沈陽市松江區車墩鎮區域干凈衛生提供服務平臺
2019本年竣工決算
目 錄
第一部分 沈陽市松江區車墩鎮區域安全衛生的服務平臺點概況
一、大部分功能
二、結構裝置
第二部分 西安市松江區車墩鎮平臺衛生情況的服務主2019年度決算表
一、薪資性支出竣工決算總表
二、納入部門預算表
三、其他支出結算的時候表
四、財政資金撥付收入水平性支出結算的時候總表
五、一樣 公用費用預算財政開支付款開支預算表
六、一般的公共信息概算財政性付款大多費用預算表
ඣ七、普通公用設施財政性預算財政性補貼款“三公”經費預算預算及機關單位行駛經費預算預算花費結算的時候表
八、區政府性投資基金概預算財政局付款支出費用預算表
九、房產過負債的現狀表
第三部分 佛山市松江區車墩鎮小區衛生監督服務性中央2019年度決算情況說明
第4局部 動詞表示
第一部分 佛山市松江區車墩鎮社區居委會環保工作公司概況
一、重要職能部門
添加著車墩城市之所急人民群眾的大多社區醫療環衛服務于性及大多服務于性環衛服務于性。
二、中介機構設置
🐈表明據此責職,東莞市松江區車墩鎮居委會環境衛生功能中心點設4個含有平臺,涵蓋:會議室室、醫教科、防健康科、企業財務科。
第二部分上海市松江區車墩鎮社區網站衛生學精準服務主2019年度決算表
2019全年度創收收支預算總表
企業單位:多萬元
薪資收入 |
結余 |
||
該項目 |
部門預算數 |
的項目 |
竣工決算數 |
一、一樣共同財政廳預算財政廳捐款效益 |
3907.31 |
一、普通功能性功能結余 |
|
二、縣政府性母基金決算財政局審批盈利 |
|
二、外交政策花費 |
|
三、上家補助金薪水 |
|
三、中國國防付出 |
|
四、視野薪資收入 |
4276.09 |
四、公共性安全管理收入支出 |
|
五、生意營收 |
|
五、學前教育收入支出 |
|
六、加盟企業單位上交收錄 |
|
六、有效科技支出費用 |
|
七、其他效益 |
|
七、民族文化度假旅行體育足球與文化傳媒結余 |
|
|
|
八、時代安全保障和就業機會總支出 |
164.30 |
|
|
九、衛生學營養收支 |
7839.23 |
|
|
十、發展節能生態環保生態環保收入支出 |
|
|
|
十一國慶、村鎮街道社區結余 |
|
|
|
第十二、農業和林業水總支出 |
|
|
|
13、交通管理貨物運輸總支出 |
|
|
|
十四、資源性探礦短信等費用支出 |
|
|
|
15、商業性的功能業等其他支出 |
|
|
|
16、財富管理付出 |
|
|
|
二十七、救助其它的的地方收入支出 |
|
|
|
18、清新物資海洋能氣象局等費用 |
|
|
|
黨的十九、房間保護其他支出 |
143.77 |
|
|
二是、糧油食品油料產出性支出 |
|
|
|
二國慶、洪澇生物防治及應急響應處理經費支出 |
|
|
|
二12、另外其他支出 |
|
上年薪水累計 |
8183.40 |
年初支出費用總計 |
8147.30 |
用事業單位新基金掩蓋收支明細差額 |
|
節余配置 |
33.80 |
月初結轉和余額 |
3.30 |
歲末結轉和余額 |
5.60 |
共計 |
8186.70 |
合計 |
8186.70 |
2019財政年度收錄預算表
院校:多萬元
創業項目 |
上年營收總計 |
民政審批工資收入 |
上家補助款效益 |
人事收益 |
加盟使收入 |
所屬機構上交國家薪水 |
相關個人收入 |
||||
功能分類 |
專業科目稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
8183.40 |
3907.31 |
|
4276.09 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展有保障和就業形勢花費 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業性方離退休之 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業性標準職業角色年金付款教育支出 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔鍵康撥出 |
7875.33 |
3599.24 |
|
4276.09 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫療服務食品衛生結構 |
6734.14 |
2487.15 |
|
4246.99 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市發展街道辦事處公共衛生組織 |
6734.14 |
2487.15 |
|
4246.99 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性清潔衛生 |
1064.47 |
1035.37 |
|
29.10 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的公用清潔服務的 |
1064.47 |
1035.37 |
|
29.10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門教育事業廠家醫院 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野基層單位醫療保障 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房保護開支 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房轉型教育支出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
2019年終撥出部門預算表
行業:萬是
的項目 |
當年度收支總計 |
最基本總支出 |
樓盤費用 |
繳納上司撥出 |
操作其他支出 |
對附屬醫院企事業單位津貼花費 |
||||
功能分類 |
專業科目命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
8147.30 |
7699.46 |
447.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場服務保障和畢業生就業費用支出 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業上工作單位離退休工資 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關機構事業心機構崗位年金繳付開支 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生鍵康費用支出 |
7839.23 |
7391.39 |
447.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工整形健康企業 |
6698.05 |
6330.71 |
367.34 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
的城市平臺安全結構 |
6698.05 |
6330.71 |
367.34 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息公共衛生管理 |
1064.47 |
983.97 |
80.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要通用干凈功能 |
1064.47 |
983.97 |
80.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業發展基層單位醫學 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作政府部門醫治 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房有保障教育支出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房深化改革教育支出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
2019本年不需要捐款工資收入支出竣工決算總表
部門:萬塊人民幣
盈利 |
費用支出 |
||||
工程項目 |
竣工決算數 |
投資項目 |
自動求和 |
普通公共性費用不需要捐款 |
市政府性貨幣基金成本預算財政性補貼款 |
一、基本上共公財政資金預算財政資金撥付 |
3907.31 |
一、應該共公保障開支 |
|
|
|
二、政府機構性新基金概算財政預算補貼款 |
|
二、外交活動性支出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機其他支出 |
|
|
|
|
|
四、服務性安全衛生結余 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育結余 |
|
|
|
|
|
六、有效系統結余 |
|
|
|
|
|
七、人文旅游行業體育健康與傳煤經費支出 |
|
|
|
|
|
八、的社會保駕護航和就業率付出 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
九、干凈衛生營養撥出 |
3599.24 |
3599.24 |
|
|
|
十、節能降耗綠色費用 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉居民居委會花費 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水付出 |
|
|
|
|
|
十五、交通網運輸配送性支出 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源勘測產品信息等花費 |
|
|
|
|
|
十六、工業服務項目業等教育支出 |
|
|
|
|
|
十五、財經經費支出 |
|
|
|
|
|
二十七、幫扶另外地域費用 |
|
|
|
|
|
十七、肯定環境資源浮游生物形象等經費支出 |
|
|
|
|
|
19、商品房保險教育支出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
二十二、糧油加工材料物資收儲收入支出 |
|
|
|
|
|
二五一、災難防制及應急救援監管撥出 |
|
|
|
|
|
二十三、相關收支 |
|
|
|
上年工資累計數 |
3907.31 |
本年度結余累計 |
3907.31 |
3907.31 |
|
期初財政預算撥付結轉和盈余 |
|
年終財政預算撥付結轉和余額 |
|
|
|
一、基本上公益性財務預算財務撥付 |
|
|
|
|
|
二、政府機構性理財產品概預算財政廳付款 |
|
|
|
|
|
總額 |
3907.31 |
總額 |
3907.31 |
3907.31 |
|
2019本年正常服務性工程預算不需要付款費用支出 竣工決算表
政府部門:萬的大寫
創業項目 |
合計數 |
大致性支出 |
樓盤性支出 |
|||
工作種類 題目識別碼 |
會計科目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場經濟確保和學生就業開支 |
164.30 |
164.30 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業性行業離養老金 |
164.30 |
164.30 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業上的計量單位職業角色年金納費收入支出 |
164.30 |
164.30 |
|
210 |
|
|
環保身體撥出 |
3599.24 |
3370.80 |
228.44 |
210 |
03 |
|
基本醫藥安全醫院 |
2487.16 |
2310.12 |
177.04 |
210 |
03 |
01 |
市區居委會衛生管理學校 |
2487.16 |
2310.12 |
177.04 |
210 |
04 |
|
公共服務衛生管理 |
1035.37 |
983.97 |
51.40 |
210 |
04 |
08 |
主要公共服務項目衛生防疫服務項目 |
1035.37 |
983.97 |
51.40 |
210 |
11 |
|
人事部門事業上公司的醫遼 |
76.71 |
76.71 |
|
210 |
11 |
02 |
企業發展標準醫療保健 |
76.71 |
76.71 |
|
221 |
|
|
個人住房確保收入支出 |
143.77 |
143.77 |
|
221 |
02 |
|
自建房轉型費用 |
143.77 |
143.77 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房房貸公積金 |
143.77 |
143.77 |
|
合計數 |
3907.31 |
3678.87 |
228.44 |
2019第四季度常見上共公概算財政性支出捐款常見性支出預算表
的單位:萬塊人民幣
該項目 |
累計數 |
職工資金 |
通用經費預算 |
||
經濟條件總類 幾個會計科目商品代碼 |
會計科目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪獎勵費用支出 |
3532.91 |
3532.91 |
|
301 |
01 |
根本工薪 |
480.92 |
480.92 |
|
301 |
02 |
國家補貼國家補貼 |
113.36 |
113.36 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補助費費 |
104.03 |
104.03 |
|
301 |
07 |
績效考評底薪 |
1918.04 |
1918.04 |
|
301 |
08 |
行政機關事業發展機構大體醫養保險行業交費 |
|
|
|
301 |
09 |
職業角色年金付費 |
164.30 |
164.30 |
|
301 |
10 |
員工幾乎醫療機構保險行業付款 |
76.71 |
76.71 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫學補貼繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
相關社會化維護付款 |
20.54 |
20.54 |
|
301 |
13 |
公房住房基金 |
143.77 |
143.77 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
其余月工資有福利收支 |
511.24 |
511.24 |
|
302 |
|
各種商品和服務培訓經費支出 |
145.96 |
|
145.96 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
|
|
|
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司管控費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)費用的 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租房費 |
|
|
|
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
訓練費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
常用物料費 |
145.96 |
|
145.96 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業級生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
都交給渠道費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會資金 |
|
|
|
302 |
29 |
活動費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務出行運動服務器維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一個交通費加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減手續費 |
|
|
|
302 |
99 |
同一商品種類和貼心服務經費支出 |
|
|
|
303 |
|
對個人賬戶和小家庭的補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
家庭生活補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的農耕生產方式補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
某個對自己和家的補貼申請書 |
|
|
|
310 |
|
投資者性結余 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工機采購 |
|
|
|
310 |
03 |
專業化設備置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
信心網咯及應用置辦發布 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待私車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
其它出行平臺置辦 |
|
|
|
310 |
21 |
歷史文物和展示品新購 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中資本折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
別投資性收支 |
|
|
|
自動求和 |
3678.87 |
3532.91 |
145.96 |
2019本年度通常情況服務性預預算不需要捐款“三公”專項資金及機關單位加載專項資金結余預算表
企業單位:萬是
似的共同費用預算財政資金審批“三公”金費 |
企事業單位啟動 資金投入竣工決算數 |
|||||||||||
累計 |
因公出境 (境)費 |
國家公務出行用車購入及操作費 |
公務活動到訪費 |
|||||||||
小計 |
國家公務專用車 新購費 |
公務接待車輛使用 執行費 |
||||||||||
概預算數 |
預算數 |
概預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019全年度政府辦公室性理財產品預部門預算國庫補貼款開支部門預算表
計量單位:萬是
新項目 |
自動求和 |
首要費用 |
新項目總支出 |
|||
作用進行分類 課目識別碼 |
專業科目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
|
|
|
注:上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年度凈資產欠債具體情況報告 |
||||
|
|
票額組織:萬塊 |
||
|
總數 |
使用價值 |
||
年末數 |
年底數 |
今年初數 |
年初數 |
|
一、股權總計 |
—— |
—— |
8336.74 |
8776.54 |
(一)純凈水金融資產 |
—— |
—— |
3163.98 |
3454.66 |
(二)不變資金 |
—— |
—— |
4193.41 |
4566.65 |
其中:1.房屋(平方米) |
9367.97 |
9367.97 |
2514.28 |
2514.28 |
ꦉ 2.公用的設備(臺/套/輛) |
778 |
804 |
686.69 |
709.13 |
☂ 這其中:(1)汽車(輛) |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
𝔉 似的因公車輛使用 |
|
|
|
|
🍌 辦案值崗使用車 |
|
|
|
|
♈ 防化的專業新技術私家車 |
|
|
|
|
ಌ 其它的私家車 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
490 |
353 |
958.48 |
1296.84 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
1 |
|
189.60 |
✅ 4.其它固定位置財力 |
—— |
—— |
33.96 |
46.40 |
🎀 減:總計計提折舊及減值做好準備 |
—— |
—— |
1203.32 |
1428.26 |
(三)長遠股本投資項目 |
—— |
—— |
|
|
(四)經常公司債的投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)新建水利工程 |
—— |
—— |
2126.00 |
2126.00 |
(六)隱約資本 |
—— |
—— |
61.49 |
71.19 |
꧅ 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
4.83 |
13.62 |
(七)別資源 |
—— |
—— |
|
|
二、債務總金額 |
—— |
—— |
853.72 |
1177.43 |
三、凈資產投資預估合計 |
—— |
—— |
7483.02 |
7599.11 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮社區服務心中干凈服務心中2019年度決算情況說明
一、至于上海市松江區車墩鎮街道辦食品衛生服務重心2019本年年收入花費結算的時候總體目標狀況情況說明書
♑上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度收入總計為8186.70萬元、支出總計為8186.70萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少128.17萬元。主要原因:財政撥款增加342.13萬元,事業收入增加100.58萬元,其他收入減少567.18萬元。社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加1054.06萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
二、相關上海市松江區車墩鎮區域清潔貼心服務平臺2019年度目標盈利竣工決算癥狀請示報告
年初𓃲收入合計8183.40萬元,其中:財政撥款收入3907.31萬元,占47.75%;事業收入4276.09萬元,占52.25%。
三、相對于上海市松江區車墩鎮街道辦事處衛生情況服務管理咨詢中心2019年終費用部門預算現象介紹
年初꧋支出合計8147.30萬元,其中:基本支出7699.46萬元,占94.50%;項目支出447.84萬元,占5.50%。
四、并于上海市松江區車墩鎮街道辦事處衛生管理服務項目中央2019年終財政局補貼款收錄其他支出總體目標癥狀代表
🔯上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收支總決算3907.31萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加342.13萬元,增長9.60%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
五、相關上海市松江區車墩鎮社區居委會衛生防疫服務質量平臺2019半年度通常情況共公財政性預算財政性付款花費預算情況介紹
(一)尋常公眾概算財政預算審批付出部門預算總的情況發生
🅰上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,占本年支出合計的47.95%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1268.13萬元,增長48.05%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
(二)通常現象下公共性費用財政預算撥付開支預算組成現象
▨上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:社會保障和就業支出164.30萬元,占4.20%;衛生健康支出3599.24萬元,占92.12%;住房保障支出143.77萬元,占3.68%。
(三)基本通用工程預算財政部門補貼款撥出竣工決算主要狀況
𝐆上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3646.59萬元,支出決算為3907.31萬元,完成年初預算的107.50%。決算數大于預算數的主要原因:衛生健康支出增加。其中:
1、“衛生健康支出”3599.24.萬元,其中:
(1) “基層組織醫藥安全結構”2487.16上萬元,中間:
🎐“城市社區衛生機構”2487.16萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為2369.25萬元,支出決算為2487.16萬元,完成年初預算的104.98%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加城市社區衛生機構支出。
(2) “服務性衛生情況”1035.37萬余元,在這其中:
🦩“基本公共衛生服務”1035.37萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為969.26萬元,支出決算為1035.37萬元,完成年初預算的106.82%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
六、對上海市松江區車墩鎮特別食品衛生服務性中心的2019月度尋常公眾預結算的時候不需要審批一般花費結算的時候的情況證明
💝上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3678.87萬元,包括人員經費3532.91萬元,公用經費145.96萬元。基本支出中:
1、工資福利支出3532.91萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出145.96萬元,主要用于:購買專用材料。
七、觀于上海市松江區車墩鎮社區居委會安全精準服務主2019當年度一樣公共性結算的時候財務撥付“三公”資金投入開支結算的時候的情況解釋
(一)“三公”接待費財政預算撥付撥出部門預算整體來說情況說明書怎么寫。
ꦐ上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加)萬元。
(二)“三公”預備費財政局撥付費用支出 結算的時候詳細情況下詳細說明。
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、關與上海市松江區車墩鎮街道辦衛生情況精準服務工作站2019年中部門性資金項目預算財務審批結余預算具體情況原因分析
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國家股資產投資生意估算財務審批癥狀解釋
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、一些最重要法定程序的現象這說明
(一)部門電腦運行勞務費其他支出前提
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無機關運行經費支出。
(二)以政府招標員花費實際情況
ಞ上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為447.84萬元,其中:貨物采購金額447.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)工程車輛、室內特有占有原因
1、車倆
(1)市機關事務管理局按以下格式進行說明:
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算考核管理工作癥狀
✤上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元,平均得分100分(其中,績效評級為“優”的項目4個)。
第四部分 名詞解釋
🃏一、財政支出支出概決算性廳撥付收入來源:指計量單位本年終度從本級財政支出支出概決算性廳行政部門具有的財政支出支出概決算性廳撥付,包含通常情況下公共服務概決算財政支出支出概決算性廳撥付和政府機關性基金投資概決算財政支出支出概決算性廳撥付。
♈二、企業收益:指企業企業單位抓好專業課程業務部門促銷活動組織和其手游輔助促銷活動組織達到的收益。注意是:醫學收益收益等。
💃三、生產營收:指衛生事業企業單位在正規業務員運動和其助手運動除此之外開展調研非自立測算生產運動要先拿到的營收。一般是。
꧟四、某個效益:指機構獲取的除“不需要付款效益”、“教育事業效益”、“企業經營效益”等任何的效益。常見是:
五、月初結轉和盈余:就是指上一年度暫時無法完畢、結轉到當年度按光于規則堅持選用的資本。
♍六、月底結轉和盈余:指上當年末或以往當年末費用預算安排好、因主觀條件發現變換沒有辦法按原策劃實行,需延遲時間到而后當年末按有關的規定標準立刻實用的周轉金。
七、關鍵花費:指標準為保護單位普通行駛、做完每天的運行任何而的發生的基本花費。
🐠八、創業項目費用開支 :指的單位為完成作業當前的行政處工作上作業或事業發展方向發展方向任務,在差不多費用開支 外會發生的每項費用開支 。
ꦉ九、營運收入付出:指企業發展企事業單位編制在專注過程組織及輔助制作過程組織外面抓好非單獨計算成本營運過程組織發現的收入付出。
🐼十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌌十一月、市直機關正常運行資金:指行政處企業和按照因公員法管理工作的事業企業利用普通公益性估算財政開支費用捐款擬定的關鍵開支費用中的日常生活通用資金開支費用。