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2018年度部門決算公開(上海市松江區血站)
信息來源: 頒布時段:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

北京市松江區血站

2018月度政府部門結算的時候

 

 

 


目  錄

 

首個部分 昆明市松江區血站概貌

一、最主要的功能

二、機構部門預算機構組合而成

第二部分 上海市松江區血站2018年度部門決算表

一、工資收入費用支出 預算總表

二、利潤預算表

三、支出費用部門預算表

四、財政預算補貼款利潤結余預算總表

五、一般來說共同費用預算民政審批教育支出結算的時候表

六、般公用設施項目預算財政預算捐款關鍵總支出竣工決算表

꧂七、平常共公概算財政部門補貼款“三公”專項經費費用支出 及行政機關作業專項經費費用支出 費用支出 結算的時候表

八、市政府性基金、期貨、現貨、微盤費用財政性審批總支出部門預算表

九、債務過負債的癥狀表

第三部分 上海市松江區血站2018年度部門決算情況說明

最后這部分 代詞定義

 


第一部分    上海市松江區血站概況

 

一、常見主要職責

(一)可以依照濟南市環衛和記劃生肓理事會會的規范要求,在片區內深入開展無嘗捐血者的申請加入、血細胞的搜集與制取、監床實踐用血供給及診療用血的業務量考核評價等運行,維護監床實踐用血的安全、及時的、很好。

(二)承載供血位置標準內血夜儲藏的高質量抑制。

(三)對存在片區內醫療衛生醫院的血庫通過效率保持。

(四)承受區衛生管理和方案生孩子理事會會交辦的目標。

(五)血站醫師資格證,須遵守規則關與民法、行政事務政策法規、管理規范性文件和技術設備管理規范。

二、政府部門部門預算企業包含

♐依照出現崗位職責,鄭州市松江區血站設6個增設醫院,涉及:接待室室、體采科、供血科、總務科、稅務科、質管科。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區血站2018年度部門決算表

2018全年度年收入經費支出預算總表

標準:上萬元

凈收入

撥出

頂目

預算數

的項目

部門預算數

一、國庫撥付薪資

1756.51

一、一樣公益性工作收入支出

 

  在其中:中央政府性資金成本預算財政部門捐款

 

二、外交政策其他支出

 

二、上一級補助款工資收入

1.00

三、飲水機支出費用

 

三、事業凈收入

 

四、共公的安全費用支出

 

四、操作收入來源

 

五、培育教育支出

2.04

五、付屬公司上交收錄

 

六、物理學技術應用支出費用

 

六、的收入來源

159.60

七、人文精神體育用品與新傳媒開支

 

 

 

八、當今社會保證和就業創業其他支出

165.14

 

 

九、社區醫療干凈與工作計劃生孩子支出費用

1705.37

 

 

十、工業節能環境保護花費

 

 

 

國慶、城鄉經濟街道辦付出

 

 

 

12、農業水費用

 

 

 

第十五、公路網裝卸搬運支出費用

 

 

 

十四、資源英文探勘訊息等收支

 

 

 

第十、商家工作業等費用支出

 

 

 

16、財務教育支出

 

 

 

十八、扶持同一各地教育支出

 

 

 

十七、國土資源海洋生物天氣等經費支出

 

 

 

第十九、房間切實保障其他支出

34.55

 

 

三十、糧油加工工程材料儲備量教育支出

 

 

 

二十一國慶、各種撥出

 

上年收入水平累計

1917.11

本年度結余總計

1907.10

用企業投資基金確定收支明細差額

 

盈余分配權

 

本年結轉和節余

64.15

半年度結轉和余額

74.16

總共

1981.26

合計

1981.26


2018年薪資竣工決算表

政府部門:十萬

業務

當年度使收入合計數

國庫撥付利潤

上級領導補貼薪資

視野純收入

企業經營收入水平

復屬公司上交國家年收入

其他個人收入

功能分類
科目編碼

課程和科目名字

累計

1917.11 

1756.51 

1.00 

 

 

 

159.60 

205

 

 

文化藝術培訓支出費用

2.04 

2.04 

 

 

 

 

 

205

08

 

訪學及學習

2.04 

2.04 

 

 

 

 

 

205

08

03

技能培訓撥出

2.04 

2.04 

 

 

 

 

 

208

 

 

當今社會基本保障和就業形勢收入支出

165.14 

165.14 

 

 

 

 

 

208

05

 

財政視野行業離退休年齡

165.14 

165.14 

 

 

 

 

 

208

05

02

人事方離辭職

2.14 

2.14 

 

 

 

 

 

208

05

05

工商登記事業性的單位常規社區養老商業保險付費性支出

122.24

122.24

 

 

 

 

 

208

05

06

企企業發展機關單位企業發展機關單位職位年金手機繳費花費

40.76

40.76

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健安全與年度計劃計劃生育政策結余

1715.37

1554.77

1.00

 

 

 

159.60

210

04

 

服務性健康

1666.97

1506.37

1.00

 

 

 

159.60

210

04

06

采供血培訓機構

1666.97

1506.37

1.00

 

 

 

159.60

210

11

 

人事部門事業心院校醫療衛生

48.40

48.40

 

 

 

 

 

210

11

02

行業公司醫遼

48.40

48.40

 

 

 

 

 

221

 

 

房產質量保障總支出

34.55

34.55

 

 

 

 

 

221

02

 

公房制度改革收入支出

34.55

34.55

 

 

 

 

 

221

02

01

房間個人公積金

34.55

34.55

 

 

 

 

 


2018財政年度收入支出結算的時候表

單位名稱:萬塊

項目流程

上年教育支出累計數

關鍵收入支出

好項目花費

上交上家花費

加盟總支出

對加盟部門補貼經費支出

功能分類
科目編碼

科目必名稱大全

累計

1907.10 

1094.97 

812.13 

 

 

 

205

 

 

培訓收入支出

2.04 

 

2.04 

 

 

 

205

08

 

訪學及課程培訓

2.04 

 

2.04 

 

 

 

205

08

03

指導撥出

2.04 

 

2.04 

 

 

 

208

 

 

社會中得到保障和工作教育支出

165.14

165.14

 

 

 

 

208

05

 

行政管理視野機關單位離退休年齡

165.14

165.14

 

 

 

 

208

05

02

事業性機構離退體

2.14

2.14

 

 

 

 

208

05

05

工商登記企業發展機構幾乎養老院質量保障繳付費用支出

122.24

122.24

 

 

 

 

208

05

06

組織事業上的組織的職業年金繳付總支出

40.76

40.76

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構衛生監督與工作計劃發育收支

1705.37

895.28

810.08

 

 

 

210

04

 

公眾環境衛生

1656.96

846.88

810.08

 

 

 

210

04

06

采供血組織

1656.96

846.88

810.08

 

 

 

210

11

 

行政處行業機關單位診療

48.40

48.40

 

 

 

 

210

11

02

事業有成公司醫學

48.40

48.40

 

 

 

 

221

 

 

居住房服務保障開支

34.55

34.55

 

 

 

 

221

02

 

個人住房改變費用

34.55

34.55

 

 

 

 

221

02

01

自建房北京公積金

34.55

34.55

 

 

 

 

 


2018本年度國庫捐款盈利收入支出預算總表

企業:萬元左右

創收

收入支出

品牌

預算數

的項目

總計

基本通用決算財政支出審批

政府辦公室性母基金決算民政補貼款

一、基本上公用設施決算財政預算補貼款

1756.51 

一、普遍公用設施服務結余

 

 

 

二、區政府性債卷不需要預算不需要審批

 

二、外交史撥出

 

 

 

 

 

三、民防教育支出

 

 

 

 

 

四、公共服務平安撥出

 

 

 

 

 

五、教育學校經費支出

 

2.04 

 

 

 

六、科學性新技術開支

 

 

 

 

 

七、文化知識球場與傳煤其他支出

 

 

 

 

 

八、當今社會保障部機制和就業形勢教育支出

 

165.14 

 

 

 

九、醫療環保環保與策劃二孩開支

 

 1544.93

 

 

 

十、低碳節能減排經費支出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉建設社區衛生經費支出

 

 

 

 

 

12、農業水性支出

 

 

 

 

 

第十五、客運運輸物流費用

 

 

 

 

 

十四、資源探礦資訊等撥出

 

 

 

 

 

十六、商用服務的業等結余

 

 

 

 

 

第十六、金融服務收入支出

 

 

 

 

 

二十七、捐助別位置教育支出

 

 

 

 

 

二十、國土局海洋環境氣象局等費用支出

 

 

 

 

 

第十九、房產切實保障付出

 

34.55

 

 

 

二十二、調味品商品自給率教育支出

 

 

 

 

 

二11、相關費用

 

 

 

本年度薪水合計數

1756.51 

本年度費用支出 總計

 1746.66

 1746.66

 

本年財政廳捐款結轉和節余

64.15 

年底財政支出補貼款結轉和盈余

74.00 

74.00 

 

      通常情況公共性工程預算財政預算捐款

64.15 

 

 

 

 

꧃      中央政府性股權基金財政支出預算財政支出審批

 

 

 

 

 

總共

1820.66 

總額

1820.66 

 1820.66

 

 


2018全年度應該公共性預算表財政資金審批費用竣工決算表

廠家:千元

產品

總計

差不多經費支出

投資項目其他支出

模塊進行分類

課程打碼

題目名稱大全

205

 

 

教肓費用支出

2.04

 

2.04

205

08

 

自修及技術培訓

2.04

 

2.04

205

08

03

培養經費支出

2.04

 

2.04

208

 

 

中國社會有效保障了和擇業開支

165.14

165.14

 

208

05

 

行政機關參公部門離退職

165.14

165.14

 

208

05

02

事業心部門離退居二線

2.14

2.14

 

208

05

05

政府部門事業企業單位常規醫療安全安全付費收支

122.24

122.24

 

208

05

06

行政工作單位事業上工作單位網絡職業年金繳付教育支出

40.76

40.76

 

210

 

 

診療衛生監督與進度表生孩總支出

1544.93

895.28

649.65

210

04

 

公用清潔衛生

1496.53

846.88

649.65

210

04

06

采供血機購

1496.53

846.88

649.65

210

11

 

行政管理人事計量單位整形

48.40

48.40

 

210

11

02

參公基層單位醫學

48.40

48.40

 

221

 

 

住宅保駕護航收入支出

34.55

34.55

 

221

02

 

住宅改制開支

34.55

34.55

 

221

02

01

房屋社保公積金

34.55

34.55

 

總計

1746.66

1094.97

651.69

 


2018年中一樣 公共性費用財政預算審批關鍵花費結算的時候表

  工作單位:萬是

項目流程

合計數

人群專項經費

公供專項資金

社會經濟分為

會計分類編碼查詢

題目標題

301

 

公司好處性支出

1002.11

1002.11

 

301

01

  大致公資

104.64

104.64

 

301

02

  津貼費貼補

24.55

24.55

 

301

03

  年獎

 

 

 

301

06

  餐費政府補貼費

35.37

35.37

 

301

07

  考核底薪

396.11

396.11

 

301

08

國家機關行業企事業編制關鍵頤養保險金費

122.24

122.24

 

301

09

職業年金手機繳費

40.76

40.76

 

301

10

工人常見醫遼保險行業手機繳費

48.40

48.40

 

301

11

國家公務員考試醫疔補貼政策付費

 

 

 

301

12

相關社會化質量保障網上繳費

 

 

 

301

13

住宅公積金貸款

34.55

34.55

 

301

14

醫療服務費

 

 

 

301

99

  其他的底薪特權費用

195.49

195.49

 

302

 

淘寶產品和精準服務收支

77.49

 

77.49

302

01

  辦公裝修費

8.11

 

8.11

302

02

  紙箱印刷費

 

 

 

302

03

  咨詢了解費

 

 

 

302

04

  手讀費

 

 

 

302

05

  電費

2.60

 

2.60

302

06

  商業用電

11.45

 

11.45

302

07

  郵電局費

4.64

 

4.64

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  業主服務管理費用

3.00

 

3.00

302

11

  交通費

2.98

 

2.98

302

12

  因公出國留學(境)花費

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

 

 

 

302

14

  租房費

 

 

 

302

15

  年會費

 

 

 

302

16

  培訓班費

 

 

 

302

17

  國家公務接待工作費

0.21

 

0.21

302

18

  專門的服務費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專用的然料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

1.56

 

1.56

302

27

  授權委托書業務部門費

 

 

 

302

28

  商會經費支出

13.35

 

13.35

302

29

  獎勵費

9.92

 

9.92

302

31

  因公專車運轉維護費

19.67

 

19.67

302

39

  相關道路交通材料費

 

 

 

302

40

  稅金及增添服務費

 

 

 

302

99

  某些進口商品和精準服務總支出

 

 

 

303

 

對小編和家族的補貼金

0.35

0.35

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  離休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活的津貼

 

 

 

303

07

  社區藥費補貼費

 

 

 

303

08

  貧困補助金

 

 

 

303

09

  實物獎勵金

0.20

0.20

 

303

10

每個人農林牧生孩子津貼

 

 

 

303

99

  另外的自身和婚姻的補助費花費

0.12

0.15

 

310

 

充分性教育支出

15.02

 

15.02

310

02

  辦工機械置辦

15.02

 

15.02

310

03

  上用環保設備添置

 

 

 

310

07

  短信線上及系統軟件折舊費提升

 

 

 

310

13

  公務接待出行購置費

 

 

 

310

19

  另外的路網生產工具新購

 

 

 

310

22

  隱匿金融資產添置

 

 

 

310

99

  其他資本公司性支出費用

 

 

 

累計數

1094.97

1002.46

92.51

 


2018一年度普遍服務性項目預算財政資金付款“三公”資金投入及危險機關使用資金投入花費結算的時候表

公司的:萬元左右

常見公眾概預算財政預算審批“三公”資金投入

國家機關運轉

金費竣工決算數

累計數

因公回國

(境)費

公務活動私車采購及開機運行費

因公接待廳費

小計

國家公務小二租車

購買費

國家公務私車

正常運行費

概預算數

部門預算數

概算數

結算的時候數

預算表數

竣工決算數

項目預算數

竣工決算數

財政預算數

結算的時候數

決算數

部門預算數

0.00

20.50

19.88

0.00

0.00

20.00

19.67

0.00

0.00

20.00

19.67

0.50

0.21

 


2018年市政府性母基金財政局預算財政局付款費用支出 預算表

政府部門:萬

工作

預估合計

大致經費支出

新項目費用

實用功能分為

幾個會計科目簡碼

考試科目英文名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區血站2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018財政年度資源外債環境表

 

 

費用政府部門:百萬元

 

數目

顏值

今年初數

月底數

本年數

年終數

一、股權累計數

——

——

2098.61 

2588.20

   (一)流量股權

——

——

216.13

202.57

   (二)穩定房產

——

——

1882.48

2385.64

          其中:1.房屋(平方米)

1858.87

2182.87

682.65

682.65

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 423.73

 867.62

                   (1)車輛

 8

 8

423.73

428.01

🐟                          大部分因公出行用車

 1

 1

 17.43

 17.44

🌟                          交通執法巡邏出行用車

 

 

 

 

♈                          特類專科水平出行

 

 

 

 

𓆏                          另外的買車

 7

 7

406.29

410.57

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

439.61

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

▨               4.某些穩定房產

——

——

776.10

835.37

ꦕ        減:累計額累計折舊及減值提前準備

——

——

 

 

   (三)太久資金

——

——

 

 

   (四)開建建筑工程

——

——

 

 

   (五)隱形凈資產

——

——

 

 

🧸        減:顯示器攤銷

——

——

 

 

   (六)另外的債務

——

——

 

 

二、債務累計

——

——

116.70

93.13

三、凈房產總計

——

——

1981.91

2495.07

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區血站2018年度部門決算情況說明

 

一、針對杭州市松江區血站2018全年度薪水支出費用結算的時候綜合性條件這說明

廣州市松江區血站2018♌年度收入總計為1981.26萬元、支出總計為1981.26萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加346.73萬元。主要原因:工資福利支出增加。

二、對於沈陽市松江區血站2018當年度納入預算事情說明書

當年度🤪收入合計1917.11萬元,其中:財政撥款收入1756.51萬元,占91.62%;上級補助收入1.00萬元,占0.05%;其他收入159.60萬元,占8.33%。

三、并于南京市松江區血站2018本年性支出竣工決算狀況講解

上年♎支出合計1907.10萬元,其中:基本支出1094.97萬元,占57.42%;項目支出812.13萬元,占42.58%。

四、對于深圳市松江區血站2018月度財政性審批收入水平經費支出綜合的情況闡明

廣州市松江區血站2018🌠年度財政撥款收支總決算1820.66萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加256萬元,增長16.36%。主要原因:工資福利支出增加。

五、對于天津市松江區血站2018第四季度一半公共性項目預算財政廳補貼款結余竣工決算情況下表明

(一)平常公共性成本預算財務撥付撥出結算的時候環境承載力原因

成都市松江區血站2018ꦗ年度一般公共預算財政撥款支出1746.66萬元,占本年支出合計的91.59%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加277.15萬元,增長18.86%。主要原因:工資福利支出增加。

(二)通常問題公用成本預算財政性撥付費用支出 結算的時候成分問題

深圳市松江區血站2018👍年度一般公共預算財政撥款支出1746.66萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)2.04萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)165.14萬元,占9.45%;醫療衛生與計劃生育支出(類)1544.93萬元,占88.45%;住房保障支出(類)34.55萬元,占1.98%。

(三)般共同預結算的時候不需要付款花費結算的時候實際上現象

成都市松江區血站2018𓆏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2189.09萬元,支出決算為1746.66萬元,完成年初預算的79.78%。決算數小于預算數的主要原因:幾個大型設備因招標原因未支付。其中:

1꧃、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:業務培訓等。年初預算為10萬元,支出決算為2.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:教育支出培訓等減少。

2🥃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:對個人和家庭補助中的退休費補助。年初預算為2.75萬元,支出決算為2.14萬元。

3ܫ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算為133.52萬元,支出決算為122.24萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。

4🌼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算48.67萬元,支出決算為40.76萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。

5💜、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:工資福利支出中的工資以及商品服務支出和對個人和家庭的補助。年初預算1884.01萬元,支出決算為1544.93萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員增加。

6💯、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算63.42萬元,支出決算為48.40萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。

7🌜、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:對個人和家庭補助中的住房公積金。年初預算46.73萬元,支出決算為34.55萬元。決算數小于預算數的主要原因:基數調整。

六、對于濟南市松江區血站2018年終一般的公開工程預算財政資金捐款總體費用結算的時候情況講解

滬市松江區血站2018🃏年度一般公共預算財政撥款基本支出1094.97萬元,包括人員經費1002.47萬元,公用經費92.51萬元。基本支出中:

1、工資福利支出1002.11萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。

2、商品和服務支出77.49萬元,主要用于:辦公費、印刷費等。

3.對個人和家庭的補助支出0.35萬元,主要用于:獨生子女費、其他個人和家庭補助支出等。

4.資本性支出15.02萬元,主要用于:辦公設備購置。

七、關于上海市松江區血站2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費不需要付款其他支出預算整體具體情況詳細說明。

濟南市松江區血站2018꧂年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為20.50萬元,支出決算為19.88萬元,完成預算的96.97%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為19.67萬元,完成預算的95.95%;公務接待費支出決算為0.21萬元,完成預算的1.02%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:響應國家號召,節約各項開支。

2018ﷺ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少60.77萬元,降低75.35%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少60.98萬元,降低75.61%;公務接待費支出決算增加0.21萬元,增長0.21%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是節約各項開支。公務接待費支出(增加)的主要原因是關于開展本市血液保障系統大調研。

(二)“三公”經費經費支出財務補貼款經費支出預算特定具體情況代表。

2018⛎年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算19.67萬元,占98.94%;公務接待費支出決算0.21萬元,占1.06%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出19.67萬元。其中:

🐠公務接待租車工作維持開支19.67千元。注意使用于車子人身險、維護保養各類能源費等。2018年,北京市松江區血站隸屬關系各估算組織開銷財政部門捐款的公務活動用車的保留量為8輛。

3、公務接待費支出0.21萬元。其中:

🍰國內公務接待支出0.21萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于血液保障系統大調研,列明公務接待批次1批、人次12人。

八、關羽東莞市松江區血站2018本年政府部性債卷項目預算財政預算捐款開支預算情形解釋

佛山市松江區血站2018當年度無政府部門性母基金財政廳預算財政廳補貼款撥出。

九、國有制投資者企業經營工程預算財政預算撥付現狀解釋

東莞市松江區血站2018年中無國有制資金銷售經營預算表財政廳付款經費支出。

十、另一重要性相關事宜的情況說明書怎么寫

(一)工商登記運轉專項經費經費支出前提

濟南市松江區血站2018第四季度三聚氰胺樹脂關正常運作預備費付出。

(二)政府部的采購性支出情況

濟南市松江區血站2018༒年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為535.47萬元,其中:貨物采購金額530.89萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額4.58萬元。

2018🌠年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額295.06萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額295.06萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額328.98萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額206.49萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)小轎車、房子特俗暫用狀態

重慶市松江區血站2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概算工作績效控制實際情況

🐠上海市松江區血站2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額518.45萬元;2018年度開展的績效評價項目10個🍌,涉及預算金額518.45萬元,平均得分70分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目7個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🦄一、民政估算廳廳審批收錄:指企事業單位當季度度從本級民政估算廳廳部們拿到的民政估算廳廳審批,主要包括般公用估算民政估算廳廳審批和以政府性股權基金估算民政估算廳廳審批。

二、視野營收來源:指視野的單位開設的專業業務部門行為十分協助行為獲得的營收來源。

🌳三、開薪資工資收入:指參公單位名稱在非常專業行業行動舉例輔助工具行動外做好非人格獨立計算成本開行動獲取的薪資工資收入。

⛎四、其余個人使收錄:指部門確認的除“財政局審批個人使收錄”、“衛生事業個人使收錄”、“生產經營個人使收錄”等之內的個人使收錄。

五、月初結轉和盈余:就是指上一年度沒有完工、結轉到年初按有關暫行規定接著運用的財政資金。

🎃六、歲末結轉和余額:指上年或很多年年成本預算規劃、因主觀先決條件有變化無法按原工作計劃施實,需廷遲到之后年按相關的英文約定接著用的信貸資金。

🌄七、幾乎教育經費支出:指企事業單位為保護中介機構沒問題正常的運行、來完成日常生活運行神器任務而發現的相關教育經費支出。

ও八、品牌總總經費支出:指的單位為達成其他的行政管理做工作重任或事業上進展對象,在幾乎總總經費支出之下情況的某項總總經費支出。

🦋九、銷售自主經營性支出費用:指行業組織在專業化游戲促銷活動組織及助手游戲促銷活動組織之上進行非獨立的計算銷售自主經營游戲促銷活動組織會出現的性支出費用。

🦩十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♓國慶、院校正常運行勞務費:指財政局院校和參考國家衛生事業編法管理系統的衛生事業院校選擇通常情況通用費用財政局撥付科學安排的基本上費用開支 中的規章制度公共勞務費費用開支 。

 

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