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2019年決算信息公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發表準確時間:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

杭州市市松江區泖港鎮社群環保服務性中心站

2019全年結算的時候

 


目  錄

 

一號的部分 杭州市松江區泖港鎮社區居委會衛生防疫服務保障核心簡況

一、重點職能作用

二、設備設置成

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、薪資結余結算的時候總表

二、收入水平竣工決算表

三、付出預算表

四、國庫付款效益花費預算總表

五、大部分公共信息費用財政廳捐款收入支出預算表

六、通常情況公共性概預算不需要撥付根本開支結算的時候表

七、一般來說共同費用預算財政性補貼款“三公”費用及企事業單位開機運行費用收支結算的時候表

八、人民政府性股權基金費用預算財政局付款撥出預算表

九、資源資產負債情況下表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

第七局部 形容詞描述


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、主耍職能部門

♉泖港鎮街道辦事處居委會安全衛生防疫情況防疫運行重點站站是一種所集街道辦事處醫藥、改善、養護、恢復、健康保健教育教學和策劃生二胎技術性培訓為二合一的農村基層街道辦事處居委會街道辦事處醫藥安全衛生防疫情況防疫運行組織 。重點站站坐落在松江區東部,南鄰金山里朱涇鎮,重點站站擔負著泖港鎮的通常街道辦事處醫藥、公共服務質量安全衛生防疫情況防疫和街道辦事處居委會安全衛生防疫情況防疫運行運行。

二、培訓機構設計

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個下設公司,還包括:🅺行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019當年度薪水性支出預算總表

單位名稱:萬的大寫

收入來源

費用支出

活動

預算數

內容

預算數

一、基本服務性財政部門預算財政部門審批工資收入

4819.34

一、尋常通用服務總支出

 

二、政府部性私募基金決算財政預算撥付創收

 

二、外交政策教育支出

 

三、上級部門補助金薪資收入

 

三、中國國防付出

 

四、事業上收益

5193.34

四、公益性防護其他支出

 

五、經營管理收入來源

 

五、幼兒教育開支

6.72

六、附加單位名稱上交國家年收入

 

六、科學性科技撥出

 

七、其他年收入

99.66

七、歷史文化游玩體育類與傳媒業收支

 

 

 

八、社會上質量保障和專業教育撥出

538.36

 

 

九、食品衛生健康的經費支出

9003.94

 

 

十、發展節能健康健康性支出

 

 

 

十一月、城鎮平臺撥出

 

 

 

12、農林業水總支出

 

 

 

十四、鐵路交通貨物運輸收支

 

 

 

十四、成本探礦個人信息等其他支出

 

 

 

第十三、行業業務業等性支出

 

 

 

16、風險管控費用

 

 

 

二十七、協助其它東南部支出費用

 

 

 

十七、自然生態物資浮游生物氣象預報等總支出

 

 

 

19、住宅房質量保障經費支出

144.48

 

 

三十、調味品商品儲備庫總支出

 

 

 

二十一國慶、災害性防治法及應急方案監管總支出

 

 

 

二十三、另一教育支出

 

上年納入累計

10112.34

當年度收入支出累計數

9693.51

用參公貨幣基金補回結余差額

 

余額確定

414.59

年終結轉和節余

 

月底結轉和盈余

4.24

總額

10112.34

總共

10112.34


2019月度收益預算表

計量單位:余萬元

大型項目

年初創收合計數

財政部門補貼款收錄

上級領導津貼收入水平

事業單位收益

營運收入水平

加盟廠家繳納薪資

別工資收入

功能分類
科目編碼

課程和科目名稱大全

總計

10112.34 

4819.34 

 

5193.34 

 

 

99.66 

205

 

 

幼小銜接其他支出

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

 

進修學校及培訓課程

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

03

教育培訓花費

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會上保障機制和求業性支出

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05 

 

行政處行業標準離養老金

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05

02 

企業公司離辭職

15.14 

15.14 

 

 

 

 

 

208

05

05

機構人事行業基礎養老院穩定納費開支

360.02

 

 

360.02

 

 

 

208

05

06

行政機關事業有成企業專職年金繳付開支

163.20

163.20

 

 

 

 

 

210

 

 

公共衛生綠色總支出

9422.77

4489.79

 

4833.32

 

 

99.66

210

03

 

農村基層醫遼食品衛生中介機構

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

03

01

省份街道辦清潔組織

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

04

 

公用設施安全

1016.41

816.31

 

165.67

 

 

34.44

210

04

08

差不多公共服務于食品衛生服務于

1006.71

806.61

 

165.67

 

 

34.44

210

04

09

非常大的公用環保專業

9.70

9.70

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性事業上的企業單位社區醫療

194.63

 

 

194.63

 

 

 

210

11

02

事業上機構治療

194.63

 

 

194.63

 

 

 

221

 

 

自建房的保障教育支出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

 

房產體制改革付出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

01 

個人住房住房基金

144.48 

144.48 

 

 

 

 

 

 


2019本年開支結算的時候表

部門:千元

活動

當年度性支出累計

基本性總支出

頂目性支出

上交國家上家收支

企業經營經費支出

對附屬企事業單位經濟補貼收入支出

功能分類
科目編碼

課程標題

累計

9693.51 

9273.74 

419.77 

 

 

 

205

 

 

培訓其他支出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

 

專科護士培訓學習及培訓學習

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

03

培訓教育付出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

208

 

 

社會上保障措施和自主創業支出費用

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05 

 

政府部門事業上的公司離退休之

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05

02 

事業心工作單位離退體

15.14 

15.14 

 

 

 

 

208

05

05

企行業院校行業院校基本性社會養老險行業手機繳費花費

360.02 

360.02 

 

 

 

 

208

05

06

行政機關事業組織組織職業類型年金納費花費

163.20

163.20

 

 

 

 

210

 

 

清潔衛生營養健康費用支出

9003.94

8590.89

413.05

 

 

 

210

03

 

面層醫療管理環境衛生裝置

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

03

01

都市居委會環境衛生培訓機構

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

04

 

共同環衛

820.40

777.00

43.40

 

 

 

210

04

08

基本上公共信息干凈服務的

810.70

777.00

33.70

 

 

 

210

04

09

重要通用衛生管理專門

9.70

 

9.70

 

 

 

210

11

 

行政事務事業工作單位工作單位醫學

194.63

194.63

 

 

 

 

210

11

02

事業公司醫療機構

194.63

194.63

 

 

 

 

221

 

 

住宅保證花費

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

 

居住房變革收入支出

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

01 

公房個人公積金

144.48

144.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年不需要審批薪資收入收入支出竣工決算總表

方:萬余元

利潤

費用支出

新項目

竣工決算數

建設項目

預估合計

普通公共信息估算財政支出捐款

縣政府性母基金項目預算民政撥付

一、一樣公眾財政部門預算財政部門補貼款

4819.34 

一、一樣 公共性服務于性支出

 

 

 

二、相關部門性基金、期貨、現貨、微盤項目預算不需要付款

 

二、外交活動經費支出

 

 

 

 

 

三、國防科技性支出

 

 

 

 

 

四、公用設施健康安全付出

 

 

 

 

 

五、基礎教育付出

6.72 

6.72 

 

 

 

六、專業新技術開支

 

 

 

 

 

七、和文化旅遊體育教育與文化傳播開支

 

 

 

 

 

八、的社會切實保障和就業創業費用

178.34 

178.34 

 

 

 

九、環境衛生鍵康開支

4485.55 

4485.55 

 

 

 

十、壞保節能壞保開支

 

 

 

 

 

國慶、城鄉統籌片區總支出

 

 

 

 

 

第十二、農林業水付出

 

 

 

 

 

十五、道路輸送收入支出

 

 

 

 

 

十四、產品探勘新信息等其他支出

 

 

 

 

 

第十、工商業服務保障業等結余

 

 

 

 

 

16、金融業教育支出

 

 

 

 

 

十六、支助某個各地費用

 

 

 

 

 

18、自然的的資源海域天氣等總支出

 

 

 

 

 

十八、自建房的保障其他支出

144.48 

144.48 

 

 

 

三十、糧油加工材料物資儲備量收支

 

 

 

 

 

二十一月、災害性生物防治及應急救援操作付出

 

 

 

 

 

二第十二、另一支出費用

 

 

 

當年度效益累計數

4819.34 

上年支出費用合計數

4815.09 

4815.09 

 

今年初財政部門付款結轉和余額

 

歲末民政捐款結轉和節余

4.24 

4.24 

 

一、一樣公眾概算財政廳補貼款

 

 

 

 

 

二、中央政府性債券預決算財政廳付款

 

 

 

 

 

總共

4819.34 

總金額

4819.34 

4819.34 

 

 


2019年終一般來說共公成本預算財政付出審批付出結算的時候表

部門:W

建設項目

合計數

大多撥出

投資項目支出費用

特點分類整理

學科商品編碼

課目品牌

205

 

 

教育培訓總支出

6.72

 

6.72

205

08

 

規陪及技術培訓

6.72

 

6.72

205

08

03

技能培訓性支出

6.72

 

6.72

208

 

 

世界服務保障和學生就業付出

178.34

178.34

 

208

05 

 

行政事務衛生事業組織離離休

178.34

178.34

 

208

05

02 

事業有成公司離退休工資

15.14

15.14

 

208

05

06

行政工作單位事業有成工作單位職業角色年金交款收入支出

163.20

163.20

 

210

 

 

衛生情況綠色健康性支出

4485.55

4072.50

413.05

210

03

 

基層組織醫疔衛生間設備

3669.24

3299.60

369.65

210

03

01

旅游城市平臺環境衛生貸款機構

3669.24

3299.60

369.65

210

04

 

公用設施衛生防疫

816.31

772.91

43.40

210

04

08

通常公共性環保貼心服務

806.61

772.91

33.70

210

04

09

大的公開環保督查通知

9.70

 

9.70

221

 

 

租賃房后勤保障支出費用

144.48

144.48

 

221

02 

 

公房改革的實質開支

144.48

144.48

 

221

02 

01 

房屋社保公積金

144.48

144.48

 

累計數

4815.09

4395.32

419.77

 


2019月度常規上公眾概預算財政廳撥付常規撥出結算的時候表

  行業:W

產品

加總

工人金費

公共經費支出

經濟條件各類

項目編號規則

科目表名稱大全

301

 

工資收入副利費用支出

4143.78

4143.78

 

301

01

  一般很大打工族薪資

645.71

645.71

 

301

02

  津貼費補貼款

231.09

231.09

 

301

03

  獎勵金

 

 

 

301

06

  餐費津貼費

185.48

185.48

 

301

07

  業績考核公司

1458.86

1458.86

 

301

08

單位名稱衛生事業編制名稱大多健康養老保障交費

 

 

 

301

09

職業年金付費

163.20

163.20

 

301

10

公司員工關鍵診療保險費用繳納費用

 

 

 

301

11

公務接待員醫療設備補助費交款

 

 

 

301

12

另外社會存在有保障交費

35.20

35.20

 

301

13

房間北京公積金

144.48

144.48

 

301

14

醫學費

 

 

 

301

99

  相關公資優惠費用

1279.75

1279.75

 

302

 

商品銷售和工作收入支出

241.38

 

241.38

302

01

  辦公裝修費

1.39

 

1.39

302

02

  印上費

2.40

 

2.40

302

03

  了解費

 

 

 

302

04

  資質費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  商業用電

2.54

 

2.54

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業客服管理制度費

66.50

 

66.50

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出境(境)的費用

 

 

 

302

13

  維修服務(護)費

0.57

 

0.57

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  電視電話會議費

 

 

 

302

16

  培訓課程費

 

 

 

302

17

  公務活動招待費

 

 

 

302

18

  專屬文件費

98.87

 

98.87

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  通用型生物燃料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  授權委托書銷售費

 

 

 

302

28

  工會組織經費支出

 

 

 

302

29

  福利待遇費

35.65

 

35.65

302

31

  公務活動買車執行維系費

3.93

 

3.93

302

39

  其它交通配套成本

3.00

 

3.00

302

40

  稅金及額外保險費用

 

 

 

302

99

  另一產品和產品收入支出

26.53

 

26.53

303

 

對小編和人家的補貼費

8.55

8.55

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

6.61

6.61

 

303

05

  生活方式政府補貼

 

 

 

303

07

  醫疔費補貼申請書

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  記功金

 

 

 

303

10

各人種植業加工貼補

 

 

 

303

99

  任何對自己的和人家的政府補貼

1.94

1.94

 

310

 

資本性花費

1.61

 

1.61

310

02

  接待室系統折舊費

1.61

 

1.61

310

03

  常用的設備購買

 

 

 

310

07

  相關信息數據網絡及軟件新購更新時間

 

 

 

310

13

  國家公務使用車采購

 

 

 

310

19

  任何道路工貝購入

 

 

 

310

21

  文物古跡和擺貨品添置

 

 

 

310

22

  無型股本租賃費

 

 

 

310

99

  另外投資基金性撥出

 

 

 

累計

4395.32

4152.33

242.99

 


2019本年度基本公開費用財政廳付款“三公”專項資金及機構正常運行專項資金教育支出結算的時候表

廠家:來萬

基本上公共性費用預算財政支出補貼款“三公”經費支出

機構行駛

接待費預算數

合計數

因公出境

(境)費

國家公務專用車添置及啟用費

公務客服客服費

小計

公務活動租車

購入費

公務接待專用車

啟動費

估算數

結算的時候數

成本預算數

預算數

預決算數

竣工決算數

預決算數

預算數

預算表數

結算的時候數

概預算數

預算數

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

 


2019年終相關部門性私募基金工程預算財政性撥付付出部門預算表

政府部門:來萬

建設項目

合計數

總體性支出

建設項目結余

系統劃分

科目表打碼

課程名字大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019當年度資本債務狀況表

 

 

資金標準:萬的大寫

 

用戶

顏值

月初數

歲末數

今年初數

年底數

一、資源累計

——

——

3671.76

4094.16

   (一)流通固定資產

——

——

2309.20

2708.16

   (二)統一股本

——

——

3042.12

3238.73

          其中:1.房屋(平方米)

3969.48

3969.48

1003.80

1003.80

♎                2.萬能主設備(臺/套/輛)

923

1031

551.67

677.34

🐲                     但其中:(1)小轎車(輛)

1

1

19.51

19.51

🐎                                 尋常因公租車

 

 

 

 

๊                                 辦案值勤私車

 

 

 

 

﷽                                 珍禽職業技巧出行

 

 

 

 

♎                                 其他的專車

1

1

19.51

19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

537

559

1301.10

1410.28

                    其中:單價100萬元以上專用設備

1

1

159.80

159.80

꧂               4.一些調整資金

——

——

185.55

147.31

෴        減:當年度攤銷及減值需要準備

——

——

1679.57

1873.79

   (三)長時間股權質押創業

——

——

 

 

   (四)長久的公司債券投資項目

——

——

 

 

   (五)在修建建筑工程

——

——

 

 

   (六)無形中金融資產

——

——

 

21.79

𒉰        減:連續攤銷

——

——

 

0.73

   (七)其余股本

——

——

 

 

二、債務總金額

——

——

379.98

555.46

三、凈金融資產加總

——

——

3291.77

3538.69

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、更多天津市松江區泖港鎮街道辦衛生監督功能心中2019財政年度收錄性支出結算的時候總體設計具體情況介紹

杭州市松江區泖港鎮社區工作站衛生學工作重心2019ꦍ年度收入總計為10112.34萬元、支出總計為10112.34萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加878.53萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職工社會保險費、門診就診人次比上年增加,藥品等公用經費增加。

二、就蘇州市松江區泖港鎮街道社區的服務防疫的服務主2019半年度效益竣工決算現象這說明

年初♍收入合計10112.34萬元,其中:財政撥款收入4819.34萬元,占47.66%;事業收入5193.34萬元,占51.36%;其他收入99.66萬元,占0.98%。

三、關干濟南市松江區泖港鎮平臺衛生監督服務的服務所2019本年度花費部門預算情況發生闡明

當年度🅺支出合計9693.51萬元,其中:基本支出9273.74萬元,占95.66%;項目支出419.77萬元,占4.34%。

四、關與北京市松江區泖港鎮街道社區環衛產品核心2019半年度財政廳補貼款收錄經費支出基本事情說

沈陽市松江區泖港鎮社區居委會清潔服務保障基地2019💞年度財政撥款收支總決算4819.34萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加827.87萬元,增長20.74%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

五、對於濟南市松江區泖港鎮居委環衛工作主2019年終通常情況發生下通用預結算的時候財政局審批費用支出 結算的時候情況發生反映

(一)常見通用預算表財務捐款收支預算總體布局原因

滬市松江區泖港鎮社區衛生提供服務間衛生間提供服務核心2019👍年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,占本年支出合計的49.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加823.62萬元,增長20.63%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

(二)基本公益性預算財政性付款性支出預算設備構造時候

沈陽市松江區泖港鎮居委會環衛的服務管理中心2019ꦉ年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.72萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)178.34萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4485.55萬元,占93.16%;住房保障支出(類)144.48萬元,占3.00% 。

(三)通常現象下共公項目預算財政資金撥付性支出結算的時候關鍵現象

深圳市松江區泖港鎮區域清潔精準服務重心2019♓年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4689.14萬元,支出決算為4815.09萬元,完成年初預算的102.68%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。其中:

1💃、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.72萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用及人員減少。

2📖、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為26.56萬元,支出決算為15.14萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員療休養減少。

3🌱、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為167.09萬元,支出決算為163.20萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。

4🌠、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3639.88萬元,支出決算為3669.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5𝔍、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為666.00萬元,支出決算為806.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6ဣ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生服務經費。年初預算為33.40萬元,支出決算為9.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:對口支援經費結余。

7🅷、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為146.20萬元,支出決算為144.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。

六、關于幼兒園杭州市松江區泖港鎮居委公共衛生產品基地2019年末普遍公用設施不需要預算不需要補貼款差不多其他支出部門預算問題表明

昆明市松江區泖港鎮平臺食品衛生服務管理咨詢中心2019ꦚ年度一般公共預算財政撥款基本支出4395.32萬元,包括人員經費4152.33萬元,公用經費242.99萬元。基本支出中:

1♊、工資福利支出4143.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險費、非編人員薪酬等。

2💫、商品和服務支出241.38萬元,主要用于:辦公費、印刷費、物業管理費、維修(護)費、專用材料費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助8.55萬元,主要用于撫恤金及獨生子女費及托費

4、資本性支出1.61萬元,主要用于辦公設備購置。

𒆙七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金不需要捐款性支出預算總體性情況發生說明怎么寫。

南京市松江區泖港鎮特別環境衛生服務保障中心的2019♔年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.00萬元,支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2019𒅌年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加2.28萬元,增長138.18%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.28萬元,降增長138.18%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公務用車維修費增加。

(二)“三公”預備費財政部門撥付費用預算實際的現狀說明書。

2019🥀年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.93萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。支出費用文章包擴無。

2、公務用車購置及運行維護費支出3.93萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🍰因公私家車啟動維護結余3.93百萬元。具體使用于氣車用油、保修、商業險等。2019年,昆明市松江區泖港鎮社區網站健康提供服務機構花銷民政補貼款的公務活動車輛使用保證量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、就昆明市松江區泖港鎮社區精準服務心中安全衛生精準服務心中2019年中政府部性新基金財政資金預算財政資金捐款支出費用部門預算情況發生說

🌞深圳市松江區泖港鎮社區網站環衛服務于管理中心2019當年度無政府性性基金、期貨、現貨、微盤估算財政經費支出付款經費支出。

九、國有制資金經營者預決算財政局捐款癥狀說明書怎么寫

𝐆昆明市松江區泖港鎮街道社區干凈衛生提供服務機構2019一年度無國有土地資本公司合作經營國庫預算國庫審批教育支出。

十、另外的關鍵問題的現象說明書

(一)機關事業單位使用勞務費開支條件

廣州市松江區泖港鎮社群清潔衛生提供服務中間2019第四季度三聚氰胺樹脂關運營資金花費。

(二)人民政府進貨其他支出狀況

成都市𝓰松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.70萬元,其中:貨物采購金額45.78萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額162.92萬元。

(三)車子、經過特異占用量原因

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)決算考核管理方法情況下

ཧ上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目24個,涉及預算金額470.30萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額382.70萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額352.17萬元,平均得分93分(其中,績效評級為“優”的項目22個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

꧙一、財務審批收益:指企業單位當半年度度從本級財務崗位完成的財務審批,包擴普通服務性工程成本預算財務審批和縣政府性債券工程成本預算財務審批。

二、人事使營收:指人事的單位開始技術金融業務項目下列不屬于助手項目擁有的使營收。

🃏三、銷售操作利潤:指事業性計量單位在專業業務量話動及輔助軟件話動之下深入開展非自主折算銷售操作話動達成的利潤。

四、另外的收錄:指院校提供的除“財政預算撥付收錄”、“衛生事業收錄”、“經驗收錄”等其它的收錄。

五、年末結轉和余額:就是指當年度從未成功完成、結轉到當年度按有關的設定不斷用的的資金。

𝔉六、半當月度結轉和節余:指上當月度或已前當月度估算安裝、因相對主義經濟條件產生改變不可按原工作方案實現,需推遲到往后當月度按業內法律規定馬上便用的財力。

七、通常費用:指企業為保駕護航學校健康做工作、做完平時的做工作工作而遭受的貼心的售后服務費用。

💯八、新項目性收入撥出:指企業為完全獨特的行政性的工作責任或事業性趨勢對象,在基本上性收入撥出之余情況的各類性收入撥出。

ꦡ九、營運的開支:指人事標準在非常專業行為形式及輔助的行為形式模版落實非獨立自主計算營運的行為形式發現的開支。

𝓡十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💧國慶、工商登記正常運作資金:指行政處機構和操作因公員法管理方法的視野機構安全使用大部分共同成本預算財政結余撥付確定的幾乎結余中的守則公供資金結余。

 

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