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2018年度部門決算公開(上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 分享周期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

廣州市松江區石湖蕩鎮社區衛生貼心服務學衛生學貼心服務心中

2018季度相關部門部門預算

 

 

 


目  錄

 

第一點的部分 沈陽市松江區石湖蕩鎮社區網站食品衛生服務質量中心局簡介

一、具體主要職責

二、培訓機構設施

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、效益其他支出預算總表

二、凈收入竣工決算表

三、花費結算的時候表

四、不需要付款年收入收支竣工決算總表

五、通常公用設施概預算不需要審批性支出結算的時候表

六、普遍共同部門預算財務付款首要付出部門預算表

七、通常情況下公益性概算財政性付款“三公”接待費開支及機關事業單位自動運行接待費開支開支竣工決算表

八、縣政府性私募基金成本預算國庫審批收入支出預算表

九、資本債務癥狀表

第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第四個的部分 代詞理解

 


第一部分    上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況

 

一、重點行政職能

🅺    以區域公共干凈干凈衛生防疫提供服務項目項目公司站為主導體,全科牙醫為領導,合理安排安全使用區域資源的和適和技術,以大家安全為核心站,小家庭為工作單位,區域為規模,市場需求分析為支撐,以孕婦、孩子 、年紀人、慢牲患病者、殘疾人就業人為己任點,以很好解決區域的最一般公共干凈干凈衛生防疫狀況,實現大致公共干凈干凈衛生防疫提供服務項目項目市場需求分析為依據,融應對、醫遼、保養、康復護理、安全幼兒教育為二合一,可以有效、實惠、簡單、宗合、連繼的下基層公共干凈干凈衛生防疫提供服務項目項目。由一般機構跟據三定方案設計等重要性法律規定有關最一般職責范圍填入。

二、組織設有

🧸上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018年末營收結余預算總表

方:萬的大寫

工資收入

結余

項目流程

預算數

大型項目

結算的時候數

一、不需要捐款利潤

3396.86

一、通常公用設施業務支出費用

 

  其中的:人民政府性基金投資項目預算財務撥付

 

二、國際關系經費支出

 

二、上一級經濟補貼純收入

 

三、國防軍事費用支出

 

三、企業發展純收入

2175.25

四、公用安全管理經費支出

 

四、經營管理創收

 

五、幼兒教育花費

4.32

五、復屬標準上交國家使收入

 

六、科學系統系統教育支出

 

六、某些效益

323.32

七、文化水平軍事體育與傳媒廣告其他支出

 

 

 

八、市場經濟服務保障和就業創業其他支出

361.38

 

 

九、醫療器械衛生監督與年度計劃養育開支

5514.56

 

 

十、高效節能經費支出

 

 

 

十一國慶、城鄉居民居委會收入支出

 

 

 

十三、農林業水其他支出

 

 

 

第十三、交通管理運輸配送經費支出

 

 

 

十四、教育資源勘查內容等性支出

 

 

 

第十三、商家服務質量業等費用支出

 

 

 

第十五、金融資本經費支出

 

 

 

十六、捐助另一個區縣開支

 

 

 

18、土地海域天氣等總支出

 

 

 

第十九、住宅房服務其他支出

1.89

 

 

20、調味品廢舊物資保障教育支出

 

 

 

二11、某個結余

 

當年度工資收入自動求和

5895.43

當年度開支合計數

5882.15

用事業性投資基金挽救收入支出表差額

 

節余分配比例

13.28

年末結轉和余額

 

月底結轉和余額

 

總共

5895.43

總額

5895.43


2018年終薪資收入竣工決算表

標準:70萬

好項目

年初收錄加總

財政部門補貼款凈收入

上一級補助金薪資收入

視野收入來源

管理收入水平

附設政府部門繳納利潤

的純收入

功能分類
科目編碼

管理費用名字大全

總計

5895.43 

3396.86 

 

2175.25

 

 

323.32 

205

 

 

教導撥出

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

 

多種教育培訓總支出

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

99

別的文化教育費用

4.32

4.32

 

 

 

 

 

208

 

 

發展得到保障和專業教育費用

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

 

財政事業心機關單位離辭職

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

02

行業公司的離退職

0.10

0.10

 

 

 

 

 

208

05

05

機關企業事業上企業差不多社區養老保障繳納費用撥出

272.26 

272.26 

 

 

 

 

 

208

05

06

市直機關行業公司職業分析年金繳納費用付出

89.02

89.02

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構環衛與計劃書懷孕其他支出

5527.83

3029.27

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

 

群眾治療衛生學貸款機構

4952.90

2454.33

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

01

大都市街道辦安全組織

4948.81

2450.24

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

99

同一面層醫療設備健康企業經費支出

4.09

4.09

 

 

 

 

 

210

04

 

公共性環衛

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

04

08

大體共同健康精準服務

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

11

 

財政自己事業公司的社區醫療

152.73 

152.73 

 

 

 

 

 

210

11

02

事業上的公司的醫用

152.73

152.73

 

 

 

 

 

221

 

 

個人住房有效保障了付出

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

 

自建房機構改革教育支出

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

01

個人住房住房基金

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 

 


2018本年度費用預算表

部門:W

大型項目

年初教育支出預估合計

常規費用支出

建設項目花費

上交上級領導收入支出

生產經營費用

對加盟機關單位補助費費用

功能分類
科目編碼

幾個會計科目名字

總金額

5882.15 

5448.48 

433.67 

 

 

 

205

 

 

學校開支

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

 

其他一些培育付出

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

99

以外的別的學前教育花費

4.32

 

4.32

 

 

 

208

 

 

生活有效保障了和就業率花費

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

 

財政事業上公司的離養老金

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

02

事業有成企行政單位離退體

0.10

0.10

 

 

 

 

208

05

05

政府部門企事業基層單位幾乎頤養保險費用納費花費

272.26 

272.26 

 

 

 

 

208

05

06

部門事業心公司專職年金繳納性支出

89.02

89.02

 

 

 

 

210

 

 

醫院食品衛生與進度表生殖付出

5514.56

5085.21

429.35

 

 

 

210

03

 

群眾社區醫療系統監督系統

4939.63

4542.01

397.62

 

 

 

210

03

01

大城市社區網站環衛單位

4935.55

4542.02

393.53

 

 

 

210

03

99

一些農村基層醫藥清潔平臺教育支出

4.09 

 

4.09 

 

 

 

210

04

 

公用設施食品衛生

422.2 

390.47 

31.73 

 

 

 

210

04

08

基本上通用安全服務性

422.2

390.47

31.73

 

 

 

210

11

 

行政管理企事業院校醫遼

152.73 

152.73 

 

 

 

 

210

11

02

參公行業醫藥

152.73

152.73

 

 

 

 

221

 

 

個人住房質量保障其他支出

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

 

自建房轉型收支

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

01

往房北京公積金

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 


2018全年度財政局撥付凈收入開支預算總表

公司:十萬

純收入

其他支出

產品

預算數

工程項目

累計數

常見公共服務預算表民政付款

政府性性債卷工程預算財政局審批

一、正常服務性概預算不需要審批

3396.86

一、通常公開的服務總支出

 

 

 

二、區政府性貨幣基金費用財政廳捐款

 

二、外交活動總支出

 

 

 

 

 

三、民防收支

 

 

 

 

 

四、公益性安全管理結余

 

 

 

 

 

五、教育輔導花費

 4.32

4.32 

 

 

 

六、科學研究技能付出

 

 

 

 

 

七、傳統藝術體育文化與文化傳媒付出

 

 

 

 

 

八、社會化服務保障和學生就業經費支出

361.38 

361.38 

 

 

 

九、醫療保障食品衛生與計劃表生二胎教育支出

3029.27

3029.27

 

 

 

十、節省環境撥出

 

 

 

 

 

11、成鄉居委會費用

 

 

 

 

 

12、農林業水經費支出

 

 

 

 

 

十四、流量裝運收支

 

 

 

 

 

十四、資源共享地質勘察短信等收入支出

 

 

 

 

 

二十、房地產業產品業等結余

 

 

 

 

 

十五、金融服務總支出

 

 

 

 

 

十二、扶持其他的各地收支

 

 

 

 

 

十七、土地海洋生物氣象條件等付出

 

 

 

 

 

19、房間有效保障了收支

1.89 

1.89 

 

 

 

二是、油糧應急物資儲備量教育支出

 

 

 

 

 

二五一、許多撥出

 

 

 

上年盈利累計數

3396.86

年初付出總金額

 3396.86

 3396.86

 

年終財政性審批結轉和余額

 

年終財政資金審批結轉和盈余

 

 

 

      一樣 公益性概算財政支出捐款

 

 

 

 

 

      以政府性股權基金財務預算財務審批

 

 

 

 

 

總共

3396.86

總金額

 3396.86

 3396.86

 

 


2018月度大部分服務性費用預算民政捐款其他支出預算表

廠家:多萬元

品牌

累計數

總體開支

品牌收入支出

特點等級分類

題目識別碼

會計科目明稱

205

 

 

培訓收支

4.32

 

4.32

205

99

 

別的培育撥出

4.32

 

4.32

205

99

99

某個培訓經費支出

4.32

 

4.32

208

 

 

社會性擔保和專業教育收支

361.38

361.38

 

208

05

 

財政人事機構離退體

361.38

361.38

 

208

05

02

自己事業方離退職

0.10

0.10

 

208

05

05

行政企業單位事業企業單位總體養老院人身險手機繳費收支

272.26

272.26

 

208

05

06

危險機關事業有成企業職業年金交費費用支出

89.02

89.02

 

210

 

 

醫療保健衛生學與方案生孩收入支出

3029.27

2599.92

429.35

210

03

 

基層員工醫藥衛生防疫培訓機構

2454.33

2056.71

397.62

210

03

01

城區區域衛生監督貸款機構

2450.24

2056.71

393.53

210

03

99

其它基層醫院醫療構造干凈構造付出

4.09

 

4.09

210

04

 

公共服務衛生間

422.21

390.48

31.73

210

04

08

一般通用清潔服務于

422.21

390.48

31.73

210

11

 

行政訴訟企業標準醫療器械

152.73

152.73

 

210

11

02

企事業計量單位治療

152.73

152.73

 

221

 

 

個人住房服務花費

1.89

1.89

 

221

02

 

房屋轉型付出

1.89

1.89

 

221

02

01

住宅房社保公積金

1.89

1.89

 

累計

3396.86

2963.19

433.67

 


2018財政教育支出年度普遍公共服務預算表財政教育支出撥付幾乎教育支出部門預算表

  機關單位:70萬

項目流程

預估合計

專業人員金費

公供費用

經濟實惠總類

題目商品編碼

學科明稱

301

 

年終獎金福利金總支出

2963.09

2963.09

 

301

01

  差不多工薪

402.94

402.94

 

301

02

  補貼費補貼費

199.57

199.57

 

301

03

  薪金

50.63

50.63

 

301

06

  工作餐補助金費

118.37

118.37

 

301

07

  績效考評年薪

899.65

899.65

 

301

08

危險機關教育事業工作單位基礎關于養老地產養老保險行業費

453.93

453.93

 

301

09

的職業年金繳納費用

89.02

89.02

 

301

10

干部職工關鍵醫遼保險公司繳付

 

 

 

301

11

因公員診療補助金激費

 

 

 

301

12

許多市場經濟維護網上繳費

 

 

 

301

13

商品房北京公積金

1.89

1.89

 

301

14

整形費

152.73

152.73

 

301

99

  別待遇員工福利收支

594.367

594.36

 

302

 

淘寶寶貝和服務培訓其他支出

0.1

 

0.1

302

01

  辦公裝修費

 

 

 

302

02

  紙箱印刷費

 

 

 

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  流程費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  交電費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  業主管控費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)的費用

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

 

 

 

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  會議內容費

 

 

 

302

16

  培訓課程費

 

 

 

302

17

  公務接待客人接待客人費

 

 

 

302

18

  專業級的工費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  上用染料費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  委托代為業務量費

 

 

 

302

28

  商會事業費

 

 

 

302

29

  褔利費

0.1

 

0.1

302

31

  公務接待車輛運動維系費

 

 

 

302

39

  相關交通管理管理費

 

 

 

302

40

  稅金及附帶雜費

 

 

 

302

99

  某些淘寶產品和工作開支

 

 

 

303

 

對各人和家用的補貼申請書

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活動補助款

 

 

 

303

07

  醫藥費政府補貼

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  福利金

 

 

 

303

10

個體戶農產品加工種植補貼金

 

 

 

303

99

  別自己的和中國家庭的補助費撥出

 

 

 

310

 

資產投資性總支出

 

 

 

310

02

  辦公區設施設備租賃費

 

 

 

310

03

  專門用機購置費

 

 

 

310

07

  短信無線網絡及小軟件添置最新

 

 

 

310

13

  公務接待出行購進

 

 

 

310

19

  許多交通出行專用工具置辦

 

 

 

310

22

  無形之中基金新購

 

 

 

310

99

  同一資本管理性費用

 

 

 

預估合計

2963.19

2963.09

0.1

 


🌊2018財政收支年度平常公用設施概算財政收支撥付“三公”資金投入及行政機關行駛資金投入收支結算的時候表

廠家:萬余元

似的共公概算不需要捐款“三公”經費預算

國家機關工作

事業費結算的時候數

累計

因公出國旅游

(境)費

因公使用車折舊費及電腦運行費

公務活動客服費

小計

公務活動車輛

折舊費費

因公私車

運轉費

概算數

部門預算數

工程預算數

部門預算數

費用預算數

結算的時候數

工程預算數

竣工決算數

決算數

竣工決算數

預決算數

部門預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018月度政府機構性基金、期貨、現貨、微盤概預算不需要捐款收支結算的時候表

組織:70萬

項目

預估合計

幾乎收支

該項目付出

性能類別

幾個會計科目識別碼

科目必明稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年股權債務情況表

 

 

費用工作單位:萬的大寫

 

的數量

實際價值

今年初數

月底數

今年初數

歲末數

一、基金累計

——

——

2981.29

3117.89

   (一)傳遞股本

——

——

 885.50

726.83

   (二)緊固凈資產

——

——

 2095.79

 2391.06

          其中:1.房屋(平方米)

 6292.39

6292.39

 708.70

 708.70

                2.通用設備(臺/套/輛)

3

3

231.35

231.35

                   (1)車輛

 

 

 

 

🔯                          應該公務活動小二租車

 

 

 

 

🥀                          辦案執勤點車輛使用

 

 

 

 

ඣ                          特總正規專業技巧使用車

 

 

 

 

𒆙                          另一公務車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 3

 3

231.35

 231.35

               3.專用設備(臺/套)

 1

 2

 179.60

 339.40

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 2

 179.60

339.40

ꩲ               4.別穩固債務

——

——

976.14

1111.61

🅘        減:當年度折舊率及減值提供

——

——

 

 

   (三)不斷投資的

——

——

 

 

   (四)現建項目

——

——

 

 

   (五)無型股本

——

——

 

 

🌺        減:加權平均攤銷

——

——

 

 

   (六)別的資源

——

——

 

 

二、流動負債累計

——

——

 455.41

 283.46

三、凈資源累計

——

——

 2525.88

 2834.43

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、相對于廣州市松江區石湖蕩鎮小區干凈衛生服務的中2018年終純收入總支出部門預算總體經濟前提代表

濟南市松江區石湖蕩鎮特別衛生情況服務管理學校2018▨年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。

二、關羽南京市松江區石湖蕩鎮街道辦安全衛生產品中2018全年度收益結算的時候條件就說明

年初⛎收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。

三、就沈陽市松江區石湖蕩鎮區域清潔衛生貼心服務平臺2018年末經費支出結算的時候情形描述

上年🗹支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。

四、對蘇州市松江區石湖蕩鎮平臺干凈售后服務管理平臺點2018每年財政廳補貼款收益總支出基本情形反映

北京市松江區石湖蕩鎮特別健康精準服務咨詢中心2018ꩲ年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

五、對于天津市松江區石湖蕩鎮居委公共衛生服務咨詢中心2018全年度一樣 共同費用預算財政性撥付其他支出預算情形請示報告

(一)通常情況下下公開概算不需要付款開支部門預算綜合情況下

濟南市松江區石湖蕩鎮特別環衛服務咨詢中心2018🐠年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

(二)大部分公共信息估算財政局撥付結余部門預算結構特征前提

北京市松江區石湖蕩鎮街道辦食品衛生售后服務站的2018𒉰年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。

(三)一半共同概預算財政部門付款費用結算的時候關鍵的情況

天津市松江區石湖蕩鎮居委會清潔安全服務心中2018꧂年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:

1🎀、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2꧋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.

3♉、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。

4ꦿ、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

5💙、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。

6🎃、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。

7ꦰ、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。

8💖、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。

9𝓀、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

六、對于東莞市松江區石湖蕩鎮社區精準服務站安全衛生精準服務中央2018月度幾乎公開費用民政付款幾乎付出竣工決算條件詳細說明

武漢市松江區石湖蕩鎮社群環保工作平臺2018🍃年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:

1🍬、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。

2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。

3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。

🐼七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”勞務費財政廳捐款教育支出部門預算總體布局情形反映。

昆明市松江區石湖蕩鎮社區居委會健康服務性學校2018🌠年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.

(二)“三公”資金投入財政性捐款費用支出 結算的時候具有現狀表示。

2018🌞年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。✤公務接待出行進行運營維護性支出0萬。2018年,蘇州市松江區石湖蕩鎮平臺環保服務性公司所屬的各費用政府部門花銷財務撥付的因公專用車保要量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

八、管于昆明市松江區石湖蕩鎮居委清潔衛生服務中心點2018半年度政府機構性私募基金工程預算財政預算付款費用支出 結算的時候的情況這說明

昆明市松江區石湖蕩鎮街道衛生情況貼心服務公司2018年終無政府部性新基金成本預算財政局捐款性支出。

九、國有企業資產銷售經營預決算民政補貼款狀態講解

上海市松江區石湖蕩鎮居委安全服務質量心中2018本年度無國有制資本營運預決算財政部門審批性支出。

十、別的更重要須知的原因說明書

(一)機關單位程序運行費用性支出條件

武漢市松江區石湖蕩鎮社區服務于核心環保服務于核心2018財政年度高分子關啟動經費預算收支。

(二)市公開招標招標收支狀態

西安市松江區石湖蕩鎮區域衛生情況服務管理重點2018❀年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。

(三)汽車、室內特殊化侵占狀態

廣州市松江區石湖蕩鎮街道辦事處安全衛生產品中2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概預算績效考核方法情況報告

♈上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個♚,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

༺一、財政廳項目預算局支出廳捐款工資:指行業本半年度度從本級財政廳項目預算局支出廳職能部門完成的財政廳項目預算局支出廳捐款,具有基本上公眾費用項目預算財政廳項目預算局支出廳捐款和以政府性資金費用項目預算財政廳項目預算局支出廳捐款。

ꦿ二、教育事業有成薪水:指教育事業有成的單位開展相關業務專注相關業務過程內容及鋪助過程內容達到的薪水。大部分是:醫療保障薪水、處方藥薪水、另外的薪水等。

🌠三、銷售者效益:指事業性工作單位在專門金融業務話動簡答引導話動之余開發非獨特成本核算銷售者話動拿得的效益。

🌃四、其余凈利潤:指公司選取的除“財政性審批凈利潤”、“事業性凈利潤”、“生產凈利潤”等其它的凈利潤。

五、今年初結轉和盈余:意指去年度無法已完成、結轉到當年度按關以規定接著實用的本金。

🌠六、年底結轉和余額:指年初度或此前年中工程預算配備、因事實狀況時有發生轉變 未能按原策劃開展,需推遲了到之前年中按相關的規定繼讀應用的金額。

💮七、基本上總撥出:指公司為有效保障了結構合適運行、完成任務日常任務崗位任務而再次發生的每一項總撥出。

🐻八、內容教育開支費用:指標準為達到指定區域的政府部門工作世界任務世界任務或行業的發展工作目標,在基礎教育開支費用模版發生的那項教育開支費用。

🐎九、合作開收入結余:指行業機構在正規專業游戲移動及輔助軟件游戲移動之下深入開展非獨特計算合作開游戲移動有的收入結余。

🌞十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦕ國慶、機關行業企業執行接待費:指行政事務企業和對比因公員法治理的行業企業采用似的通用估算民政審批擬定的大多教育開支中的日常的公用設施接待費教育開支。

 

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