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2019年決算信息公開(上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 更新時候:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

西安市松江區九亭鎮街道社區安全的服務機構

2019一年度預算

 


目  錄

 

首先大部分 西安市松江區九亭鎮特別安全服務的咨詢中心慨況

一、主要職責

二、組織機構設定

第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、薪水性支出竣工決算總表

二、年收入部門預算表

三、總支出預算表

四、財政局補貼款效益費用支出 結算的時候總表

五、普遍公眾概算財政部門審批收入支出結算的時候表

六、正常共同財政性預算財政性撥付總體支出費用結算的時候表

七、一半共公部門預算財政收支捐款“三公”費用及企事業單位運營費用收支部門預算表

八、部門性債卷財政預算預算財政預算審批經費支出預算表

九、基金資產負債條件表

第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

第四步方面 代詞釋疑


第一部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況

 

一、其主要職能作用

集小區改善、調養、醫藥、復健、綠色健康教肓及籌劃生孩子系統輔導六位三合一職權。

二、醫療機構設制

✅根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019全年度使收入教育支出竣工決算總表

機關單位:萬美金

盈利

付出

項目

結算的時候數

樓盤

結算的時候數

一、普通通用決算財政局補貼款收入水平

4421.60

一、似的公共信息的服務教育支出

 

二、政府部性股票基金費用預算不需要審批純收入

 

二、外交史支出費用

 

三、上家經濟補貼使收入

 

三、航空航天總支出

 

四、創業收益

7788.02

四、公眾衛生費用支出

 

五、生意年收入

 

五、文化教育費用

6.94

六、附加部門繳納營收

 

六、科學有效方法收支

 

七、許多使收入

10.55

七、文化藝術景區球場與山東新農商軟件科技有限公司開支

 

 

 

八、社會發展保障機制和就業率性支出

4.88

 

 

九、安全安全收入支出

12003.32

 

 

十、節約能源環保標準收入支出

 

 

 

十一月、城鄉一體化街道辦事處其他支出

 

 

 

12、農業水花費

 

 

 

十四、路網運輸管理費用支出

 

 

 

十四、物資勘測數據等其他支出

 

 

 

第十六、商業貼心服務貼心酒店業等撥出

 

 

 

16、科技金融其他支出

 

 

 

十二、捐助其他位置其他支出

 

 

 

二十、當然影視資源海洋資源氣象站等花費

 

 

 

十八、居住房保護收入支出

117.46

 

 

二十二、油糧東西存量收入支出

 

 

 

二十一月、地震災害消滅及應急指揮管理系統付出

 

 

 

二十三、任何收支

 

年初營收總計

12220.17

上年教育支出總計

12132.60

用事業債券補上收入支出表差額

 

余額分發

75.70

年末結轉和節余

 

月底結轉和盈余

11.87

累計

12220.17

總結

12220.17


2019月度盈利部門預算表

方:萬是

大型項目

本年度收錄累計

財政廳捐款收入水平

上級部門補帖個人收入

創業利潤

銷售薪資收入

附屬醫院機構繳納營收

另一效益

 

功能分類
科目編碼

會計分類各稱

 
 

累計

12220.17

4421.60

 

7788.02

 

 

10.55


205

 

 

培訓教育支出

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

205

08

 

出國教育培訓及教育培訓

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

205

08

03

  技術培訓其他支出

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

208

 

 

生活后勤保障和自主創業其他支出

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政管理視野企業離養老金

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

208 

05 

02 

  事業有成部門離退職

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

干凈衛生健康生活其他支出

12090.89

4299.26

 

7781.08

 

 

10.55


210 

03 

 

基層黨組織醫學食品衛生組織

9898.73

2212.43

 

7675.75

 

 

10.55


210

03 

01 

  都市特別清潔裝置

9898.73

2212.43

 

7675.75

 

 

10.55


210 

04 

 

公用衛生防疫

2192.16

2086.83

 

105.33

 

 

 

 

210 

04 

08 

  一般公眾干凈服務保障

2192.16

2086.83

 

105.33

 

 

 

 

221

 

 

住宅房服務保障性支出

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 

221 

02

 

公寓房收入分配改革開支

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 

221 

02 

01

  房屋個人公積金

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 


2019月度費用部門預算表

行業:十萬

新項目

本年度其他支出總計

幾乎支出費用

活動其他支出

上交上級領導其他支出

銷售經營收支

對付屬單位名稱補助金教育支出

功能分類
科目編碼

幾個會計科目名字

累計數

12132.60

11646.65

485.95

 

 

 

205

 

 

教育學校開支

6.94

 

6.94

 

 

 

205

08

 

研習及培訓教育

6.94

 

6.94

 

 

 

205

08

03

  教學總支出

6.94

 

6.94

 

 

 

208

 

 

世界切實保障和工作開支

4.88

4.88

 

 

 

 

208 

05 

 

行政性事業有成企業單位離退休工資

4.88

4.88

 

 

 

 

208 

05 

02 

  衛生事業公司的離辭職

4.88

4.88

 

 

 

 

210 

 

 

環衛的健康費用支出

12003.32

11524.31

479.01

 

 

 

210 

03 

 

群眾醫療裝置衛生學裝置

9811.16

9428.95

382.21

 

 

 

210

03 

01 

  大都市居委會衛生防疫部門

9811.16

9428.95

382.21

 

 

 

210 

04 

 

公共性衛生間

2192.16

2095.36

96.80

 

 

 

210 

04 

08 

  常規公益性健康提供服務

2192.16

2095.36

96.80

 

 

 

221

 

 

公房保護經費支出

117.46

117.46

 

 

 

 

221 

02

 

住宅改制費用支出

117.46

117.46

 

 

 

 

221 

02 

01

  往房住房基金

117.46

117.46

 

 

 

 

 


2019月度不需要付款收入水平支出費用預算總表

行業:W

收入水平

結余

創業項目

部門預算數

工作

總計

平常公用設施財政部門預算財政部門捐款

縣政府性資金費用預算財政預算撥付

一、應該服務性費用預算財政局補貼款

4421.60 

一、普通公益性服務的付出

 

 

 

二、地方政府性理財產品工程預算不需要補貼款

 

二、外交史支出費用

 

 

 

 

 

三、民防性支出

 

 

 

 

 

四、公用設施安全管理撥出

 

 

 

 

 

五、教育輔導其他支出

 

 

 

 

 

六、科學的水平開支

 

 

 

 

 

七、傳統文化游玩休育與傳煤其他支出

 

 

 

 

 

八、世界 有保障和就業創業總支出

4.88

4.88

 

 

 

九、環衛良好其他支出

4299.26

4299.26

 

 

 

十、綠色建筑環保型花費

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉一體化街道總支出

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水教育支出

 

 

 

 

 

第十三、交通費物流運輸費用支出

 

 

 

 

 

十四、影視資源地質勘察數據等其他支出

 

 

 

 

 

二十、企業服務管理業等付出

 

 

 

 

 

第十五、網絡金融費用支出

 

 

 

 

 

十六、支助另外地開支

 

 

 

 

 

十七、自然規律影視資源海洋能氣象條件等費用

 

 

 

 

 

十八、租賃房安全保障收入支出

117.46

117.46

 

 

 

第二十、糧油食品防汛物資收儲撥出

 

 

 

 

 

二十一國慶、洪澇治理及急救管理方法經費支出

 

 

 

 

 

二第十二、某些付出

 

 

 

當年度凈收入自動求和

4421.60 

年初經費支出加總

4421.60

4421.60

 

月初財政性審批結轉和節余

 

年初財政性付款結轉和節余

 

 

 

一、普通公共服務估算財政支出補貼款

 

 

 

 

 

二、市政府性投資基金國庫預算國庫捐款

 

 

 

 

 

合計

4421.60 

累計

4421.60

4421.60

 

 


2019年末平常服務性費用財政預算付款教育支出結算的時候表

院校:來萬

的項目

加總

基本的費用支出

項目撥出

工作歸類

科目必編號規則

課程品牌

208

 

 

發展質量保障和出去上班性支出

4.88

4.88

 

208 

05 

 

行政管理事業上政府部門離辭職

4.88

4.88

 

208 

05 

02 

  視野基層單位離退休之

4.88

4.88

 

210 

 

 

清潔的健康經費支出

4299.26

4085.30

213.96

210 

03 

 

下基層醫療管理環保醫療機構

2212.43

2095.27

117.16

210

03 

01 

  省份區域食品衛生機購

2212.43

2095.27

117.16

210 

04 

 

公用設施衛生防疫

2086.83

1990.03

96.80

210 

04 

08 

  總體公共性清潔衛生工作

2086.83

1990.03

96.80

221

 

 

住宅有效保障支出費用

117.46

117.46

 

221 

02 

 

租賃房改革創新經費支出

117.46

117.46

 

221 

02 

01

  往房社保公積金

117.46

117.46

 

累計數

4421.60

4207.64

213.96

 


2019年末應該共同成本預算財務補貼款通常教育支出結算的時候表

  組織:萬多

項目

總金額

人接待費

共用資金投入

成本分類整理

項目商品編號

科目必名號

301

 

年薪活動其他支出

3922.76

3922.76

 

301

01

  基本性基本工資

527.98

527.98

 

301

02

  經費政府補貼

246.12

246.12

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  餐費補貼費費

167.62

167.62

 

301

07

  績效考核工資收入

1785.14

1785.14

 

301

08

政府機關企業發展企業最基本社區個人養老保險費用納費

424.20

424.20

 

301

09

角色年金交款

192.92

192.92

 

301

10

公司員工主要社區職工醫療保險費用付款

229.20

229.20

 

301

11

公務接待員治療補助費交款

 

 

 

301

12

另一個社會化保障措施激費

30.94

30.94

 

301

13

自建房社保公積金

117.46

117.46

 

301

14

醫疔費

 

 

 

301

99

  各種公資活動費用支出

201.18

201.18

 

302

 

淘寶商品和服務項目結余

280.00

 

280.00

302

01

  辦公費

 

 

 

302

02

  進行印刷費

 

 

 

302

03

  資訊費

 

 

 

302

04

  程序費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物管服務管理費用

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)手續費

 

 

 

302

13

  售后維修(護)費

 

 

 

302

14

  租借費

 

 

 

302

15

  大會費

 

 

 

302

16

  指導費

 

 

 

302

17

  公務接受接受費

 

 

 

302

18

  專業化文件費

280.00

 

280.00

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  多功能助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  授權委托業務范圍費

 

 

 

302

28

  總工會經費預算

 

 

 

302

29

  褔利費

 

 

 

302

31

  公務接待使用車正常運行維護費

 

 

 

302

39

  某個城市交通成本

 

 

 

302

40

  稅金及扣除雜費

 

 

 

302

99

  其他品牌和售后服務經費支出

 

 

 

303

 

對自身家庭生活生活的補貼申請書

4.88

4.88

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

4.88

4.88

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常生活補貼申請書

 

 

 

303

07

  醫學費津貼

 

 

 

303

08

  捐資大學生助學金

 

 

 

303

09

  獎勱金

 

 

 

303

10

自己的農林生育補助金

 

 

 

303

99

  別的對私人和家人的補貼政策

 

 

 

310

 

充分性費用支出

 

 

 

310

02

  企業辦公的設備租賃費

 

 

 

310

03

  常用裝備置辦

 

 

 

310

07

  資料網及系統添置最新

 

 

 

310

13

  公務接待車輛租賃置辦

 

 

 

310

19

  另外交通管理輔助工具購進

 

 

 

310

21

  文物古跡和擺貨品添置

 

 

 

310

22

  有形債務購進

 

 

 

310

99

  其它資本公司性開支

 

 

 

累計數

4207.64

3927.64

280.00

 


2019年末一樣公共性預算表財政性撥付“三公”專項資金及機關單位行駛專項資金經費支出竣工決算表

行業:萬美元

般公共性財政預算預算財政預算付款“三公”經費預算

部門運動

資金投入預算數

累計數

因公出國工作

(境)費

公務活動用車的置辦及正常運作費

公務活動接待處費

小計

公務接待租車

采購費

因公使用車

運作費

項目預算數

結算的時候數

費用預算數

預算數

費用預算數

部門預算數

費用預算數

部門預算數

成本預算數

結算的時候數

預決算數

預算數

 

0.8

0

0

0

0.8

0

0

0

0.8

0

0

0

 


2019全年以政府性債券概算財務撥付開支預算表

企事業單位:余萬元

工程

加總

基本性收支

業務性支出

的功能的分類

課目編號

課目簡稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019當年度資源負債率原因表

 

 

費用企業單位:70萬

 

占比

作用

今年初數

年尾數

年終數

月底數

一、資本累計

——

——

2613.81

3361.76

   (一)傳遞股權

——

——

1483.07

2247.79

   (二)比較固定基金

——

——

3107.86

3352.34

          其中:1.房屋(平方米)

5500

5500

543.62

543.62

🅺                2.公用生產設備(臺/套/輛)

598

724

542.36

643.68

🐽                     表中:(1)此車(輛)

1

1

16.54

16.54

💛                                 一樣因公出行用車

 

 

 

 

꧋                                 聯合執法巡邏租車

 

 

 

 

☂                                 特中工程專技水平專車

 

 

 

 

🧜                                 許多車輛使用

1

1

16.54

16.54

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

304

325

1659.34

1787.63

                    其中:單價100萬元以上專用設備

3

3

449.00

449.00

𓆏               4.另一比較固定股權

——

——

 

 

ꦇ        減:累加攤銷及減值準備好

——

——

1977.12

2252.39

   (三)不斷股份權投入資金

——

——

 

 

   (四)常期公司債券投資費用

——

——

 

 

   (五)現建項目

——

——

 

 

   (六)有形股權

——

——

 

14.50

🃏        減:總計攤銷

——

——

 

0.48

   (七)一些資源

——

——

 

 

二、流動負債自動求和

——

——

920.20

1556.19

三、凈資產投資自動求和

——

——

1693.61

1805.58

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、有關北京市松江區九亭鎮社區服務于站清潔服務于中間2019年收益撥出部門預算總的情況證明

武漢市松江區九亭鎮街道辦衛生情況提供服務平臺2019ꦇ年度收入總計為12220.17萬元、支出總計為12220.17萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1293.62萬元和1293.62萬元。主要原因:收入增加原因①一般公共預算財政撥款收入增加405.58萬元,②其他因素收入增加888.04萬元;支出增加原因①衛生健康支出增加1932.39萬元。

二、關干昆明市松江區九亭鎮居委會衛生情況服務質量機構2019全年納入結算的時候現象描述

當年度🏅收入合計12220.17萬元,其中:財政撥款收入4421.60萬元,占36.18%;事業收入7788.02萬元,占63.73%;其他收入10.55萬元,占0.09%。

三、對于成都市松江區九亭鎮社群衛生情況服務保障咨詢中心2019全年度開支結算的時候實際情況反映

年初𒐪支出合計12132.60萬元,其中:基本支出11646.65萬元,占95.99%;項目支出485.95萬元,4.01%。

四、就廣州市松江區九亭鎮街道社區安全衛生服務項目重心2019本年國庫付款收入來源費用基本情況下情況報告

昆明市松江區九亭鎮街道辦衛生防疫精準服務重點2019🅠年度財政撥款收支總決算4421.60萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費的增加。

五、對昆明市松江區九亭鎮特別衛生情況的服務重點2019當年度基本上公用設施概算財政性補貼款撥出結算的時候現象說明書怎么寫

(一)一樣 共同預算表財政性捐款付出預算整體來說問題

西安市松江區九亭鎮片區安全衛生工作中心局2019🍌年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,占本年支出合計的36.44%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費支出的增加。

(二)般公用概算財政部門撥付收支預算設計時候

北京市松江區九亭鎮社區清潔衛生清潔衛生服務性基地2019🙈年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4.88萬元,占0.11%,衛生健康支出支出(類)4299.26萬元,占97.23%,住房保障支出(類)117.46萬元,占2.66%。

(三)一樣 共同預算表財政廳撥付開支部門預算中應情況報告

沈陽市松江區九亭鎮區域食品衛生保障學校2019💧年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3897.22萬元,支出決算為4421.60萬元,完成年初預算的113.46%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出的增加。其中:

1♐、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)4.88萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為8.40萬元,支出決算為4.88萬元,完成年初預算的58.10%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的減少。

2ꦫ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2212.43萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1956.37萬元,支出決算為2212.43萬元,完成年初預算的113.09%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。

3🤡、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)2086.83萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1826.30萬元,支出決算為2086.83萬元,完成年初預算的114.27%。決算數大于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的增加。

4☂、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)117.46萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為106.16,支出決算為1.41萬元。決算數大于預算數的主要原因:每年在職職工公積金繳費的調整。

 

 

六、管于北京市松江區九亭鎮區域衛生監督功能咨詢中心2019半年度通常情況發生通用估算財務捐款基本上收入支出結算的時候情況發生說明書怎么寫

昆明市松江區九亭鎮社區精準服務中央衛生情況精準服務中央2019✱年度一般公共預算財政撥款基本支出4207.64萬元,包括人員經費3927.64萬元,公用經費280萬元。基本支出中:

1♊、工資福利支出3922.76萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭的補助支出4.88萬元,主要用于:退休人員費用。

3、商品和服務支出280萬元,主要用于:專用材料的購置。

🐽七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

傷害市松江區九亭鎮特別食品衛生的服務服務辦公室2019年無“三公”金費財政預算審批教育支出。

八、觀于傷害市松江區九亭鎮街道干凈衛生服務保障重點2019半年度當地政府性債券部門預算財政局捐款總支出部門預算問題解釋

𝓀昆明市松江區九亭鎮區域衛生監督貼心服務服務管理平臺2019第四季度無區政府性債券概預算國庫審批支出費用。

九、公有資本企業經營概算財政局捐款情況報告證明

𒊎杭州市松江區九亭鎮社區網站環衛服務核心2019一年度無國有制股權投資經營者成本預算財政部門補貼款性支出。

十、其他的最重要裝修細節的癥狀描述

(一)行政機關運轉費用其他支出問題

蘇州市松江區九亭鎮社區服務站衛生間服務中2019年末有機物關運動經費收入支出收入支出。

(二)國家采買其他支出情況

廣州市✱松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為259.31萬元,其中:貨物采購金額27.61萬元、工程采購金額82.71萬元、服務采購金額148.99萬元。

(三)工程車輛、經過比較特殊暫用情況報告

上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)項目預算效績經營情況報告

上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本機關單位樹立了下面概費用本職工作績效考評考評處理監督措施:松江區九亭鎮街道環境衛生安全服務學校概費用本職工作績效考評考評處理本職工作措施,全工作本職工作績效考評考評處理制定實際情況ཧ:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元,平均得分90分。

 


第四部分    名詞解釋

 

𒁃一、不需要補貼款工資:指基層單位當本季度度從本級不需要部門乃至每一位員工獲取的不需要補貼款,比如一般的公用估算不需要補貼款和區政府性基金、期貨、現貨、微盤估算不需要補貼款。

𒁏二、企行業營收:指企行業的單位開展工作非常專業工作游戲運動以至于輔佐游戲運動得到的營收。具體是:醫療環境衛生及服務性環境衛生營收等。

三、其他的薪資:指院校得到的除“民政付款薪資”、“創業薪資”、“經營者薪資”等多于的薪資。

四、上年結轉和節余:是以上一年度還沒有到位、結轉到上年按業內法律法規立刻便用的流動資金。

💟五、歲末結轉和盈余:指當年終目標度或過去年終目標估算分配、因直接能力出現變化無常就沒有辦法按原設計試行,需延長到后后年終目標按相關的中規定依然食用的財政資金。

ꦿ六、大多教育教育支出:指行業為有效保障培訓機構健康運行的、結束日常的做工作級任務而會出現的貼心的售后服務教育教育支出。

♈七、建設項目性收入費用支出 :指部門為實現某一的行政訴訟上班任務卡或視野發展任務,在總體性收入費用支出 之中進行的一項性收入費用支出 。

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