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2019年決算信息公開(上海市松江區疾病預防控制中心)
信息來源: 公布期限:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區疫情以防把控好中心點

2019一年度結算的時候

 


目  錄

 

第一名大部分 昆明市松江區問題預防把握管理中心概貌

一、包括權責

二、平臺設立

第二部分 上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算表

一、盈利費用結算的時候總表

二、收錄結算的時候表

三、教育支出竣工決算表

四、財務撥付效益付出部門預算總表

五、普通公共性財政資金預算財政資金付款費用支出 預算表

六、應該服務性概算財政結余補貼款根本結余結算的時候表

七、一樣 公用設施費用預算不需要撥付“三公”專項資金及機關事業單位加載專項資金收入支出部門預算表

八、政府機構性投資基金預算財政性撥付性支出預算表

九、房產資產負債狀態表

第三部分 上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算情況說明

4部門 形容詞解釋


第一部分    上海市松江區疾病預防控制中心概況

 

一、通常職能部門

1、問題有效防范與保持。

  2、突發性公共服務食品衛生案例緊急救援應急預案。

  3、病疫情報表及正常重要性影響內容的管理。

  4、鍵康危害性各種因素監測系統與調控。

  5、調查室在線檢測闡述與評價語。

  6、身心綠色健康培育與身心綠色健康增強。

  7、方法方法與應用領域探討指導性。

 二、裝置放置

♋根據上述職責,上海市松江區疾病預防控制中心單位設19個內設機構,包括:辦公室、綜合業務辦公室、應急管理辦公室、財務科、質量管理科、治安保衛科、結核病防治科、免疫預防科、寄防病媒科、艾性科、傳染病防治科、慢性病防制科、健康教育科、學校衛生科、信息科、衛生監測科、理化檢驗科、微生物檢驗科、傷害統計科等科室。

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算表

2019月度工資收入其他支出結算的時候總表

組織:萬余元

薪資

經費支出

工程

部門預算數

工程

預算數

一、基本上公眾成本預算財政廳審批薪資

6592.89

一、一般來說公用提供服務付出

 

二、縣政府性母基金成本預算財政廳審批收入來源

 

二、外交史費用支出

 

三、上級部門補助金凈收入

499.21

三、中國國防支出費用

 

四、教育事業收入水平

46.74

四、公共服務穩定支出費用

 

五、經營的年收入

 

五、教育學校支出費用

20.00

六、加盟院校繳納薪資收入

 

六、專業科技支出費用

 

七、某些收錄

 

七、文化課度假旅游體肓與文化開支

 

 

 

八、的社會有效保障了和工作費用

627.42

 

 

九、安全衛生營養付出

6233.12

 

 

十、節能減排生態環保教育支出

 

 

 

國慶、新型農村街道教育支出

 

 

 

12、農業和林業水費用

 

 

 

十五、交通網輸送性支出

 

 

 

十四、資源的探礦相關信息等性支出

 

 

 

第十、的服務業大頭的服務業大頭等花費

 

 

 

第十六、經融支出費用

 

 

 

十二、捐助某些的地區花費

 

 

 

十九、自然美網絡資源深海天氣等費用支出

 

 

 

黨的十九、租賃房保證費用支出

166.27

 

 

二是、糧油加工東西保障收支

 

 

 

二五一、傷害防冶及應急處置控制花費

 

 

 

二十三、別結余

 

本年度使收入累計

7138.84

當年度教育支出總計

7046.81

用參公基金投資挽回出入差額

 

余額配資

 

期初結轉和節余

252.48

年底結轉和節余

344.51

總額

7391.32

總結

7391.32


2019半年度效益結算的時候表

部門:70萬

建設項目

上年純收入加總

不需要撥付營收

上級領導補助費薪資

事業有成收錄

企業經營利潤

加盟基層單位上交個人收入

任何個人收入

功能分類
科目編碼

幾個會計科目命名

自動求和

7138.84 

6592.88 

499.22 

46.74 

 

 

 

205

 

 

幼教付出

20 

20 

 

 

 

 

 

205

99

 

同一培養教育支出

20 

20 

 

 

 

 

 

205

99

99

一些培育總支出

20 

20 

 

 

 

 

 

208

 

 

生活保駕護航和大學生就業收入支出

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政管理參公企業離退休年齡

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05

02 

參公院校離養老金

19.45 

19.45 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

企視野企業單位視野企業單位常見社會社保費服務繳納費用

418.46 

418.46 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

企衛生事業企企業衛生事業企企業職業角色年金網上繳費其他支出

189.51 

189.51 

 

 

 

 

 

210

 

 

安全衛生身心健康收入支出

6325.15 

5779.19 

499.22 

46.74 

 

 

 

210

04 

 

公共性健康

6098.76 

5552.80 

499.22 

46.74 

 

 

 

210

04

01

皮膚疾病防護操作組織

5697.32

5151.36

499.22

46.74

 

 

 

210

04 

08 

大致服務性食品衛生服務

2 

2 

 

 

 

 

 

210

04 

09 

巨大公益性食品衛生督查通知

384.44 

384.44 

 

 

 

 

 

210

04 

10 

突發心梗公眾衛生學活動應急指揮補救

15 

15 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處工作企業醫療服務

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

210

11 

02 

事業上機構醫療保健

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

221

 

 

租賃房確保經費支出

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

 

往房收入分配改革收入支出

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

01 

公寓房個人公積金

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

 


2019年度目標性支出預算表

方:萬的大寫

投資項目

本年度性支出累計數

大致費用支出

創業項目其他支出

上交上級部門其他支出

自主經營經費支出

對所屬計量單位補貼政策開支

 

功能分類
科目編碼

考試科目品牌

 
 

總計

7046.81 

4815.85 

2230.96 

 

 

 

 

205

 

 

教育教學其他支出

20 

 

20 

 

 

 

 

205

99

 

其余教育教學教育支出

20 

 

20 

 

 

 

 

205

99

99

另外教肓教育支出

20 

 

20 

 

 

 

 

208

 

 

世界維護和就業形勢性支出

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政性事業企業單位離養老

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05

02 

企業標準離離休

19.45 

19.45 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

機構自己事業機構基本的頤養人壽保險付款收支

418.46 

418.46 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

行政部門事業上部門崗位年金付款開支

189.51 

189.51 

 

 

 

 

 

210

 

 

安全衛生身體費用

6233.12

4022.16

2210.96

 

 

 

 

210

04 

 

公眾清潔

6006.73

3795.77

2210.96

 

 

 

 

210

04

01

患病和預防掌控組織

5605.29

3795.77

1809.52

 

 

 

 

210

04 

08 

首要共同衛生監督服務的

2 

 

2 

 

 

 

 

210

04 

09 

重大的公用設施衛生情況專向

384.44 

 

384.44 

 

 

 

 

210

04 

10 

突發的事件的公共服務清潔衛生的事件應急方案除理

15 

 

15 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門事業上的組織醫遼

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

210

11 

02 

創業企業醫療器械

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房保障措施總支出

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

 

商品房行政體制改革費用

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

01 

房間公積金貸款

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

 


2019全年財政收支補貼款凈收入收支部門預算總表

標準:來萬

凈收入

教育支出

該項目

預算數

頂目

加總

平常公益性概算財政支出捐款

當地政府性私募基金費用財政性捐款

一、平常公共性項目預算財務付款

6592.89 

一、大部分服務保障性服務保障花費

 

 

 

二、政府辦公室性貨幣基金工程預算財務審批

 

二、外交關系支出費用

 

 

 

 

 

三、防御其他支出

 

 

 

 

 

四、公開應急付出

 

 

 

 

 

五、文化教育開支

20 

20 

 

 

 

六、生物學系統結余

 

 

 

 

 

七、企業文化文旅體肓與傳煤經費支出

 

 

 

 

 

八、世界有效保障了和就業的費用支出

627.42 

627.42 

 

 

 

九、干凈健康的撥出

5786.33

5786.33

 

 

 

十、綠色建筑節能教育支出

 

 

 

 

 

五一、城鄉經濟社區服務中心經費支出

 

 

 

 

 

12、農業水結余

 

 

 

 

 

13、路網及運輸性支出

 

 

 

 

 

十四、資源的探礦內容等經費支出

 

 

 

 

 

十四、工業業務業等收入支出

 

 

 

 

 

第十五、科技金融性支出

 

 

 

 

 

十六、協助某個中南部總支出

 

 

 

 

 

18、自然環境環境資源浮游生物形象等教育支出

 

 

 

 

 

19、住宅安全保障撥出

 166.27

 166.27

 

 

 

第二十、油糧救災物資保障結余

 

 

 

 

 

二五一、自然災害有效預防及應急預案維護付出

 

 

 

 

 

二12、其它撥出

 

 

 

當年度創收合計數

6592.89 

上年支出費用累計數

6600.02

6600.02

 

本年財政資金補貼款結轉和余額

7.13 

歲末財務補貼款結轉和節余

 

 

 

一、通常共同決算財政性付款

7.13 

 

 

 

 

二、政府部性基金投資民政預算民政捐款

 

 

 

 

 

總結

6600.02 

總金額

 6600.02

 6600.02

 

 


2019財政廳年度通常情況下公益性費用財政廳捐款收支竣工決算表

部門:百萬元

工作

總金額

基本上花費

工程結余

性能類型

科目表識別碼

科目必品牌

205

 

 

文化藝術培訓費用支出

20

 

20 

205

99

 

其他培育開支

20

 

20

205

99

99

許多幼教總支出

20

 

20

208

 

 

市場經濟保障措施和出去上班花費

627.42

627.42

 

208

05 

 

行政訴訟企業發展工作單位離退休年齡

627.42

627.42

 

208

05

02

人事企企業離辭職

19.45

19.45

 

208

05 

05 

行政單位名稱事業心單位名稱首要社會社會養老保險公司保險公司納費總支出

418.46

418.46

 

208

05 

06 

政府機關企事業行業專業年金交費結余

189.51

189.51

 

210

 

 

環衛建康費用支出

5786.33

4022.16

1764.17

210

04 

 

公共服務衛生間

5559.94

3795.77

1764.17

210

04

01

疾患防止的控制組織

5158.5

3795.77

 1362.73

210

04 

08 

根本公益性清潔服務質量

2

 

2

210

04 

09 

重大項目共同衛生防疫專業

384.44

 

384.44

210

04 

10 

發生公開安全的事件作為應急的正確處理

15

 

15

210

11

 

行政事務衛生事業機關單位醫治

226.39

226.39

 

210

11 

02 

創業的單位醫療衛生

226.39

226.39

 

221

 

 

住宅保護教育支出

166.27

166.27

 

221

02

 

房間深化改革總支出

166.27

166.27

 

221

02

01

房屋住房基金

166.27

166.27

 

總金額

6600.02

4815.85

1784.17

 


2019年中應該公共服務費用預算國庫審批大體總支出結算的時候表

  公司:萬美元

產品

總金額

人員管理預備費

公供預備費

經濟實惠類別

專業科目識別碼

科目表名字大全

301

 

公司副利經費支出

4378.61

4378.61

 

301

01

  基本上年終獎金

550.69

550.69

 

301

02

  津貼費補貼費

98.37

98.37

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  餐費補助金費

146.60

146.60

 

301

07

  績效考評底薪

2163.25

2163.25

 

301

08

危險機關事業上的方關鍵養老生活保險行業激費

418.46

418.46

 

301

09

職業化年金繳納費用

189.51

189.51

 

301

10

勞務派遣人員基本上醫院人壽保險交款

226.39

226.39

 

301

11

公務接待員醫疔補助款繳納

 

 

 

301

12

一些市場經濟安全保障納費

56.80

56.80

 

301

13

房間北京公積金

166.28

166.28

 

301

14

醫治費

 

 

 

301

99

  一些年薪福利性收入支出

362.26

362.26

 

302

 

商品價格和服務項目付出

400.41

 

400.41

302

01

  辦工費

31.1

 

31.1

302

02

  包裝印刷費

2.42

 

2.42

302

03

  咨詢了解。費

2.93

 

2.93

302

04

  程序費

 

 

 

302

05

  煤氣費

4.26

 

4.26

302

06

  煤氣費

78.33

 

78.33

302

07

  電力費

5.2

 

5.2

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  業主治理費

74.27

 

74.27

302

11

  旅差費

9.11

 

9.11

302

12

  因公出國工作(境)相應費用

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

27.69

 

27.69

302

14

  租售費

 

 

 

302

15

  會議安排費

0.58

 

0.58

302

16

  教育培訓費

0.82

 

0.82

302

17

  公務迎送迎送費

0.64

 

0.64

302

18

  專用用料費

 

 

 

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  專門用油料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

0.58

 

0.58

302

27

  授權委托書銷售費

3.10

 

3.10

302

28

  企業工會金費

48.83

 

48.83

302

29

  員工福利費

36.16

 

36.16

302

31

  國家公務使用車正常運行養護費

19.47

 

19.47

302

39

  另一交通出行費用的

0.58

 

0.58

302

40

  稅金及增加預算

 

 

 

302

99

  其它淘寶寶貝和功能付出

54.34

 

54.34

303

 

對各人和家長的補助金

16.81

16.81

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

12.55

12.55

 

303

05

  人生補助費

2.45

2.45

 

303

07

  醫療保障費補貼政策

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎勵金金

0.91

0.91

 

303

10

自己的林業產生政府補貼

 

 

 

303

99

  其他對我們和家的補貼政策

0.9

0.9

 

310

 

資本管理性費用

20.02

 

20.02

310

02

  辦公樓產品折舊費

10.51

 

10.51

310

03

  專用的主設備添置

0.27

 

0.27

310

07

  信心微信網絡及app軟件購買更行

9.24

 

9.24

310

13

  公務活動小二租車新購

 

 

 

310

19

  某些道路的工具采購

 

 

 

310

21

  古建筑和櫥窗陳列品置辦

 

 

 

310

22

  無形之中債務新購

 

 

 

310

99

  其余資本投資性其他支出

 

 

 

總金額

4815.85

4395.42

420.43

 


🏅2019全年度平常公開估算財政局捐款“三公”接待費支出費用及政府部門電腦運行接待費支出費用支出費用預算表

公司的:萬是

尋常共同估算財務撥付“三公”資金

行政機關正常運行

勞務費預算數

自動求和

因公出國旅游

(境)費

因公小二租車折舊費及運轉費

因公接侍費

小計

國家公務專車

置辦費

因公用車的

作業費

財政預算數

預算數

財政預算數

結算的時候數

決算數

預算數

財政預算數

結算的時候數

費用預算數

結算的時候數

概算數

竣工決算數

 

157

20.11

 

 

151

19.47

121

 

30

19.47

6

0.64

 


2019年政府機關性基金投資預算表財政性審批撥出預算表

企業單位:萬元左右

該項目

累計

常規性支出

大型項目花費

用途分級

幾個會計科目編碼查詢

科目表明稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年股本資產負債問題表

 

 

總額公司的:70萬

 

比例

實用價值

年終數

年尾數

期初數

年終數

一、資金總金額

——

——

 6265.06

7483.70

   (一)流動性財產

——

——

3008.96

3652.46

   (二)固定位置股本

——

——

 8055.18

8837.66

          其中:1.房屋(平方米)

 7484

 7484

 2727.08

2727.08

🌸                2.適用裝備(臺/套/輛)

 746

 725

 3602.21

3931.01

🥂                     中僅:(1)貨車(輛)

 12

 12

 249.61

249.61

𝓀                                 平常公務接待私車

 11

 11

 222.38

222.38

✱                                 交通執法執勤點車輛租賃

 

 

 

 

🔯                                 特種車的專業技術崗位應用車輛

 

 

 

 

🍸                                 的租車

 1

 1

 27.23

27.23

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 10

 12

 1490.52

1805.61

               3.專用設備(臺/套)

 211

 223

 1623.41

2070.70

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 3

 132.71

431.71

꧙               4.同一緊固股本

——

——

 102.48

108.87

🍰        減:總計折舊費及減值開始準備

——

——

 4819.49

5143.19

   (三)暫時股份權投資項目

——

——

 

 

   (四)常年債券投資加盟投資加盟

——

——

 

 

   (五)在新建網工程項目

——

——

 

 

   (六)隱形的股本

——

——

 50.1

188.98

𒆙        減:累積攤銷

——

——

29.69

52.21

   (七)各種基金

——

——

 

 

二、過負債的預估合計

——

——

 2650.13

3264.43

三、凈資金總金額

——

——

 3614.93

4219.27

 

 

        第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心

2019年終結算的時候現象表示

 

一、關于幼兒園東莞市松江區重大疾病防治保持公司2019年末效益費用竣工決算總體經濟實際情況講解

北京市松江區疾病癥狀改善管理中間2019💝年度收入總計為7391.32萬元、支出總計為7391.32萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加909.69萬元。主要原因:人員經費的增加。

二、有關武漢松江區癥狀防冶設定學校2019年薪水部門預算現象闡述

當年度🎃收入合計7138.84萬元,其中:財政撥款收入6592.89萬元,占92.35%;事業收入46.74萬元,占0.65%

三、對於武漢市松江區婦科疾病治療把握中心的2019一年度費用支出 預算環境代表

年初🎐支出合計7046.81萬元,其中:基本支出4815.85萬元,占68.34%;項目支出2230.96萬元,占31.66%。

四、介紹南京市松江區病預放把控重心2019年財政性補貼款效益結余整體來說現象介紹

西安市松江區患病有效防范操控管理中心2019⭕年度財政撥款收支總決算為6600.02萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加905.42萬元,增長15.89%。主要原因:人員經費的增加。

五、關于幼兒園重慶市松江區疾患防范控制心中2019半年度似的共公估算財政資金補貼款教育支出竣工決算狀況說明書怎么寫

(一)平常公益性竣工決算民政付款總支出竣工決算整體來說狀況

廣州市市松江區發病改善保持核心2019🤪年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元,占本年支出合計的93.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加943.17萬元,增長16.67%。主要原因:人員經費的增加。

(二)平常公開財政資金預算財政資金審批費用預算節構情況下

天津市松江區病毒避免把控基地2019ღ年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)20萬元,占0.3%

(三)一半公益性民政預算民政付款收入支出竣工決算特定癥狀

成都市松江區病癥預放控住中間2019꧙年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6909.59萬元,支出決算為6600.02萬元,完成年初預算的95.52%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工,結轉到下年。其中:

1𓄧、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:復旦教學基地衛生人才培養。年初預算為20萬元,支出決算為20萬元。

2🔜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休費用。年初預算為39.90萬元,支出決算為19.45萬元。決算數小于預算數的主要原因退休人員的福利費未使用完畢。

🐬社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位職工基本養老保險繳費費用。年初預算為488.26萬元,支出決算為418.46萬元。決算數小于預算數的主要原因是實際發生的繳費支出小。

✤社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)職業年金繳費支出(項)。主要用于:單位職工職業年金的繳費費用。年初預算為195.31萬元,支出決算為189.51萬元。決算數與預算數基本持平。

🎃衛生健康支出(類)公共衛生(款)疾病預防控制(項)。主要用于:單位的機構運行保障經費。年初預算為5323.03萬元,支出決算為5158.5萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

🔯衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務項目。年初預算為0萬元,支出決算為2萬元,為預算追加項目。

♛衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生項目。年初預算為425.27萬元,支出決算為384.44萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

ౠ衛生健康支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于:突發公共衛生應急處理項目。年初預算為15萬元,支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

☂衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為231.93萬元,支出決算為226.39萬元。決算數與預算數基本持平。

🥀住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房改革支出(項)。主要用于:單位職工的公積金繳費支出。年初預算為170.89萬元,支出決算為166.27萬元。決算數與預算數基本持平。

六、并于杭州市松江區婦科疾病防止控住核心2019每年般共同項目預算財政預算撥付基本的經費支出竣工決算現狀詳細說明

西安市松江區傳染性疾病改善調節心中2019🍰年度一般公共預算財政撥款基本支出4815.85萬元,包括人員經費4395.42萬元,公用經費420.43萬元。基本支出中:

1💛、工資福利支出4378.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本養老保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2💜、商品和服務支出400.41萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助16.81萬元,主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

4、資本性支出20.02萬元,主要用于辦公設備的購置、專用設備的購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項資金民政補貼款其他支出竣工決算總體布局狀況說明怎么寫。

鄭州市松江區消化道疾病有效防范把控中心的2019𓂃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為157萬元,支出決算為20.11萬元,完成預算的12.81%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,年初未安排預算;公務用車購置及運行維護費支出決算為19.47萬元,完成預算的12.89%;公務接待費支出決算為0.64萬元,完成預算的10.66%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因市公務車購置因機管局車輛核定數未下達未進行。

2019🌠年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少9.86萬元,降低32.92%,其中:因公出國(境)費支出決算0元,與2018年度一致;公務用車購置及運行維護費支出決算減少10.40萬元,降低34.82%;公務接待費支出決算增加0.53萬元,增加507.03%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是部分車輛因無法正常行駛處于待報廢狀態。公務接待費支出增加的主要原因是符合公務接待標準的費用有所增加。

(二)“三公”經費花費不需要撥付花費結算的時候到底問題說明書。

2019ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算19.47萬元,占96.82%;公務接待費支出決算0.64萬元,占3.18%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出19.47萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

꧙公務活動私家車程序運行維修經費支出19.47萬塊。主耍用到來往貨車售后維修、來往貨車保險服務、清潔燃料費等。

2019年,鄭州市松江區皮膚疾病防治措施有效控制中央花費財政廳捐款的公務活動公務車保證量為12輛。

3、公務接待費支出0.64萬元。其中:

𒁏國內公務接待支出0.64萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待,共接待3批次、45人次,其中:接待外賓0批次、人次。

八、觀于沈陽市松江區急病應對管控中心局2019第四季度鎮政府性私募基金預部門預算民政補貼款開支部門預算狀況代表

深圳市松江區疾患有效防范保持咨詢中心2019一年度無國家性母基金預決算國庫撥付結余。

九、國有化投資經營管理決算不需要捐款環境講解

北京市松江區病毒預放控制心中2019年末無國有控股資本經營管理費用財政預算捐款費用支出 。

十、別重點要點的實際情況證明

(一)單位工作專項資金撥出環境

成都市松江區傳染性疾病以防把控中心局2019季度無機物關進行勞務費收入支出。

(二)中央政府采購項目員付出原因

北京市🙈松江區疾病預防控制中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為734.27萬元,其中:貨物采購金額431.65萬元、工程采購金額228.25萬元、服務采購金額74.37萬元。

(三)機動車輛、房屋建筑唯一性占據原因

上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)項目預算績效考核監管原因

𝄹上海市松江區疾病預防控制中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元;績效自評的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元,平均得分94.9分(其中,績效評級為“優”的項目11個項目)。績效自評中共發現問題10個,正在整改的10個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

ও一、國庫廳廳捐款年收入:指機關單位上季度從本級國庫廳廳部分認定的國庫廳廳捐款,還包括通常情況下通用概算國庫廳廳捐款和相關部門性私募基金概算國庫廳廳捐款。

⭕二、教育參公薪資年工資收入:指教育參公標準積極開展專門項目過程方案和其輔助制作過程方案授予的薪資年工資收入。具體是:非同級財政性審批薪資年工資收入等

🌳三、加盟納入:指事業有成廠家在專業的業務部門活動和其幫助活動外展開非自己成本核算加盟活動確認的納入。

四、別收錄:指工作單位贏得的除“財政局審批收錄”、“事業上收錄”、“經營者收錄”等在內的收錄。

五、期初結轉和盈余:是以去年度已經完工、結轉到本年度按密切相關明文規定仍在使用的的資產。

𒀰六、年初結轉和節余:指當每年中或前每年概預算準備、因客觀事實前提發生的不同是沒辦法按原工作方案頒布,需卡頓到今后每年按想關相關規定再繼續動用的資源。

七、一般開支:指方為保障機制結構沒問題高速運轉、已完成平時事情目標而進行的哪項開支。

⛄八、建設項目撥出:指企業單位為進行指定的人事部門辦公作業或自己事業成長計劃,在最基本撥出除此之外造成的幾項撥出。

൲九、自主運營經費費用支出 :指教育機關單位名稱在技術專業營銷活動形式方案及輔助性營銷活動形式方案除此之外抓好非自主成本核算自主運營營銷活動形式方案有的經費費用支出 。

♚十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐠十一國慶、工商登記啟動費用:指行政機關企事業有成院校和根據公務活動員法服務管理的事業有成企事業有成院校適用似的公共服務項目預算財政部門捐款計劃的大體經費收支收支中的臺賬公用設施費用經費收支收支。

 

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