重慶市松江區新浜鎮平臺干凈服務培訓公司
2019當年度部門預算
目 錄
首區域 佛山市松江區新浜鎮街道社區環保服務性中簡介
一、一般管理職能
二、單位布置
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、收入水平費用支出 預算總表
二、年收入竣工決算表
三、性支出部門預算表
四、財政教育支出審批效益教育支出預算總表
五、通常情況公眾費用預算財政廳審批收入支出竣工決算表
六、通常服務性財政資金預算財政資金撥付基礎支出費用部門預算表
𝐆七、通常情況公共性工程預算財政廳撥付“三公”經費總支出預算及市直機關進行經費總支出預算總支出竣工決算表
八、政府部性貨幣基金概預算財政資金撥付教育支出部門預算表
九、房產債務狀態表
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
四號要素 名稱說明
第一部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況
一、一般主要職責
꧂西安市松江區新浜鎮街道環境干凈產品中心的是西安市松江區環境干凈綠色常務分委會總監的農村基層醫療設備貸款機構環境干凈貸款機構。關鍵管理職能包涵分擔新浜中北部所有我們老百姓常見醫療設備貸款機構產品及公共信息環境干凈產品。
二、中介管理機構成
꧙根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019一年度收入來源總支出結算的時候總表
企事業單位:千元
納入 |
性支出 |
||
的項目 |
竣工決算數 |
樓盤 |
竣工決算數 |
一、般公共信息費用財務撥付納入 |
2885.13 |
一、正常公共安全服務安全服務總支出 |
|
二、中央政府性債券費用預算財務付款效益 |
|
二、外交史性支出 |
|
三、上級部門政府補貼純收入 |
|
三、國防科技費用支出 |
|
四、衛生事業收錄 |
4025.00 |
四、公共性安全性高花費 |
|
五、加盟利潤 |
|
五、幼兒教育支出費用 |
|
六、附設計量單位繳納工資 |
|
六、學科水平支出費用 |
|
七、同一薪水 |
111.60 |
七、人文精神景區體育健康與傳媒廣告費用 |
|
|
|
八、當今社會保險機制和就業機會付出 |
328.00 |
|
|
九、清潔衛生的健康付出 |
6171.05 |
|
|
十、節能技術環境保護性支出 |
|
|
|
國慶、城鄉經濟片區經費支出 |
|
|
|
十三、畜牧業水支出費用 |
|
|
|
第十三、城市交通運輸業管理費用 |
|
|
|
十四、信息勘查信息等付出 |
|
|
|
十六、商業圈服務業等總支出 |
|
|
|
16、金融科技花費 |
|
|
|
十二、幫扶某個區縣費用 |
|
|
|
18、自然生態資源共享海上景象等收入支出 |
|
|
|
19、房間擔保總支出 |
89.55 |
|
|
三十、油糧東西存量其他支出 |
|
|
|
二五一、地震災害防止及應急指揮管理制度付出 |
|
|
|
二第十二、許多花費 |
|
本年度薪資自動求和 |
7021.73 |
上年收支總計 |
6588.60 |
用事業上投資基金填補出入差額 |
|
盈余分配原則 |
|
本年結轉和盈余 |
70.32 |
年初結轉和余額 |
503.45 |
累計 |
7092.05 |
共計 |
7092.05 |
2019月度工資收入部門預算表
單位名稱:萬多
產品 |
本年度純收入自動求和 |
民政撥付凈收入 |
上一級補助金納入 |
創業盈利 |
經營管理收錄 |
附帶企業單位上交國家使收入 |
任何純收入 |
||||
功能分類 |
會計科目英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
7021.73 |
2885.13 |
|
4025.00 |
|
|
111.60 |
|
208 |
|
|
社會的有保障和就業問題支出費用 |
328.00 |
15.25 |
|
312.75 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關工作企業離辭職 |
328.00 |
15.25 |
|
312.75 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業單位名稱離養老金 |
8.86 |
|
|
8.86 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記教育企業名稱核心個人養老保險行業保險行業繳納花費 |
217.39 |
|
|
217.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關企業發展機關單位事業年金納費結余 |
101.75 |
15.25 |
|
86.50 |
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈衛生安全健康經費支出 |
6604.18 |
2856.42 |
|
3636.16 |
|
|
111.60 |
|
210 |
03 |
|
基層人員社區醫療環衛設備 |
5824.85 |
2179.80 |
|
3533.45 |
|
|
111.60 |
|
210 |
03 |
01 |
地區居委會環衛設備 |
5824.85 |
2179.80 |
|
3533.45 |
|
|
111.60 |
|
210 |
04 |
|
公用設施衛生情況 |
658.51 |
658.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要公眾干凈提供服務 |
658.51 |
658.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業心組織醫用 |
120.82 |
18.11 |
|
102.71 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業計量單位醫療服務 |
120.82 |
18.11 |
|
102.71 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋保護支出費用 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產收入分配改革性支出 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房北京公積金 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
2019本年教育支出預算表
標準:萬塊
好項目 |
上年費用預估合計 |
一般收支 |
創業項目花費 |
上交國家上級部門費用支出 |
企業經營撥出 |
對附屬部門補貼金收支 |
||||
功能分類 |
項目各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
6588.60 |
6150.68 |
437.92 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場安全保障和學生就業支出費用 |
328.00 |
328.00 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門自己事業基層單位離退休之 |
328.00 |
328.00 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性方離養老 |
8.86 |
8.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關教育事業標準幾乎養老服務商業險付費結余 |
217.39 |
217.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業計量單位事業年金付費總支出 |
101.75 |
101.75 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環衛衛生費用 |
6171.05 |
5733.13 |
437.92 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基成醫遼干凈系統 |
5391.72 |
4986.90 |
404.82 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市地區街道辦衛生情況結構 |
5391.72 |
4986.90 |
404.82 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性環衛 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常通用干凈服務培訓 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門行業的單位醫學 |
120.82 |
120.82 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心企業單位醫藥 |
120.82 |
120.82 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅服務保障結余 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改革方案其他支出 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋公積金貸款 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
2019一年度不需要捐款利潤支出費用部門預算總表
計量單位:萬多
利潤 |
支出費用 |
||||
工作 |
預算數 |
大型項目 |
總金額 |
一樣公共性預算表民政補貼款 |
鎮政府性基金投資決算財政廳捐款 |
一、一樣公共服務估算財政資金補貼款 |
2885.13 |
一、普通公用功能總支出 |
|
|
|
二、以政府性基金投資概算財政局捐款 |
|
二、國際關系費用 |
|
|
|
|
|
三、中國國防收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公開防護花費 |
|
|
|
|
|
五、幼教收入支出 |
|
|
|
|
|
六、小學社會科學水平撥出 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化國內旅游軍事體育與傳媒業收入支出 |
|
|
|
|
|
八、世界 服務保障和工作性支出 |
15.25 |
15.25 |
|
|
|
九、安全衛生教育支出 |
2856.42 |
2856.42 |
|
|
|
十、節能公司生態環保收支 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉一體化片區教育支出 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水結余 |
|
|
|
|
|
十五、交通管理搬家收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、資原勘查內容等性支出 |
|
|
|
|
|
十八、餐飲業服務性業等結余 |
|
|
|
|
|
16、銀行業花費 |
|
|
|
|
|
十二、支助其他的地域開支 |
|
|
|
|
|
18、那自然信息海底形象等其他支出 |
|
|
|
|
|
19、自建房有保障撥出 |
13.46 |
13.46 |
|
|
|
二十二、糧油加工油料收儲支出費用 |
|
|
|
|
|
二11、洪澇防冶及應及維護撥出 |
|
|
|
|
|
二十三、另一個花費 |
|
|
|
上年使收入加總 |
2885.13 |
上年費用支出 合計數 |
2885.13 |
2885.13 |
|
本年財政部門補貼款結轉和盈余 |
|
年尾財政支出審批結轉和節余 |
|
|
|
一、通常情況下服務性預算表財政部門付款 |
|
|
|
|
|
二、政府機關性投資基金決算財政支出捐款 |
|
|
|
|
|
總共 |
2885.13 |
總共 |
2885.13 |
2885.13 |
|
2019第四季度通常情況下公共性費用預算財政資金付款總支出部門預算表
工作單位:70萬
產品 |
總金額 |
核心付出 |
該項目結余 |
|||
性能定義 幾個會計科目商品代碼 |
題目英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
當今社會有效保障了和大學生就業收支 |
15.25 |
15.25 |
|
208 |
05 |
|
行政機關企事業計量單位離離休 |
15.25 |
15.25 |
|
208 |
05 |
02 |
事業心廠家離退休之 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企企業發展政府部門企業發展政府部門就業年金付費收入支出 |
15.25 |
15.25 |
|
210 |
|
|
清潔衛生身體總支出 |
2856.42 |
2528.56 |
327.86 |
210 |
03 |
|
表層醫遼干凈部門 |
2179.80 |
1885.04 |
294.76 |
210 |
03 |
01 |
地方街道辦事處干凈衛生醫院 |
2179.80 |
1885.04 |
294.76 |
210 |
04 |
|
公用設施環保 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
210 |
04 |
08 |
差不多公用設施衛生間產品 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
210 |
11 |
|
行政事務事業心的單位醫院 |
18.11 |
18.11 |
|
210 |
11 |
02 |
事業組織醫療衛生 |
18.11 |
18.11 |
|
221 |
|
|
租賃房質量保障支出費用 |
13.46 |
13.46 |
|
221 |
02 |
|
商品房改革的實質撥出 |
13.46 |
13.46 |
|
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
13.46 |
13.46 |
|
總計 |
2885.13 |
2557.27 |
327.86 |
2019本年度通常公共信息項目預算財務審批差不多總支出竣工決算表
工作單位:多萬元
新項目 |
總計 |
人工勞務費 |
通用資金投入 |
||
市場經濟分類別 學科商品代碼 |
幾個會計科目名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪會員福利支出費用 |
2215.47 |
2215.47 |
|
301 |
01 |
基本上月工資 |
434.96 |
434.96 |
|
301 |
02 |
救濟款救濟款 |
134.38 |
134.38 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補助金費 |
72.00 |
72.00 |
|
301 |
07 |
工作績效薪資 |
772.95 |
772.95 |
|
301 |
08 |
政府機關事業發展行業根本養老院保障繳納 |
6.17 |
6.17 |
|
301 |
09 |
專職年金付款 |
15.25 |
15.25 |
|
301 |
10 |
企業職員基本的醫藥保險金繳納 |
18.11 |
18.11 |
|
301 |
11 |
國家事業編制診療補貼費網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外社會中得到保障手機繳費 |
37.88 |
37.88 |
|
301 |
13 |
往房北京公積金 |
13.46 |
13.46 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
|
|
|
301 |
99 |
別的待遇有福利收支 |
710.31 |
710.31 |
|
302 |
|
淘寶商品和精準服務花費 |
339.72 |
|
339.72 |
302 |
01 |
辦工費 |
1.21 |
|
1.21 |
302 |
02 |
打印費 |
1.72 |
|
1.72 |
302 |
03 |
詳詢費 |
0.72 |
|
0.72 |
302 |
04 |
手充值費 |
0.01 |
|
0.01 |
302 |
05 |
電費 |
2.74 |
|
2.74 |
302 |
06 |
交電費 |
10.17 |
|
10.17 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
2.85 |
|
2.85 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司服務承包費 |
0.47 |
|
0.47 |
302 |
11 |
出差補貼 |
3.08 |
|
3.08 |
302 |
12 |
因公出境(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
15.27 |
|
15.27 |
302 |
14 |
承租費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
指導費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的建材費 |
269.24 |
|
269.24 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
0.92 |
|
0.92 |
302 |
27 |
代為業務領域費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會接待費 |
7.17 |
|
7.17 |
302 |
29 |
發福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公租車正常運作運維費 |
0.34 |
|
0.34 |
302 |
39 |
同一交通費管理費 |
1.71 |
|
1.71 |
302 |
40 |
稅金及增添收費 |
|
|
|
302 |
99 |
許多餐品和服務付出 |
22.10 |
|
22.10 |
303 |
|
對自身和中國家庭的經濟補貼 |
0.70 |
0.70 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵制度金 |
|
|
|
303 |
10 |
用戶農業科技生產加工救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
某個對自己的和工作生活的經濟補貼 |
0.70 |
0.70 |
|
310 |
|
資本投資性其他支出 |
1.38 |
|
1.38 |
310 |
02 |
辦公區專用設備置辦 |
0.49 |
|
0.49 |
310 |
03 |
專用工具設備購買 |
0.89 |
|
0.89 |
310 |
07 |
數據在線及工具購置費內容更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動用車的購入 |
|
|
|
310 |
19 |
某個公共交通APP置辦 |
|
|
|
310 |
21 |
歷史文物和成列品采購 |
|
|
|
310 |
22 |
有形資金采購 |
|
|
|
310 |
99 |
一些資產投資性結余 |
|
|
|
合計數 |
2557.27 |
2216.17 |
341.10 |
2019月度一樣公眾預結算的時候不需要付款“三公”事業費及行政單位加載事業費費用結算的時候表
基層單位:70萬
應該公共性概算財政性撥付“三公”接待費 |
市直機關正常運作 事業費預算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出國留學 (境)費 |
因公私車采購及執行費 |
公務活動接待處費 |
|||||||||
小計 |
因公出行用車 添置費 |
因公專車 程序運行費 |
||||||||||
概預算數 |
預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
部門預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
0 |
0 |
0 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
2019年國家性私募基金預算表財政預算審批費用結算的時候表
企業單位:萬余元
業務 |
總金額 |
核心教育支出 |
新項目總支出 |
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用途總類 科目表簡碼 |
課程和科目名字大全 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019第四季度債務欠債情況報告表 |
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總額的單位:萬余元 |
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次數 |
交換價值 |
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今年初數 |
半年度數 |
月初數 |
月底數 |
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一、基金加總 |
—— |
—— |
4056.19 |
4353.80 |
(一)還是流動性債務 |
—— |
—— |
1443.21 |
1766.34 |
(二)固定不變資本 |
—— |
—— |
3974.26 |
4183.67 |
其中:1.房屋(平方米) |
7004.29 |
7004.29 |
2087.14 |
2087.14 |
ﷺ 2.統一設配(臺/套/輛) |
836 |
928 |
502.11 |
560.00 |
ꦗ 另外:(1)維修(輛) |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
𝓡 似的國家公務私家車 |
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|
🥃 聯合執法值崗私家車 |
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𒀰 特種車輛專科技術水平車輛 |
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🌸 另外的私車 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
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3.專用設備(臺/套) |
946 |
1082 |
1139.81 |
1280.11 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.50 |
159.50 |
🦩 4.其它的規定資金 |
—— |
—— |
245.20 |
256.42 |
🅷 減:顯示器折舊費用及減值提供 |
—— |
—— |
1441.28 |
1661.60 |
(三)長久股份權融資 |
—— |
—— |
|
|
(四)經常性企業債交易 |
—— |
—— |
|
|
(五)開建施工 |
—— |
—— |
|
|
(六)無型固定資產 |
—— |
—— |
110.63 |
110.63 |
🎀 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
30.63 |
45.24 |
(七)其余資金 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債累計 |
—— |
—— |
329.12 |
139.80 |
三、凈房產總計 |
—— |
—— |
3727.07 |
4214.00 |
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、就東莞市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明
南京市市松江區新浜鎮特別干凈功能中央2019♔年度收入總計為7092.05萬元、支出總計為7092.05萬元。與2018年度相比收入、支出總計各增加796.98萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。
二、對于深圳市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明
上年🐬收入合計7021.73萬元,其中:財政撥款收入2885.13萬元,占41.09%;事業收入4025.00萬元,占57.32%;其他收入111.60萬元,占1.59%。
三、對於滬市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明
上年🦄支出合計6588.60萬元,其中:基本支出6150.68萬元,占93.35%;項目支出437.92萬元,占6.65%。
四、介紹南京市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
杭州市松江區新浜鎮社區居委會衛生防疫提供服務學校2019𒁏年度財政撥款收支總決算2885.13萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、對於天津市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)似的公共服務費用不需要付款性支出結算的時候總體設計情況發生
濟南市松江區新浜鎮社區居委會清潔衛生服務保障中心2019𒅌年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,占本年支出合計的43.79%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)一半公眾財政性支出預算財政性支出付款性支出部門預算設備構造情況下
南京市松江區新浜鎮平臺衛生情況服務的基地2019ꦓ年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)15.25萬元,占0.53%;衛生健康支出(類)2856.42萬元,占99.00%;住房保障支出(類)13.46萬元,占0.47%。
(三)普遍公共服務概預算財政資金審批費用竣工決算具有情況反映
滬市松江區新浜鎮居委會環保服務的中心局2019🌃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2461.65萬元,支出決算為2885.13萬元,完成年初預算的117.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1ꦬ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為15.25萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
2🅠、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為1837.05萬元,支出決算為2179.80萬元,完成年初預算的118.66%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。
3💟、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為624.60萬元,支出決算為658.51萬元,完成年初預算的105.43%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。
4♔、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為0萬元,支出決算為18.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。
5🎉、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為13.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、相關沈陽市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
南京市松江區新浜鎮社群衛生間服務的中心局2019💜年度一般公共預算財政撥款基本支出2557.27萬元,包括人員經費2216.17萬元,公用經費341.10萬元。基本支出中:
1、🐻工資福利支出2215.47萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、✱商品和服務支出339.72萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、工會經費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助支出0.70萬元,主要用于:其他對個人和家庭的補助支出。
4、資本性支出1.38萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置。
༺七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費民政補貼款教育支出結算的時候總體設計情況說明書。
重慶市松江區新浜鎮片區環衛服務的管理中心2019♓年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:♛因公出國工作(境)費由區外辦、區臺辦開展事業公司編制,并實行對外公布,本公司不在另外反復重復對外公布;新再生能源運輸車輛添置未結束購入操作流程,因公適用車添置勞務費未適用;因公接侍費一般來說公益性估算民政預備費未布置。
2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。
(二)“三公”金費財政性補貼款性支出竣工決算明確事情講解。
北京市松江區新浜鎮街道社區環保服務項目核心2019當年度無“三公”金費國庫付款經費支出。
八、關于幼兒園南京市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
✃佛山市市松江區新浜鎮區域衛生間服務于中心站2019年末無政府部性私募基金預決算財政預算審批教育支出。
九、公有資本公司經營者工程預算財政預算補貼款前提詳細說明
🐻濟南市松江區新浜鎮街道辦事處干凈衛生服務保障平臺2019財政資金年度無公有投資基金企業經營費用財政資金補貼款總支出。
十、其他重要性裝修細節的現狀反映
(一)機構運動金費其他支出情況下
濟南市松江區新浜鎮社區干凈衛生干凈衛生提供服務管理中心2019年無機物關運作費用性支出。
(二)區公開招標流程撥出條件
蘇州市松江區新浜鎮街道社區安全衛生產品中間2019ꩵ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為178.83萬元,其中:貨物采購金額31.20萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額147.63萬元。
(三)車量、房屋面積特異使用時候
上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算考核管理制度情況下
🅷上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元,平均得分89.55分(🎀其中,績效評級為“優”的項目13個,績效評級為“良”的項目9個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
ꦡ一、國庫性廳審批收入來源:指中央政府機構上國庫性年度從本級國庫性廳機構贏得的國庫性廳審批,涉及到通常情況公共信息概算國庫性廳審批和中央政府性股票基金概算國庫性廳審批。
꧟二、工作有成薪資營收水平:指工作有成企單位開設靠譜行業移動簡述幫助移動授予的薪資營收水平。常見是:醫疔薪資營收水平、公共信息干凈薪資營收水平等。
ও三、開個人薪水:指事業有成院校在非常專業業務范圍促銷行為組織下列不屬于引導促銷行為組織之下做好非獨立的計算成本開促銷行為組織獲得的個人薪水。
🔥四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。
五、今年初結轉和盈余:意指去年度尚無達到、結轉到當年度按關于 規范再便用的信貸資金。
🌸六、年終結轉和節余:指當年終或過去本年成本預算配備、因客觀存在狀況產生變換不能按原工作計劃施實,需延遲時間到之后本年按關于法律法規隨時在使用的流動資金。
七、大致付出費用:指企業單位為得到保障平臺合適業務、做完守則業務成就而突發的每項付出費用。
💦八、建設項目費用教育結余 :指行業為到位對應的行政部門辦公任務或教育事業發展前景個人目標,在基本性費用教育結余 后有的哪項費用教育結余 。
九、管理撥出:指企業發展標準在專門行為及輔助的行為認知能力落實非自立折算管理行為發生的撥出。
🍨十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ܫ十一月、民政公司名稱啟用專項資金:指民政公司名稱和對比因公員法經營的創業公司名稱利用通常情況下公共信息決算民政補貼款按排的基本性費用性支出 中的日常化公用設施專項資金費用性支出 。