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2019年決算信息公開(上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 公布的耗時:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

鄭州市松江區葉榭鎮平臺環衛服務于服務網站

2019季度預算

 

 

 


目  錄

 

第1地方 鄭州市松江區葉榭鎮平臺清潔衛生保障中心站慨況

一、注意工作職責

二、系統裝置

第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表

一、年收入經費支出預算總表

二、盈利預算表

三、收入支出預算表

四、財政預算付款薪資撥出竣工決算總表

五、一樣共公竣工決算財政資金補貼款其他支出竣工決算表

六、通常情況下公共性估算民政補貼款一般收入支出部門預算表

七、一般來說共公預算表不需要捐款“三公”專項金費及單位運作專項金費結余預算表

八、以政府性私募基金預部門預算財政支出費用審批支出費用部門預算表

九、財產資產負債狀況表

第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明

第七一部分 專有名詞表述

 


第一部分    上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況

 

一、首要功能

𝐆    以社群清潔精準的服務公司居多體,全科婦科醫生為人才,適當操作社群資源英文和適合工藝,以公民安全營養為公司,的家庭為政府崗位,社群為范圍之內,市場需要量為科研開發,以家庭婦女、小孩子、老齡人人、慢性型患病者、殘廢人為本點,以來解決社群的主耍清潔相關聯問題,達到一般清潔精準的服務市場需要量為的,融高效防范、醫療保障、養護、恢復、安全營養文化教育為合二為一,高效、經濟條件、簡單方便、宗合、累計的基成清潔精準的服務。由副經理崗位給出三定方案設計等相關聯設定有關主耍主要職責提交。

二、裝置裝置

🍬上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表

2019全年薪資支出費用結算的時候總表

企事業單位:萬美元

薪資收入

結余

工程項目

預算數

投資項目

結算的時候數

一、財務付款收入來源

4160.67

一、一般來說通用售后服務其他支出

 

  在這當中:縣政府性新基金費用財政預算審批

 

二、外交史付出

 

二、上一級補貼申請書工資

 

三、防御總支出

 

三、教育事業凈收入

5611.50

四、公眾安全防護結余

 

四、生產經營利潤

 

五、培育開支

 

五、復屬單位名稱繳納薪資收入

 

六、數學技術工藝性支出

 

六、另一個薪水

118.02

七、人文田徑與文化經費支出

 

 

 

八、社會性確保和學生就業其他支出

462.22

 

 

九、醫藥清潔衛生與項目二孩支出費用

8899.43

 

 

十、節能公司節能付出

 

 

 

十一月、村鎮建設社區服務中心性支出

 

 

 

十三、農業水經費支出

 

 

 

13、交通配套物流運輸付出

 

 

 

十四、物資探勘訊息等支出費用

 

 

 

第十三、房地產業產品業等收入支出

 

 

 

16、互聯網金融開支

 

 

 

十二、支助其它的國家收支

 

 

 

18、國土資源海洋資源天氣等總支出

 

 

 

十八、個人住房維護總支出

114.93

 

 

二十二、調味品油料自給率付出

 

 

 

二五一、其它的花費

 

上年薪資收入總金額

9890.19

當年度經費支出累計

9476.58

用企業基金、期貨、現貨、微盤處理結余差額

 

盈余分配比例

413.61

本年結轉和余額

 

年終結轉和余額

 

總金額

9890.19

累計

9890.19


2019月度收錄預算表

機構:70萬

活動

年初薪資總計

國庫審批薪資

上家津貼工資

企業發展薪資收入

生產收益

附屬醫院的單位繳納收入水平

別收益

功能分類
科目編碼

科目必各稱

總金額

9890.19

4160.67

 

5611.50

 

 

118.02 

208

 

 

社會發展后勤保障和工作付出

462.22

322.65

 

139.57

 

 

 

208

05

 

行政處事業有成政府部門離養老

462.22

322.65

 

139.57

 

 

 

208

05

02

企業發展標準離退休年齡

10.51

 

 

10.51

 

 

 

208

05

05

危險機關事業發展部門關鍵養老院保險公司激費撥出

322.65

322.65

 

 

 

 

 

208

05

06

廠家企業廠家職位年金手機繳費收支

129.06

 

 

129.06

 

 

 

210

 

 

醫療服務安全衛生與規劃生肓費用

9313.04

3817.60

 

5377.42

 

 

118.02

210

03

 

下基層醫療設備安全組織

7841.20

2527.66

 

5195.52

 

 

118.02

210

03

01

城區社區網站環保部門

7841.20

2527.66

 

5195.52

 

 

118.02

210

04

 

公共服務環保

1318.58

1136.68

 

181.90

 

 

 

210

04

08

基本的共公公衛貼心服務

1318.58

1136.68

 

181.90

 

 

 

210

11

 

人事部門行業的單位醫治

153.26

153.26

 

 

 

 

 

210

11

02

事業發展機關單位醫療保障

153.26

153.26

 

 

 

 

 

221

 

 

租賃房基本保障性支出

114.93

20.42

 

94.51

 

 

 

221

02

 

房間深化改革花費

114.93

20.42

 

94.51

 

 

 

221

02

01

居住房住房基金

114.93

20.42

 

94.51

 

 

 

 


2019一年度支出費用竣工決算表

機構:萬余元

的項目

當年度費用支出 累計數

基礎付出

投資項目收入支出

上交國家上司支出費用

銷售經營總支出

對附屬企業單位補貼政策收入支出

功能分類
科目編碼

考試科目各稱

加總

9476.58

9064.74

411.84

 

 

 

208

 

 

市場經濟服務保障和就業形勢性支出

462.22

462.22

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟工作企業離提前退休

462.22

462.22

 

 

 

 

208

05

02

行業機構離退居二線

10.51

10.51

 

 

 

 

208

05

05

市直機關事業上的院校幾乎社會養老商業保險納費其他支出

322.65

322.65

 

 

 

 

208

05

06

企參公方參公方職業化年金網上繳費收支

129.06

129.06

 

 

 

 

210

 

 

醫療保障安全與行動計劃生肓經費支出

8899.43

8487.59

411.84

 

 

 

210

03

 

基礎醫學環衛平臺

7427.60

7070.06

357.54

 

 

 

210

03

01

都市居委衛生間單位

7427.60

7070.06

357.54

 

 

 

210

04

 

通用衛生學

1318.58

1264.28

54.30

 

 

 

210

04

08

一般公共保障衛生監督保障

1318.58

1264.28

54.30

 

 

 

210

11

 

行政處事業有成部門醫療設備

153.26

153.26

 

 

 

 

210

11

02

工作公司醫學

153.26

153.26

 

 

 

 

221

 

 

房屋維護收支

114.93

114.93

 

 

 

 

221

02

 

房產收入分配改革其他支出

114.93

114.93

 

 

 

 

221

02

01

住宅房北京公積金

114.93

114.93

 

 

 

 

 


2019年財務捐款使收入花費竣工決算總表

廠家:萬的大寫

薪水

費用

活動

預算數

工程項目

加總

平常公眾預算表財務捐款

當地政府性母基金決算財政支出審批

一、基本共同項目預算財政預算審批

4160.67

一、通常情況下公共信息服務管理花費

 

 

 

二、縣政府性基金投資費用預算財政支出審批

 

二、國際關系結余

 

 

 

 

 

三、國防安全付出

 

 

 

 

 

四、公共服務安全防護教育支出

 

 

 

 

 

五、基礎教育支出費用

 

 

 

 

 

六、科學的技藝開支

 

 

 

 

 

七、傳統藝術田徑運動與影視傳媒收支

 

 

 

 

 

八、發展安全保障和工作結余

  322.65

  322.65

 

 

 

九、醫療保健衛生監督與工作規劃孕育教育支出

3797.42

  3797.42

 

 

 

十、節省環保型收入支出

 

 

 

 

 

五一、城鄉經濟社區服務站支出費用

 

 

 

 

 

十三、農業水教育支出

 

 

 

 

 

十四、道路裝運其他支出

 

 

 

 

 

十四、市場勘測相關信息等收入支出

 

 

 

 

 

第十三、工商業服務培訓業等費用

 

 

 

 

 

第十六、金融業支出費用

 

 

 

 

 

十八、支助別省市撥出

 

 

 

 

 

十七、國土資源海洋環境氣象觀測等花費

 

 

 

 

 

十八、居住房保障措施經費支出

 20.42

 20.42

 

 

 

第二十、油糧物資采購產出花費

 

 

 

 

 

二十一國慶、其他的撥出

 

 

 

當年度個人收入累計

4160.67

當年度教育支出累計數

 4140.49

 4140.49

 

月初財政廳補貼款結轉和盈余

 

歲末民政補貼款結轉和節余

 20.18

 20.18

 

      基本上公共服務費用預算不需要捐款

 

 

 

 

 

      政府機關性理財產品概預算財政資金付款

 

 

 

 

 

累計

4160.67

總額

 4160.67

 4160.67

 

 


2019本年度一半公用設施部門預算民政撥付其他支出部門預算表

企業單位:萬塊

的項目

累計數

基本的經費支出

該項目花費

功能鍵分類管理

題目打碼

管理費用品牌

208

 

 

市場服務保障和就業的總支出

322.65

322.65

 

208

05

 

行政管理工作行業離退休之

322.65

322.65

 

208

05

05

部門事業工作單位工作單位大致社會養老人身險付款總支出

322.65

322.65

 

210

 

 

醫療器械衛生間與準備二孩開支

3797.42

3386.62

410.80

210

03

 

底層醫療管理衛生情況平臺

2507.48

2150.98

356.50

210

03

01

都市社區網站健康結構

2507.48

2150.98

356.50

210

04

 

共公衛生學

1136.68

1082.38

54.30

210

04

08

通常公共信息干凈安全服務

1136.68

1082.38

54.30

210

11

 

行政事務事業有成公司醫療機構

153.26

153.26

 

210

11

02

企業計量單位醫療器械

153.26

153.26

 

221

 

 

居住房保護花費

20.42

20.42

 

221

02

 

住宅改革的實質結余

20.42

20.42

 

221

02

01

房間個人公積金

20.42

20.42

 

加總

4140.49

3729.69

410.80

 


2019年似的公益性估算財政資金付款基本性收支預算表

  標準:萬

項目流程

自動求和

員專項經費

共公接待費

區域經濟類別

學科商品編號

管理費用標題

301

 

底薪好處經費支出

3575.99

3575.99

 

301

01

  根本月工資

385.56

385.56

 

301

02

  補肋補肋

80.58

80.58

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  食堂菜津貼費

128.47

128.47

 

301

07

  工作績效公司

1294.64

1294.64

 

301

08

基層單位事業心基層單位一般醫養穩定費

230.94

230.94

 

301

09

行業年金激費

113.70

113.70

 

301

10

在職員工差不多整形人身險繳納費用

101.71

101.71

 

301

11

因公員醫療管理補貼繳納

 

 

 

301

12

一些社交維護付費

56.17

56.17

 

301

13

往房北京公積金

115.70

115.70

 

301

14

醫療管理費

 

 

 

301

99

  另外的底薪活動收入支出

1068.52

1068.52

 

302

 

淘寶寶貝和業務花費

153.70

 

153.70

302

01

  辦公場所費

5.33

 

5.33

302

02

  印刷版費

1.88

 

1.88

302

03

  咨訊費

 

 

 

302

04

  手序費

 

 

 

302

05

  電費

1.52

 

1.52

302

06

  水電費

10.81

 

10.81

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業控制公司控制費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)學費

 

 

 

302

13

  維護(護)費

0.30

 

0.30

302

14

  租用費

14.31

 

14.31

302

15

  開會費

 

 

 

302

16

  培訓班費

 

 

 

302

17

  公務接侍接侍費

 

 

 

302

18

  專用型的原管理費

104.18

 

104.18

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專用箱染料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

2.73

 

2.73

302

27

  委托授權項目費

0.41

 

0.41

302

28

  企業工會事業費

3.56

 

3.56

302

29

  社會福利費

0.16

 

0.16

302

31

  因公小二租車運作養護費

2.04

 

2.04

302

39

  許多交通網學費

 

 

 

302

40

  稅金及額外的費用

 

 

 

302

99

  一些商品種類和服務項目性支出

6.47

 

6.47

303

 

對個和企業的補貼政策

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常政府補貼

 

 

 

303

07

  醫療機構費補助金

 

 

 

303

08

  國家貧困補助

 

 

 

303

09

  嘉獎金

 

 

 

303

10

自己的農牧業生育貼補

 

 

 

303

99

  別的每個人和的家庭的津貼經費支出

 

 

 

310

 

資本公司性收入支出

 

 

 

310

02

  企業辦公設施采購

 

 

 

310

03

  專屬機 新購

 

 

 

310

07

  數據互聯網及游戲新購更行

 

 

 

310

13

  公務接待私車購置費

 

 

 

310

19

  別鐵路交通用具購進

 

 

 

310

22

  無形中資金添置

 

 

 

310

99

  一些資本管理性其他支出

 

 

 

總計

3729.69

3575.99

153.70

 


2019財政局年度通常公共服務成本預算財政局補貼款“三公”接待費及危險機關工作接待費費用預算表

企業:萬的大寫

基本公眾預算表財政預算審批“三公”專項資金

危險機關電腦運行

預備費部門預算數

合計數

因公出國留學

(境)費

國家公務租車折舊費及開機運行費

公務接待室接待室費

小計

公務接待專用車

新購費

公務活動車輛租賃

程序運行費

估算數

結算的時候數

預算表數

竣工決算數

項目預算數

預算數

項目預算數

預算數

項目預算數

竣工決算數

決算數

竣工決算數

 

34.00

2.04

0

0

34.00

2.04

30.00

0

4.00

2.04

0

0

 


2019季度相關部門性股權基金工程預算民政付款結余部門預算表

廠家:上萬元

品牌

加總

大體總支出

頂目費用

模塊分級

課目編寫代碼

題目稱呼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019全年度股權外債的情況報告

 

 

資金企事業單位:70萬

 

的數量

實用價值

年終數

年終數

月初數

年尾數

一、固定資產累計數

——

——

4341.31

5108.97

   (一)流通財產

——

——

1763.90

2665.66

   (二)固定不動股權

——

——

2577.41

2404.81

          其中:1.房屋(平方米)

8454.90

8454.9

3190.27

3195.67

                2.通用設備(臺/套/輛)

797

845

606.77

626.16

                   (1)車輛

1

1

26.64

26.64

🌳                          一樣公務接待車輛使用

1

1

26.64

26.64

𓃲                          綜合執法執勤點專車

 

 

 

 

ඣ                          防化專業技能車輛使用

 

 

 

 

🎀                          另外的出行用車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

0

0

0

0

               3.專用設備(臺/套)

632

646

1075.37

1133.99

                    單價100萬元以上專用設備

1

1

159.60

159.60

ꦰ               4.另外的特定債務

——

——

119.86

122.38

🍰        減:加權平均折舊率及減值備考

——

——

2414.86

2673.40

   (三)經常性投資

——

——

 

 

   (四)現建工程項目

——

——

 

 

   (五)神圣凈資產

——

——

 

38.50

😼        減:當年度攤銷

——

——

 

 

   (六)某個固定資產

——

——

 

 

二、負債率預估合計

——

——

688.48

593.57

三、凈金融資產總計

——

——

3652.83

4515.40

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明

 

一、管于佛山市松江區葉榭鎮街道辦事處健康服務中間2019季度創收性支出部門預算綜合性環境闡述

佛山市松江區葉榭鎮社群干凈產品重點2019🍷年度收入總計為9890.19萬元、支出總計為9890.19萬元。與2018年度相比,收入總計增加587.29萬,主要原因:事業收入增加714.80萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加587.29萬元,主要原因:人員經費及醫用耗材支出增加。

二、介紹蘇州市松江區葉榭鎮街道辦事處清潔衛生產品中央2019年工資竣工決算情況發生說

年初♏收入合計9890.19萬元,其中:財政撥款收入4160.67萬元,占42.07%;事業收入5611.50萬元,占56.74%,其他收入118.02萬元,占1.19%。

三、關干廣州市松江區葉榭鎮街道衛生情況工作管理中心2019本年其他支出預算的情況闡述

年初🅠支出合計9476.58萬元,其中:基本支出9064.74萬元,占95.65%;項目支出411.84萬元,占4.35%。

四、關與佛山市松江區葉榭鎮街道辦干凈衛生服務于中心的2019本年度國庫審批利潤花費綜合性時候描述

廣州市松江區葉榭鎮區域環保工作咨詢中心2019༺年度財政撥款收入總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。

五、關于幼兒園滬市松江區葉榭鎮小區健康保障主2019本年度通常情形服務性項目預算財政性撥付結余竣工決算情形闡明

(一)常見公用設施項目預算財政資金撥付支出費用結算的時候總體性環境

成都市松江區葉榭鎮特別干凈衛生服務培訓管理中心2019🦹年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,占本年支出合計的43.69%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加101.39萬元,增長2.51%。主要原因:人員經費增加。

(二)尋常服務性概預算財政預算捐款總支出預算節構條件

西安市市松江區葉榭鎮社區提供服務中安全衛生提供服務中2019ও年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)322.65萬元,占7.79%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3797.42萬元,占91.71%;住房保障支出(類)20.42萬元,占0.5%。

(三)通常情況發生下服務性費用財政性撥付收支結算的時候基本情況發生

重慶市松江區葉榭鎮區域安全衛生保障中心點2019📖年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3978.35萬元,支出決算為4140.49萬元,完成年初預算的104.07%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:

1🔥、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為322.65萬元,支出決算為322.65萬元。決算數等于預算數。

2𒊎、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2459.72萬元,支出決算為2507.48萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。

3🗹、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為1024.30萬元,支出決算為1136.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。

4ꩵ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為153.26萬元,支出決算為153.26萬元。決算數等于預算數。

5🐠、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為18.42萬元,支出決算為20.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。

 

六、觀于北京市松江區葉榭鎮街道清潔衛生安全服務管理中心2019季度尋常公用設施估算財政部門撥付首要教育支出部門預算具體情況代表

杭州市松江區葉榭鎮社區服務保障核心衛生情況服務保障核心2019🌠年度一般公共預算財政撥款基本支出3729.69萬元,包括人員經費3575.99萬元,公用經費153.70萬元。基本支出中:

1🌠、工資福利支出3575.99萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。

2🌃、商品和服務支出153.70萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。

﷽七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費財務撥付總支出結算的時候總體布局現狀闡述。

南京市松江區葉榭鎮社群環境衛生服務培訓重心2019ꦆ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為34.00萬元,支出決算為2.04萬元,完成預算的6%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.04萬元,完成預算的6%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購及現有車輛運行維護費支出的降低。

2019꧒年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加1.52萬元,增長292.31%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加1.52萬元,增長292.31%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是2018年度維修費用在2019年度列支。

(二)“三公”事業費財務捐款花費預算具體化時候詳細說明。

2019✱年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.04萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出2.04萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。🍎國家公務專用車自動運行養護總支出2.04W。包括采用小車保險服務、燃料及返修。2019年,成都市松江區葉榭鎮社區精準服務間衛生間精準服務心中所在各費用部門花銷財政部門補貼款的因公專車保證量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

八、關羽鄭州市松江區葉榭鎮街道辦事處衛生情況服務培訓學校2019季度現政府性債券估算財政性捐款其他支出結算的時候事情就說明

ಌ西安市松江區葉榭鎮街道辦衛生間服務質量平臺2019年度目標無縣政府性基金投資費用財政部門審批收入支出。

九、集體所有制資金合作經營概預算財政資金審批情況表明

𝓡深圳市松江區葉榭鎮社區網站衛生管理售后服務學校2019年無國企投資者銷售財政廳預算財政廳付款收入支出。

十、其它的更重要應當的現狀講解

(一)國家機關運作資金費用支出 事情

廣州市松江區葉榭鎮街道辦衛生情況安全服務平臺站2019全年硅酸關操作專項資金其他支出。

(二)部門進貨其他支出具體情況

蘇州市松江區葉榭鎮街道食品衛生提供服務公司2019ജ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為403.63萬元,其中:貨物采購金額76.43萬元、工程采購金額113.20萬元、服務采購金額214.00萬元。

(三)汽車、房產異常占用率狀態

🐬截止日期2019年12月31日,傷害市松江區葉榭鎮社區網站衛生間服務質量中心局操作的尋常國家公務活動使車輛租賃中,由區政府機關事務性標準化管理中心相同原件保障機制的尋常國家公務活動使車輛租賃為1輛。

(四)概算工作績效控制情況報告

☂上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目13個,涉及預算金額336.25萬元;2019年度開展的績效評價項目13個🧸,涉及預算金額336.25萬元,(其中,績效評級為“優”的項目13個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🐈一、民政資金資金捐款薪資收入:指縣政府縣政府部門年初度從本級民政資金資金縣政府部門擁有的民政資金資金捐款,是指普通公用設施預算表表民政資金資金捐款和縣政府性基金投資預算表表民政資金資金捐款。

🐼二、視野年創收:指視野院校組織開展職業 金融業務運動舉例說明輔助性運動爭取的年創收。包括是:診療年創收、貨品年創收、的年創收等。

ಌ三、加盟凈納入:指事業上的企業單位在的專業業務部促銷話動還有其手游輔助促銷話動囿于落實非獨立的核算成本加盟促銷話動授予的凈納入。

🦩四、相關薪資年利潤:指企教育事業單位授予的除“財政局付款薪資年利潤”、“教育事業薪資年利潤”、“營業薪資年利潤”等之內的薪資年利潤。

五、年終結轉和節余:意指去年度還沒完全、結轉到上年按想關規定標準繼讀采用的信貸資金。

💮六、年尾結轉和盈余:指當全本年或己前年概預算配備、因主觀性能力發生了變換始終無法按原工作方案頒布,需延時到時候年按相關聯規程延續使用的的現金。

七、總體費用:指標準為有保障裝置順利轉動、搞定日常事業事業的任務而進行的杜六房加盟總部的費用。

🅘八、內容教育結余:指院校為實現其他的人事部門工作的主線任務或事業上開發目標值,在總體教育結余外面情況的四項教育結余。

𝄹九、自主經營者費用支出費用 :指創業部門在的專業過程及輔助性過程之下大力開展非單獨的成本核算自主經營者過程遭受的費用支出費用 。

🃏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

❀11、部門行駛金費:指行政管控工作標準和根據國家地方公務員法管控的工作工作標準選用一樣通用財政資金預算財政資金撥付讓的幾乎花費中的臺賬公用設施金費花費。

 

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