武漢市松江區永豐的大街上社區服務的中衛生間服務的中
2018每年行業結算的時候
目 錄
第一點那部分 杭州市松江區永豐道路居委會清潔衛生服務項目機構概貌
一、最主要的主要職責
二、部門管理結算的時候單位名稱組成
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收益經費支出竣工決算總表
二、凈收入竣工決算表
三、收入支出部門預算表
四、財政預算撥付收入來源其他支出竣工決算總表
五、正常公共信息概算財政部門付款撥出竣工決算表
六、通常共同結算的時候不需要審批核心收入支出結算的時候表
七、大部分共公財政花費預算財政花費審批“三公”預備費及部門工作預備費花費竣工決算表
八、政府部門性債卷費用民政捐款性支出結算的時候表
九、資源欠債現象表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第四點一部分 名稱解答
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、通常崗位職責
🐻有保障本地服務區的核心醫療保養、常用病發多病的醫護、還原期病員的康服手術治療與醫護、公用衛生學可以防止感染與保養職能。
二、醫療機構軟件設置
ꦫ按照綜上所述工作內容,杭州市松江區永豐大街社區服務性站清潔服務性中心的設設有組織 ,涉及:辦公樓室、醫務科、怎樣預防護理科、出納科、診所、重癥監護室及6個衛生監督的服務站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2018一年度單位部門結算的時候表
2018全年度收入水平費用支出 預算總表
企業單位:萬的大寫
薪資收入 |
費用 |
||
業務 |
結算的時候數 |
新項目 |
部門預算數 |
一、財政廳捐款薪資收入 |
3265.85 |
一、常見公用設施服務管理費用支出 |
|
中間:地方政府性資金工程預算財政性付款 |
|
二、外交史教育支出 |
|
二、上級領導補助金收入水平 |
158.47 |
三、民防結余 |
|
三、企事業收錄 |
2570.23 |
四、公共信息安全性高支出費用 |
|
四、管理薪資收入 |
|
五、教肓支出費用 |
3.82 |
五、附加企業上交薪水 |
|
六、實驗能力其他支出 |
|
六、其它納入 |
625.35 |
七、人文體育運動與文化支出費用 |
|
|
|
八、中國社會維護和找工作收入支出 |
521.27 |
|
|
九、醫疔衛生監督與預計生孩子付出 |
5700.48 |
|
|
十、節約綠色付出 |
|
|
|
十一月、城鄉居民社區居委會支出費用 |
|
|
|
12、農業和林業水撥出 |
|
|
|
13、公路交通物流運輸花費 |
|
|
|
十四、資源性地質勘察信息等經費支出 |
|
|
|
第十、餐飲業服務保障業等結余 |
|
|
|
16、財務撥出 |
|
|
|
二十七、救助另一地區劃分教育支出 |
|
|
|
18、國土資源大海氣象局等費用 |
|
|
|
第十九、往房保障機制收入支出 |
122.08 |
|
|
二是、調味品東西收儲花費 |
|
|
|
二十一月、某個費用支出 |
|
當年度盈利總金額 |
6619.90 |
上年花費累計 |
6347.65 |
用企事業貨幣基金確定結余差額 |
|
盈余安排 |
272.25 |
月初結轉和節余 |
|
半年度結轉和余額 |
|
共計 |
6619.90 |
總結 |
6619.90 |
2018第四季度收錄竣工決算表
組織:萬余元
大型項目 |
當年度收益累計數 |
財政預算捐款創收 |
上級部門補帖收入水平 |
事業單位年收入 |
自主經營工資收入 |
加盟廠家上交國家創收 |
各種盈利 |
||||
功能分類 |
題目名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
6619.90 |
3265.85 |
158.47 |
2570.23 |
|
|
625.35 |
|
205 |
|
|
文化藝術培訓付出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
相關基礎教育費用支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
同一教育輔導支出費用 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中得到保障和大學生就業費用 |
521.27 |
317.79 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門教育事業公司的離辭職 |
521.27 |
317.90 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的部門離養老金 |
23.42 |
0.17 |
|
23.25 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關人事廠家一般健康養老穩定激費費用支出 ★ |
354.39 |
174.16 |
|
180.22 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業發展部門角色年金網上繳費結余★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區醫療系統防疫與策劃生二胎總支出 |
5972.73 |
2932.12 |
158.47 |
2256.79 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
|
基層工作醫療管理衛生學機購 |
5060.40 |
2042.94 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
01 |
中小城市社區居委會環保單位 |
5052.22 |
2034.76 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
99 |
許多基層黨組織治療衛生防疫貸款機構費用 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公環境衛生 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要共公衛生學安全服務 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業上的標準醫療器械★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野單位名稱醫疔★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房確保性支出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房制度改革費用支出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
2018全年度開支結算的時候表
單位名稱:萬是
樓盤 |
上年花費總金額 |
通常教育支出 |
業務其他支出 |
上交上級領導花費 |
經驗經費支出 |
對所屬工作單位政府補貼其他支出 |
||||
功能分類 |
會計科目公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
6347.65 |
5839.19 |
508.46 |
|
|
|
|
205 |
|
|
文化教育收入支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
相關教育學校付出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其余培養付出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會確保和就業機會收入支出 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理創業機關單位離退休年齡 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業政府部門離退職 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企業事業心企業核心社會養老金行業保險行業交款教育支出★ |
354.39 |
354.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門工作院校職業年金繳付收支★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治衛生管理與設計懷孕付出 |
5700.48 |
5195.84 |
504.64 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基成醫院環衛公司 |
4788.15 |
4393.18 |
394.96 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
縣城小區安全衛生機購 |
4779.97 |
4393.18 |
386.78 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
同一基層工作社區醫療公共衛生企業總支出 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施衛生監督 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性共公衛生管理功能 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處參公標準醫療器械★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展計量單位醫療器械★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房質量保障收入支出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改革的實質其他支出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房北京公積金 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
2018月度不需要撥付薪資支出費用結算的時候總表
組織:萬元左右
收入水平 |
支出費用 |
||||
工程 |
結算的時候數 |
工程 |
預估合計 |
通常服務性成本預算民政補貼款 |
政府機構性債券工程預算財政性捐款 |
一、通常情況下公共性費用預算財政局撥付 |
3265.85 |
一、基本公共信息提供服務撥出 |
|
|
|
二、現政府性私募基金費用預算財政資金撥付 |
|
二、外交關系結余 |
|
|
|
|
|
三、航空航天經費支出 |
|
|
|
|
|
四、公開安全防護收入支出 |
|
|
|
|
|
五、的教育花費 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
六、生物學技術設備收支 |
|
|
|
|
|
七、傳統文化體育文化與文化傳媒收支 |
|
|
|
|
|
八、社會各界維護和自主創業其他支出 |
317.79 |
317.79 |
|
|
|
九、醫遼安全與預計孕育教育支出 |
2932.12 |
2932.12 |
|
|
|
十、節水綠色性支出 |
|
|
|
|
|
五一、城市小區教育支出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水性支出 |
|
|
|
|
|
十四、交行運輸管理花費 |
|
|
|
|
|
十四、產品探礦數據等費用支出 |
|
|
|
|
|
二十、商業區服務項目業等收支 |
|
|
|
|
|
第十五、金融創新教育支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支助同一城市收支 |
|
|
|
|
|
十七、土地資源大海氣象觀測等總支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房屋切實保障經費支出 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
三十五、調味品物資供應存儲開支 |
|
|
|
|
|
二國慶、許多撥出 |
|
|
|
本年度使收入總計 |
3265.85 |
當年度付出累計 |
3265.85 |
3265.85 |
|
本年不需要付款結轉和余額 |
|
年終民政捐款結轉和盈余 |
|
|
|
通常情況下服務性預算表財政資金補貼款 |
|
|
|
|
|
෴ 政府辦公室性股權基金工程預算財政預算補貼款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
3265.85 |
共計 |
3265.85 |
3265.85 |
|
2018全年似的公用設施預預算財政部門補貼款撥出預算表
公司的:萬是
活動 |
累計 |
基礎總支出 |
項目流程花費 |
|||
功用進行分類 管理費用編號規則 |
題目各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教肓經費支出 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
|
某些教肓收支 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
99 |
別教育培訓總支出 |
3.82 |
|
3.82 |
208 |
|
|
社會性安全保障和就業率撥出 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業有成機關單位離離休 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
02 |
事業發展企業離退居二線 |
0.17 |
0.17 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記衛生事業政府部門主要社會養老人壽保險付款總支出★ |
174.16 |
174.16 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門人事單位名稱職業類型年金付費花費★ |
143.46 |
143.46 |
|
210 |
|
|
整形清潔衛生與準備二孩費用支出 |
2932.12 |
2597.38 |
334.74 |
210 |
03 |
|
基本醫治安全組織機構 |
2042.94 |
1794.73 |
248.21 |
210 |
03 |
01 |
城市發展街道辦健康組織 |
2034.76 |
1794.73 |
240.03 |
210 |
03 |
99 |
其他基層員工醫治衛生情況部門收入支出 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公用衛生管理 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
04 |
08 |
核心業務性安全衛生業務 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
11 |
|
行政訴訟事業上標準醫療機構★ |
127.28 |
127.28 |
|
210 |
11 |
02 |
事業有成基層單位社區醫療★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
房產有效保障了花費 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
|
房間改變支出費用 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房北京公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
總金額 |
3265.85 |
2927.29 |
338.56 |
2018本年度大部分公眾估算財政性捐款大多費用結算的時候表
機構:萬美金
新項目 |
累計 |
專業人員資金投入 |
公用設施資金 |
||
城市發展歸類 考試科目編碼查詢 |
會計科目簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資社會福利教育支出 |
2738.44 |
2738.44 |
|
301 |
01 |
根本薪資 |
356.49 |
356.49 |
|
301 |
02 |
津貼補貼標準補貼標準 |
201.11 |
201.11 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補助費費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效工薪 |
1030.56 |
1030.56 |
|
301 |
08 |
行政機關事業上的工作單位基本上社區養老安全費 |
174.16 |
174.16 |
|
301 |
09 |
職位年金付費 |
143.46 |
143.46 |
|
301 |
10 |
營業員大體醫療衛生保障付款 |
127.28 |
127.28 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫遼補助款激費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的社會中保障措施交款 |
72.76 |
72.76 |
|
301 |
13 |
租賃房個人公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
301 |
14 |
醫療機構費 |
|
|
|
301 |
99 |
別年終獎金福利金花費 |
620.50 |
620.50 |
|
302 |
|
商品是和服務的開支 |
181.28 |
|
181.28 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
6.62 |
|
6.62 |
302 |
02 |
彩印費 |
1.06 |
|
1.06 |
302 |
03 |
咨詢中心費 |
|
|
|
302 |
04 |
手續訂費 |
0.004 |
|
0.004 |
302 |
05 |
煤氣費 |
1.94 |
|
1.94 |
302 |
06 |
交電費 |
35.15 |
|
35.15 |
302 |
07 |
郵電局費 |
3.88 |
|
3.88 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服管理工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
12 |
因公回國(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
4.01 |
|
4.01 |
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
|
|
|
302 |
16 |
陪訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬的管理費 |
62.26 |
|
62.26 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
常用燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
6.18 |
|
6.18 |
302 |
27 |
都交給行業費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
28 |
商會金費 |
9.59 |
|
9.59 |
302 |
29 |
員工福利費 |
21.23 |
|
21.23 |
302 |
31 |
國家公務車輛使用程序運行維保費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
39 |
許多交通網費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外成本 |
|
|
|
302 |
99 |
其他菜品和服務收入支出 |
28.48 |
|
28.48 |
303 |
|
對個人的和普通家庭的補貼費 |
7.22 |
7.22 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.89 |
4.89 |
|
303 |
05 |
衣食住行補助金 |
0.17 |
0.17 |
|
303 |
07 |
醫療管理費補貼政策 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
我們農耕產量補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個小編和家里的補助費收支 |
2.01 |
2.01 |
|
310 |
|
資源性付出 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
商務辦公專用設備新購 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
03 |
專用的設備折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
信心數據網絡及手機軟件購進刷新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待出行新購 |
|
|
|
310 |
19 |
其他交通費設備購買 |
|
|
|
310 |
22 |
有形股本購入 |
|
|
|
310 |
99 |
一些資產投資性花費 |
|
|
|
總金額 |
2927.29 |
2745.66 |
181.63 |
🗹2018全年一般的公共服務預算表財政預算捐款“三公”專項經費預算及行政機關運營專項經費預算撥出結算的時候表
公司:萬美金
一般的公眾費用財政支出審批“三公”經費預算 |
政府部門開機運行 勞務費預算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出境 (境)費 |
因公使用車租賃費及開機運行費 |
國家公務接待處費 |
|||||||||
小計 |
國家公務出行 置辦費 |
公務活動使用車 運動費 |
||||||||||
預算表數 |
部門預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
預算數 |
概算數 |
預算數 |
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
2018半年度人民政府性股票基金估算財務捐款經費支出部門預算表
組織:上萬元
項目 |
總金額 |
常見撥出 |
工程項目開支 |
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技能定義 課目識別碼 |
管理費用種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
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總計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018一年度房產負債率癥狀表 |
||||
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|
限額單位名稱:萬美元 |
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需求量 |
價格 |
||
年末數 |
年初數 |
期初數 |
月底數 |
|
一、股權自動求和 |
—— |
—— |
3695.20 |
3893.95 |
(一)外溢基金 |
—— |
—— |
1479.42 |
1563.80 |
(二)放置財產 |
—— |
—— |
2156.53 |
2227.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
500.48 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
604 |
664 |
413.11 |
434.54 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
ౠ 一般來說公務活動買車 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
♉ 聯合執法巡邏公務車 |
|
|
|
|
ജ 特種車職業 枝術使用車 |
|
|
|
|
🌺 任何使用車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.80 |
78.80 |
3.專用設備(臺/套) |
263 |
294 |
1076.98 |
1117.97 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
274.56 |
274.56 |
ღ 4.某些固定不變凈資產 |
—— |
—— |
1272.21 |
1345.32 |
𒐪 減:當年度折舊費用及減值提前準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期的投入資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)在修建工程建筑 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形之中基金 |
—— |
—— |
59.25 |
102.98 |
🌠 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)許多債務 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的總金額 |
—— |
—— |
561.43 |
373.83 |
三、凈基金加總 |
—— |
—— |
3133.77 |
3520.12 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關羽上海市松江區永豐街道區域區域安全衛生服務培訓學校2018財政年度收錄性支出部門預算綜合性情形闡述
南京市松江區永豐街道辦事處社區醫療監督衛生監督提供服務中2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因:因凈增人員1人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加85.50萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元,材料支出增加84.99萬元,其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。
二、對西安市松江區永豐道路平臺安全工作中心站2018年末收入來源結算的時候癥狀代表
年初🐽收入合計6619.90萬元,其中:財政撥款收入3265.85萬元,占49.33%;事業收入2570.23萬元,占38.83%;上級補助收入158.47萬元,占2.39%;其他收入625.35萬元,占9.45%。
三、管于濟南市松江區永豐街辦社區安全服務站清潔安全工作站站2018年經費支出結算的時候具體情況代表
本年度🎃支出合計6347.65萬元,其中:基本支出5839.19萬元,占91.99%;項目支出508.46萬元,占8.01%。
四、光于北京市松江區永豐居委會服務培訓中央居委會公共衛生服務培訓中央2018半年度財政性付款使收入費用支出 整體情況說
沈陽市松江區永豐街道辦居委會街道辦環衛服務項目中心站2018年度財政撥款ꦬ收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元,財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元,增長2.40%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他公用支出增加56.54萬元。
五、對於杭州市松江區永豐的大街上小區衛生管理保障管理中心2018年終平常共公估算財政局捐款開支部門預算情況證明
(一)似的共公概預算財政部門捐款其他支出預算基本實際情況
滬市松江區永豐街辦社區服務站清潔服務平臺2018꧅年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元,增長4.35%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他增56.54萬元。
(二)一般的公共性工程預算財政廳付款教育支出部門預算框架事情
武漢市松江區永豐街道平臺平臺衛生情況精準服務平臺2018💝年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3.82萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)317.79萬元,占9.73%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2932.12萬元,占89.78%;住房保障支出(類)12.11萬元,占0.67%。
(三)基本公共信息竣工決算財政資金補貼款結余竣工決算到底實際情況
武漢市松江區永豐社區居委會服務項目中心的社區居委會健康服務項目中心的2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元,支出決算為3265.85萬元,完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:社保增加99.94萬元。
1൲、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.82萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為3.82萬元,完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2ꦰ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.17萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.17萬元,追加預算,決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動支出。
3♏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)174.16萬元。主要用于:事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元,支出決算為174.16萬元,完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
4ౠ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)143.46萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元,支出決算為143.46萬元,完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
5🍒、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2034.76萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元,支出決算為2034.76萬元,完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用下降。
6🗹、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)8.18萬元,主要用于:基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無,支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因:年初預算未下達。
7ꦆ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)761.90萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元,支出決算為761.90萬元,完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出減少。
8𝔍、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療支出(項)127.28萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元,支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工醫療保險金的增加。
9♎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)12.11萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無,支出決算為12.11萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:年初預算為下達。
六、關與天津市松江區永豐街辦社區安全服務服務點安全衛生安全服務服務點2018當年度普遍共同項目預算財政部門審批基本性費用支出 竣工決算前提證明
蘇州市松江區永豐城市社區網站衛生防疫服務性中心站2018💛年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元,包括人員經費2745.66萬元,公用經費181.63萬元。基本支出中:
1🌼、工資福利支出2738.44萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2൲、商品和服務支出181.28萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助7.22萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出.0.35萬元,主要用于:辦公設備購置。
🥀七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財政部門撥付費用預算綜合情況下就說明。
西安市松江區永豐街辦街道辦事處食品衛生服務咨詢中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車輛使用控制支出減少。
2018💙年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2018年公務車購置費為0萬元,公務車運行費0.31萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”經費預算財務補貼款開支部門預算明確現象代表。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出境(境)費由區外辦、區臺辦有擔當要制定,并實行對外公布,本行業不會額外多個對外公布。
2、🥀上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排,運行費預算0.31元,實際支出0.31元,完成率為100%。。
3、公務活動接待室費性支出無
八、觀于天津市松江區永豐居委社區清潔清潔提供服務學校2018月度人民政府性債券項目預算財政開支付款開支竣工決算具體情況詳細說明
濟南市松江區永豐城市特別衛生情況服務項目基地2018本年度無政府機關性債卷預決算不需要審批開支。
九、國家資產管理企業經營概預算財政局付款條件闡明
深圳市松江區永豐街邊區域健康服務保障核心2018年中無國家股資源生意概預算民政補貼款費用支出 。
十、另一個關鍵裝修細節的現狀說明書
(一)國家機關執行費用其他支出原因
沈陽市松江區永豐街辦街道社區安全服務質量中央2018財政年度有機關工作接待費其他支出。
(二)政府辦公室采購管理收支情況
蘇州市松江區永豐街區社區安全安全產品中央2018財政年度部門進貨標準(以協議書簽署為標準)🐼為180.09萬元,其中:貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。
2018🏅年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額180.09萬元。
(三)車、樓房特色占用量具體情況
1.運輸車輛
🦹累計2018年12月31日,杭州市松江區永豐街鎮片區干凈服務于基地應用的通常情況因公專車中,由區政府機關公共事務菅理局協調商品后勤保障的通常情況因公專車為1輛。
2.屋房
൩截止目前2018年12月31日,西安市松江區永豐城市區域衛生監督服務中心局安全使用的商品房中由區機關事業單位事務安全管理安全監督局中國統一配比的北京市松江區永豐社區業務處屋房產權的商品房為7600平方怎么算米。
(四)費用預算工作績效處理狀況
ꦿ上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ꦜ一、民政性性民政性預決算民政性預決算付款使收入:指公司的當年末度從本級民政性性民政性預決算民政性預決算監管部門達成的民政性性民政性預決算民政性預決算付款,以及般公共信息民政性預決算民政性性民政性預決算民政性預決算付款和現政府性私募基金民政性預決算民政性性民政性預決算民政性預決算付款。
ꦯ二、事業使工資收入來源:指事業企業單位展開的專業金融產品的營銷活動簡答手游輔助的營銷活動授予的使工資收入來源。包括是:醫療設備使工資收入來源等。
ꦚ三、營運利潤:指企業發展基層單位在技術的業務活躍基本輔助活躍除此之外實施非獨有選擇營運活躍要先拿到的利潤。關鍵是:出租車利潤等。
🌳四、的收錄:指基層單位獲得的除“財政廳付款收錄”、“事業上收錄”、“企業經營收錄”等外的收錄。基本是:學校里健康檢查收錄等。
五、年末結轉和節余:意指當年度未能結束、結轉到當年度按有觀設定不斷食用的現金。
ꦕ六、歲末結轉和余額:指當全本年或十年前全年決算確定、因客觀性的前提條件遭受發展始終無法按原準備方案,需延期到已后全年按相關的英文標準繼讀操作的經濟。
七、主要撥出:指單位名稱為有保障企業通常崗位、完畢每天的崗位日常任務而情況的基本撥出。
⛎八、工程項目性開支:指方為完工對應的行政事務工作作業作業或事業上經濟發展方向,在大體性開支以外發生的貼心的售后服務性開支。
🎀九、操作費用:指企業發展機構在正規主題話動及輔助軟件主題話動外做好非自主計算操作主題話動引發的費用。
🍌十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🍰十一國慶、市直機關開機運行金費決算:指人事部門公司和根據因公員法服務管理的事業計量單位公司便用一半公共信息決算不需要撥付規劃的主要收支中的臺賬共公金費決算收支。