天津市松江區泖港鎮社區居委會環保功能機構
2018年末部門乃至每一位員工結算的時候
目 錄
首要部件 武漢市松江區泖港鎮區域衛生學安全服務網站的簡況
一、最主要的工作職責
二、裝置設備
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、創收總支出預算總表
二、工資竣工決算表
三、費用竣工決算表
四、財政部門補貼款納入經費支出部門預算總表
五、一半共公概算國庫補貼款付出竣工決算表
六、常見公用設施預算表財務審批通常總支出部門預算表
七、正常公共信息估算財政廳付款“三公”專項金費及工商登記行駛專項金費費用支出 結算的時候表
八、縣政府性新基金概預算財政廳付款開支結算的時候表
九、資源過負債的實際記錄表
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第五地方 詞解答
第一部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況
一、常見管理職能
♑泖港鎮街道辦事處功能保障咨詢中干凈干凈健康學功能保障咨詢中不是所集醫藥功能、可以防止感染、調養、術后康復、干凈健康學教導和項目生小孩科技檢查指導為混合式的基層組織街道辦事處功能保障咨詢中醫藥功能干凈干凈健康學功能保障裝置。咨詢中坐落于松江區東北部,南鄰金山里朱涇鎮,咨詢中制造著泖港鎮的基本上醫藥功能、共同干凈干凈健康學和街道辦事處功能保障咨詢中干凈干凈健康學功能保障本職工作。
二、組織設立
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個增設企業,例如:⭕行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年收入來源教育支出竣工決算總表
計量單位:萬塊
薪水 |
其他支出 |
||
頂目 |
部門預算數 |
工作 |
竣工決算數 |
一、財政性付款凈收入 |
3,991.47 |
一、常見公共性保障教育支出 |
|
在這當中:政府機構性理財產品項目預算國庫審批 |
|
二、外交史其他支出 |
|
二、上司補貼金年收入 |
|
三、中國軍事費用支出 |
|
三、參公營收 |
4,715.75 |
四、公用健康付出 |
|
四、合作經營使收入 |
|
五、教肓費用 |
5.32 |
五、其他企業單位上交國家創收 |
|
六、科學的科技經費支出 |
|
六、其他的工資 |
405.80 |
七、文化知識體育課與新傳媒性支出 |
|
|
|
八、社會上維護和工作其他支出 |
26.97 |
|
|
九、社區醫療環保與預計懷孕經費支出 |
9,079.37 |
|
|
十、發展節能降耗標準環保標準經費支出 |
|
|
|
國慶、城鄉經濟區域經費支出 |
|
|
|
12、農業水費用支出 |
|
|
|
13、交通物流運輸物流運輸收支 |
|
|
|
十四、產品探勘問題等撥出 |
|
|
|
十四、工商業服務于業等費用支出 |
|
|
|
第十六、金融經濟性支出 |
|
|
|
二十七、支援其它的地區結余 |
|
|
|
十九、土地資源淺海氣象站等開支 |
|
|
|
19、房間保障機制教育支出 |
5.26 |
|
|
四十、糧油食品救災物資儲備庫撥出 |
|
|
|
二十一月、別的支出費用 |
|
上年凈收入合計數 |
9,113.02 |
上年其他支出預估合計 |
9,116.92 |
用人事理財產品補充開支差額 |
116.59 |
余額分發 |
116.89 |
年終結轉和余額 |
4.20 |
歲末結轉和節余 |
|
總共 |
9,233.81 |
總結 |
9,233.81 |
2018年收錄部門預算表
基層單位:萬美元
工程 |
本年度薪資累計 |
財政支出補貼款薪水 |
上司補助金純收入 |
事業上營收 |
生產經營收入水平 |
附屬醫院企業上交國家薪水 |
某個純收入 |
||||
功能分類 |
管理費用稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9,113.02 |
3,991.47 |
|
4,715.75 |
|
0.00 |
405.80 |
|
205 |
|
|
育兒教育費用支出 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
規培及培訓教育 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
學習培訓付出 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
發展保駕護航和工作經費支出 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政管理教育事業組織離辭職 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
事業部門部門離退居二線 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關企業組織大多社區養老安全付費收支 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
機構事業上公司的角色年金手機繳費花費 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫治衛生防疫與籌劃計生付出 |
9,075.47 |
3,953.92 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
|
基層醫院社區醫療健康組織機構 |
8,353.49 |
3,231.95 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
01 |
成市特別清潔衛生單位 |
8,349.40 |
3,227.86 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
09 |
其它的基層組織診療清潔企業總支出 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公眾環境衛生 |
546.14 |
546.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
首要公用設施衛生防疫的服務 |
546.14 |
546.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政機關企事業的單位醫藥 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
視野企業醫學 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
住宅房保證其他支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
公寓房改革創新其他支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018月度性支出部門預算表
政府部門:余萬元
創業項目 |
本年度總支出自動求和 |
通常開支 |
大型項目開支 |
上交國家上級部門收入支出 |
自主經營花費 |
對附屬醫院行業補帖其他支出 |
||||
功能分類 |
課目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9,116.92 |
8,729.94 |
386.98 |
|
|
|
|
205 |
|
|
的教育費用支出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
進修班及培訓學習 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
學習培訓付出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
社會發展有效保障了和擇業費用 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政部門自己事業的單位離離休 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
事業心基層單位離辭職 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業心機構基本的醫療穩妥穩妥繳納支出費用 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
機關工作單位行業工作單位職業技能年金付費開支 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫療保健衛生情況與年度計劃發育教育支出 |
9,079.37 |
8,697.72 |
381.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
|
基成整形衛生監督企業 |
8,240.80 |
7,899.99 |
340.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
01 |
城市發展區域健康部門 |
8,236.71 |
7,899.99 |
336.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
09 |
某個底層醫療環境衛生環境衛生培訓機構結余 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公眾環衛 |
662.74 |
621.90 |
40.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
基本上共公清潔產品 |
662.74 |
621.90 |
40.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
政府部門工作計量單位醫疔 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
事業有成公司的醫用 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
個人住房保險經費支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
住宅房改制性支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房住房基金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018第四季度民政審批收益撥出結算的時候總表
企事業單位:十萬
凈收入 |
開支 |
||||
好項目 |
結算的時候數 |
內容 |
總計 |
基本上共公預算表民政撥付 |
部門性理財產品成本預算財政預算補貼款 |
一、一般來說公眾費用預算不需要撥付 |
3,991.47 |
一、平常公眾服務培訓總支出 |
|
|
|
二、政府部門性貨幣基金成本預算財政部門付款 |
|
二、國際關系收入支出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公共服務很安全其他支出 |
|
|
|
|
|
五、幼教經費支出 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
六、科學學技術水平付出 |
|
|
|
|
|
七、文明體育健康與影視文化經費支出 |
|
|
|
|
|
八、社會上保障機制和人才需求總支出 |
26.97 |
26.97 |
|
|
|
九、醫療保障衛生監督與工作計劃孕育費用支出 |
3,953.92 |
3,953.92 |
|
|
|
十、低能耗節能降耗其他支出 |
|
|
|
|
|
11、成鄉區域開支 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水性支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通線裝運費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、成本地質勘察短信等教育支出 |
|
|
|
|
|
15場、房地產業服務的業等其他支出 |
|
|
|
|
|
16、金融經濟費用支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支助別省份教育支出 |
|
|
|
|
|
18、土地海洋生物氣象觀測等撥出 |
|
|
|
|
|
19、房間有效保障花費 |
5.26 |
5.26 |
|
|
|
20、油糧工程材料存量支出費用 |
|
|
|
|
|
二五一、另外費用 |
|
|
|
上年納入總金額 |
3,991.47 |
上年經費支出累計 |
3,991.47 |
3,991.47 |
|
期初不需要付款結轉和節余 |
|
年底財政廳審批結轉和盈余 |
|
|
|
一般的公開費用民政付款 |
|
|
|
|
|
𝔍 政府辦公室性理財產品項目預算不需要補貼款 |
|
|
|
|
|
累計 |
3,991.47 |
合計 |
3,991.47 |
3,991.47 |
|
2018年基本公益性預算表財政資金付款教育支出部門預算表
基層單位:萬余元
工作 |
累計數 |
幾乎總支出 |
樓盤總支出 |
|||
能力定義 考試科目數字 |
課程標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼兒教育費用 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
205 |
08 |
|
出國教學及教學 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
205 |
08 |
03 |
指導性支出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
208 |
|
|
市場基本保障和出去上班費用 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
208 |
05 |
|
財政事業有成機關單位離提前退休 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
企機關單位衛生事業企機關單位基本的社保養老行業保險行業網上繳費費用 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
行政計量單位企業發展計量單位職業分析年金付費教育支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
210 |
|
|
醫療設備衛生間與工作計劃生殖性支出 |
3,953.92 |
3,572.26 |
381.66 |
210 |
03 |
|
基層組織社區醫療食品衛生公司 |
3,231.95 |
2,891.13 |
340.81 |
210 |
03 |
01 |
地方社區居委會衛生學系統 |
3,227.86 |
2,891.13 |
336.72 |
210 |
03 |
09 |
另一基層組織診療干凈學校結余 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
210 |
04 |
|
公用設施衛生間 |
546.14 |
505.30 |
40.84 |
210 |
04 |
08 |
主要公共信息衛生監督貼心服務 |
546.14 |
505.30 |
40.84 |
210 |
11 |
|
行政部門事業有成公司的醫療衛生 |
175.83 |
175.83 |
|
210 |
11 |
02 |
企業機關單位醫療機構 |
175.83 |
175.83 |
|
221 |
|
|
往房有保障開支 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
221 |
02 |
|
個人住房制度改革付出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
預估合計 |
3,991.47 |
3,604.49 |
386.98 |
2018年中普遍共公預算表不需要審批關鍵其他支出部門預算表
的單位:萬美金
工程 |
總金額 |
人工經費支出 |
共用專項經費 |
||
劃算的分類 會計科目打碼 |
科目表英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資活動收支 |
3,463.38 |
3,463.38 |
|
301 |
01 |
首要工薪 |
405.84 |
405.84 |
|
301 |
02 |
津貼費國家補貼 |
238.12 |
238.12 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費政府補貼費 |
125.24 |
125.24 |
|
301 |
07 |
考核月工資 |
1,313.23 |
1,313.23 |
|
301 |
08 |
部門事業性組織主要關于養老地產養老保險行業費 |
19.26 |
19.26 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金交款 |
7.71 |
7.71 |
|
301 |
10 |
工人基本的診療商業保險網上繳費 |
175.83 |
175.83 |
|
301 |
11 |
因公員診療補貼費手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
任何世界基本保障付費 |
31.91 |
31.91 |
|
301 |
13 |
住宅個人公積金 |
5.26 |
5.26 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一個月薪社會福利結余 |
1,140.98 |
1,140.98 |
|
302 |
|
商品價格和服務性支出費用 |
141.11 |
|
141.11 |
302 |
01 |
會議室費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩色印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢公司費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司管理制度費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
16 |
技能培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬建材費 |
139.34 |
|
139.34 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
請求業務量費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
優惠費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公用車的運作保養費 |
1.65 |
|
1.65 |
302 |
39 |
其余城市交通費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
某些淘寶產品和貼心服務結余 |
|
|
|
303 |
|
對人和企業的政府補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療服務費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的農林業生產方式補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
其他自己的和家長的補貼申請書費用 |
|
|
|
310 |
|
資本性結余 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公場所系統添置 |
|
|
|
310 |
03 |
專用型設施設備置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
企業信息手機網絡及軟件購進的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務專車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
相關流量用具購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣財產置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
某些投資性支出費用 |
|
|
|
總計 |
3,604.49 |
3463.38 |
141.11 |
2018月度一半共同國庫預算國庫付款“三公”專項資金及市直機關運轉專項資金費用支出 預算表
公司:上萬元
大部分公開預算表財政支出補貼款“三公”資金 |
工商登記自動運行 經費預算預算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務活動私家車租賃費及行駛費 |
因公接持費 |
|||||||||
小計 |
公務活動私家車 采購費 |
因公出行 運作費 |
||||||||||
費用預算數 |
預算數 |
概預算數 |
預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
部門預算數 |
|
5.00 |
1.65 |
|
|
5.00 |
1.65 |
|
|
5.00 |
1.65 |
|
|
2018本年度相關部門性股權基金項目預算財政局補貼款花費竣工決算表
計量單位:萬的大寫
創業項目 |
加總 |
通常經費支出 |
工作付出 |
|||
能力類型 會計科目項目編碼 |
課程和科目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
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|
|
總計 |
|
|
|
注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年基金債務條件表 |
||||
|
|
收入額標準:萬余元 |
||
|
總數 |
商業價值 |
||
年末數 |
半年度數 |
今年初數 |
年終數 |
|
一、資產投資合計數 |
—— |
—— |
5191.38 |
5351.32 |
(一)分子運動資產投資 |
—— |
—— |
2363.96 |
2309.20 |
(二)穩定股本 |
—— |
—— |
2827.42 |
3042.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
3969.48 |
3969.48 |
1003.80 |
1003.80 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
♋ 一般來說因公出行 |
|
|
|
|
𓂃 執法檢查巡邏專車 |
|
|
|
|
𝔉 特種工藝專業技術職稱水平技術水平專車 |
|
|
|
|
▨ 另外小二租車 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
1 |
|
159.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
|
1 |
|
159.80 |
𓃲 4.別的固定的股權 |
—— |
—— |
1804.11 |
1859.01 |
ꦇ 減:總計計提折舊及減值做準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)經常性投資項目 |
—— |
—— |
|
|
(四)要建工程施工 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱匿基金 |
—— |
—— |
|
|
꧅ 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)同一財力 |
—— |
—— |
|
|
二、外債自動求和 |
—— |
—— |
426.02 |
379.98 |
三、凈凈資產自動求和 |
—— |
—— |
4765.36 |
4971.34 |
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、觀于上海市松江區泖港鎮特別清潔衛生功能中央2018當年度個人收入付出結算的時候整體來說狀況描述
杭州市松江區泖港鎮居委衛生學服務管理心中2018💝年度收入總計為9,233.81萬元、支出總計為9,233.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9.14萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,專科門診看診游客量比本年增高,貨品等共公資金投入增高。
二、對杭州市松江區泖港鎮居委衛生間功能中間2018年末收益預算問題表明
當年度💦收入合計9,113.02萬元,其中:財政撥款收入3,991.47萬元,占43.80%;事業收入4,715.75萬元,占51.75%;其他收入405.80萬元,占4.45% 。
三、對深圳市松江區泖港鎮片區衛生監督服務于中心站2018季度教育支出結算的時候實際情況證明
當年度✃支出合計9,116.92萬元,其中:基本支出8729.94萬元,占95.76%;項目支出386.98萬元,占4.24% 。
四、觀于深圳市松江區泖港鎮片區清潔服務質量平臺2018半年度國庫補貼款薪資收入付出總體性情況下表示
鄭州市松江區泖港鎮社群公共衛生精準服務重點2018🎃年度財政撥款收支總決算3991.47萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。
五、并于昆明市松江區泖港鎮社區安全衛生安全衛生的服務學校2018年末平常公共信息成本預算財政資金付款教育支出預算狀況代表
(一)般公益性預算表財政局付款其他支出結算的時候總體布局具體情況
北京市松江區泖港鎮社區安全安全服務中心站2018ও年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,占本年支出合計的43.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。
(二)一半公眾財政局預算財政局捐款支出費用竣工決算機構前提
蘇州市松江區泖港鎮街道辦事處環保服務性中心局2018꧟年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.32萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)26.97萬元,占0.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3953.92萬元,占99.06%;住房保障支出(類)5.26萬元,占0.13% 。
(三)常見共公費用財政花費付款花費結算的時候實際狀態
成都市市松江區泖港鎮特別衛生監督服務項目基地2018๊年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,756.79萬元,支出決算為3,991.47萬元,完成年初預算的106.25%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1🧔、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為5.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2🔥、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0萬元,支出決算為19.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保調增。
3꧙、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4🐎、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,055.56萬元,支出決算為3227.86萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。
5🅠、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6෴、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為509.30萬元,支出決算為546.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目經費支出增加。
7ꦬ、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為5.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
𒐪七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政局審批經費支出部門預算整體狀態講解。
天津市松江區泖港鎮街道社區環境衛生保障主2018𒊎年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.00萬元,支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%,其中:因公出國(境)費決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。
2018🌳年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.67萬元,降低50.31%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.67萬元,降低50.31%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車費用減少。
(二)“三公”費用財政局審批付出預算按照問題描述。
2018🌞年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
ജ公務接待租車正常運作定期維護費用支出 1.65千元。大部分中用車倆汽油維護安全等。2018年,廣州市松江區泖港鎮社區網站安全服務培訓重心支出費用財政部門補貼款的因公買車保要量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、并于鄭州市松江區泖港鎮片區環境衛生服務的中心局2018每年政府機關性母基金估算財政預算付款費用預算情況報告代表
昆明市松江區泖港鎮區域衛生學業務咨詢中心2018一年度無市政府性債卷項目預算財政預算撥付收入支出。
九、國企資金企業經營費用財政預算補貼款現狀原因分析
🦩成都市松江區泖港鎮社區網站干凈服務保障中央2018全年度無國有企業資金生產預決算財政局付款支出費用。
十、同一根本問題的事情說明怎么寫
(一)政府部門正常運行資金經費支出狀況
重慶市松江區泖港鎮街道辦事處衛生管理安全服務公司的2018年終三聚氰胺樹脂關工作專項經費經費支出。
(二)政府機構選擇性支出原因
傷害市松江區泖港鎮社區產品核心衛生防疫產品核心2018💃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為353.85萬元,其中:貨物采購金額262.79萬元、工程采購金額51.42萬元、服務采購金額39.64萬元。
2018🏅年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額353.85萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額353.85萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)避免、房特別被占事情
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用業績考核安全管理情形
🍷上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額288.00萬元;2018一年度深入推進的績效考評品價該項目6個🥀,涉及預算金額288.00萬元,平均得分75分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目6個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
꧙一、不需要決算撥付純收入:指行業上不需要年度從本級不需要決算行業作為的不需要決算撥付,主要包括般公開決算不需要決算撥付和政府辦公室性債券決算不需要決算撥付。
🦄二、自己事業院校收錄:指自己事業院校院校搞好靠譜工作促銷游戲活動還有其輔助工具促銷游戲活動完成的收錄。一般是:醫遼收錄、公益性衛生管理收錄等。
𒀰三、生產的盈利:指事業有成計量單位在職業 業務范圍促銷主題促銷活動簡答幫助促銷主題促銷活動后深入開展非獨有結轉生產的促銷主題促銷活動授予的盈利。
📖四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。
五、本年度結轉和盈余:就是指上一年度并未來完成、結轉到本年度按關與要求一直用到的的資金。
🍃六、歲末結轉和節余:指上一年中或很早以前一年中財政預算分配、因可觀具體條件發生變動是無法按原計劃方案進行,需延遲時間到未來的日子里一年中按想關標準再選擇的財政資金。
🅺七、基本的性花費:指廠家為質量保障裝置健康正常運轉、進行基本工作中人物而引發的杜六房加盟總部的性花費。
🍎八、品牌其他撥出:指企事業未來發展單位為到位既定的行政機關的工作作業或事業未來發展未來發展對方,在最基本其他撥出模版產生的相關其他撥出。
九、經驗費用:指事業院校在專業化生活及輔助工具生活之上開展調研非自立計算經驗生活時有發生的費用。
𒈔十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝄹十一國慶、行政控制組織作業接待費:指行政控制組織和根據因公員法控制的自己事業組織選擇大部分公共信息費用財政局審批安裝的主要收入花費中的日常性共公接待費收入花費。