佛山市松江區洞涇鎮特別健康貼心服務管理平臺點
2018每年政府部門結算的時候
目 錄
第一個這部分 西安市松江區洞涇鎮區域安全服務重點概貌
一、重要職責范圍
二、行政部門預算公司搭建
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、純收入教育支出結算的時候總表
二、年收入竣工決算表
三、費用預算表
四、財務審批收入水平撥出部門預算總表
五、平常共公財務預算財務捐款教育支出預算表
六、常見服務性預算表財政資金補貼款根本經費支出竣工決算表
七、般服務性財政廳預算財政廳付款“三公”費用結余及行政單位程序運行費用結余結余部門預算表
八、地方政府性基金投資財務預算財務補貼款付出預算表
九、債務債務情況報告表
第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第三大部分 名稱釋義
第一部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況
一、一般職責范圍
✃上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。
二、個部門部門預算基層單位組合
利用以上的部門職責,꧋上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
💙第二部分
上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018全年度年收入費用支出 竣工決算總表
行業:億元
使收入 |
付出 |
||
該項目 |
結算的時候數 |
活動 |
竣工決算數 |
一、財政廳付款純收入 |
2887.88 |
一、一半功能性功能費用 |
0 |
在這其中:鎮政府性投資基金決算財政資金捐款 |
0 |
二、國際關系其他支出 |
0 |
二、上級領導補貼申請書薪資收入 |
20.55 |
三、國家安全費用支出 |
0 |
三、教育事業營收 |
3361.77 |
四、公共信息很安全開支 |
0 |
四、銷售經營薪資收入 |
0 |
五、文化教育其他支出 |
6.22 |
五、其他公司的上交國家收入來源 |
0 |
六、科學有效技術性收入支出 |
0 |
六、別的利潤 |
350.49 |
七、技術 田徑運動與影視文化支出費用 |
0 |
|
|
八、時代得到保障和求業費用支出 |
377.03 |
|
|
九、醫院清潔衛生與設計生肓花費 |
5848.66 |
|
|
十、節能技術安全收支 |
0 |
|
|
國慶、縣域片區結余 |
0 |
|
|
12、畜牧業水教育支出 |
0 |
|
|
十五、交通線配送總支出 |
0 |
|
|
十四、資源的地質勘察數據信息等性支出 |
0 |
|
|
第十、商用的流通業等其他支出 |
0 |
|
|
第十五、金融科技其他支出 |
0 |
|
|
二十七、支助別東北部花費 |
0 |
|
|
十七、國土局海洋能氣象預報等費用 |
0 |
|
|
十八、公房后勤保障收支 |
91.42 |
|
|
三十、糧油食品材料物資保障教育支出 |
0 |
|
|
二11、一些撥出 |
0 |
當年度盈利預估合計 |
6620.69 |
年初支出費用總計 |
6323.33 |
用事業單位母基金改正結余差額 |
0 |
余額劃分 |
306.49 |
今年初結轉和盈余 |
22 |
年尾結轉和盈余 |
12.87 |
累計 |
6642.69 |
累計 |
6642.69 |
2018年工資竣工決算表
基層單位:多萬元
產品 |
年初收錄總計 |
財政部門捐款收入水平 |
上一級補貼盈利 |
企事業薪水 |
企業經營純收入 |
附屬醫院的單位上交國家凈收入 |
其它工資 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
6620.69 |
2887.88 |
20.55 |
3361.77 |
0 |
0 |
350.49 |
|
205 |
|
|
教育學校其他支出 |
6.22 |
6.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
|
規陪及技能培訓 |
6.22 |
6.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
03 |
培順經費支出 |
6.22 |
6.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
世界基本保障和工作結余 |
377.03 |
8.16 |
0 |
368.87 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政處人事行業離退職 |
377.03 |
8.16 |
0 |
368.87 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
自己事業組織離離休 |
1.22 |
1.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
機關工作院校工作院校常見社會養老人身險繳納費用費用支出 ★ |
269.47 |
4.96 |
0 |
264.51 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
機構事業心基層單位職業年金繳付經費支出★ |
106.34 |
1.98 |
0 |
104.36 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
整形安全與計劃表孕育教育支出 |
6146.02 |
2871.77 |
20.55 |
2903.21 |
0 |
0 |
350.49 |
|
210 |
03 |
|
群眾醫療管理清潔構造 |
4904 |
1987.46 |
20.55 |
2545.5 |
0 |
0 |
350.49 |
|
210 |
03 |
01 |
中國城市街道辦事處食品衛生構造 |
4899.91 |
1983.37 |
20.55 |
2545.5 |
0 |
0 |
350.49 |
|
210 |
03 |
99 |
同一基成醫療設備清潔衛生平臺性支出 |
4.09 |
4.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
通用環境衛生 |
1239.67 |
881.96 |
0 |
357.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
首要公共性衛生間工作 |
1239.67 |
881.96 |
0 |
357.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政性事業企業醫療機構 |
2.35 |
2.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
企業機構醫遼 |
2.35 |
2.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
|
|
公房有保障花費 |
91.42 |
1.73 |
0 |
89.69 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
02 |
|
居住房深化改革花費 |
91.42 |
1.73 |
0 |
89.69 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
91.42 |
1.73 |
0 |
89.69 |
0 |
0 |
0 |
2018季度總支出部門預算表
組織:萬美金
工作 |
當年度教育支出總計 |
關鍵收支 |
工程項目收支 |
繳納上級領導教育支出 |
運作付出 |
對附帶工作單位補助款經費支出 |
||||
功能分類 |
課程和科目分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
6323.33 |
5820.5 |
502.83 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
|
|
教肓支出費用 |
6.22 |
0 |
6.22 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
|
訪學及學習培訓 |
6.22 |
0 |
6.22 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
03 |
培順總支出 |
6.22 |
0 |
6.22 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
當今社會擔保和就業創業結余 |
377.03 |
377.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政部門參公部門離退休工資 |
377.3 |
377.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上的機關單位離辭職 |
1.22 |
1.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
企衛生事業機構衛生事業機構差不多社區養老穩定手機繳費花費★ |
269.47 |
269.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
部門自己事業基層單位網絡職業年金手機繳費費用支出 ★ |
106.34 |
106.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
社區醫療環衛與準備孕育教育支出 |
5848.66 |
5352.05 |
496.61 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
面層醫遼公共衛生公司 |
4606.64 |
4298.07 |
308.57 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
的城市街道辦衛生防疫構造 |
4602.55 |
4298.07 |
304.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
99 |
另一基礎醫療保障衛生間設備費用支出 |
4.09 |
0 |
4.09 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公共性衛生間 |
1239.67 |
1051.63 |
188.04 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
基本的公共服務保障干凈服務保障 |
1239.67 |
1051.63 |
188.04 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政性衛生事業標準醫遼 |
2.35 |
2.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
企業發展的單位醫用 |
2.35 |
2.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
|
|
住宅后勤保障費用 |
91.42 |
91.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
02 |
|
房屋行政體制改革經費支出 |
91.42 |
91.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
02 |
01 |
公房房貸公積金 |
91.42 |
91.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年末財政資金撥付使收入收支竣工決算總表
工作單位:萬塊人民幣
營收 |
花費 |
||||
業務 |
部門預算數 |
內容 |
加總 |
通常公共服務財務預算財務補貼款 |
政府辦公室性債券費用預算財政廳補貼款 |
一、常見公開概算財政資金審批 |
2887.88 |
一、通常情況下公益性保障其他支出 |
|
|
|
二、鎮政府性債券費用預算財政部門捐款 |
0 |
二、外交活動撥出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技開支 |
|
|
|
|
|
四、公用安全可靠經費支出 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育付出 |
6.22 |
6.22 |
|
|
|
六、物理學科技總支出 |
|
|
|
|
|
七、企業文化體育運動與傳煤開支 |
|
|
|
|
|
八、社會性保障機制和就業問題付出 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
九、整形環境衛生與方案生孩子教育支出 |
2871.77 |
2871.77 |
|
|
|
十、能效環保標準結余 |
|
|
|
|
|
11、縣域街道費用 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水付出 |
|
|
|
|
|
十四、交通配套運輸管理經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、市場探勘信息等其他支出 |
|
|
|
|
|
15場、商業貼心服務貼心夜場服務等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、互聯網金融花費 |
|
|
|
|
|
十六、支援別的中南部費用支出 |
|
|
|
|
|
二十、國土資源深海天氣等撥出 |
|
|
|
|
|
第十九、自建房得到保障教育支出 |
1.73 |
1.73 |
|
|
|
2、糧油加工工程材料存儲其他支出 |
|
|
|
|
|
二五一、別的教育支出 |
|
|
|
當年度利潤預估合計 |
2887.88 |
年初支出費用累計數 |
2887.88 |
2887.88 |
|
年末財政預算撥付結轉和盈余 |
|
年初財政支出審批結轉和余額 |
|
|
|
基本上公益性概算財政部門補貼款 |
|
|
|
|
|
政府辦公室性理財產品成本預算國庫審批 |
|
|
|
|
|
總共 |
2887.88 |
總結 |
2887.88 |
2887.88 |
|
2018半年度一半公益性估算國庫捐款收支竣工決算表
計量單位:萬的大寫
新項目 |
自動求和 |
主要結余 |
建設項目經費支出 |
|||
技能歸類 課程和科目標識號 |
幾個會計科目稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
學校撥出 |
6.22 |
0 |
6.22 |
205 |
08 |
|
進修生及技術培訓 |
6.22 |
0 |
6.22 |
205 |
08 |
03 |
培訓課結余 |
6.22 |
0 |
6.22 |
208 |
|
|
市場質量保障和就業的性支出 |
8.16 |
8.16 |
0 |
208 |
05 |
|
行政部門事業部門離養老金 |
8.16 |
8.16 |
0 |
208 |
05 |
02 |
事業有成政府部門離退休年齡 |
1.22 |
1.22 |
0 |
208 |
05 |
05 |
政府機關事業性組織大致個人養老保險公司保險公司付費收支★ |
4.96 |
4.96 |
0 |
208 |
05 |
06 |
組織企業組織行業年金繳納結余★ |
1.98 |
1.98 |
|
210 |
|
|
醫療機構干凈與行動計劃生肓總支出 |
2871.77 |
2434.16 |
437.61 |
210 |
03 |
|
基層工作診療環保企業 |
1987.46 |
1720.26 |
267.2 |
210 |
03 |
01 |
地方街道社區衛生服務學單位 |
1983.37 |
1720.26 |
263.11 |
210 |
03 |
99 |
別面層醫療服務環境衛生部門開支 |
4.09 |
0 |
4.09 |
210 |
04 |
|
共公安全 |
881.96 |
711.55 |
170.41 |
210 |
04 |
08 |
基礎公用設施干凈衛生功能 |
881.96 |
711.55 |
170.41 |
210 |
11 |
|
人事部門事業發展政府部門整形 |
2.35 |
2.35 |
0 |
210 |
11 |
02 |
事業發展政府部門醫藥 |
2.35 |
2.35 |
0 |
211 |
|
|
個人住房有效保障了開支 |
1.73 |
1.73 |
0 |
211 |
02 |
|
公寓房教育體制改革收支 |
1.73 |
1.73 |
0 |
211 |
02 |
01 |
個人住房北京公積金 |
1.73 |
1.73 |
0 |
總金額 |
2887.88 |
2444.05 |
443.83 |
2018全年主要公眾預部門預算民政審批主要付出部門預算表
公司:億元
項目流程 |
累計 |
者勞務費 |
公共專項經費 |
||
實惠分級 管理費用項目編碼 |
課程分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司最新福利經費支出 |
2170.78 |
2170.78 |
0 |
301 |
01 |
差不多月工資 |
298.69 |
298.69 |
0 |
301 |
02 |
津貼費補貼政策 |
185.72 |
185.72 |
0 |
301 |
03 |
獎金稅率 |
0 |
0 |
0 |
301 |
06 |
食堂菜政府補貼費 |
117.64 |
117.64 |
0 |
301 |
07 |
績效考評薪資 |
915.37 |
915.37 |
0 |
301 |
08 |
部門事業上部門基本上養老人壽保險人壽保費 |
4.95 |
4.95 |
0 |
301 |
09 |
職業化年金繳付 |
3.96 |
3.96 |
0 |
301 |
10 |
人基本性醫學安全激費 |
78.08 |
78.08 |
0 |
301 |
11 |
因公員整形補帖激費 |
0 |
0 |
0 |
301 |
12 |
一些社交保證付費 |
8.77 |
8.77 |
0 |
301 |
13 |
公寓房個人公積金 |
1.73 |
1.73 |
0 |
301 |
14 |
醫藥費 |
0 |
0 |
0 |
301 |
99 |
另外的基本工資好處支出費用 |
555.87 |
555.87 |
0 |
302 |
|
商品信息和服務于費用支出 |
272.63 |
0 |
272.63 |
302 |
01 |
辦工費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
02 |
噴涂費 |
11.17 |
0 |
11.17 |
302 |
03 |
咨詢服務費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
04 |
資質費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
05 |
煤氣費 |
6.24 |
0 |
6.24 |
302 |
06 |
水電費 |
66.16 |
0 |
66.16 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
11.95 |
0 |
11.95 |
302 |
08 |
保暖費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
09 |
物業經理處理費 |
149.21 |
0 |
149.21 |
302 |
11 |
出差費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)學費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
14 |
汽車租用費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
15 |
會議內容費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
16 |
培訓課程費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
17 |
公務商務接待商務接待費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
18 |
特用裝修成本費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
25 |
專用箱然料費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
26 |
建筑勞務費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
27 |
申請行業費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
28 |
工會組織接待費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
29 |
福利性費 |
10.8 |
0 |
10.8 |
302 |
31 |
因公私家車作業維護保養費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
39 |
另一交通配套成本費用 |
0 |
0 |
0 |
302 |
40 |
稅金及增添手續費 |
0 |
0 |
0 |
302 |
99 |
其他的進口商品和工作收支 |
17.1 |
0 |
17.1 |
303 |
|
對自己和人的政府補貼 |
0.64 |
0.64 |
0 |
303 |
01 |
離休費 |
0 |
0 |
0 |
303 |
02 |
退職費 |
0 |
0 |
0 |
303 |
03 |
退職(役)費 |
0 |
0 |
0 |
303 |
04 |
撫恤金 |
0 |
0 |
0 |
303 |
05 |
人生補貼金 |
0 |
0 |
0 |
303 |
07 |
治療費補貼政策 |
0 |
0 |
0 |
303 |
08 |
國家貧困補助 |
0 |
0 |
0 |
303 |
09 |
榮譽金 |
0.64 |
0.64 |
0 |
303 |
10 |
他人現代農業分娩補貼費 |
0 |
0 |
0 |
303 |
99 |
其它自己的家庭環境式的政府補貼結余 |
0 |
0 |
0 |
310 |
|
充分性收支 |
0 |
0 |
0 |
310 |
02 |
辦公區生產設備置辦 |
0 |
0 |
0 |
310 |
03 |
專屬系統折舊費 |
0 |
0 |
0 |
310 |
07 |
信心網路及APP置辦更新換代 |
0 |
0 |
0 |
310 |
13 |
公務接待車輛添置 |
0 |
0 |
0 |
310 |
19 |
的道路工具軟件購置費 |
0 |
0 |
0 |
310 |
22 |
隱形的金融資產購進 |
0 |
0 |
0 |
310 |
99 |
同一充分性費用 |
0 |
0 |
0 |
總金額 |
2444.05 |
2171.42 |
272.63 |
💙2018半年度通常情況下公用設施成本預算財政部門補貼款“三公”資金及市直機關自動運行資金經費支出竣工決算表
廠家:百萬元
一樣公共服務估算不需要捐款“三公”勞務費 |
危險機關啟用 專項資金部門預算數 |
|||||||||||
總計 |
因公回國 (境)費 |
因公出行用車置辦及電腦運行費 |
國家公務接待客人費 |
|||||||||
小計 |
因公車輛使用 置辦費 |
國家公務出行 操作費 |
||||||||||
預算表數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
部門預算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
2018全年度縣政府性貨幣基金概算財政廳補貼款撥出部門預算表
機關單位:萬元左右
工作 |
自動求和 |
核心支出費用 |
品牌花費 |
|||
特點種類 科目必編寫代碼 |
科目表品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年中金融資產債務現象表 |
||||
|
|
額度單位名稱:多萬元 |
||
|
規模 |
作用 |
||
本年數 |
年初數 |
今年初數 |
月底數 |
|
一、資產投資累計數 |
—— |
—— |
4656.15 |
5033.5 |
(一)流量債務 |
—— |
—— |
2534.95 |
2580.74 |
(二)穩定基金 |
—— |
—— |
2121.2 |
2452.76 |
其中:1.房屋(平方米) |
7861.87 |
7861.87 |
695 |
695 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
20.01 |
20.01 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
20.01 |
20.01 |
🏅 平常國家公務出行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ও 稽查巡邏出行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
𝓰 特種車正規技術私家車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
💝 任何出行 |
1 |
1 |
20.01 |
20.01 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
450 |
482 |
815.68 |
1034.13 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
1 |
0 |
158.8 |
♏ 4.別的緊固股本 |
—— |
—— |
590.51 |
703.62 |
ꦕ 減:總計累計折舊及減值工作 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(三)太久融資 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(四)在建設項目 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(五)神圣資源 |
—— |
—— |
0 |
0 |
𝔉 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(六)另外的房產 |
—— |
—— |
0 |
0 |
二、負債率累計 |
—— |
—— |
856.86 |
753.89 |
三、凈基金加總 |
—— |
—— |
3799.29 |
4279.61 |
第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、相關北京市松江區洞涇鎮社區居委會衛生防疫服務核心2018財政年度個人收入付出預算總體經濟情況下代表
西安市松江區洞涇鎮特別安全產品中心的2018🌺年度收入總計為6642.69萬元、支出總計為6642.69萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加436.92萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。
二、觀于佛山市松江區洞涇鎮社區保障站安全衛生保障學校2018一年度創收部門預算問題證明
上年🦩收入合計6620.69萬元,其中:財政撥款收入2887.88萬元,占43.62%;事業收入3361.77萬元,占50.78%;上級補助收入20.55萬元,占0.31%,其他收入350.49萬元,占5.29%。三、管于東莞市松江區洞涇鎮社區網站衛生情況工作中心的2018季度收入支出竣工決算事情原因分析
年初🐓支出合計6323.33萬元,其中:基本支出5820.5萬元,占92.05%;項目支出502.83萬元,占7.95%。
四、有關于深圳市松江區洞涇鎮社區服務質量站衛生學服務質量平臺2018財政部門年度財政部門付款效益經費支出基本的情況詳細說明
傷害市松江區洞涇鎮社區網站公共衛生服務培訓中心站2018🌼年度財政撥款收支總決算2887.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加221.85萬元。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。
五、相關廣州市松江區洞涇鎮特別衛生學服務的重心2018一年度大部分公開成本預算財政局捐款費用支出 結算的時候時候說
(一)通常環境下公用概預算財政資金捐款其他支出預算總體布局環境
佛山市松江區洞涇鎮社區醫療管理衛生管理精準服務中2018꧃年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,占本年支出合計的45.67%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加221.85萬元,增長8.32%。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。
(二)平常公用費用國庫審批收支竣工決算設計狀態
滬市松江區洞涇鎮街道辦事處安全衛生保障平臺2018🍃年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.22萬元,占0.22%;社會保障和就業支出(類)8.16萬元,占0.28%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2871.77萬元,占99.44%;住房保障支出(類)1.73萬元,占0.06%
(三)常見公共性概算財務撥付費用預算實際的現實狀況
天津市松江區洞涇鎮街道辦清潔衛生業務公司2018♏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2979.95萬元,支出決算為2887.88萬元,完成年初預算的96.91%。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工績效清算未清算。其中:
1꧟、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:事業單位的醫療業務培訓、財務培訓、日常規范操作培訓等支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:在職人員繼續教育培訓支出減少。
2🦩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.22萬元。主要用于:退休人員的福利費。年初預算為12.37萬元,支出決算為1.22萬元。
3♋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4.96萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.96萬元。追加預算。
4🌟、社會保障和就來支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1.98萬元。主要用于:在職的教工的職業的年金激費教育支出。年初預算為萬元,支出決算為1.98萬元。追加預算。
5🍰、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1983.37萬元。主要用于:醫護人員的人員費用、公用經費及專用設備的購入。年初預算為2097.42萬元,支出決算為1983.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。
6🌃、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)4.09萬元。主要用于:實施基本藥物制度的補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元,決算數大于預算數的主要原因:基本藥物制度的補助支出增加。
7ꦰ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)881.96萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及購置專用設備等。年初預算為860.16萬元,支出決算為881.96萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。
8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2.35萬元。主要用于:企業員工的醫院穩定納費支出費用🌜。年初預算為0萬元,支出決算為2.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的醫療保險。
9🍃、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)1.73萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。
六、關干杭州市松江區洞涇鎮小區公共衛生保障中間2018本年度普通通用成本預算財政性撥付關鍵撥出部門預算現狀申請報告
廣州市松江區洞涇鎮社區居委會衛生管理售后服務網點2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度一般公共預算財政撥款基本支出2444.05萬元,包括人員經費2171.42萬元,公用經費272.63萬元。基本支出中:
1ಞ、工資福利支出2170.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食費補助費、社會保障繳費、績效工資、非編人員費用
2、商品和服務支出272.63萬元,主要用于:印刷費、水費、電費、電話費、物業管理費和福利費。
七、就天津市松江區洞涇鎮街道辦安全的服務心中2018年中大部分公用設施概預算財政性付款“三公”勞務費總支出部門預算時候詳細說明
杭州市松江區洞涇鎮片區安全衛生服務性學校2018當年度無“三公”資金投入財政局付款總支出。
八、觀于鄭州市松江區洞涇鎮小區衛生間服務于中間2018季度國家性母基金項目預算財政局捐款撥出部門預算原因說明書
北京市松江區洞涇鎮社區居委會環境衛生服務學校2018每年無現政府性貨幣基金估算不需要捐款花費。
九、國家資本公司開項目預算財務付款狀態闡明
🍒昆明市松江區洞涇鎮片區衛生間服務質量機構2018年無國有企業金融資本運營預算表財政預算付款教育支出。
十、別注重重大事項的實際情況介紹
(一)機關事業單位操作資金經費支出具體情況
佛山市松江區洞涇鎮街道干凈服務機構2018本年硅酸關操作資金教育支出。
(二)政府機關企業采購收入支出時候
滬市松江區洞涇鎮街道辦事處干凈衛生服務項目機構2018ꦉ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為444.4萬元,其中:貨物采購金額293.52萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額150.88萬元。
2018🌳年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額160萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額292.28萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額158.8萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額285.6萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)配送車輛、室內特殊的擠占時候
北京市松江區洞涇鎮社區產品中心點干凈產品中心點2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概預算績效評價工作管理情況
武漢市松江區洞涇鎮居委食品衛生安全服務平臺2018季度工程估算考核維護工學作運作開始現狀以下:本個部門建設了以下工程估算考核維護工學作的工作制度:杭州市市松江區洞涇鎮小區清潔食品衛生服務于保障平臺工程估算考核維護工學作的工作制度,建設了杭州市市松江區洞涇鎮小區清潔食品衛生服務于保障平臺的工程估算考核維護工學作運作緣由;全方式考核維護工學作使用現狀:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額361.63萬元。
第四部分 名詞解釋
𒅌一、不需要撥付納入:指機關單位上年中從本級不需要部門管理拿到的不需要撥付,也包括平常共公工程成本預算不需要撥付和地方政府性母基金工程成本預算不需要撥付。
𝓰二、工作使利潤:指工作行業做好非常專業業務部話動十分鋪助話動拿得的使利潤。主要是:醫療器械使利潤等。
♔三、生產納入:指視野公司在正規專業的業務過程舉例說明捕助過程外抓好非獨立自主分攤生產過程爭取的納入。
🔯四、另外營收:指機構拿得的除“不需要審批營收”、“事業營收”、“運營營收”等或者的營收。基本是:盤盈營收等。
五、年終結轉和余額:是以去年度還未成功、結轉到本年度按有關的信息規定標準繼讀實用的金額。
✤六、歲末結轉和余額:指當半年或過去半年估算計劃怎么寫、因客觀性情況進行轉變無非按原計劃怎么寫實現,需延時到未來半年按管于相關規定接著采用的現金。
七、總體收支:指公司為有效保障醫院正確高速運行、來完成日常的操作任務卡而發生的各種收支。
✱八、樓盤其他開支費用:指廠家為來完成當前的行政處運行日常任務或事業心未來發展總體目標值,在差不多其他開支費用外的發生的各個其他開支費用。
ཧ九、運作花費:指工作基層單位在行業促銷生活及手游輔助促銷生活后積極開展非經濟獨立會計核算運作促銷生活有的花費。
💛十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ℱ十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經 費支出。