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2018年度部門決算公開(上海市松江區中山街道社區衛生服務中心)
信息來源: 推送時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

佛山市松江區中山街道社區服務管理平臺社區服務管理平臺衛生學服務管理平臺

2018每年部門管理部門預算

 

 


目  錄

 

1、部位 蘇州市松江區中山街辦居委會衛生監督服務性重點簡況

一、包括管理職能

二、部門部門預算機關單位組成部分

第二部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、收益收入支出部門預算總表

二、凈收入竣工決算表

三、開支部門預算表

四、財政資金撥付收錄結余預算總表

五、一般來說公眾估算財務撥付教育支出預算表

六、般公共服務預部門預算財政部門付款差不多收入支出部門預算表

七、般共公竣工決算財政性審批“三公”接待費及工商登記工作接待費性支出竣工決算表

八、政府部門性新基金費用財政局撥付性支出部門預算表

九、資產投資債務環境表

第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

最后部位 動詞說明

 


第一部分    上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況

 

一、具體職責范圍

🏅成都市松江區中山銜道特別食品環境衛生產品中心的是區衛計委下的1個大致醫療器械組織 組織 。分擔中山銜道謀福利公民民眾大致醫療器械組織 與公共性食品環境衛生治療預防保健產品。

二、培訓機構設置

💙根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。

 


第二部分    上海市松江區中山街道社區衛生服2018年度部門決算表

2018第四季度收入來源付出竣工決算總表

計量單位:萬是

個人收入

經費支出

該項目

結算的時候數

產品

部門預算數

一、民政撥付薪水

4592.73

一、似的公共性工作收支

 

  至少:鎮政府性資金概預算不需要付款

 

二、外交史撥出

 

二、上一級津貼個人收入

181.65

三、防御收入支出

 

三、企業薪資

3541.72

四、公共服務應急教育支出

 

四、自主經營盈利

 

五、教學收支

 

五、附設企事業單位上交國家個人收入

 

六、實驗枝術其他支出

 

六、其它的個人收入

843.99

七、文化課體育運動與媒體收支

 

 

 

八、世界 得到保障和就業形勢其他支出

580.96

 

 

九、治療衛生監督與工作規劃養育經費支出

8396.6

 

 

十、節能公司綠色環保收支

 

 

 

國慶、城市街道費用支出

 

 

 

十三、農業水性支出

 

 

 

十四、出行運送開支

 

 

 

十四、環境資源堪探數據等性支出

 

 

 

十四、商業地產精準服務企業等付出

 

 

 

十五、科技金融收支

 

 

 

十八、經濟援助許多區縣收入支出

 

 

 

18、土地海域氣象局等開支

 

 

 

19、房間有保障收支

128.58

 

 

四十、油糧應急物資產出收支

 

 

 

二十一月、各種收入支出

 

年初年收入總金額

9160.09

本年度其他支出合計數

9106.14

用參公債券擬補結余差額

 

余額分配比例

270.63

期初結轉和余額

402.78

歲末結轉和節余

186.1

累計

9562.87

總額

9562.87


2018本年度效益預算表

單位名稱:多萬元

的項目

上年利潤預估合計

財務撥付純收入

領導補貼政策工資

教育事業收入來源

自主經營納入

附加標準繳納收入水平

其它薪資

功能分類
科目編碼

幾個會計科目稱呼

累計

9160.09

4592.73

181.65

3541.72

 

 

843.99

208

 

 

社會各界保障措施和專業教育

580.96

580.96

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政訴訟自己事業基層單位離退休年齡

580.96

580.96

 

 

 

 

 

208

05

02 

人事的單位離養老

22.85

22.85

 

 

 

 

 

208

05

06

機關企業部門企業部門幾乎健康養老人身險交費收入支出

148.40

148.40

 

 

 

 

 

208

05

07

部門參公計量單位行業年金激費費用

409.71

409.71

 

 

 

 

 

210

 

 

醫遼環保與準備發育其他支出

8450.55

3883.19

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

 

基礎整形安全構造

7456.42

2889.06

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

01

大城市小區衛生間機購

7448.24

2880.88

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

99

其余基層工作醫治衛生情況學校

8.18

8.18

 

 

 

 

 

210

04

 

公共信息衛生間

835.42

835.42

 

 

 

 

 

210

04

08

基本的公共信息食品衛生服務管理

835.42

835.42

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理教育事業機構醫療保障

158.71

158.71

 

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業機構醫療機構

158.71

158.71

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房安全保障其他支出

128.58

128.58

 

 

 

 

 

221

02

 

房間制度改革收入支出

128.58

128.58

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅公積金貸款

128.58

128.58

 

 

 

 

 


2018本年其他支出結算的時候表

企業:萬余元

頂目

本年度撥出總計

基本性總支出

好項目總支出

上交領導結余

經營的費用

對加盟部門經濟補貼付出

功能分類
科目編碼

會計分類分類

累計數

9106.14

8149.07

957.07

 

 

 

208

 

 

時代維護和人才需求

580.96

580.96

 

 

 

 

208

05 

 

人事部門事業心單位名稱離退居二線

580.96

580.96

 

 

 

 

208

05

02 

人事院校離養老金

22.85

22.85

 

 

 

 

208

05

06 

工商登記事業有成政府部門職業選擇年金付款付出

148.40

148.40

 

 

 

 

208

05

07

國家機關事業發展組織基本性健康養老穩妥新基金的補帖

409.71

409.71

 

 

 

 

210

 

 

醫疔環境衛生與規劃二孩付出

8396.60

7439.53

957.07

 

 

 

210

03

 

基本治療衛生防疫貸款機構

7402.47

6506.62

895.85

 

 

 

210

03

01

地區社區服務站健康組織

7394.29

6506.62

887.67

 

 

 

210

03

99

各種基層人員醫用衛生學系統

8.18

 

8.18

 

 

 

210

04

 

公用衛生情況

835.42

774.20

61.22

 

 

 

210

04

08

通常公共信息安全衛生服務性

835.42

774.20

61.22

 

 

 

210

11

 

行政事務企業組織整形

158.71

158.71

 

 

 

 

210

11

02

企事業院校醫疔

158.71

158.71

 

 

 

 

221

 

 

居住房后勤保障費用

128.58

128.58

 

 

 

 

221

02

 

住宅改革的實質性支出

128.58

128.58

 

 

 

 

221

02

01

住宅住房基金

128.58

128.58

 

 

 

 

 


2018財政預算年度財政預算付款個人收入付出結算的時候總表

的單位:萬元左右

收入水平

撥出

項目

竣工決算數

項目流程

累計

平常公共服務項目預算財政預算補貼款

當地政府性貨幣基金預算表財政支出補貼款

一、普通共同概算財務補貼款

4592.73 

一、常見公開售后服務收支

 

 

 

二、當地政府性新基金估算財政性捐款

 

二、國際關系開支

 

 

 

 

 

三、國防教育撥出

 

 

 

 

 

四、公益性安全管理費用支出

 

 

 

 

 

五、幼兒教育付出

 

 

 

 

 

六、科學學技術工藝收支

 

 

 

 

 

七、技術 體肓與媒體經費支出

 

 

 

 

 

八、發展基本保障和擇業教育支出

 580.96

 580.96

 

 

 

九、醫療服務衛生學與記劃計劃生育政策教育支出

 3893.19

 3893.19

 

 

 

十、能源管理干凈結余

 

 

 

 

 

國慶、村鎮街道總支出

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水總支出

 

 

 

 

 

第十五、公共交通搬家結余

 

 

 

 

 

十四、新信息勘察新信息等總支出

 

 

 

 

 

第十五、商業服務性服務性業等結余

 

 

 

 

 

第十六、金融投資收支

 

 

 

 

 

十二、救助同一國家花費

 

 

 

 

 

二十、國土局海底氣象條件等性支出

 

 

 

 

 

十八、住宅保駕護航費用支出

 128.58

 128.58

 

 

 

四十、調味品原材料設備存量支出費用

 

 

 

 

 

二國慶、同一結余

 

 

 

上年收入來源累計數

4592.73 

上年結余總金額

 4592.73

 4592.73

 

年末不需要補貼款結轉和節余

 

年終財政預算撥付結轉和余額

 

 

 

      通常情況公眾費用財政支出捐款

 

 

 

 

 

      市政府性私募基金概預算民政撥付

 

 

 

 

 

總額

4592.73 

共計

 4592.73

 4592.73

 

 


2018半年度大部分共公預結算的時候財政性付款花費結算的時候表

組織:千元

內容

加總

差不多其他支出

的項目收入支出

功效分為

考試科目商品編號

幾個會計科目名稱大全

208

 

 

時代擔保和工作

580.96

580.96

0.00

208

05 

 

行政機關創業部門離退休工資

580.96

580.96

0

208

05

02 

事業上企事業編離離休

22.85

22.85

0

208

05

06 

部門事業部門部門專業年金網上繳費其他支出

148.40

148.40

0

208

05

07

對機關事業心企業事業心企業幾乎社會養老保費保費理財產品的補貼

409.71

409.71

0

210

 

 

醫藥安全衛生與計劃書孕育收入支出

3,883.19

3,290.26

592.93

210

03

 

基層人員醫療服務環保醫院

2,889.06

2,357.35

531.71

210

03

01

的城市社區服務站清潔構造

2,880.88

2,357.35

523.53

210

03

99

另一個基層黨組織醫用衛生監督單位

8.18

0.00

8.18

210

04

 

通用環境衛生

835.42

774.20

61.22

210

04

08

通常公用設施衛生間服務項目

835.42

774.20

61.22

210

11

 

人事部門自己事業院校醫療機構

158.71

158.71

0

210

11

02

事業心機構診療

158.71

158.71

0

221

 

 

自建房保證經費支出

128.58

128.58

0

221

02

 

商品房創新支出費用

128.58

128.58

0

221

02

01

房間公積金貸款

128.58

128.58

0

預估合計

4592.73

3999.8

592.93

 


2018全年正常公眾項目預算民政捐款總體教育支出部門預算表

  機構:萬的大寫

活動

總金額

相關人員經費支出

公供資金

城市發展劃分類別

幾個會計科目識別碼

課程種類

301

 

年薪活動教育支出

3813.73

3813.73

 

301

01

  主要年終獎金

421.95

421.95

 

301

02

  津貼津貼

210.48

210.48

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  膳食補助款費

56.53

56.53

 

301

07

  績效考評薪資

1460.15

1460.15

 

301

08

市直機關事業發展公司的大多養老人身險人身險費

409.71

409.71

 

301

09

職業化年金繳納費用

148.40

148.40

 

301

10

企業職員常規醫療設備保險服務手機繳費

158.71

158.71

 

301

11

公務接待員社區醫療補貼金納費

 

 

 

301

12

各種社會化保證納費

65.47

65.47

 

301

13

公房公積金貸款

132.73

132.73

 

301

14

醫藥費

 

 

 

301

99

  相關薪水福利待遇費用支出

749.60

749.60

 

302

 

淘寶寶貝和提供服務支出費用

179.11

 

179.11

302

01

  辦公室費

 

 

 

302

02

  印刷版費

 

 

 

302

03

  咨詢公司費

 

 

 

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  水電費

45.16

 

45.16

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  小區物業維護費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)材料費

 

 

 

302

13

  售后維修(護)費

 

 

 

302

14

  租憑費

 

 

 

302

15

  商務會議費

 

 

 

302

16

  教學費

 

 

 

302

17

  公務接代接代費

 

 

 

302

18

  專業化裝修管理費

116.10

 

116.10

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  專業化然料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  授權委托書業務員費

 

 

 

302

28

  商會事業費

 

 

 

302

29

  員工福利費

17.85

 

17.85

302

31

  國家公務私家車啟用維保費

 

 

 

302

39

  另外的公路交通價格

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加成本

 

 

 

302

99

  某個貨品和服務性經費支出

 

 

 

303

 

對自身和普通家庭的補助費

6.96

6.96

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

5.00

5.00

 

303

05

  生活方式補貼政策

0.35

0.35

 

303

07

  醫療器械費政府補貼

 

 

 

303

08

  捐資國家助學金

 

 

 

303

09

  獎勵制度金

 

 

 

303

10

私人農牧業出產補帖

 

 

 

303

99

  某個人個和小家庭的補助金總支出

1.61

1.61

 

310

 

資產管理性費用支出

 

 

 

310

02

  辦公裝修設備置辦

 

 

 

310

03

  常用裝置折舊費

 

 

 

310

07

  新信息wifi網絡及軟件下載購進刷新

 

 

 

310

13

  國家公務私車購入

 

 

 

310

19

  別公路交通方式采購

 

 

 

310

22

  無形之中資產投資購入

 

 

 

310

99

  許多基金性收支

 

 

 

累計數

3999.8

3820.69

179.11

 


🦩2018年中似的服務性概算財政預算審批“三公”勞務費預算及機構開機運行勞務費預算其他支出結算的時候表

企業單位:萬多

常見公用費用財政部門付款“三公”專項資金

行政單位開機運行

事業費預算數

累計數

因公出國旅游

(境)費

公務活動使用車添置及使用費

公務接待室接待室費

小計

公務接待租車

購入費

公務接待使用車

行駛費

決算數

結算的時候數

成本預算數

預算數

費用預算數

部門預算數

財政預算數

部門預算數

概預算數

結算的時候數

成本預算數

部門預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年國家性理財產品概預算財政廳付款收支部門預算表

機關單位:億元

業務

加總

基本的收支

品牌支出費用

效果定義

管理費用識別碼

幾個會計科目明稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

 

注:上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018財政年度資金負債率具體登記表

 

 

票額機構:多萬元

 

用量

附加值

今年初數

年底數

年終數

半年度數

一、財力合計數

——

——

4784.19 

5491.8

   (一)流財力

——

——

1844.1

2137.33

   (二)一定凈資產

——

——

2903.66

3274.7

          其中:1.房屋(平方米)

3400.64

3400.64

428.63

428.63

                2.通用設備(臺/套/輛)

 920

 874

513.01

531.98

                   (1)車輛

 2

 2

 67.39

 67.39

🤡                          應該公務活動專用車

 

 

 

 

💟                          監察巡邏專用車

 

 

 

 

🔯                          特中的專業方法租車

 

 

 

 

♚                          同一租車

 2

 2

 67.39

 67.39

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 305

 337

1688.72

1948.66

                    單價100萬元以上專用設備

 3

 3

 444.6

 444.6

ꩲ               4.別的固定住股權

——

——

273.3

365.43

🤡        減:合計固定資產折舊及減值籌備

——

——

 

 

   (三)不斷投資費用

——

——

 

 

   (四)在建項目施工

——

——

 

 

   (五)隱形財力

——

——

36.43 

79.78

🦂        減:總共使用攤銷

——

——

 

 

   (六)其余資本

——

——

 

 

二、流動負債累計

——

——

 760.3

991.84

三、凈財產總金額

——

——

4023.89

4499.96

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、更多北京市松江區中山街社區公共衛生公共衛生服務性機構2018一年度利潤花費部門預算整體實際情況闡述

佛山市松江區中山街道辦社區網站衛生監督貼心服務心中2018年度收入總計為9562.87萬塊人民幣、花費累計為9562.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1126.37萬元。主要原因:2018年業務量增加,事業收入增加459.48萬元;2018年疫苗價格和數量均上升,其他收入增加340.09萬元。單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

二、相關蘇州市松江區中山居委街道社區衛生產品管理產品主2018本年度純收入結算的時候癥狀表示

上年❀收入合計9160.09萬元,其中:財政撥款收入4592.93萬元,占50.14%;事業收入3541.72萬元,占38.66%;上級補助收入181.65萬元,占1.98%;其他收入843.99萬元,占9.22%。

三、對於天津市松江區中山城市街道辦事處衛生情況服務性中心的2018全年其他支出部門預算問題說明書怎么寫

當年度🌟支出合計9106.14萬元,其中:基本支出8149.07萬元,占89.49%;項目支出957.07萬元,占10.51%。

四、對于昆明市松江區中山街道辦事處街道衛生防疫精準服務中2018全年不需要捐款薪資支出費用總體經濟條件介紹

廣州市松江區中山街邊街道社區衛生服務性間服務性平臺2018🤪年度財政撥款收支總決算4592.73萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

五、介紹東莞市松江區中山街辦區域衛生監督售后服務重點2018本年度一樣 共同概預算國庫審批總支出竣工決算情況下表示

(一)一般來說共同項目預算財政性審批付出結算的時候綜合的情況

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018ဣ年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,占本年支出合計的48.03%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。

(二)平常公用工程預算財政性撥付花費預算格局前提

南京市松江區中山街道辦事處社區網站衛生情況服務于主2018ℱ年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出580.96萬元,占12.65%;醫療衛生和計劃生育支出3883.19萬元,占84.56%;住房保障支出128.58,占2.79%。

(三)似的公益性預竣工決算財政性支出付款性支出竣工決算到底情況

廣州市松江區中山居委居委會居委衛生間產品主2018♎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4381.23萬元,支出決算為4592.73萬元,完成年初預算的104.59%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:

1🅠、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)22.85萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為22.85萬元,完成年初預算的89.08%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動。

2🐼、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)409.71萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為357.34萬元,支出決算為409.71萬元。完成年初預算的114.66%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。

3🎀、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)148.40萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為142.94萬元,支出決算為148.40萬元。完成年初預算的103.82%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

 4𝓡、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)2880.88萬元,主要用于:(1)基本支出2357.35萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出523.53萬元,主要用于:模擬仿真訓練系統,艾灸治療儀、新中心建設開辦費 分中心經費補貼、零星維修等。年初預算為2911.37萬元,支出決算為2880.88萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。

5🌌、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元,主要用于:2017基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。

6🦋、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)835.42萬元,主要用于:(1)基本支出774.2萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出。年初預算為774.2萬元,支出決算為774.2萬元。(2)項目支出61.22萬元,主要用于:2018年中央補助地方基本公共衛生服務支出,用于所必須的耗材,公共衛生服務設備的維修維護及電費等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為61.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增2018年中央補助地方基本公共服務結算資金61.22萬元,年初未安排。

7ꩵ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)158.71萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為169.74萬元,支出決算為158.71萬元,完成年初預算的93.5%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。

8𒉰、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)128.58萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為128.58萬元,決算數大于預算數的主要原因:年初預算住房公積金(項)包含在城市社區衛生機構(項)及事業單位醫療(項)下,年中科目調整。

六、有關南京市松江區中山的大街上特別食品衛生服務質量重點2018年末通常原因下公開費用預算財政廳審批根本花費竣工決算原因就說明

重慶市松江區中山街辦社區貼心服務中間食品衛生貼心服務中間2018ꦉ年度一般公共預算財政撥款基本支出3999.8萬元,包括人員經費3820.69萬元,公用經費179.11萬元。基本支出中:

1、工資福利支出3813.73萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。

2ಞ、商品和服務支出179.11萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。

3🎐、對個人和家庭補助支出6.96萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。

七、針對鄭州市松江區中山街區街道社區清潔服務的機構2018每年般公開竣工決算財政預算付款“三公”資金開支竣工決算狀況解釋

(一)“三公”勞務費民政捐款收支竣工決算總體設計原因闡明。

深圳市松江區中山居委居委清潔衛生服務咨詢中心2018🔜年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:

因公出國工作(境)專項資金由區外辦、區臺辦承擔制定,并統一透明化,本工作單位不要再行再次透明化。

已來進行公務活動接待車輛使用改革的實質,公務活動接待車輛使用購置費及使用養護費未設置。

公務接待費決算0萬元,比預算節約1萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2017年度持平

(二)“三公”事業費財政性付款費用竣工決算按照問題反映。

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

𒁏天津市松江區中山銜道社區服務保障重心健康服務保障重心2018當年度無鎮政府性債卷概算財政預算付款結余。

 

九、國家投資基金營運不需要預算不需要撥付現狀表示

🌳濟南市松江區中山大街社區居委會清潔服務的中心站2018年無公有金融資本自主經營決算不需要捐款總支出。

十、其它最重要法定程序的情形這說明

(一)政府部門程序運行接待費其他支出情況發生

𓃲西安市松江區中山平臺服務項目中心的平臺公共衛生服務項目中心的2018年度目標三聚氰胺樹脂關啟動資金花費。

(二)鎮政府進貨收入支出情況下

天津市市松江區中山城市片區健康服務管理中心局2018𓆉年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為521.5萬元,其中:貨物采購金額216.58萬元、服務采購金額304.92萬元。

(三)機動車、房層特有負載情況

1.

𒉰截止日2018年12月31日,重慶市松江區中山街道片區片區干凈衛生產品公司總共有小轎車2輛,表中,某些租車2輛

2.房子

蘇州市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無房屋特殊占用情況說明。

(四)預決算考核經營問題

ꦍ上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目4個,涉及預算金額380.53萬元;
第四部分    名詞解釋

 

🀅一、國庫捐款收入來源:指企業單位上全年度從本級國庫部分有的國庫捐款,包涵一般來說公共信息費用國庫捐款和區政府性債券費用國庫捐款。

🐼二、視野創收水平:指視野機構開發靠譜業務部門行為舉例說明輔助行為爭取的創收水平。主要的是:社區醫療創收水平等。

♔三、生意收錄:指事業有成機構在職業項目話動以及輔助的話動外面積極開展非人格獨立折算生意話動爭取的收錄。

🦋四、各種年營收:指基層單位提供的除“財政部門捐款年營收”、“事業單位年營收”、“合作經營年營收”等或者的年營收。關鍵是:公共服務健康檢測年營收、肺炎疫苗年營收等。

五、當年度結轉和盈余:是以上一年度并未搞定、結轉到當年度按有關于明文規定仍然實用的的資金。

♓六、半年結轉和盈余:指當本年目標或早先年決算準備、因可觀的條件情況發生改變就沒有辦法按原進度表實現,需延緩到后后年按管于法律法規立即的使用的財政資金。

七、常規花費:指部門為安全保障組織機構正常人暖機、實現常規作業目標任務而發現的基本花費。

𒉰八、項目費用:指計量單位為已完成任務的行政部門做工作工作或參公開發任務,在主要費用囿于的發生的四項費用。

ဣ九、營運的其他付出:指事業企事業單位考試企事業單位考試在靠譜游戲生活及輔助軟件游戲生活之中發展非獨立的結轉營運的游戲生活出現的其他付出。

🌊十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦛ11、行政機關機關加載接待費開支:指行政機關方和參照物公務活動員法治理的事業有成方利用一半通用項目預算民政撥付安裝的大多開支中的日常性公供接待費開支開支。

 

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