濟南市松江區葉榭鎮特別健康服務培訓機構
2018一年度科室部門預算
目 錄
一大部分 昆明市松江區葉榭鎮社群衛生管理服務性學校簡況
一、重要功能
二、裝置安裝
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、工資收入性支出結算的時候總表
二、使收入結算的時候表
三、結余竣工決算表
四、財務撥付工資收入花費竣工決算總表
五、一樣公益性概預算財政性審批其他支出竣工決算表
六、一半公共性項目預算不需要撥付基礎經費支出竣工決算表
七、應該公益性預算表財政資金審批“三公”勞務費及單位使用勞務費性支出結算的時候表
八、政府性性債卷概算民政捐款其他支出竣工決算表
九、資源資產負債癥狀表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第四點區域 形容詞描述
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、常見功能
ౠ 以片區環衛情況防疫工作中主體,全科醫師為骨干的,恰當采用片區的資源和最合適新技術,以居民家居穩定為中,家居為標準,片區為區間,意愿為主導性,以女同志、少年兒童、年紀人、急性患病者、殘疾人關乎點,以徹底解決片區的核心環衛情況防疫間題,具備幾乎環衛情況防疫工作意愿為目標,融和預防、醫學、建康養生、治愈、穩定幼教為一梯,更有效、生活、非常方便、總體、陸續的基層黨組織環衛情況防疫工作。由主管道單位部門按照三定情況報告等相關規定標準含有關核心職能部門修改。
二、設備裝置
𓂃上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年終工資收入其他支出結算的時候總表
的單位:70萬
收入水平 |
付出 |
||
頂目 |
竣工決算數 |
頂目 |
竣工決算數 |
一、財政性審批收入水平 |
4039.10 |
一、普通公開服務管理撥出 |
|
進來:人民政府性私募基金概算財政廳捐款 |
|
二、外交政策結余 |
|
二、上司補貼費營收 |
|
三、飲水機經費支出 |
|
三、參公效益 |
4896.70 |
四、公共性健康經費支出 |
|
四、企業經營納入 |
|
五、培養教育支出 |
|
五、復屬基層單位上交薪資收入 |
|
六、科學實驗科技收支 |
|
六、其它的工資 |
|
七、歷史文化體育課與文化傳媒支出費用 |
|
|
|
八、社會的有效保障了和擇業花費 |
334.76 |
|
|
九、醫療設備食品衛生與進度表懷孕花費 |
8887.35 |
|
|
十、節能環保材料節能環保材料節能開支 |
|
|
|
十一國慶、新型農村社區服務站費用 |
|
|
|
第十二、農林業水性支出 |
|
|
|
十四、交通網運輸車其他支出 |
|
|
|
十四、自然資源堪探信息查詢等撥出 |
|
|
|
15場、商業性的安全服務業大頭等花費 |
|
|
|
十五、互聯網金融其他支出 |
|
|
|
十八、支助另外地方花費 |
|
|
|
二十、國土資源浮游生物氣象預報等收支 |
|
|
|
第十九、住宅服務保障付出 |
|
|
|
二十二、糧油食品資源自給率收入支出 |
|
|
|
二國慶、相關費用 |
|
本年度收錄自動求和 |
8935.80 |
上年撥出總計 |
9222.11 |
用自己事業投資基金挽救結余差額 |
|
余額都分配好 |
80.79 |
期初結轉和節余 |
367.10 |
歲末結轉和節余 |
|
總金額 |
9302.90 |
總共 |
9302.90 |
2018每年凈收入預算表
單位名稱:萬美元
建設項目 |
年初創收總計 |
財政支出審批個人收入 |
上司補貼效益 |
事業上的薪水 |
經驗收入來源 |
復屬機關單位上交利潤 |
其它盈利 |
||||
功能分類 |
會計科目稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
8935.80 |
4039.10 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會擔保和出去上班開支 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關教育事業計量單位離提前退休 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記企事業院校常規關于養老地產養老金服務交費花費 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院干凈衛生與計劃怎么寫生孕總支出 |
8601.04 |
3704.34 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
下基層醫療保健健康部門 |
7515.51 |
2618.81 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城區社區居委會衛生學構造 |
7511.42 |
2614.72 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
別的底層醫治清潔衛生貸款機構經費支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同公共衛生管理 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般公共信息衛生監督業務 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門自己公務員名稱醫疔 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成基層單位醫療設備 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
2018財政年度收入支出竣工決算表
單位名稱:70萬
好項目 |
當年度開支累計數 |
基礎經費支出 |
頂目結余 |
繳納上級領導收支 |
營業總支出 |
對附帶公司經濟補貼教育支出 |
||||
功能分類 |
課目英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
9222.11 |
8682.70 |
539.41 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活保險和工作教育支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業院校離退休之 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
廠家事業發展廠家核心醫養保險服務激費費用 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健衛生監督與工作規劃生二胎花費 |
8887.35 |
8347.94 |
539.41 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基礎醫院干凈公司 |
7801.82 |
7323.33 |
478.49 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省會城市區域干凈企業 |
7797.73 |
7323.33 |
474.40 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
許多農村基層醫學清潔衛生單位支出費用 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性干凈 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上公益性衛生學保障 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業發展公司的醫療保健 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業企業單位企業單位治療 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
2018本年財政性撥付營收總支出結算的時候總表
機構:萬多
創收 |
收支 |
||||
品牌 |
預算數 |
該項目 |
合計數 |
基本公開預決算財政廳補貼款 |
政府部性新基金費用財政部門審批 |
一、通常公共信息成本預算不需要審批 |
4039.10 |
一、一般的共公售后服務付出 |
|
|
|
二、政府辦公室性母基金預決算國庫付款 |
|
二、外交史教育支出 |
|
|
|
|
|
三、防御其他支出 |
|
|
|
|
|
四、共同安全可靠付出 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓費用支出 |
|
|
|
|
|
六、科學能力能力費用支出 |
|
|
|
|
|
七、文化教育體育文化與傳媒業性支出 |
|
|
|
|
|
八、發展有效保障了和就業形勢收支 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
九、整形環境衛生與行動計劃生小孩花費 |
3704.34 |
3404.34 |
|
|
|
十、低碳干凈教育支出 |
|
|
|
|
|
國慶、村鎮特別經費支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業水撥出 |
|
|
|
|
|
十四、交通配套貨物運輸花費 |
|
|
|
|
|
十四、資源的地質勘察數據等花費 |
|
|
|
|
|
第十五、房地產業服務業等支出費用 |
|
|
|
|
|
十五、網絡金融支出費用 |
|
|
|
|
|
十八、捐助別中南部費用 |
|
|
|
|
|
18、國土資源海域氣候等撥出 |
|
|
|
|
|
19、租賃房基本保障收支 |
|
|
|
|
|
20、油糧廢舊物資產出開支 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、其他的總支出 |
|
|
|
本年度收入來源合計數 |
4039.10 |
上年付出自動求和 |
4039.10 |
4039.10 |
|
月初民政捐款結轉和盈余 |
|
年初財政廳審批結轉和盈余 |
|
|
|
似的共同工程預算財務捐款 |
|
|
|
|
|
現政府性新基金概預算財政局補貼款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
4039.10 |
共計 |
4039.10 |
4039.10 |
|
2018財政資金年度基本公用設施費用財政資金捐款教育支出部門預算表
單位名稱:萬美元
大型項目 |
總計 |
首要其他支出 |
品牌費用 |
|||
職能區分 專業科目編號 |
項目各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會發展得到保障和自主創業費用支出 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
|
人事部門創業政府部門離養老金 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
05 |
機關自己事業方自己事業方一般給養老保費付款撥出 |
334.76 |
334.76 |
|
210 |
|
|
醫療服務公共衛生與項目生肓經費支出 |
3704.34 |
3164.93 |
539.41 |
210 |
03 |
|
基層組織醫療管理環保結構 |
2618.81 |
2140.32 |
478.49 |
210 |
03 |
01 |
城市地區社區服務中心衛生間學校 |
2614.72 |
2140.32 |
474.40 |
210 |
03 |
99 |
各種基礎醫藥環衛組織機構費用支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公益性衛生管理 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
04 |
08 |
核心公共信息衛生防疫售后服務 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
11 |
|
行政部門視野企業醫用 |
159.01 |
159.01 |
|
210 |
11 |
02 |
事業性政府部門醫療服務 |
159.01 |
159.01 |
|
累計數 |
4039.10 |
3499.69 |
539.41 |
2018年末一般的服務性費用民政付款最基本收支部門預算表
廠家:70萬
該項目 |
累計 |
工作人員經費支出 |
共公資金投入 |
||
經濟能力分類整理 幾個會計科目識別碼 |
課目名號 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪社會福利結余 |
2538.31 |
2538.31 |
|
301 |
01 |
總體工薪 |
359.78 |
359.78 |
|
301 |
02 |
救濟款救濟款 |
89.95 |
89.95 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補助費費 |
109.04 |
109.04 |
|
301 |
07 |
業績考核底薪 |
1106.69 |
1106.69 |
|
301 |
08 |
國家機關事業公司的公司的基本上社會養老保障費 |
334.76 |
334.76 |
|
301 |
09 |
新職業年金付款 |
82.07 |
82.07 |
|
301 |
10 |
人最基本醫療服務安全納費 |
159.01 |
159.01 |
|
301 |
11 |
因公員醫療保健補帖交款 |
|
|
|
301 |
12 |
另外社會的服務付款 |
|
|
|
301 |
13 |
房間住房基金 |
108.14 |
108.14 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
別薪水福利福利支出費用 |
188.87 |
188.87 |
|
302 |
|
商品種類和工作撥出 |
960.82 |
|
960.82 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
11.35 |
|
11.35 |
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
顧問費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
3.28 |
|
3.28 |
302 |
06 |
用電費 |
17.72 |
|
17.72 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
5.55 |
|
5.55 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理系統管理系統費 |
2.47 |
|
2.47 |
302 |
11 |
出差補貼 |
5.34 |
|
5.34 |
302 |
12 |
因公回國(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
年會費 |
|
|
|
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門素材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
多功能氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
888.63 |
|
888.63 |
302 |
27 |
委托人的業務費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
28 |
公會接待費 |
8.27 |
|
8.27 |
302 |
29 |
公益福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待專用車自動運行維護與保養費 |
0.52 |
|
0.52 |
302 |
39 |
一些流量學費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展收費 |
|
|
|
302 |
99 |
另外的貨品和工作費用 |
15.95 |
|
15.95 |
303 |
|
對私人和中國家庭的經濟補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常生活補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療服務費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的農產品加工生產方式補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
某個小編和婚姻的補助費性支出 |
|
|
|
310 |
|
金融資本性性支出 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
02 |
商務辦公設施設備添置 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
03 |
專業的設備添置 |
|
|
|
310 |
07 |
消息網路及工具購買發布 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動小二租車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
別的鐵路交通用具折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約基金購入 |
|
|
|
310 |
99 |
別的資產性撥出 |
|
|
|
預估合計 |
3499.69 |
2538.31 |
961.38 |
🌱2018第四季度應該公共信息部門預算財政預算捐款“三公”預備費及行政機關自動運行預備費收入支出部門預算表
企業:萬多
一半共同預決算國庫審批“三公”預備費 |
行政單位作業 專項資金部門預算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動專車置辦及運動費 |
國家公務接待廳費 |
|||||||||
小計 |
公務活動出行用車 置辦費 |
公務接待私車 工作費 |
||||||||||
費用預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
部門預算數 |
|
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
2018年政府性性投資基金概算民政補貼款其他支出竣工決算表
企事業單位:萬美元
大型項目 |
自動求和 |
幾乎付出 |
頂目支出費用 |
|||
系統總類 課程項目編碼 |
課程和科目明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
|
|
注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年中財產過負債的癥狀表 |
||||
|
|
費用部門:W |
||
|
需求量 |
價值觀 |
||
本年數 |
半年度數 |
期初數 |
半年度數 |
|
一、債務合計數 |
—— |
—— |
6543.99 |
6756.17 |
(一)出入資金 |
—— |
—— |
1779.35 |
1335.80 |
(二)加固資產投資 |
—— |
—— |
4764.64 |
4992.27 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.90 |
3167.37 |
3167.37 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
805 |
840 |
835.62 |
1094.46 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
ꦕ 大部分因公車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🐬 執法檢查交警執法車輛租賃 |
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⛦ 機械專業課程技能車輛使用 |
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ꦿ 其他的使用車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
4 |
255.50 |
415.10 |
3.專用設備(臺/套) |
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1 |
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159.60 |
單價100萬元以上專用設備 |
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1 |
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159.60 |
๊ 4.同一加固財產 |
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761.65 |
570.84 |
🅘 減:總計攤銷及減值提供 |
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—— |
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(三)短期投資加盟 |
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(四)新建建筑工程 |
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428.10 |
(五)隱約資源 |
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▨ 減:總共使用攤銷 |
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(六)任何基金 |
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二、資產負債合計數 |
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827.57 |
688.48 |
三、凈財產合計數 |
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5716.42 |
6067.69 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、有關于東莞市松江區葉榭鎮社區居委會衛生監督的服務平臺站2018第四季度個人收入性支出結算的時候總體目標現象情況說明書
佛山市市松江區葉榭鎮街道辦干凈提供服務網點2018🙈年度收入總計為9302.90萬元、支出總計為9302.90萬元。與2017年度相比,收入總計增加829.98萬,主要原因:財政撥款收入增加430.28萬元;年初結轉和結余367.10萬元;支出總計增加829.98萬元,主要原因:醫用耗材支出增加131.96萬元、新建業務用房列支449.80萬元、項目支出增加289.20萬元。
二、更多成都市松江區葉榭鎮社區網站健康業務中心點2018半年度使收入竣工決算癥狀闡明
上年ꦰ收入合計8935.80萬元,其中:財政撥款收入4039.10萬元,占45.20%;事業收入4896.70萬元,占54.80%。
三、并于沈陽市松江區葉榭鎮居委會食品衛生服務性中心局2018季度收入支出部門預算現象證明
上年ꦺ支出合計9222.11萬元,其中:基本支出8682.70萬元,占94.15%;項目支出539.41萬元,占5.85%。
四、就東莞市松江區葉榭鎮居委會衛生管理工作中央2018季度國庫付款創收其他支出綜合性情況下這說明
沈陽市松江區葉榭鎮街道辦衛生情況的服務中2018ꦉ年度財政撥款收支總決算4039.10萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
五、至于沈陽市松江區葉榭鎮特別食品衛生服務中心的2018第四季度尋常公益性費用財務補貼款撥出竣工決算時候代表
(一)應該公用設施成本預算民政補貼款收入支出預算總體經濟條件
昆明市松江區葉榭鎮街道辦事處衛生管理精準服務重點2018🦩年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,占本年支出合計的43.80%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
(二)般公用預預算財政性補貼款經費支出預算的結構現象
鄭州市松江區葉榭鎮街道衛生管理服務項目主2018♍年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)334.76萬元,占8.29%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3704.34萬元,占91.71%。
(三)普遍公共信息預結算的時候財政性審批性支出結算的時候主要情況
武漢市松江區葉榭鎮社區網站安全衛生服務性中間2018ꩵ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3947.56萬元,支出決算為4039.10萬元,完成年初預算的102.32%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1💎、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2588.19萬元,支出決算為2614.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
2🍸、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基本藥物零差率補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
3ꦍ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為865.60萬元,支出決算為926.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
六、觀于武漢市市松江區葉榭鎮平臺清潔服務保障咨詢中心2018半年度通常前提公共性費用財政廳補貼款基礎開支部門預算前提解釋
西安市松江區葉榭鎮社區網站干凈功能中央2018🐽年度一般公共預算財政撥款基本支出3499.69萬元,包括人員經費2538.31萬元,公用經費961.38萬元。基本支出中:
1☂、工資福利支出2538.31萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2ജ、商品和服務支出960.82萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
♛七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財政經費支出付款經費支出竣工決算總體性情況原因分析。
杭州市松江區葉榭鎮街道社區安全衛生業務重點2018♍年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.50萬元,支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置及運行維護費支出的降低。
2018🅠年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少4.22萬元,降低89.03%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.22萬元,降低89.03%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是當年度車輛油卡未充值及維保費用在下一年度1月份結算。
(二)“三公”勞務費不需要撥付教育支出部門預算準確現狀代表。
2018✤年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.52萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.52萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🍎公務接待車輛正常運作定期維護性支出0.52千元。重點廣泛用于行駛人壽保險。2018年,東莞市松江區葉榭鎮區域清潔服務于服務網相關各成本預算公司花費財政部門撥付的公務接待車輛享有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、并于蘇州市松江區葉榭鎮居委會安全衛生服務培訓中間2018年中政府辦公室性股權基金預算表財政預算補貼款性支出竣工決算實際說明書怎么寫
🌸杭州市松江區葉榭鎮街道社區干凈衛生售后服務中間2018本年度無縣政府性私募基金預決算不需要撥付開支。
九、國家股股權投資銷售經營費用財政廳撥付事情闡述
🍃南京市松江區葉榭鎮社區服務核心衛生間服務核心2018季度無國家資源生產經營費用預算財政部門捐款費用支出 。
十、任何核心地方的事情表明
(一)工商登記自動運行勞務費費用實際情況
東莞市松江區葉榭鎮社區服務管理中心衛生管理服務管理中心2018當年度無機物關行駛預備費付出。
(二)政府機構采購流程費用實際情況
東莞市松江區葉榭鎮街道清潔服務培訓主2018𝔉年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為413.06萬元,其中:貨物采購金額212.50萬元、工程采購金額200.56萬元、服務采購金額0萬元。
(三)運輸車輛、室內比較特殊占地狀態
公布2018年12月31日,南京市松江區葉榭鎮街道辦事處環保業務核心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算效績經營情況發生
ꦐ上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目11個𒉰,涉及預算金額454.50萬元,(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目3個;績效評級為“合格”的項目7個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🅠一、財政部門廳廳工程工程預算資金付款工資:指的單位當年度從本級財政部門廳廳工程工程預算資金單位達成的財政部門廳廳工程工程預算資金付款,比如通常情況下公益性工程工程預算財政部門廳廳工程工程預算資金付款和市政府性貨幣基金工程工程預算財政部門廳廳工程工程預算資金付款。
𓆏二、教育行業收錄:指教育行業企機關事業單位開設專業技術業務領域主題活動方案以及輔助工具主題活動方案達到的收錄。最主要是:治療收錄、中藥飲片收錄、各種收錄等。
✤三、生意者個人薪資收入:指工作行業在正規專業相關業務運動十分輔助的運動本身抓好非自立測算生意者運動有的個人薪資收入。
🦩四、的純納入:指機構認定的除“國庫補貼款純納入”、“事業單位純納入”、“運營純納入”等其它的純納入。
五、今年初結轉和盈余:意指當年度暫不做好、結轉到當年度按關干約定再選用的錢。
ܫ六、年終結轉和余額:指上年末或很久以前年末成本預算具體安排、因客觀存在具體條件發現轉變 沒法按原計劃書進行,需延遲時間到后來年末按業內標準規定堅持選擇的錢。
ꦡ七、大體其他結余:指政府部門為有效保障學校常見使用、實現日常每日任務事業每日任務而會發生的各種其他結余。
ﷺ八、新項目其他付出:指公司為達成某個的行政事務運轉工作或參公發展關鍵,在根本其他付出模版再次發生的相關其他付出。
𝓀九、營業費用支出費用 :指行業組織在行業工作及引導工作認知能力做非自主分攤營業工作再次發生的費用支出費用 。
🤡十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🅠十一國慶、行政性機構名稱自動運行費用費用撥出 :指行政性機構名稱和操作國家企業編制法維護的企業機構名稱食用平常通用工程預算財政費用撥出 補貼款制定的基本上費用撥出 中的日常工作共用費用費用撥出 費用撥出 。