濟南市松江區方松居委會街道社區食品衛生工作平臺
2018年度目標竣工決算
目 錄
首一些 傷害市松江區方松街鎮社區服務保障站衛生監督服務保障機構簡介
一、具體職責權限
二、機購設為
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算表
一、收益付出結算的時候總表
二、收益預算表
三、支出費用部門預算表
四、財政支出費用捐款薪資收入支出費用預算總表
五、正常共同預部門預算財務捐款性支出部門預算表
六、一般的通用竣工決算不需要補貼款一般費用支出 竣工決算表
七、普通公共信息費用預算財務補貼款“三公”勞務費及單位行駛勞務費開支竣工決算表
八、政府機構性母基金民政預算民政付款費用支出 預算表
九、資源外債現象表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
四是位置 代詞表達
第一部分
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、主要是職權
ౠ深圳市松江區方松街社區網站公益性清潔衛生貼心的售后服務核心是區衛計委下的一間基層醫院醫院組織 ,分擔方松街及廣富林街內滿足廣大市民百姓基本性醫院貼心的售后服務及公益性公益性清潔衛生貼心的售后服務。
二、部門設為
😼根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018第四季度納入費用支出 竣工決算總表
部門:萬塊人民幣
純收入 |
費用 |
||
的項目 |
竣工決算數 |
工程項目 |
竣工決算數 |
一、財政預算審批收入來源 |
4186.09 |
一、似的公開服務培訓撥出 |
|
之中:政府機關性理財產品工程預算財政局付款 |
|
二、外交關系收支 |
|
二、上級部門補助款納入 |
267.4 |
三、國家安全費用 |
|
三、人事凈收入 |
5581.82 |
四、共同安全的付出 |
|
四、運營利潤 |
|
五、幼小銜接經費支出 |
10 |
五、附帶廠家上交創收 |
|
六、學科系統結余 |
|
六、其它的效益 |
1278.37 |
七、文化產業體育運動與新傳媒費用支出 |
|
|
|
八、生活切實保障和大學生就業撥出 |
173.42 |
|
|
九、醫用衛生防疫與準備二孩經費支出 |
10110.39 |
|
|
十、節能減排環境保護撥出 |
|
|
|
國慶、城鄉居民社區服務中心花費 |
|
|
|
十三、農林業水費用支出 |
|
|
|
第十五、交通配套裝運費用 |
|
|
|
十四、網絡資源探礦的信息等其他支出 |
|
|
|
第十、工商業服務于業等撥出 |
|
|
|
第十五、經融收入支出 |
|
|
|
二十七、協助另外位置教育支出 |
|
|
|
18、國土局海洋能氣象觀測等收支 |
|
|
|
第十九、公寓房保障機制總支出 |
151.3 |
|
|
2、油糧應急物資貯備撥出 |
|
|
|
二十一月、別經費支出 |
|
當年度效益合計數 |
11313.68 |
上年收入支出加總 |
10445.11 |
用事業發展資金填補收入支出表差額 |
|
余額確定 |
857.93 |
年末結轉和節余 |
80.87 |
年尾結轉和節余 |
91.51 |
總共 |
11394.55 |
總共 |
11394.55 |
2018半年度純收入竣工決算表
單位名稱:萬美元
內容 |
上年納入合計數 |
財政部門撥付納入 |
上司政府補貼個人收入 |
視野納入 |
經營管理工資收入 |
所屬機構繳納薪資收入 |
其他純收入 |
||||
功能分類 |
管理費用命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
11313.68 |
4186.09 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
205 |
|
|
文化教育花費 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
相關教育教學結余 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
各種教肓性支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
發展保護和工作經費支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門衛生事業公司的離退職 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關單位自己事業機關單位角色年金激費其他支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健衛生監督和計劃方案生殖教育支出 |
10978.96 |
3851.37 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
|
基層黨組織整形干凈衛生機購 |
9481.48 |
2353.89 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
01 |
市區區域衛生學企業 |
9469.21 |
2341.62 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
99 |
各種農村基層整形清潔裝置花費 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開衛生管理 |
1379.88 |
1379.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常共公衛生情況的服務 |
1369.88 |
1369.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重特大公開公衛精準服務 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關企事業企業醫用 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公基層單位診療 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房保護總支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改革方案支出費用 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅社保公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
2018每年費用竣工決算表
機關單位:百萬元
樓盤 |
本年度總支出累計 |
主要開支 |
好項目其他支出 |
繳納上家收入支出 |
管理收入支出 |
對附設組織補貼金花費 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
10445.11 |
9866.13 |
578.98 |
|
|
|
|
205 |
|
|
學校費用 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
某些育兒教育撥出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
的培養支出費用 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
208 |
|
|
生活安全保障和就業機會開支 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政企業發展方離退休工資 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記教育事業工作單位就業年金交款開支 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔公共衛生和規劃生小孩費用 |
10110.39 |
9541.41 |
568.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層工作醫治安全機購 |
8612.91 |
8268.02 |
344.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地方小區清潔衛生系統 |
8600.64 |
8268.02 |
332.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
某個基本醫院干凈系統收支 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性環衛 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基礎公用設施衛生情況安全服務 |
1369.88 |
1155.79 |
214.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
災害公共的服務清潔的服務 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處視野廠家醫療管理 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野公司醫療器械 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間有保障費用 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改革方案總支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
2018半年度國庫捐款工資結余部門預算總表
工作單位:萬美金
年收入 |
費用支出 |
||||
工作 |
結算的時候數 |
頂目 |
總金額 |
應該公益性估算國庫捐款 |
政府辦公室性私募基金成本預算財政廳審批 |
一、平常通用費用預算財政預算補貼款 |
4186.09 |
一、似的公用設施服務性經費支出 |
|
|
|
二、部門性理財產品成本預算財政局審批 |
|
二、外交政策花費 |
|
|
|
|
|
三、國防科技收支 |
|
|
|
|
|
四、公共性安全的開支 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓性支出 |
10 |
10 |
|
|
|
六、合理技術性其他支出 |
|
|
|
|
|
七、企業文化田徑運動與山東新農商軟件科技有限公司收支 |
|
|
|
|
|
八、社會各界保障措施和專業教育撥出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
九、整形干凈衛生與計劃書計劃生育工作撥出 |
3851.37 |
3851.37 |
|
|
|
十、節能技術優質收入支出 |
|
|
|
|
|
國慶、村鎮建設社區居委會付出 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水經費支出 |
|
|
|
|
|
第十五、鐵路交通物流運輸物流撥出 |
|
|
|
|
|
十四、資原勘察圖片信息等開支 |
|
|
|
|
|
十六、工業服務管理業等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融資本費用 |
|
|
|
|
|
十六、捐助的城市付出 |
|
|
|
|
|
二十、土地資源淺海氣象站等費用 |
|
|
|
|
|
第十九、居住房基本保障結余 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
三十五、油糧工程設備與物資的收儲花費 |
|
|
|
|
|
二十一月、同一收支 |
|
|
|
上年盈利自動求和 |
4186.09 |
年初費用支出 總金額 |
4186.09 |
4186.09 |
|
本年財政廳審批結轉和盈余 |
|
年尾財政預算審批結轉和余額 |
|
|
|
般公用項目預算財政預算付款 |
|
|
|
|
|
部門性債卷預算表財政廳補貼款 |
|
|
|
|
|
總結 |
4186.09 |
總額 |
4186.09 |
4186.09 |
|
2018國庫年度一樣公共服務預算表國庫審批費用預算表
工作單位:上萬元
樓盤 |
合計數 |
關鍵總支出 |
大型項目總支出 |
|||
能力的分類 管理費用商品編碼 |
科目表品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育教學支出費用 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
|
任何文化教育費用支出 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
99 |
另外的教導教育支出 |
10 |
|
10 |
208 |
|
|
社會中擔保和專業教育教育支出 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟視野標準離退居二線 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
06 |
行政廠家企事業廠家職業化年金繳納經費支出 |
173.42 |
173.42 |
|
210 |
|
|
醫院衛生管理和預計懷孕開支 |
3851.37 |
3366.41 |
484.96 |
210 |
03 |
|
農村基層醫用環保醫院 |
2353.89 |
2093.02 |
260.87 |
210 |
03 |
01 |
中國城市街道辦清潔平臺 |
2341.62 |
2093.02 |
248.6 |
210 |
03 |
99 |
其它的表層醫學環保貸款機構其他支出 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
公開衛生 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
210 |
04 |
08 |
關鍵服務管理性公共衛生服務管理服務管理 |
1368.88 |
1155.79 |
214.09 |
210 |
04 |
09 |
很大公共服務培訓安全衛生服務培訓 |
10 |
|
10 |
210 |
11 |
|
行政性事業上企事編社區醫療 |
117.6 |
117.6 |
|
210 |
11 |
02 |
視野工作單位醫療管理 |
117.6 |
117.6 |
|
221 |
|
|
租賃房質量保障結余 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
|
自建房改革創新支出費用 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房北京公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
累計 |
4186.09 |
3691.13 |
494.96 |
2018年終正常共公結算的時候財政性捐款核心性支出結算的時候表
部門:萬的大寫
的項目 |
累計 |
者資金投入 |
公共資金投入 |
||
劃算分級 管理費用數字 |
題目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金福利金費用 |
3383.05 |
3383.05 |
|
301 |
01 |
根本年終獎金 |
449.23 |
449.23 |
|
301 |
02 |
經費補帖 |
216.56 |
216.56 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼金費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績年終獎金 |
1718.89 |
1718.89 |
|
301 |
08 |
危險機關企業部門首要醫療保障保障費 |
60.84 |
60.84 |
|
301 |
09 |
角色年金交費 |
173.42 |
173.42 |
|
301 |
10 |
工作人員常規醫療服務安全繳納費用 |
117.6 |
117.6 |
|
301 |
11 |
國家國家公務員醫治經濟補貼交費 |
|
|
|
301 |
12 |
各種社會各界保險繳納費用 |
|
|
|
301 |
13 |
房產公積金貸款 |
151.3 |
151.3 |
|
301 |
14 |
醫學費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一個待遇公益福利性支出 |
495.21 |
495.21 |
|
302 |
|
商品是和提供服務支出費用 |
308.08 |
|
308.08 |
302 |
01 |
辦公費 |
10 |
|
10 |
302 |
02 |
印刷廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
服務咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手續期 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業處理費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)費用的 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
交互費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓班費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務招待招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
通用型建筑管理費 |
298.08 |
|
298.08 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托渠道費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公車輛運作養護費 |
|
|
|
302 |
39 |
某些道路加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加成本 |
|
|
|
302 |
99 |
其他的商品是和精準服務費用 |
|
|
|
303 |
|
對自己和工作生活的補貼申請書 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
過日子補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
人畜牧業生產加工國家補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其它的每個人和中國家庭的政府補貼教育支出 |
|
|
|
310 |
|
資金性費用支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓生產設備新購 |
|
|
|
310 |
03 |
專用工具固定設備購買 |
|
|
|
310 |
07 |
個人信息數據網絡及app軟件添置最新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動車輛租賃購買 |
|
|
|
310 |
19 |
許多交通銀行手段購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿債務采購 |
|
|
|
310 |
99 |
的資本投資性收入支出 |
|
|
|
累計數 |
3691.13 |
3383.05 |
308.08 |
2018月度正常公共信息成本預算財政廳付款“三公”專項資金撥出及市直機關執行專項資金撥出撥出預算表
企業:萬
一般的共公民政預算民政付款“三公”接待費 |
單位執行 金費部門預算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出境 (境)費 |
國家公務使用車添置及自動運行費 |
公務活動接持費 |
|||||||||
小計 |
公務接待車輛租賃 添置費 |
因公使用車 加載費 |
||||||||||
概算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
概算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
預算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年度目標部門性理財產品預算表不需要付款開支預算表
企業:萬余元
工程項目 |
自動求和 |
基本上經費支出 |
新項目其他支出 |
|||
系統各類 科目必編號 |
項目種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
|
|
注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年度基金欠債前提表 |
||||
|
|
收入額政府部門:70萬 |
||
|
個數 |
價值量 |
||
年終數 |
歲末數 |
期初數 |
半年度數 |
|
一、財力總金額 |
—— |
—— |
3589.93 |
4441.31 |
(一)游動房產 |
—— |
—— |
1944.45 |
2633.10 |
(二)比較固定固定資產原值 |
—— |
—— |
1547.01 |
1621.94 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
2.通用設備(臺/套/輛) |
|
|
|
|
(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
🥃 常見因公私車 |
|
|
|
|
𝓀 聯合執法執勤點用車的 |
|
|
|
|
🌠 特殊工種系統專業系統專車 |
|
|
|
|
♔ 各種專用車 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
|
227.25 |
|
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.6 |
339.4 |
⛄ 4.各種確定債務 |
—— |
—— |
1122.11 |
1264.59 |
🧔 減:積攢攤銷及減值準備工作 |
—— |
—— |
|
|
(三)長遠股權投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)正在新建工程施工 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形的基金 |
—— |
—— |
98.47 |
186.27 |
𒉰 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其它債務 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率總金額 |
—— |
—— |
1021.25 |
829.95 |
三、凈股本加總 |
—— |
—— |
2568.68 |
3611.36 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、針對成都市松江區方松街鎮小區環保服務質量工作站2018年中收入水平費用竣工決算綜合狀況證明
蘇州市松江區方松銜道區域清潔功能重心2018ꦉ年度收入總計為11394.55萬元、支出總計為11394.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1722.81萬元。主要原因:2018年度業務收入及人員增加等。
二、更多武漢市松江區方松街鎮片區干凈衛生工作平臺2018本年度收入來源結算的時候問題情況說明書
上年🦋收入合計11313.68萬元,其中:財政撥款收入4186.09萬元,占37%;事業收入5581.82萬元,占49.37%;其他收入1278.37萬元,占11.30%。
三、管于北京市松江區方松街道辦社區貼心服務站干凈貼心服務重心2018季度收支結算的時候具體情況說明書書怎么寫
年初♋支出合計10445.11萬元,其中:基本支出9866.13萬元,占94.46%;項目支出578.98萬元,占5.54%。
四、更多東莞市松江區方松街鎮居委食品衛生服務管理重心2018年終財政性補貼款收入來源付出環境承載力情況發生描述
西安市松江區方松片區居委會片區清潔提供服務心中2018🦋年度財政撥款收支總決算4186.09萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:2018年度新增職工較多。
五、關于幼兒園武漢市松江區方松街道辦片區衛生情況精準服務站點2018全年度一般的公共性費用預算財政局撥付收入支出預算情況下說明怎么寫
(一)普通通用估算不需要審批性支出預算基本環境
西安市松江區方松居委會社群清潔衛生服務平臺2018𒁏年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,占本年支出合計的40.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:主要是人員經費增加及增加中央資金
(二)般公益性工程預算財政廳捐款付出竣工決算設計情況報告
昆明市松江區方松街區社區安全服務管理中心衛生學安全服務管理中心2018🐽年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)10萬元,占0.24%;社會保障和就業支出173.42萬元,占4.14%;醫療衛生和計劃生育支出3851.37萬元,占92%;住房保障支出151.3萬元,占3.61%。
(三)通常服務性財政局預算財政局捐款撥出預算詳細情況發生
滬市松江區方松道路社區環境衛生環境衛生服務保障中2018💮年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3410.98萬元,支出決算為4186.09萬元,完成年初預算的122.72%。決算數大于預算數的主要原因:年內增加新進人員的追加經費以及人員費用增加。其中:
1⛄、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為10萬元。決算數與預算數持平
2ജ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.13萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3🐼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為144.93萬元,支出決算為173.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4💎、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為1568.91萬元,支出決算為2341.62萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費經費增加。
5💛、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6🦂、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1526.43萬元,支出決算為1369.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末內部調整預算。
7ꦛ、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項),主要用于:中醫館能力建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
8☂、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項),主要用于:事業單位職工醫療保險繳費。年初預算為33.77萬元,支出決算為117.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納醫療保險以及基數調整繳費增加。
9𒀰、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為126.81萬元,支出決算為151.3萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、關干深圳市松江區方松城市街道社區健康服務保障中心局2018年末大部分公共性概算不需要捐款通常總支出結算的時候癥狀表示
天津市松江區方松平臺平臺安全衛生服務保障管理中心2018🐼年度一般公共預算財政撥款基本支出3691.13萬元,包括人員經費3383.05萬元,公用經費308.08萬元。基本支出中:
1ꦿ、工資福利支出3383.05萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出308.08萬元,主要用于:辦公費、專用材料費。
🌃七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費財政廳審批性支出竣工決算總體經濟情況發生證明。
🗹上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
鄭州市松江區方松街辦片區清潔服務平臺2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”費用不需要審批教育支出竣工決算按照環境說明書怎么寫。
꧃西安市松江區方松街區社區網站衛生防疫精準服務咨詢中心2018年無“三公”接待費財政支出費用撥付支出費用。
八、對于深圳市松江區方松居委會產品基地居委會干凈產品基地2018每年部門性股權基金概預算不需要審批開支結算的時候實際情況反映
ꦜ蘇州市松江區方松街道辦事處居委會環衛產品核心2018財政資金年度無中央政府性貨幣基金決算財政資金審批收入支出。
九、國家資本投資生產成本預算財政性撥付時候闡述
ཧ西安市松江區方松街邊區域安全衛生貼心服務辦公室的2018全年無國有制投資營業財政性預算財政性付款支出費用。
十、別最重要問題的情況發生介紹
(一)行政機關執行專項經費費用支出 情況發生
北京市松江區方松居委會平臺衛生間精準工作站的2018年度目標高分子關作業資金投入費用支出 。
(二)政府辦公室招標采購撥出現狀
武漢市松江區方松大街特別環境衛生服務的中心局2018𝓡年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為404.71萬元,其中:貨物采購金額184.35萬元、工程采購金額63.95萬元、服務采購金額156.41萬元。
(三)機動車、房源特有占用率狀態
重慶市松江區方松街鎮街道社區服務于情況服務于中2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算業績考核操作條件
💎上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額457.74萬元;
第四部分 名詞解釋
👍一、國庫局審批收錄:指廠家年初度從本級國庫局地方政府部門獲得的國庫局審批,還有尋常公用設施預決算國庫局審批和地方政府性資金預決算國庫局審批。
🦂二、創業薪資:指創業組織開始的專業相關金融業務的運動基本輔助制作的運動拿到的薪資。主要是:醫疔相關金融業務薪資等。
🍎三、生產營收:指創業廠家在的專業的業務行為簡述外掛行為囿于開展調研非獨立空間分攤生產行為拿到的營收。
𝓰四、各種個人薪資:指計量單位擁有的除“不需要付款個人薪資”、“事業個人薪資”、“自主經營個人薪資”等其他的個人薪資。一般是:公共信息環境衛生健康檢查個人薪資、有價預苗個人薪資、東西盤盈個人薪資等。
五、年末結轉和盈余:意指去年度沒有完全、結轉到當年度按相關聯指定立刻食用的本金。
꧅六、月底結轉和盈余:指當一年末度或此前一年末預算表具體安排、因主觀因素改變規律始終無法按原項目制定,需網絡延遲到的時候一年末按想關規定標準立刻動用的信貸資金。
七、基礎性收支:指公司為服務保障醫療機構定期啟動、完全定期崗位重任而再次發生的基本性收支。
꧑八、好項目費用:指計量單位為完全某一的行政處事情重任或事業有成趨勢方向,在基本上費用之上發生的幾項費用。
𒊎九、銷售付出:指企事業院校在專門生活內容及輔佐生活內容認知能力抓好非獨自結算銷售生活內容發生了的付出。
𒀰十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦜ國慶、國家機關啟用費用:指行政事務政府部門和根據國家事業性單位名稱法管控的事業性政府部門施用通常情況公共信息預算表不需要審批布置的大致性教育支出中的日常任務公共費用性教育支出。