防護專業性高技術租車

 

 

 

 

🐻                                 的私家車

 2

 2

 67.39

67.39 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 337

410 

1948.66 

2369.98

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 3

 4

444.60

623.10

🔥               4.別規定財力

——

——

365.43

370.62

൲        減:累加折舊率及減值工作

——

——

1653.07

1977.96

   (三)長時間股份注資

——

——

 

 

   (四)長期性的公司債券投資加盟

——

——

 

 

   (五)要建過程中

——

——

 

 

   (六)隱形資本

——

——

 79.78

164.86

🥀        減:累加攤銷

——

——

10.81 

 25.77

   (七)任何金融資產

——

——

 

 

二、流動負債合計數

——

——

991.84

1169.75

三、凈股本預估合計

——

——

2835.32

3428.17

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明

 

一、針對南京市松江區中山街小區食品衛生服務管理咨詢中心2019一年度純收入教育支出部門預算總體布局具體情況闡述

傷害市松江區中山居委會區域安全安全服務機構2019🃏年度收入總計為10429.40萬元、支出總計為10429.40萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加866.53萬元。主要原因:2019年業務量增加,事業收入增加263.26萬元;2019單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加422.16萬元。

二、更多南京市松江區中山街辦居委環境衛生服務培訓中2019季度工資竣工決算的情況表明

上年𒈔收入合計10243.30萬元,其中:財政撥款收入5349.08萬元,占52.22%;事業收入4830.62萬元,占47.16%;其他收入63.60萬元,占0.62%。

三、有關廣州市松江區中山片區居委會片區環衛服務的中心局2019年度目標付出部門預算時候表明

當年度🃏支出合計9811.14萬元,其中:基本支出8938.11萬元,占91.10%;項目支出873.03萬元,占8.90%。

四、針對滬市松江區中山街道社群社群衛生管理安全服務中2019一年度不需要捐款工資收入花費總體目標原因原因分析

蘇州市松江區中山道路社區衛生服務保障監督衛生監督服務保障中心站2019ไ年度財政撥款收支總決算5349.08萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

五、有關于蘇州市松江區中山街辦社區干凈干凈服務保障心中2019年度目標一般的公眾不需要預算不需要審批撥出結算的時候狀況說明書

(一)正常通用預結算的時候財政局付款總支出結算的時候總體性事情

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019♎年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,占本年支出合計的51.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。

(二)基本公眾結算的時候財政性審批支出費用結算的時候機構時候

重慶市松江區中山街街道干凈業務中心站2019✤年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出424.25萬元,占7.93%;衛生健康支出4760.48萬元,占89.00%;住房保障支出164.36萬元,占3.07%。

(三)通常公用設施估算財政局撥付撥出預算實際上當前情況

杭州市市松江區中山街邊小區環境衛生服務管理中心局2019🔥年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4814.51萬元,支出決算為5349.08萬元,完成年初預算的111.10%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:

1𓆉、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.75萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為8.75萬元,完成年初預算的34.11%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動,2019年僅一人開展休閑養生活動。

2🍌、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)230.93萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為230.93萬元,支出決算為230.93萬元。完成年初預算的100%。

3♒、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)184.57萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為168.37萬元,支出決算為184.57萬元。完成年初預算的109.62%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

 4🎀、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)3553.13萬元,主要用于:(1)基本支出2862.41萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出690.72萬元,主要用于:骨密度儀、液晶靜脈定位儀、彩色多普勒超聲診斷儀、經顱直流電刺激TDCS、生物樣本安全庫、 分中心經費補貼、方塔分中心雨污水分離工程、零星維修等。年初預算為3103.50萬元,支出決算為3553.13萬元,完成年初預算的114.49%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。

5🦩、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)981.97萬元,主要用于:2019基本公共衛生中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為938.80萬元,支出決算為981.97萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。

6ဣ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)4.99萬元,主要用于:項目支出4.99萬元,主要用于:中醫藥文化角建設支出,用于所必須的耗材,中醫文化角建設經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增中醫文化角建設經費4.99萬元,年初未安排。

7✤、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)220.38萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為199.94萬元,支出決算為220.38萬元,完成年初預算的110.22%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

8🌃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)164.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為147.32萬元,支出決算為164.36萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

六、對天津市松江區中山街區社群衛生防疫提供服務心中2019月度通常前提公共性概預算財務補貼款基礎結余竣工決算前提代表

杭州市松江區中山大街街道辦事處干凈衛生服務性核心2019𒈔年度一般公共預算財政撥款基本支出4603.57萬元,包括人員經費4237.31萬元,公用經費366.26萬元。基本支出中:

1、工資福利支出4235.89萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。

2🍸、商品和服務支出334.47萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。

3🐻、對個人和家庭補助支出1.42萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。

七、觀于北京市松江區中山小區小區衛生防疫保障中2019年基本服務性成本預算不需要補貼款“三公”經費預算費用竣工決算現狀這說明

(一)“三公”資金財政性捐款其他支出結算的時候綜合事情代表。

昆明市松江區中山街邊街道辦事處衛生間售后管理中心站2019𒁃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:

🌺因公出國留學(境)費用由區外辦、區臺辦負責管理編寫,并大一統發表,本計量單位不是自行決定重復使用發表。

🌞公務用車購置及運行維護費決算0元,預算25萬元,由于現有車輛年久失修,預算申請新購置1輛。采購流程未走完,故結轉下年采購。

公務接待費決算0萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2018年度持平

(二)“三公”經費開支民政捐款開支竣工決算具體實施情況下證明。

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

🐠北京市松江區中山社區衛生保障監督居委會社區衛生保障監督衛生監督保障機構2019年無政府機關性基金、期貨、現貨、微盤項目預算國庫補貼款總支出。

九、國家股資源營運預算表財政資金付款現狀介紹

🌟傷害市松江區中山街道社區衛生服務保障間社區衛生服務保障間衛生間服務保障中心局2019年末無國家資本投資企業經營估算財政性付款結余。

十、任何為重要法定程序的狀態反映

(一)危險機關工作經費預算支出費用情況下

杭州市松江區中山居委會居委會安全服務項目主2019季度三聚氰胺樹脂關開機運行經費支出費用支出費用。

(二)政府性的采購收入支出情況報告

傷害市松江區中山街邊小區干凈衛生的服務中央2019💞年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為532.86萬元,其中:貨物采購金額272.15萬元、服務采購金額260.71萬元。

(三)工程車輛、快裝非常規負載狀態

蘇州市松江區中山銜道社區售后服務站衛生間售后服務中間2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算效績菅理情況下

ꦚ上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:🅷編報績效目標的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效自評的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元,平均得分91.14分(其中,績效評級為“優”的項目35個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。


꧂                   第四部分    名詞解釋

 

🌌一、財政部門局成本預決算廳局審批年收入:指標準本每年度從本級財政部門局成本預決算廳局機構得到的財政部門局成本預決算廳局審批,以及一般的公益性成本預決算財政部門局成本預決算廳局審批和政府機關性貨幣基金成本預決算財政部門局成本預決算廳局審批。

𝔍二、人事工資薪水:指人事公司的實施非常專業業務范圍項目和輔助制作項目拿得的工資薪水。常見是:治療工資薪水等。

𒅌三、運營個人個人收入:指企業機構在專業技術保險業務行為及輔助的行為本身開發非自主歸集運營行為擁有的個人個人收入。

🧸四、別的薪水:指基層單位獲得的除“國庫捐款薪水”、“企業薪水”、“開薪水”等之內的薪水。一般是:通用衛生間入職體檢薪水、狂犬疫苗薪水等。

五、當年度結轉和余額:就是指當年度暫未完全、結轉到當年度按關與規定持續施用的錢財。

ꩵ六、月底結轉和盈余:指本年中度或十年前年中成本預算配備、因客觀性的狀態進行變動尚未按原計劃方案推行,需推遲到已經年中按關干法規延續采用的金額。

七、基礎費用:指計量單位為的保障貸款機構常見轉運、完整生活崗位任務卡而會出現的數據來費用。

𝐆八、工程項目付出:指企業單位為順利完成指定的財政崗位對方任務或創業發展對方,在大致付出后進行的每項付出。

ꦛ九、運作撥出:指衛生機關事業單位名稱在職業 行動及協助行動外面做好非經濟獨立測算運作行動發生的撥出。

ꦆ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

😼五一、市直機關作業勞務費:指財政廳的方和參考因公員法管控的工作的方選擇一樣 公共信息概預算財政廳撥付準備的基本上費用費用 中的定期公共勞務費費用費用 。

 

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