沈陽市松江區佘山鎮居委安全安全服務中
2018月度監管部門預算
目 錄
獨一局部 武漢市松江區佘山鎮居委會食品衛生服務質量心中慨況
一、 核心職責
二、 政府部門竣工決算的單位購成
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收益花費結算的時候總表
二、收入來源部門預算表
三、支出費用竣工決算表
四、國庫補貼款收入水平費用預算總表
五、基本公用預算表國庫撥付收支部門預算表
六、一樣 公益性財政廳預算財政廳付款基本性經費支出部門預算表
七、一樣 公共性預竣工決算財政局付款“三公”金費及國家機關運營金費經費支出竣工決算表
八、地方政府性私募基金預竣工決算財政收支捐款收支竣工決算表
九、資本外債情況發生表
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
然后部門 專有名詞解釋一下
第一部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況
一、重要主要職責
𝓀傷害市松江區佘山鎮片區環衛工作基地是傷害市松江區環衛安全理事會會經理的基層黨組織醫遼環衛治療機構。一般權責例如:承擔責任佘丘陵地形區謀福利人民大眾大眾基本性醫遼工作及公用設施環衛工作。
二、相關職能部門預算組織組合(僅有一兩個組織的相關職能部門,本個部分介紹為“部門安裝”)
從費用部門制成看,☂上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018半年度納入撥出竣工決算總表
院校:多萬元
薪水 |
收入支出 |
||
創業項目 |
竣工決算數 |
業務 |
結算的時候數 |
一、財政預算補貼款薪水 |
3754.39 |
一、平常公共信息安全服務支出費用 |
|
這里面:地方政府性股票基金概預算國庫捐款 |
|
二、外交史撥出 |
|
二、上級部門補貼金年收入 |
321.33 |
三、中國軍事結余 |
|
三、事業單位薪水 |
4552.80 |
四、公益性可靠經費支出 |
|
四、生意收錄 |
|
五、學前教育撥出 |
7.62 |
五、加盟政府部門上交國家營收 |
|
六、科學學能力其他支出 |
|
六、某些工資收入 |
511.02 |
七、人文體育競技與新傳媒經費支出 |
|
|
|
八、發展保險和擇業結余 |
379.62 |
|
|
九、醫用衛生學與項目孕育撥出 |
8355.40 |
|
|
十、低碳環保性結余 |
|
|
|
五一、新農村特別支出費用 |
|
|
|
12、農業和林業水花費 |
|
|
|
13、客運貨物運輸教育支出 |
|
|
|
十四、環境資源勘查資料等費用支出 |
|
|
|
十六、商業地產服務質量業等費用支出 |
|
|
|
第十五、金融創新總支出 |
|
|
|
十二、支助其他地開支 |
|
|
|
十七、土地深海氣象臺等費用支出 |
|
|
|
19、租賃房確保教育支出 |
130.11 |
|
|
二是、糧油加工應急物資貯備總支出 |
|
|
|
二11、其他的經費支出 |
|
當年度營收預估合計 |
9139.54 |
年初撥出累計數 |
8872.75 |
用事業有成債券補回結余差額 |
|
節余平均分配 |
214.16 |
今年初結轉和盈余 |
137.94 |
月底結轉和盈余 |
190.57 |
共計 |
9277.48 |
合計 |
9277.48 |
2018全年度工資結算的時候表
公司的:十萬
項目流程 |
上年個人收入總計 |
財政資金捐款工資 |
上級部門補貼效益 |
創業效益 |
生產營收 |
附屬醫院機關單位上交年收入 |
其它的效益 |
||||
功能分類 |
考試科目明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
9139.54 |
3754.39 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
205 |
|
|
的教育費用 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
許多育兒教育教育支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它的教學費用支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 有效保障了和大學生就業教育支出 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政行業院校離養老 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業院校離養老金 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關企業企事業單位考試核心頤養天年安全付款其他支出 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業心單位名稱常見社會社會養老保險服務保險服務付款費用支出 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區醫療清潔衛生與計劃書生二胎撥出 |
8622.19 |
3237.04 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
|
表層醫藥衛生情況機購 |
7473.93 |
2382.76 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
01 |
市區片區衛生監督公司 |
7461.66 |
2370.49 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
99 |
的面層醫療服務清潔系統性支出 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用安全衛生 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基礎公開清潔服務的 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業心組織社區醫療 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業機構機構診療 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產保障措施性支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房機構改革費用支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
2018財政年度收支部門預算表
組織:萬塊人民幣
工作 |
當年度總支出總金額 |
基本性付出 |
工作教育支出 |
上交國家上一級經費支出 |
營運支出費用 |
對復屬政府部門補助費性支出 |
||||
功能分類 |
題目明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
8872.75 |
8430.51 |
442.24 |
|
|
|
|
205 |
|
|
基礎教育開支 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他幼兒教育結余 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
相關文化教育收入支出 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟服務保障和畢業生就業教育支出 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業有成計量單位離退居二線 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成公司的離養老金 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關企業單位教育事業企業單位常規養老生活人身險繳納費用結余 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門人事組織幾乎養老安全安全納費收支 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學公共衛生與進度表生小孩費用支出 |
8355.40 |
7920.78 |
434.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基本醫療保障干凈衛生設備 |
7241.09 |
6915.82 |
325.27 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省會城市社區服務間衛生間醫院 |
7228.82 |
6915.82 |
313.00 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
別的基層員工醫療保健衛生防疫組織收支 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用干凈 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要服務保障性衛生管理服務保障 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業工作單位工作單位醫療機構 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業部門醫疔 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產保障機制費用支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間機構改革花費 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房社保公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
2018當年度財務付款創收費用支出 部門預算總表
企業單位:萬的大寫
收錄 |
性支出 |
||||
項目流程 |
竣工決算數 |
好項目 |
總計 |
通常情況公用設施成本預算財政預算撥付 |
鎮政府性股權基金概預算財政資金審批 |
一、普通共公項目預算財政性付款 |
3754.39 |
一、通常情況公眾功能支出費用 |
|
|
|
二、中央政府性債券國庫預算國庫付款 |
|
二、外交活動付出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機開支 |
|
|
|
|
|
四、共同安全保障費用 |
|
|
|
|
|
五、育兒教育收入支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
六、科學實驗技術付出 |
|
|
|
|
|
七、學歷體育文化與媒體性支出 |
|
|
|
|
|
八、社會存在確保和找工作收入支出 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
九、醫治健康與策劃發育撥出 |
3237.04 |
3237.04 |
|
|
|
十、節約環保健康經費支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、新農村區域花費 |
|
|
|
|
|
十三、農業水費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、流量配送花費 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源地質勘察個人信息等付出 |
|
|
|
|
|
第十六、商家功能業等費用 |
|
|
|
|
|
第十五、金融資本撥出 |
|
|
|
|
|
二十七、幫扶其它中南部開支 |
|
|
|
|
|
二十、土地海上氣象站等撥出 |
|
|
|
|
|
十八、居住房保證收支 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
三十五、糧油加工物品收儲開支 |
|
|
|
|
|
二國慶、同一撥出 |
|
|
|
當年度收錄自動求和 |
3754.39 |
當年度費用預估合計 |
3754.39 |
3754.39 |
|
年末財政廳審批結轉和節余 |
|
月底財政部門付款結轉和盈余 |
|
|
|
基本服務性費用財政性付款 |
|
|
|
|
|
政府性性股票基金概算不需要審批 |
|
|
|
|
|
總結 |
3754.39 |
共計 |
3754.39 |
3754.39 |
|
2018季度常見公眾費用國庫捐款費用預算表
企業單位:萬塊人民幣
項目 |
加總 |
大致教育支出 |
工程費用支出 |
|||
特點定義 幾個會計科目編號規則 |
課程和科目名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
學前教育撥出 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
|
另一個幼兒教育收入支出 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
99 |
別的幼兒教育總支出 |
7.62 |
|
7.62 |
208 |
|
|
當今社會有效保障了和就業問題花費 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
|
財政事業機關單位離離休 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
02 |
事業公司公司離退居二線 |
54.54 |
54.54 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業上的公司的主要養老服務人身險付款總支出 |
186.74 |
186.74 |
|
208 |
05 |
06 |
企事業發展院校事業發展院校基本性養老服務商業險交款經費支出 |
138.34 |
138.34 |
|
210 |
|
|
醫療設備安全衛生與預計生孕花費 |
3237.04 |
2994.17 |
242.87 |
210 |
03 |
|
表層診療衛生間設備 |
3282.76 |
2201.61 |
181.15 |
210 |
03 |
01 |
省份街道辦事處干凈醫療機構 |
2370.49 |
2201.61 |
168.88 |
210 |
03 |
99 |
其它的基層人員醫療安全衛生安全衛生系統開支 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
共同公衛 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
04 |
08 |
大致公共性環保服務 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
11 |
|
行政管理企業發展企業醫療管理 |
88.46 |
88.46 |
|
210 |
11 |
02 |
企業機構醫療管理 |
88.46 |
88.46 |
|
221 |
|
|
個人住房保險開支 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
|
房屋改制收入支出 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
130.11 |
130.11 |
|
累計 |
3754.39 |
3503.90 |
250.49 |
2018季度常見公益性預算國庫補貼款核心結余預算表
公司:萬的大寫
該項目 |
自動求和 |
工作人員專項資金 |
公供預備費 |
||
經濟能力幾大類 專業科目編寫代碼 |
考試科目標題 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資好處撥出 |
3302.81 |
3302.81 |
|
301 |
01 |
差不多薪水 |
422.96 |
422.96 |
|
301 |
02 |
貼補貼補 |
251.78 |
251.78 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評薪水 |
1141.95 |
1141.95 |
|
301 |
08 |
行政機關事業發展院校首要關于養老地產養老商業險費 |
263.98 |
263.98 |
|
301 |
09 |
職業的年金繳納 |
138.33 |
138.33 |
|
301 |
10 |
企業職員基礎醫療管理人壽保險付費 |
88.46 |
88.46 |
|
301 |
11 |
國家事業編制醫療服務津貼繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
某些社會性服務保障繳納 |
40.02 |
40.02 |
|
301 |
13 |
房產個人公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何公資員工福利總支出 |
825.22 |
825.22 |
|
302 |
|
商品信息和產品其他支出 |
182.20 |
|
182.20 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷制版費 |
|
|
|
302 |
03 |
服務咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)雜費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
經濟費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能材質費 |
105.60 |
|
105.60 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托協議的業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會經費預算 |
|
|
|
302 |
29 |
福利福利費 |
48.29 |
|
48.29 |
302 |
31 |
國家公務使用車正常運作檢修費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它城市交通保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶學費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它商品是和提供服務收入支出 |
28.31 |
|
28.31 |
303 |
|
對自己和企業的補貼金 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
05 |
過日子補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家國家助學金 |
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303 |
09 |
獎品金 |
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303 |
10 |
人個漁業生產補貼政策 |
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303 |
99 |
另一人個和中國家庭的補貼費撥出 |
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310 |
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資本公司性收支 |
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310 |
02 |
接待室設配購買 |
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310 |
03 |
專門用裝備購置費 |
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310 |
07 |
訊息無線網絡及軟件下載購進的更新 |
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310 |
13 |
國家公務公務車新購 |
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310 |
19 |
別的交通出行APP采購 |
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310 |
22 |
隱匿股本添置 |
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310 |
99 |
其它資本性費用 |
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累計 |
3503.90 |
3321.70 |
182.20 |
2018年一半共公費用預算民政撥付“三公”金費及部門進行金費付出預算表
政府部門:萬塊
基本公眾項目預算財務付款“三公”接待費 |
政府部門運營 經費預算結算的時候數 |
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合計數 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待車輛租賃采購及開機運行費 |
因公接待客人費 |
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小計 |
因公用車的 置辦費 |
因公車輛租賃 加載費 |
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預決算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
結算的時候數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018本年度部門性資金成本預算財政部門付款開支竣工決算表
機關單位:億元
該項目 |
自動求和 |
最基本教育支出 |
內容支出費用 |
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基本功能區分 會計分類編號規則 |
課程簡稱 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018當年度資產投資債務環境表 |
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余額部門:萬塊 |
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數據 |
幣值 |
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期初數 |
年底數 |
期初數 |
年尾數 |
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一、股本累計數 |
—— |
—— |
3702.78 |
4318.08 |
(一)傳播股本 |
—— |
—— |
1601.29 |
2026.99 |
(二)一定資本 |
—— |
—— |
2066.55 |
2213.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
4469.40 |
4287.16 |
131.72 |
97.46 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
2 |
2 |
74.77 |
74.77 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
🐟 平常因公小二租車 |
|
|
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𝄹 執法檢查執勤點小二租車 |
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𒐪 特總工程專業工藝小二租車 |
|
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|
✱ 各種專用車 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
56.82 |
56.82 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
🏅 4.其它穩固財產 |
—— |
—— |
1741.26 |
1922.78 |
⛎ 減:累記計提折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
|
|
(三)常年投資費用 |
—— |
—— |
|
|
(四)待建工程施工 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形的凈資產 |
—— |
—— |
34.94 |
77.28 |
ꦺ 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)某些資金 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債合計數 |
—— |
—— |
885.08 |
1023.91 |
三、凈金融資產加總 |
—— |
—— |
2817.70 |
3294.17 |
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、管于濟南市松江區佘山鎮社群環境衛生的工作站點2018季度創收總支出部門預算基本條件說明書怎么寫
天津市松江區佘山鎮小區衛生學安全服務主2018🔥年度收入總計為9277.48萬元、支出總計為9277.48萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加639.35萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、更多蘇州市松江區佘山鎮街道環境衛生服務性基地2018年末收錄部門預算情形原因分析
年初♊收入合計9139.54萬元,其中:財政撥款收入3754.39萬元,占41.08%;事業收入4552.80萬元,占49.81%;上級補助收入321.33萬元,占3.52%;其他收入511.03萬元,占5.59%。
三、有關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018全年度結余竣工決算實際情況講解
本年度꧃支出合計8872.75萬元,其中:基本支出8430.51萬元,占95.02%;項目支出442.24萬元,占4.98%。
四、觀于濟南市松江區佘山鎮區域安全衛生服務核心2018每年財務審批收入水平費用總的事情說明書怎么寫
重慶市松江區佘山鎮平臺清潔衛生售后服務重心2018🎶年度財政撥款收支總決算3754.39萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
五、光于杭州市松江區佘山鎮街道社區清潔衛生的服務核心2018每年正常公開預算表財政性撥付其他支出部門預算時候原因分析
(一)一樣公用財政廳預算財政廳撥付支出費用結算的時候總體設計的情況
東莞市松江區佘山鎮街道安全衛生服務于中央2018🎉年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,占本年支出合計的42.31%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
(二)一般的公用預部門預算財政部門捐款支出費用部門預算組成癥狀
深圳市松江區佘山鎮居委衛生學精準服務中央2018✱年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.20%;社會保障和就業支出(類)379.62萬元,占10.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3237.03萬元,占86.22%;住房保障支出(類)130.11萬元,占3.47%。
(三)般公共信息預算表財政部門審批收入支出預算具體化癥狀
濟南市松江區佘山鎮社區居委會干凈衛生服務的重點2018ꦑ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3790.03萬元,支出決算為3754.39萬元,完成年初預算的99.06%。決算數小于預算數的主要原因:2018年度項目支出減少引起財政撥款支出減少。其中:
1💯、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工專業技術方面的繼續教育以及培訓費支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工培訓費用減少。
2🍨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為54.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:今年退休人員死亡人數增加,年初未安排撫恤金經費。
3🍒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的基本養老保險支出。年初預算為186.23萬元,支出決算為186.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使社保繳費也增加。
4ꦆ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為138.34萬元,支出決算為138.34萬元。決算數與預算數持平。
5🔯、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出2201.61萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出168.88萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、設備房屋等日常維修及運行經費、健康檔案應用水平測評5級配套建設、分部經費補貼、安全產品類經費等等。年初預算為2491.16萬元,支出決算為2370.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目采購未完工,結轉到了明年。
6𒀰、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算未安排,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2018)116號文規定,增加了中央補助資金。
7♕、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出61.72萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,18年公共衛生中央專項,預防科設備購置等。年初預算為718.70萬元,支出決算為765.82萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排基本公共衛生中央專項款,基本公共衛生補助經費等。
8🍸、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為88.46萬元,支出決算為88.46萬元。決算數和預算數持平。
9💙、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為121.04萬元,支出決算為130.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。
六、對於東莞市松江區佘山鎮社區服務管理站健康服務管理中間2018財政局年度普遍公用成本預算財政局捐款常規經費支出預算實際情況原因分析
傷害市松江區佘山鎮社區居委會安全衛生精準服務心中2018𒈔年度一般公共預算財政撥款基本支出3503.90萬元,包括人員經費3321.70萬元,公用經費182.20萬元。基本支出中:
1✨、工資福利支出3302.82萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出318.19萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出18.89萬元,主要用于:撫恤金支出。
4、資本性支出114.50萬元,主要用于:專用設備購置、信息網絡及軟件購置更換支出。
🦋七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財務撥付結余部門預算整體來說情況報告反映。
北京市松江區佘山鎮居委會公共衛生提供服務管理中心2018ꦛ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因ꩲ上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度相同,為發生費用支出。
(二)“三公”金費財政預算撥付教育支出竣工決算關鍵情況發生說。
成都市松江區佘山鎮居委清潔功能重點2018年度目標無“三公”專項資金財政廳付款費用支出 。
八、有關于深圳市松江區佘山鎮小區衛生情況服務管理主2018年政府辦公室性貨幣基金工程預算財政撥出撥付撥出部門預算癥狀就說明
ꦫ武漢市松江區佘山鎮社區服務項目站環衛服務項目機構2018年終無人民政府性貨幣基金概預算民政撥付其他支出。
九、國有企業資產投資企業經營項目預算財政廳捐款狀況講解
天津市松江區佘山鎮街道清潔服務保障中間2018當年度無國有化資產管理操作費用預算不需要捐款總支出。
十、別的非常重要特別注意的時候介紹
(一)企事業單位作業經費開支開支情況報告
上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無機關運行經費支出。
(二)國家采購管理結余實際情況
南京市松江區佘山鎮社區服務管理中心站清潔衛生服務管理中心站2018💙年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.29萬元,其中:貨物采購金額40.17萬元、服務采購金額168.12萬元。
(三)車、房特出暫用環境
1.該車輛
🐈公布2018年12月31日,沈陽市松江區佘山鎮社區服務的站衛生原因服務的重點無運輸車輛層次性擠占原因。
2.房
ꦿ樓房動用監管部門(機構):到2018年12月31日,廣州市松江區佘山鎮街道辦環保服務于中選用的住宅中由機管事務局一致安排的屬滬佘山房產企業經營工作管理有限的品牌土地使用權的住宅,平數為10530.80每多平米。
(四)概算效績服務管理現象
༺上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度、建立了設備項目預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元。
第四部分 名詞解釋
🥃一、民政撥付凈收入:指院校上本季度從本級民政個部門拿得的民政撥付,涉及一樣公用設施成本費用民政撥付和現政府性貨幣基金成本費用民政撥付。
൲二、企業凈薪資工資:指企業公司開設專科服務活動還有氧化硅活動確認的凈薪資工資。關鍵是:醫治凈薪資工資等。
ꦆ三、運作凈創收:指工作公司在的專業金融業務過程還有輔助過程外面發展非自主核算成本運作過程得到的凈創收。核心是:建筑招租等凈創收等。
ꦏ四、許多使營收:指企業確認的除“不需要捐款使營收”、“企業使營收”、“經營者使營收”等范圍內的使營收。包括是:有價苗使營收并且 公共服務清潔體驗使營收等。
五、今年初結轉和節余:意指去年度還未做好、結轉到本年度按關與暫行規定接著運用的的資金。
ღ六、年終結轉和余額:指年初度或以往本年中目標估算籌劃、因客觀性要求有發生改變是無法按原工作方案全面實施,需時間延遲到已后本年中目標按有關系暫行規定已經安全使用的資源。
𝔉七、大致性性支出:指公司為的保障貸款機構沒問題運行的、進行臺賬工作責任責任而再次發生的幾項性性支出。
🌌八、業務經費付出:指廠家為實現特定的的行政事務工作中制定目標或企業未來發展制定目標,在大致經費付出后出現的每一項經費付出。
𓆉九、開費用收入支出 :指教育事業公司的在技術話動方案組織及輔助器話動方案組織以外搞好非獨立的選擇開話動方案組織時有發生的費用收入支出 。
ꦑ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𓃲五一、部門施用金費:指人事部門計量計量單位和定義公務活動員法管理制度的創業計量計量單位施用通常情況下公眾工程預算財政廳審批籌劃的一般收入支出費用中的規章制度共公金費收入支出費用。