東莞市松江區醫療保障搶救中心點
2019月度預算
目 錄
1、有些 東莞市松江區醫療機構應急主簡況
一、基本職權
二、系統放置
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
一、使收入結余結算的時候總表
二、收錄結算的時候表
三、總支出部門預算表
四、財政廳付款創收收支結算的時候總表
五、通常情況下公共性預部門預算民政捐款花費部門預算表
六、一樣公用費用不需要補貼款大體總支出預算表
七、平常共公項目預算財政性審批“三公”專項資金投入及企事業單位程序運行專項資金投入開支部門預算表
八、地方政府性母基金財政資金預算財政資金補貼款收入支出預算表
九、財產欠債癥狀表
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
第4環節 詞解悉
第一部分 上海市松江區醫療急救中心概況
一、基本工作職責
𓂃 昆明市松江區醫院急診重點是昆明市松江區清潔衛生管理和籌劃生肓理事會會直屬局公益性清潔衛生管理事業上的企業單位其一。首要承載我區院前醫院急診需求分析、區域內內重特中小型突發辦公的公益性辦公直播應急醫院施救及地方政府、社會生活機構關鍵研討會、中小型賽事預告、重要辦公直播醫院急診保險辦公。
二、部門設計
1🥂、本單位獨立核算機構1個,中心共設置科室:辦公室、財務科、急救科、質控科、裝備科、通訊調度科一室五科。
2🌱、區域內下設醫療急救分站13個:中心醫院分站、新城區分站、泗涇分站、九亭分站、車墩分站、葉榭分站、佘山分站、新浜分站、新橋分站、石湖蕩分站、小昆山分站、洞涇分站、泖港分站;
3、在中心醫院傳染病病區設防控傳染病專用120洗消中心
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
2019每年利潤收支竣工決算總表
標準:億元
薪水 |
撥出 |
||
項目流程 |
部門預算數 |
建設項目 |
結算的時候數 |
一、普通公益性預決算不需要撥付創收 |
6816.96 |
一、通常情況下通用精準服務撥出 |
|
二、政府部性私募基金預算表財政資金撥付薪資收入 |
|
二、國際關系支出費用 |
|
三、上級部門補貼申請書收益 |
|
三、中國軍事收入支出 |
|
四、參公收入來源 |
|
四、公共性的安全費用支出 |
|
五、管理薪水 |
|
五、教肓經費支出 |
3.00 |
六、所屬公司的繳納收入來源 |
|
六、科學研究枝術開支 |
|
七、其他收錄 |
|
七、文化產業度假旅游體育健康與文化花費 |
|
|
|
八、社會化擔保和就業創業撥出 |
379.82 |
|
|
九、環保營養健康教育支出 |
6330.3 |
|
|
十、節能技術環保型費用 |
|
|
|
十一月、城鄉一體化社區衛生教育支出 |
|
|
|
十三、農林業水支出費用 |
|
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|
十四、交通網車輛經費支出 |
|
|
|
十四、物資勘測信息查詢等結余 |
|
|
|
二十、商業地產服務質量業等撥出 |
|
|
|
16、金融業費用 |
|
|
|
十八、經濟援助其他的省份花費 |
|
|
|
18、天然物資淺海氣象學等經費支出 |
|
|
|
黨的十九、商品房保駕護航教育支出 |
103.84 |
|
|
20、油糧物資采購貯備花費 |
|
|
|
二十一國慶、自然災害治理及緊急救援的管理付出 |
|
|
|
二12、其他總支出 |
|
年初利潤累計 |
6816.96 |
上年經費支出預估合計 |
6816.96 |
用事業上的理財產品改正開支差額 |
|
節余分發 |
|
期初結轉和余額 |
311.81 |
年底結轉和節余 |
311.81 |
總金額 |
7128.77 |
共計 |
7128.77 |
2019全年度收入水平竣工決算表
政府部門:余萬元
活動 |
上年盈利加總 |
不需要審批利潤 |
上一級補助款薪資收入 |
企業發展納入 |
經營管理收入來源 |
附設政府部門繳納純收入 |
另一個創收 |
||||
功能分類 |
專業科目稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
6816.96 |
6816.96 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教肓總支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其余文化藝術培訓總支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
許多培養付出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
生活質量保障和學生就業費用 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關視野的單位離退休工資 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的單位離退職 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企業事業上的企業一般醫養商業險激費收入支出 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關衛生事業機關單位職業角色年金納費支出費用 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環保穩定總支出 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開衛生學 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
應急指揮急救平臺 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政教育事業企業醫療服務 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成工作單位醫治 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房保險經費支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房深化改革花費 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房社保公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
2019年末撥出預算表
組織:上萬元
樓盤 |
年初費用支出 預估合計 |
關鍵性支出 |
內容性支出 |
上交上級部門費用支出 |
管理費用 |
對附設企事業單位補貼金費用 |
||||
功能分類 |
專業科目稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼教性支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
許多幼教撥出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
任何育兒教育支出費用 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界質量保障和找工作開支 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門企業發展機關單位離退居二線 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性院校離退職 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關企業單位名稱企業單位名稱基礎醫療保險行業保險行業網上繳費收入支出 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關參公公司職業選擇年金繳納費用教育支出 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生防疫穩定其他支出 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施衛生間 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
緊急救援急救系統 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業上的公司整形 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事企業單位醫療保健 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房保障措施教育支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房變革撥出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房公積金貸款 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
2019年中民政補貼款薪資支出費用結算的時候總表
企業:萬塊
年收入 |
收支 |
||||
大型項目 |
預算數 |
項目 |
預估合計 |
普遍共公預算表不需要付款 |
政府部門性資金概預算不需要付款 |
一、一半共公費用財政支出審批 |
6816.96 |
一、大部分公用服務培訓付出 |
|
|
|
二、鎮政府性股票基金概算財政部門捐款 |
|
二、外交政策收支 |
|
|
|
|
|
三、民防教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性防護經費支出 |
|
|
|
|
|
五、教育教學結余 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
六、科學課技能總支出 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術度假旅行軍事體育與傳媒業費用 |
|
|
|
|
|
八、世界 后勤保障和自主創業費用支出 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
九、清潔良好經費支出 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
十、低能耗低能耗結余 |
|
|
|
|
|
十一月、村鎮建設街道辦事處其他支出 |
|
|
|
|
|
12、農業水費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、公路網運輸物流教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、材料探勘信心等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十五、商務服務業等撥出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融資本結余 |
|
|
|
|
|
十二、幫扶許多城市付出 |
|
|
|
|
|
十九、大資源性海洋生物氣候等收支 |
|
|
|
|
|
第十九、居住房有效保障了結余 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
二是、調味品武器裝備貯備其他支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、災情防控及緊急管理方法教育支出 |
|
|
|
|
|
二12、同一撥出 |
|
|
|
年初營收總計 |
6816.96 |
上年費用自動求和 |
6816.96 |
6816.96 |
|
年末財政支出付款結轉和節余 |
311.81 |
年尾財政性撥付結轉和節余 |
311.81 |
311.81 |
|
一、尋常公用設施預決算財政廳審批 |
311.81 |
|
|
|
|
二、縣政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算民政付款 |
|
|
|
|
|
共計 |
7128.77 |
合計 |
7128.77 |
7128.77 |
|
2019本年通常情況下公益性概預算財政資金審批教育支出部門預算表
部門:萬余元
內容 |
預估合計 |
差不多費用 |
工程項目總支出 |
|||
技能劃分 科目表編碼查詢 |
管理費用名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教肓性支出 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
|
相關學校性支出 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
99 |
其余基礎教育結余 |
3.00 |
|
3.00 |
208 |
|
|
社會上的保障和自主創業經費支出 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
|
財政衛生事業院校離養老 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
02 |
事業有成的單位離退休工資 |
7.07 |
7.07 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業發展企業單位首要醫養安全網上繳費支出費用 |
256.04 |
256.04 |
|
208 |
05 |
06 |
企衛生事業方衛生事業方行業年金交費費用 |
116.71 |
116.71 |
|
210 |
|
|
正常正常其他支出 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
210 |
04 |
|
公共信息食品衛生 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
04 |
05 |
應急指揮搶救公司 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
11 |
|
行政事務事業上的基層單位醫療管理 |
138.87 |
138.87 |
|
210 |
11 |
02 |
自己事業公司醫藥 |
138.87 |
138.87 |
|
221 |
|
|
居住房安全保障性支出 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
|
居住房改制付出 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅北京公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
總計 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
2019每年一樣共公費用財政性捐款大多花費預算表
計量單位:萬
內容 |
加總 |
職工勞務費 |
共公勞務費 |
||
第三產業總類 學科標識號 |
管理費用分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司公益福利付出 |
4587.66 |
4587.66 |
|
301 |
01 |
基本性工資收入 |
281.58 |
281.58 |
|
301 |
02 |
津貼補肋補肋 |
159.56 |
159.56 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼費 |
156.85 |
156.85 |
|
301 |
07 |
績效評價薪資 |
1319.15 |
1319.15 |
|
301 |
08 |
行政機關人事院校通常社會養老保險公司保險公司繳納費用 |
256.04 |
256.04 |
|
301 |
09 |
專職年金付款 |
116.71 |
116.71 |
|
301 |
10 |
退休職工根本醫療衛生保險公司付款 |
138.87 |
138.87 |
|
301 |
11 |
國家事業編醫用經濟補貼付費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的市場經濟服務激費 |
44.94 |
44.94 |
|
301 |
13 |
房間社保公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
301 |
14 |
醫療機構費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關工薪社會福利教育支出 |
2010.12 |
2010.12 |
|
302 |
|
商品價格和精準服務經費支出 |
247.73 |
|
247.73 |
302 |
01 |
辦公區費 |
10.11 |
|
10.11 |
302 |
02 |
印刷類費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
手交費費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
2.5 |
|
2.5 |
302 |
06 |
電價 |
15.67 |
|
15.67 |
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管控制費 |
6.35 |
|
6.35 |
302 |
11 |
出差補貼 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
0.14 |
|
0.14 |
302 |
14 |
租售費 |
3.36 |
|
3.36 |
302 |
15 |
觸摸會議費 |
0.3 |
|
0.3 |
302 |
16 |
培訓課費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
17 |
因公接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業材質費 |
10.52 |
|
10.52 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用型然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
請求項目費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會專項資金 |
29.78 |
|
29.78 |
302 |
29 |
春節福利費 |
19.64 |
|
19.64 |
302 |
31 |
因公使用車正常運作維系費 |
132.39 |
|
132.39 |
302 |
39 |
其它的交通出行保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動學費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一商品種類和服務質量費用支出 |
14.89 |
|
14.89 |
303 |
|
對人家庭環境環境的補助費 |
1.02 |
1.02 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
的生活補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
0.73 |
0.73 |
|
303 |
10 |
我草業產出津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
另一對個人的和婚姻的補貼政策 |
0.29 |
0.29 |
|
310 |
|
投資性支出費用 |
36.63 |
|
36.63 |
310 |
02 |
辦公機械添置 |
28.65 |
|
28.65 |
310 |
03 |
專業級環保設備置辦 |
3.06 |
|
3.06 |
310 |
07 |
信息平臺格及軟件租賃費更換 |
3.8 |
|
3.8 |
310 |
13 |
公務接待租車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
任何道路交通的工具購置費 |
|
|
|
310 |
21 |
古墓葬和商品陳列品折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
有形固定資產置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
各種資本管理性費用 |
1.12 |
|
1.12 |
自動求和 |
4873.04 |
4588.68 |
284.36 |
2019月度基本上公共信息工程預算財政部門補貼款“三公”勞務費及政府機關啟用勞務費支出費用預算表
計量單位:多萬元
常見共公估算財政局審批“三公”事業費 |
政府部門啟動 費用竣工決算數 |
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累計 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務買車添置及正常運行費 |
公務接待工作接待工作費 |
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小計 |
公務活動車輛租賃 新購費 |
公務接待使用車 程序運行費 |
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工程預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
決算數 |
預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
決算數 |
部門預算數 |
|
1082.5 |
1063.39 |
|
|
1082.5 |
1063.39 |
850 |
846 |
232.5 |
217.39 |
|
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2019本年相關部門性母基金財務預算財務付款收入支出竣工決算表
的單位:萬美元
大型項目 |
累計 |
總體其他支出 |
內容收入支出 |
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特點總類 會計科目商品代碼 |
項目種類 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區醫療急救中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019每年財產資產負債事情表 |
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錢數工作單位:來萬 |
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比例 |
附加值 |
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月初數 |
歲末數 |
年末數 |
月底數 |
|
一、金融資產累計數 |
—— |
—— |
4448.36 |
5115.63 |
(一)純凈水資產投資 |
—— |
—— |
481.81 |
449.28 |
(二)統一股本 |
—— |
—— |
6415.78 |
7883.29 |
其中:1.房屋(平方米) |
2532.29 |
2532.29 |
923.95 |
923.95 |
🔥 2.基礎產品(臺/套/輛) |
623 |
864 |
3518.77 |
4390.15 |
♕ 里面:(1)此車(輛) |
51 |
71 |
3055.04 |
3901.04 |
ꦿ 通常公務接待用車的 |
1 |
1 |
13.69 |
13.69 |
😼 城管執法巡邏買車 |
|
|
|
|
ꦚ 特殊靠譜技木租車 |
|
|
|
|
🍸 某些專用車 |
50 |
70 |
3041.35 |
3887.35 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
380 |
454 |
1883.91 |
2473.3 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
ꦓ 4.某些一定資金 |
—— |
—— |
89.15 |
95.89 |
ꦦ 減:累積折舊費用及減值安排 |
—— |
—— |
2468.04 |
3237.8 |
(三)常期控股權投資的 |
—— |
—— |
|
|
(四)長年債券投入資金投入資金 |
—— |
—— |
|
|
(五)修建中水利工程 |
—— |
—— |
|
|
(六)無形之中財力 |
—— |
—— |
30.84 |
39.64 |
♈ 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
12.03 |
18.79 |
(七)其它的資金 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率加總 |
—— |
—— |
153.92 |
106.46 |
三、凈固定資產合計數 |
—— |
—— |
4294.44 |
5009.17 |
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
一、有關于廣州市松江區醫療保健應急機構2019季度凈收入經費支出竣工決算環境承載力條件表示
西安市松江區醫治緊急救援中2019🐻年度收入總計為7128.77萬元、支出總計為7128.77萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加980.21萬元。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
二、對傷害市松江區醫療管理救護中間2019季度薪資收入部門預算狀況表示
當年度收入合計6816.96萬元,其中:財政撥款收入6816.96萬元,占100%。
三、介紹東莞市松江區醫療器械搶救服務中心2019月度總支出預算現象介紹
上年𓃲支出合計6816.96萬元,其中:基本支出4873.04萬元,占71.48%;項目支出1943.92萬元,占28.52%。
四、對於廣州市松江區醫療保障緊急救援主2019年末財政花費捐款使收入花費基本原因闡述
滬市松江區醫藥救援中央2019൲年度財政撥款收支總決算6816.96萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
五、對廣州市松江區醫療保障救治中間2019當年度基本公共信息概算財政資金撥付付出結算的時候問題表示
(一)般公共服務竣工決算財務捐款費用支出 竣工決算綜合性情況下
佛山市松江區醫療衛生救援基地2019🎀年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
(二)一般的服務性財政資金預算財政資金付款結余結算的時候架構的情況
南京市松江區醫學搶救機構2019🌞年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3萬元,占0.04%;社會保障和就業支出(類)379.82萬元,占5.57%;衛生健康支出(類)6330.3萬元,占92.86%;住房保障支出(類)103.84萬元,占1.53%。
(三)般服務性概算財政預算捐款其他支出結算的時候具有時候
西安市松江區整形搶救中心點2019⛦年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6346.7萬元,支出決算為6816.96萬元,完成年初預算的107.41%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。其中:
1𒆙、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:一線急救人員培訓、考試等。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元。
2🧸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休人員福利費。年初預算為19.21萬元,支出決算為7.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
3🧜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工基本養老金。年初預算為297.76萬元,支出決算為256.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
4💎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工職業年金。年初預算為119.11萬元,支出決算為116.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
5♋、衛生健康支出(類)公共衛生(款)應急救治機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為5661.97萬元,支出決算為6191.43萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。
6༺、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為141.44萬元,支出決算為138.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
7ཧ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為104.22萬元,支出決算為103.84萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
六、并于深圳市松江區醫療衛生搶救基地2019第四季度基本性公用設施預結算的時候財政廳審批基本性教育支出結算的時候現狀闡述
蘇州市松江區醫學急診重心2019𓆉年度一般公共預算財政撥款基本支出4873.04萬元,包括人員經費4588.68萬元,公用經費284.36萬元。基本支出中:
1、♏工資福利支出4587.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、꧑商品和服務支出247.73萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出1.02萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
4、🐽資本性支出36.63萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、更多天津市松江區醫療管理急診學校2019年度目標尋常公眾估算國庫付款“三公”專項經費付出部門預算環境解釋
(一)“三公”費用財政性付款總支出部門預算總體布局情況發生代表。
濟南市松江區醫疔救護重點2019♛年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1082.8萬元,支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.21%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.23%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。
2019𓃲年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少15.64萬元,降低1.45%,其中:因公出國(境)費支出決算減少3.8萬元,降低100%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少11.84萬元,降低1.1%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是嚴格控制ꦉ”三公”專項資金的開銷超范圍。公務接待車輛租賃采購及行駛運營維護費付出減掉的主要情況是嚴苛有效控制”三公”經費預算的總支出費用區間。國家公務客服費無總支出。
(二)“三公”資金投入財政性撥付付出竣工決算實際上事情說明。
2019💮年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1063.39萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出1063.39萬元。其中:
公務用車購置支出為846萬元。主要用于參與一線急救任務的10輛救護車。
💧因公使用車加載維持經費支出217.39余萬元。主要的適用于搶救車基本維修部維護保養、選用穩妥、汽油等。2019年,佛山市松江區醫療保健救治中支出財政部門撥付的公務活動專車保要量為71輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、相對于西安市市松江區診療應急中心局2019半年度政府機構性母基金概預算財務撥付撥出竣工決算癥狀反映
佛山市松江區社區醫療救護中心的2019年度目標無政府部門性債券項目預算財政部門捐款總支出。
九、國企基金合作經營概預算財政支出審批時候闡述
南京市松江區醫療保健緊急救援核心2019財政付出年度無公有股權投資經驗預算表財政付出補貼款付出。
十、其他的至關重要事宜的情況報告闡述
(一)機構啟動資金性支出情況下
昆明市松江區醫用救治中央2019年中三聚氰胺樹脂關執行金費付出。
(二)政府性購置撥出環境
南京市松江區醫疔急診公司2019♒年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1410.84萬元,其中:貨物采購金額1410.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)來往車輛、農村房屋專項 被占實際情況
東莞市松江區醫療管理搶救中2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算考核服務管理條件
南京市松江區醫疔搶救服務中心2019𝕴年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效自評的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元,平均得分93.17分(其中,績效評級為“優”的項目19個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
ღ一、不需要審批收益:指標準本學年目標度從本級不需要部門管理贏得的不需要審批,以及似的公益性財政部門資金財政部門預算不需要審批和以政府性債券財政部門資金財政部門預算不需要審批。
🍒二、事業公司發展薪資收入來源:指事業公司發展公司開展項目專業項目活動形式組織基本外掛活動形式組織作為的薪資收入來源。
三、經驗創收:指企業發展廠家在靠譜銷售業務活躍簡答引導活躍之下搞好非獨力歸集經驗活躍獲得的創收。
𒆙四、其它的使薪水:指計量單位獲取的除“財政支出撥付使薪水”、“教育事業使薪水”、“營運使薪水”等外的使薪水。
五、月初結轉和節余:就是指上一年度已經到位、結轉到當年度按密切相關規定標準堅持適用的資產。
ܫ六、年底結轉和余額:指年初度或之前全每年概算組織、因主觀能力的發生變化無非按原預計實行,需網絡延時到往后全每年按有關的法律法規繼讀運用的流動資金。
ꦉ七、基礎其他經費支出:指院校為確保單位沒問題運作、結束日常化作業目標任務而時有發生的杜六房加盟總部的其他經費支出。
🍰八、活動花費:指機構為完成人物指定區域的行政處操作人物或事業有成未來發展學習目標,在關鍵花費之上發生的四項花費。
﷽九、經營管理管理性其他支出:指事業性機關單位在行業過程及輔助的過程之余組織開展非獨立性結轉經營管理管理過程有的性其他支出。
ꦓ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💜11、企事業企業公司的在使用費用其他教育支出:指行政部門公司的和參考公務活動員法方法的事業企業公司的在使用正常公眾預算表財政其他教育支出付款擬定的大體其他教育支出中的每天的共公費用其他教育支出其他教育支出。