東莞市松江區洞涇鎮社區精準服務公司安全精準服務公司
2019年度目標部門預算
目 錄
第二部位北京市松江區洞涇鎮社區服務質量重點清潔衛生服務質量重點概貌
一、重點工作職責
二、培訓機構設計
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、盈利收入支出結算的時候總表
二、收入水平竣工決算表
三、教育支出部門預算表
四、國庫捐款使收入撥出預算總表
五、基本共公預算表民政補貼款費用竣工決算表
六、般通用預竣工決算不需要撥付基礎教育支出竣工決算表
七、正常公眾概預算財務補貼款“三公”資金投入及機構正常運作資金投入結余結算的時候表
八、政府機構性貨幣基金成本預算財政廳付款其他支出預算表
九、資本過負債的情形表
第三部分 松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第二步有些 專有名詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況
一、通常職能部門
𝓰上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。
二、企業裝置
要根據上面職責權限,ꦯ上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年末工資其他支出部門預算總表
行業:萬塊
個人收入 |
開支 |
||
工程 |
結算的時候數 |
好項目 |
竣工決算數 |
一、平常通用成本預算財政局審批薪資 |
3373.74 |
一、似的公用設施業務總支出 |
0 |
二、現政府性理財產品決算財政局撥付營收 |
0 |
二、外交政策總支出 |
0 |
三、領導補助款收益 |
0 |
三、國防科技支出費用 |
0 |
四、創業工資 |
4431.27 |
四、共同可靠付出 |
0 |
五、企業經營純收入 |
0 |
五、培育總支出 |
0 |
六、附屬醫院企事業單位上交納入 |
0 |
六、科學合理技術工藝經費支出 |
0 |
七、同一創收 |
0 |
七、技術 出游體肓與影視文化經費支出 |
0 |
|
|
八、社會發展得到保障和工作支出費用 |
391.56 |
|
|
九、干凈健康的收支 |
6691.25 |
|
|
十、節能降耗環保型教育支出 |
0 |
|
|
國慶、村鎮建設居委會費用 |
0 |
|
|
第十二、農業水結余 |
0 |
|
|
第十三、客運物流運輸撥出 |
0 |
|
|
十四、資原勘查內容等費用支出 |
0 |
|
|
十四、企業安全酒店業等付出 |
0 |
|
|
16、金融經濟付出 |
0 |
|
|
十八、經濟援助其余國家撥出 |
0 |
|
|
二十、自然而然物資大海天氣等費用支出 |
0 |
|
|
19、公房保險費用支出 |
106.65 |
|
|
第二十、糧油食品物資采購產出總支出 |
0 |
|
|
二五一、地震災害防控及作為應急的工作花費 |
0 |
|
|
二第十二、另外的費用 |
0 |
當年度效益自動求和 |
7805.01 |
本年度支出費用總金額 |
7189.46 |
用事業心股權基金化解收入支出差額 |
0 |
盈余分配原則 |
616.05 |
年終結轉和盈余 |
12.87 |
年初結轉和盈余 |
12.37 |
總結 |
7817.88 |
總額 |
7817.88 |
2019年末工資收入竣工決算表
工作單位:十萬
產品 |
本年度工資收入總金額 |
財政局捐款收益 |
上級領導補貼政策收錄 |
人事營收 |
管理收益 |
加盟機構繳納薪資收入 |
相關個人收入 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
7805.01 |
3373.74 |
0 |
4431.27 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
的社會保護和專業教育經費支出 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟工作公司的離辭職 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展行業離辭職 |
6.66 |
0 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
機構創業廠家大體社區養老保障納費撥出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記人事工作單位工作年金手機繳費費用 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
環保身體撥出 |
7306.8 |
2882.19 |
0 |
4424.61 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
基層人員醫療干凈干凈醫療機構 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
城區社區服務站安全衛生部門 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公用干凈 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎公用環衛貼心服務 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政處事業的單位診療 |
139. 7 |
0 |
0 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
參公企業醫院 |
139.7 |
0 |
0 |
139.7 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房間有效保障了性支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
居住房行政體制改革總支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房個人公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019年終支出費用預算表
標準:十萬
新項目 |
上年教育支出總金額 |
首要經費支出 |
新項目經費支出 |
上交國家上級部門其他支出 |
經驗其他支出 |
對所屬院校補助費結余 |
||||
功能分類 |
課目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
7189.46 |
6964.73 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
的社會保險和擇業性支出 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
財政創業公司離退居二線 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
事業公司的離退職 |
6.66 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
機構企業工作單位基本性頤養穩定手機繳費教育支出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
企事業上院校事業上院校職位年金交費花費 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
安全身體其他支出 |
6691.25 |
6466.52 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
底層醫疔衛生防疫公司 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
省會城市街道辦衛生間企業 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
共公健康 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
基本的提供服務性干凈提供服務 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政部門事業發展院校診療 |
139. 7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
企事業企業單位醫療管理 |
139.7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
房間保駕護航結余 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
居住房創新經費支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
房間公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019財政廳年度財政廳審批創收性支出竣工決算總表
企業:千元
使收入 |
經費支出 |
||||
工程 |
結算的時候數 |
產品 |
自動求和 |
普通公益性項目預算財政局補貼款 |
區政府性資金費用預算財政支出付款 |
一、普通通用概算財政廳撥付 |
3373.74 |
一、一樣 公共信息服務于費用 |
|
|
|
二、政府部性投資基金費用不需要補貼款 |
0 |
二、外交關系支出費用 |
|
|
|
|
|
三、飲水機總支出 |
|
|
|
|
|
四、公共服務安全保障其他支出 |
|
|
|
|
|
五、培養付出 |
|
|
|
|
|
六、實驗技術性結余 |
|
|
|
|
|
七、文化水平出境游體育用品與文化撥出 |
|
|
|
|
|
八、社會性后勤保障和工作費用支出 |
384.9 |
384.9 |
|
|
|
九、安全身體健康撥出 |
2882.19 |
2882.19 |
|
|
|
十、高效低能耗經費支出 |
|
|
|
|
|
五一、成鄉小區收入支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水總支出 |
|
|
|
|
|
13、交通管理搬家費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、的資源堪探資料等結余 |
|
|
|
|
|
十六、商用服務項目業等收支 |
|
|
|
|
|
第十六、金融業收支 |
|
|
|
|
|
十六、扶持其它的區域經費支出 |
|
|
|
|
|
十七、那自然影視資源海洋環境天氣等收入支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房屋后勤保障開支 |
106.65 |
106.65 |
|
|
|
2、糧油加工物資采購收儲開支 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、地震災害防范及急救治理撥出 |
|
|
|
|
|
二十三、許多教育支出 |
|
|
|
上年薪資預估合計 |
3373.74 |
年初性支出總計 |
3373.74 |
3373.74 |
|
月初財政局補貼款結轉和盈余 |
0 |
年底不需要審批結轉和余額 |
|
|
|
一、通常公共服務概預算不需要付款 |
0 |
|
|
|
|
二、市政府性貨幣基金概算財政局審批 |
0 |
|
|
|
|
總金額 |
3373.74 |
總額 |
3373.74 |
3373.74 |
|
2019第四季度大部分公開費用預算不需要捐款教育支出部門預算表
計量單位:千元
品牌 |
自動求和 |
幾乎付出 |
活動支出費用 |
||||
性能分類別 專業科目標識號 |
學科英文名稱 |
||||||
類 |
款 |
項 |
|||||
208 |
|
|
生活后勤保障和工作總支出 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政性事業心標準離退職 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關企業單位名稱常規社會養老保障繳納經費支出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
部門衛生事業標準職位年金繳納費用收支 |
120.53 |
120.53 |
0 |
|
210 |
|
|
衛生間健康生活結余 |
2882.19 |
2670.16 |
212.03 |
|
210 |
03 |
|
基層組織診療衛生監督機購 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
03 |
01 |
地方特別衛生情況醫院 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
04 |
|
服務性衛生防疫 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
210 |
04 |
08 |
基本性公用安全產品 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
221 |
|
|
商品房保障機制花費 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
|
居住房體制改革教育支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
累計數 |
3373.74 |
3161.71 |
212.03 |
|
2019本年一般來說公眾預預算民政審批關鍵教育支出預算表
廠家:萬的大寫
內容 |
累計數 |
職工專項資金 |
公供費用 |
||
國家經濟分類整理 管理費用數字 |
會計分類名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪好處開支 |
3161.28 |
3161.28 |
|
301 |
01 |
大致年薪 |
367.61 |
367.61 |
|
301 |
02 |
經費補肋 |
174.67 |
174.67 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
0 |
0 |
|
301 |
06 |
餐費經濟補貼費 |
92.68 |
92.68 |
|
301 |
07 |
績效考核基本工資 |
1215.39 |
1215.39 |
|
301 |
08 |
政府機關事業上的行業常規社會養老穩定穩定網上繳費 |
264.37 |
264.37 |
|
301 |
09 |
角色年金手機繳費 |
120.53 |
120.53 |
|
301 |
10 |
退休職工差不多醫療保障保費網上繳費 |
|
|
|
301 |
11 |
國家事業單位人員醫治補助費手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
的社會的保障機制交費 |
43.45 |
43.45 |
|
301 |
13 |
個人住房社保公積金 |
106.65 |
106.65 |
|
301 |
14 |
社區醫療費用 |
0 |
0 |
|
301 |
99 |
別的工薪福利待遇性支出 |
775.93 |
775.93 |
|
302 |
|
產品和服務項目費用支出 |
|
|
|
302 |
01 |
企業辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢中心費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手充值 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主管理系統費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)花費 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租房費 |
|
|
|
302 |
15 |
擴大會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的的服務費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
上用鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
都交給業務領域費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
副利費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公小二租車作業維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
一些路網價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添價格 |
|
|
|
302 |
99 |
同一菜品和服務于支出費用 |
0 |
0 |
|
303 |
|
對個體戶和家中的政府補貼 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活動補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保障費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
10 |
自己水產業出產國家補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
同一對私人和家人的補助款 |
|
|
|
310 |
|
投資基金性結余 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室設配租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
專門用設施設備新購 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢數據網絡及手機app采購更換 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動專車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
其他的路網方式購置費 |
|
|
|
310 |
21 |
出土文物和成列品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣資本購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
各種投資基金性結余 |
|
|
|
自動求和 |
3161.71 |
3161.71 |
|
0
2019年末通常情況下共公概算財政性付款“三公”資金及企事業單位運轉資金開支部門預算表
院校:萬的大寫
平常服務性估算財政局撥付“三公”專項資金 |
部門工作 經費支出預算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待買車采購及運作費 |
因公接待室費 |
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小計 |
公務活動出行 購入費 |
國家公務車輛 運轉費 |
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工程預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
部門預算數 |
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2019一年度國家性基金、期貨、現貨、微盤項目預算不需要撥付經費支出部門預算表
院校:十萬
業務 |
預估合計 |
基本上結余 |
工作其他支出 |
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效果幾大類 課程識別碼 |
幾個會計科目標題 |
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類 |
款 |
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加總 |
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注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019季度股權過負債的事情表 |
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數額院校:萬余元 |
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總數 |
顏值 |
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今年初數 |
歲末數 |
今年初數 |
歲末數 |
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一、資金累計 |
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3475.59 |
4093.26 |
(一)流失股本 |
—— |
—— |
2580.73 |
3186.89 |
(二)固定位置長期待攤費用 |
—— |
—— |
2452.76 |
2661.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
8236.87 |
8236.87 |
704.46 |
704.46 |
🔴 2.常用環保設備(臺/套/輛) |
537 |
601 |
563.06 |
607.29 |
🌸 里面:(1)行駛(輛) |
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🔴 基本上公務活動出行 |
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💖 監察交警執法租車 |
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💯 特殊工種正規專技工藝租車 |
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🌳 一些買車 |
1 |
1 |
20.01 |
20.01 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
547 |
520 |
1082.86 |
1246.49 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
158.8 |
158.8 |
🎃 4.一些調整財產 |
—— |
—— |
102.38 |
102.88 |
💖 減:連續折舊率及減值的準備 |
—— |
—— |
1557.9 |
1754.75 |
(三)長久股本融資 |
—— |
—— |
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(四)長年債券融資融資 |
—— |
—— |
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(五)搭建建設工程 |
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(六)無形之中基金 |
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♉ 減:合計攤銷 |
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(七)任何資源 |
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—— |
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二、流動負債合計數 |
—— |
—— |
753.89 |
852.91 |
三、凈股本總金額 |
—— |
—— |
2721.7 |
3240.35 |
第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、有關南京市松江區洞涇鎮社區功能站健康功能機構2019全年度收益總支出竣工決算綜合性問題就說明
滬市松江區洞涇鎮社區環衛環衛服務保障機構2019꧒年度收入總計為7817.88萬元、支出總計為7817.88萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1175.19萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。
二、對西安市市松江區洞涇鎮街道社區食品衛生服務重心2019年末薪資收入部門預算前提反映
年初𒈔收入合計7805.01萬元,其中:財政撥款收入3373.74萬元,占43.23%;事業收入4431.27萬元,占56.77%。
三、對西安市松江區洞涇鎮街道辦事處衛生學工作中2019年終經費支出竣工決算情況發生代表
本年度🤪支出合計7189.46萬元,其中:基本支出6964.73萬元,占96.87%;項目支出224.73萬元,占3.13%。
四、對於武漢市松江區洞涇鎮街道社區服務質量學服務質量服務點2019月度財政資金撥付薪水經費支出綜合性的情況詳細說明
廣州市松江區洞涇鎮小區衛生監督精準服務中間2019🐻年度財政撥款收支總決算3373.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
五、有關于南京市松江區洞涇鎮街道健康精準服務學校2019全年度通常共公估算財政性審批總支出預算的情況表明
(一)一般來說共公項目預算國庫審批費用支出 竣工決算總的前提
昆明市松江區洞涇鎮平臺食品衛生的服務站站2019🌠年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,占本年支出合計的46.93%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
(二)通常現狀下通用估算民政捐款結余部門預算格局現狀
佛山市松江區洞涇鎮居委會清潔衛生服務管理中心2019🧸年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)384.9萬元,占11.41%;衛生健康支出(類)2882.19萬元,占85.43%;住房保障支出(類)106.65萬元,占3.16%。
(三)應該公益性成本預算國庫審批性支出結算的時候關鍵癥狀
天津市松江區洞涇鎮街道辦環境衛生服務中心局2019𓆉年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3190.99萬元,支出決算為3373.74萬元,完成年初預算的105.73%。決算數大于預算數的主要原因:人員的增加導致了人員經費的增加。其中:
1ꦑ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)為264.37萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為305.36萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的基本養老保險。
2ꦛ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)120.53萬元。主要用于:單位人員職業年金繳費支出。年初預算為122.14萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的職業年金。
3𒊎、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2069.72萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為2010.21萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
4🦹、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)基本公共衛生服務(項)812.47萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為646.4萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
5♔、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)106.65萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為106.88萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。
六、并于武漢市松江區洞涇鎮居委會衛生學業務服務網2019全年差不多共同費用預算財政預算補貼款差不多費用支出 結算的時候癥狀介紹
北京市松江區洞涇鎮居委公共衛生服務項目學校2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3161.71萬元,包括人員經費3161.71萬元。基本支出中:
1、 工資福利支出3161.28萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、伙食補助、繳納社會保障費。
2、 對個人和家庭的補助0.43萬元,主要用于:獨生子女的補助。
七、相關重慶市松江區洞涇鎮社區居委會環衛售后服務管理中心2019本年平常共同項目預算財務補貼款“三公”接待費收入支出部門預算原因就說明
天津市松江區洞涇鎮街道衛生監督服務質量中心局2019季度無“三公”經費收入支出財政廳審批收入支出。
八、對于濟南市松江區洞涇鎮小區衛生情況安全服務學校2019第四季度地方政府性資金費用預算財政部門捐款收支竣工決算情況發生這說明
昆明市松江區洞涇鎮片區環衛提供服務中2019年無政府部門性資金費用預算財政預算付款其他支出。
九、國家股資本投資運作項目預算財務撥付狀態代表
成都市松江區洞涇鎮區域衛生防疫售后服務中間2019年中無公有資本開預決算財政廳補貼款付出。
十、另一個非常重要問題的原因代表
(一)單位程序運行事業費費用的情況
深圳市松江區洞涇鎮片區公共衛生產品中央2019全年有機物關啟動事業費教育支出。
(二)以招標采購招標結余具體情況
濟南市松江區洞涇鎮社區公共衛生公共衛生保障中心的2019𝓀年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為462.98萬元,其中:貨物采購金額115.06萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額347.92萬元。
(三)小轎車、房層特有使用現象
武漢市松江區洞涇鎮特別環保精準服務公司2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概預算效績處理情形
蘇州市松江區洞涇鎮居委會衛生防疫提供服務基地2019一年度費用預算考核管理制度上班開設情況下面:本部們確立了方式預決算工作任務績效考評評價方法措施:南京市松江區洞涇鎮街道辦事處健康控制系統安全服務培訓服務培訓網預決算工作任務績效考評評價方法措施,確立了南京市松江區洞涇鎮街道辦事處健康控制系統安全服務培訓服務培訓網的預決算工作任務績效考評評價方法工作任務體系🐽;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效自評的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元。
第四部分 名詞解釋
💙一、財政部門性概算支出支出捐款創收:指個部門本年中度從本級財政部門性概算支出支出個部門作為的財政部門性概算支出支出捐款,比如大部分服務性概算財政部門性概算支出支出捐款和政府辦公室性貨幣基金概算財政部門性概算支出支出捐款。
𓆏二、企業發展薪資:指企業發展機構做好專業技術業務范圍行動以及其引導行動作為的薪資。關鍵是:醫疔薪資等。
ﷺ三、合作經驗薪資:指自己事業組織在行業國際業務促銷行為下列關于鋪助促銷行為本身深入推進非獨立性成本計算合作經驗促銷行為要先拿到的薪資。
四、的收益:指組織有的除“財政廳撥付收益”、“事業單位收益”、“合作經營收益”等多于的收益。
五、今年初結轉和余額:就是指當年度還到位、結轉到上年按有關規程仍然運用的現金。
🌳六、歲末結轉和盈余:指上全當季度或很久以前全當季度工程預算確定、因客觀性的生活條件情況發生變動不了按原計劃怎么寫執行,需時間延遲到往后全當季度按相關相關規定再次動用的財力。
ꦆ七、首要費用性支出 :指方為維護構造正常值持續運行、順利完成此外生活中工作內容卡任務卡而發生了的各個費用性支出 。
ꦗ八、新項目花費:指單位名稱為成功單一的行政事務的工作人物或事業有成發展計劃,在首要花費以外時有發生的杜六房加盟總部的花費。
🎃九、生意其他結余:指參公企業單位在專業技術行動及幫助行動之中開始非經濟獨立成本核算生意行動發生的其他結余。
💛十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🦹國慶、機關部門程序運行費用:指行政機關部門和參照物公務接待員法工作的事業性部門操作一樣公共性國庫預算國庫審批讓的總體收入花費中的平日公共費用收入花費。