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上海市松江區科技館2018年度部門決算
信息來源: 上架事件:2020-08-15 閱讀次數:


武漢市松江區現代科技館

2018季度部門管理結算的時候

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

1地方 昆明市松江區科持館概貌

一、核心管理職能

二、個部門結算的時候單位名稱組成

第二部分 上海市松江區科技館2018年度部門決算表

一、凈收入開支結算的時候總表

二、工資收入部門預算表

三、花費部門預算表

四、財政部門補貼款效益性支出預算總表

五、普遍公益性概預算財政部門審批開支結算的時候表

六、般公開概預算財政資金補貼款總體結余結算的時候表

七、正常公用設施估算財政廳付款“三公”預備費及行政機關電腦運行預備費教育支出預算表

八、地方政府性基金、期貨、現貨、微盤預算財政性付款支出費用預算表

九、財產負債率時候表

第三部分 上海市松江區科技館2018年度部門決算情況說明

第二個部分 詞表達

 


第一部分    上海市松江區科技館概況

 

一、具體行政職能

♚繼續大力加強展示館科譜油煙凈化器基本建設,吸引人才或自籌展示知識,大力加強科譜突然展及巡展業務;開展各省技術活動周、科譜日、廣州技術節等,開展科譜巡展等品類活動;組建開展“我旁邊的地理學”科譜攝影、科譜征文、夏令營等青男孩科譜教肓指導指導及主題實現內容活動;朝向片區、校學,開幕學術討論交流的活動、科譜講座新聞稿等活動;繼續大力加強與區青男孩道德素質科譜教肓指導實現內容產業帶及校學間的連系,開展“出入技術館”該項目;進行開展科譜畫廊營銷業務及少兒圖書相關資料室的管控。

二、部門設定

根據上述職責,上海市松江區科技館設3個設有構造,具有:會議室室、展示臺培訓學習部、科普講解的開發部。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區科技館2018年度部門決算表

2018季度工資收入支出預算總表

方:來萬

工資

性支出

樓盤

預算數

項目

預算數

一、財政部門付款工資收入

743.06

一、一樣 公共信息安全服務費用

 

  在這當中:縣政府性新基金工程預算不需要審批

 

二、外交政策費用支出

 

二、領導補貼政策收入來源

 

三、國防教育經費支出

 

三、事業上的效益

 

四、公用安全衛生收支

 

四、操作純收入

 

五、文化藝術培訓其他支出

 

五、所屬公司繳納薪資收入

 

六、科學性技術設備結余

631.69

六、別的收錄

 

七、文化產業體肓與媒體總支出

 

 

 

八、社會中服務保障和就業率付出

72.04

 

 

九、醫療保障公共衛生與計劃方案生孕開支

20.45

 

 

十、節能公司低能耗性支出

 

 

 

十一國慶、城鄉統籌街道社區花費

 

 

 

第十二、畜牧業水支出費用

 

 

 

13、鐵路交通貨物運輸開支

 

 

 

十四、環境資源勘查信息內容等收支

 

 

 

第十、商業服務培訓服務培訓業等開支

 

 

 

第十五、金融創新教育支出

 

 

 

十六、幫扶別的國家撥出

 

 

 

18、國土局海洋資源氣象臺等收入支出

 

 

 

十八、個人住房確保付出

18.88

 

 

三十五、糧油加工物品存儲總支出

 

 

 

二十一國慶、另一結余

 

年初使收入累計數

743.06

當年度性支出累計數

743.06

用事業有成新基金掩蓋收入支出表差額

 

盈余分配比例

 

月初結轉和余額

 

年初結轉和節余

 

共計

743.06

總金額

743.06


2018本年納入部門預算表

工作單位:十萬

工作

本年度利潤累計

財政性審批利潤

上司補助款盈利

事業單位工資

經驗盈利

其他政府部門上交國家個人收入

其余收入來源

功能分類
科目編碼

學科英文名稱

總金額

743.06 

743.06 

 

 

 

 

 

206

 

 

合理枝術撥出

631.69 

631.69 

 

 

 

 

 

206

07

 

科學的的技術說

631.69 

631.69 

 

 

 

 

 

206

07

05

網絡館站

631.69 

631.69 

 

 

 

 

 

208

 

 

中國社會保證和擇業撥出

72.04 

72.04 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政管理事業有成院校離退體

72.04 

72.04 

 

 

 

 

 

208

05

02 

事業工作單位離提前退休

11.76 

11.76 

 

 

 

 

 

208

05

05

部門衛生事業基層單位最基本健康養老安全手機繳費結余

43.06

43.06

 

 

 

 

 

208

05

06

危險機關教育事業機關單位職業化年金手機繳費支出費用

17.22

17.22

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健衛生情況與記劃孕育其他支出

20.45

20.45

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理企事業公司醫治

20.45

20.45

 

 

 

 

 

210

11

02

自己事業政府部門醫療設備

20.45

20.45

 

 

 

 

 

221

 

 

個人住房保護收支

18.88

18.88

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅房行政體制改革教育支出

18.88

18.88

 

 

 

 

 

221

02

01

自建房公積金

18.88

18.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018季度費用部門預算表

企業:萬元左右

新項目

年初性支出合計數

主要費用

創業項目教育支出

上交國家上一級收支

生產經營經費支出

對附屬院校補貼政策總支出

功能分類
科目編碼

題目公司名稱

預估合計

743.06 

516.79 

226.27 

 

 

 

206

 

 

科學研究高技術付出

631.69 

405.42 

226.27 

 

 

 

206

07

 

學科技術應用興起

631.69 

405.42 

226.27 

 

 

 

206

07

05

自動化館站

631.69 

405.42 

226.27 

 

 

 

208

 

 

社會發展保駕護航和人才需求花費

72.04 

72.04 

 

 

 

 

208

05 

 

政府部門事業性企業離退休工資

72.04 

72.04 

 

 

 

 

208

05

02 

企業發展院校離退休之

11.76 

11.76 

 

 

 

 

208

05

05

市直機關行業標準基本性關于養老地產養老保障付款付出

43.06

43.06

 

 

 

 

208

05

06

行政廠家事業上的廠家角色年金付款支出費用

17.22

17.22

 

 

 

 

210

 

 

醫療干凈衛生干凈衛生與計劃書生孩性支出

20.45

20.45

 

 

 

 

210

11

 

行政機關企事業企企業醫療保障

20.45

20.45

 

 

 

 

210

11

02

企事業企業單位醫療器械

20.45

20.45

 

 

 

 

221

 

 

房屋擔保總支出

18.88

18.88

 

 

 

 

221

02

 

房間體制改革花費

18.88

18.88

 

 

 

 

221

02

01

租賃房個人住房公積金

18.88

18.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018財政資金年度財政資金審批薪資教育支出竣工決算總表

機關單位:萬元左右

收益

收支

產品

部門預算數

工程

累計數

一樣 服務性費用預算不需要付款

政府部性理財產品財政資金預算財政資金撥付

一、似的服務性決算不需要審批

743.06 

一、般公眾保障開支

 

 

 

二、部門性母基金概預算財政支出捐款

 

二、國際關系收支

 

 

 

 

 

三、飲水機結余

 

 

 

 

 

四、服務性安全衛生費用

 

 

 

 

 

五、培育總支出

 

 

 

 

 

六、科學實驗技木結余

631.69

631.69

 

 

 

七、文明體育教育與傳媒業開支

 

 

 

 

 

八、生活保障機制和就業形勢收入支出

 72.04

 72.04

 

 

 

九、醫療干凈干凈與打算懷孕經費支出

 20.45

 20.45

 

 

 

十、節約安全結余

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉建設片區教育支出

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水收入支出

 

 

 

 

 

第十五、鐵路交通車輛運輸總支出

 

 

 

 

 

十四、物資探礦信息等撥出

 

 

 

 

 

第十五、商業地產安全快餐業等收支

 

 

 

 

 

16、金融科技花費

 

 

 

 

 

二十七、支助另外的地方經費支出

 

 

 

 

 

十七、土地資源海洋生物氣象觀測等付出

 

 

 

 

 

黨的十九、房屋后勤保障其他支出

 18.88

 18.88

 

 

 

二是、糧油食品資源自給率花費

 

 

 

 

 

二國慶、任何教育支出

 

 

 

本年度工資收入預估合計

743.06 

年初費用支出 預估合計

 743.06

 743.06

 

月初財政局撥付結轉和余額

 

月底民政補貼款結轉和余額

 

 

 

      一般來說共公決算不需要撥付

 

 

 

 

 

      以政府性債券估算財政支出付款

 

 

 

 

 

總金額

743.06 

總共

 743.06

 743.06

 

 


2018年中應該服務性項目預算民政撥付收入支出部門預算表

部門:萬美元

好項目

總計

核心收支

項目流程總支出

功效分為

項目數字

課程稱呼

206

 

 

有效科技撥出

631.69

405.42

226.27

206

07

 

地理學技術掃盲

631.69

405.42

226.27

206

07

05

科技發展館站

631.69

405.42

226.27

208

 

 

社交保障機制和學生就業費用

72.04

72.04

 

208

05 

 

財政自己事業公司離退休之

72.04

72.04

 

208

05

02 

事業有成企單位離退休之

11.76

11.76

 

208

05

05

工商登記事業發展企業總體給養老人身險網上繳費總支出

43.06

43.06

 

208

05

06

政府部門人事企業職業角色年金激費總支出

17.22

17.22

 

210

 

 

醫用安全衛生與計劃表孕育收支

20.45

20.45

 

210

11

 

行政部門事業心公司的醫療衛生

20.45

20.45

 

210

11

02

企事業機關單位醫療服務

20.45

20.45

 

221

 

 

房屋有效保障教育支出

18.88

18.88

 

221

02

 

住宅房改革的實質花費

18.88

18.88

 

221

02

01

公寓房公積金貸款

18.88

18.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

743.06

516.79

226.27

 


2018年一般的公共性預算表財政性捐款關鍵其他支出預算表

  公司:余萬元

創業項目

預估合計

專業人員預備費

公共資金投入

經濟實惠細分

項目編號規則

科目必分類

301

 

年終獎金褔利開支

411.20

411.20

 

301

01

  關鍵的薪資

54.14

54.14

 

301

02

  津貼費補助金

13.23

13.23

 

301

03

  年獎

 

 

 

301

06

  伙食費補帖費

17.52

17.52

 

301

07

  考核薪水

184.59

184.59

 

301

08

機關自己事業行業自己事業行業大多關于養老地產養老穩定費

43.06

43.06

 

301

09

行業年金手機繳費

17.22

17.22

 

301

10

員工核心醫治商業險交款

20.45

20.45

 

301

11

公務接待員醫疔津貼激費

 

 

 

301

12

另外的市場安全保障交費

6.80

6.80

 

301

13

公房公積金貸款

18.88

18.88

 

301

14

醫學費

 

 

 

301

99

  任何薪水福利金收支

35.31

35.31

 

302

 

商品信息和貼心服務收入支出

97.64

 

97.64

302

01

  商務辦公費

11.93

 

11.93

302

02

  印刷類費

 

 

 

302

03

  網絡咨詢費

 

 

 

302

04

  的手交費

0.1

 

0.1

302

05

  有水費

0.39

 

0.39

302

06

  交電費

 

 

 

302

07

  輕工費

2.86

 

2.86

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  小區物業方法費

68.51

 

68.51

302

11

  旅差費

0.25

 

0.25

302

12

  因公出國旅游(境)學費

 

 

 

302

13

  處理(護)費

 

 

 

302

14

  承租費

 

 

 

302

15

  電視電話會議費

 

 

 

302

16

  培訓課費

0.04

 

0.04

302

17

  因公迎送費

 

 

 

302

18

  通用型建筑成本費

 

 

 

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  通用型能源費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  授權委托書相關業務費

 

 

 

302

28

  總工會經費預算

4.60

 

4.60

302

29

  會員福利費

8.96

 

8.96

302

31

  公務接待使用車使用定期檢查費

 

 

 

302

39

  任何交行服務費

 

 

 

302

40

  稅金及扣減保險費用

 

 

 

302

99

  其它商品銷售和售后服務付出

7.95

7.95

 

303

 

對自己和家長的經濟補貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

7.59

7.59

 

303

05

  活動津貼

 

 

 

303

07

  醫藥費經濟補貼

 

 

 

303

08

  貧困補助金

 

 

 

303

09

  獎賞金

 

 

 

303

10

自己的農業科技生孩子津貼

 

 

 

303

99

  一些用戶和家居的補助費收入支出

0.36

0.36

 

310

 

資產投資性付出

 

 

 

310

02

  辦公區的設備添置

 

 

 

310

03

  用機器置辦

 

 

 

310

07

  資訊網絡數據及軟文租賃費內容更新

 

 

 

310

13

  公務接待車輛購買

 

 

 

310

19

  別的流量軟件工具購置費

 

 

 

310

22

  無形中財產新購

 

 

 

310

99

  同一資本性結余

 

 

 

總計

516.79

419.15

97.64

 


🐟2018年末基本公用設施概算不需要補貼款“三公”專項資金投入及工商登記正常運作專項資金投入經費支出結算的時候表

政府部門:萬

通常情況下公用設施概算國庫補貼款“三公”勞務費

部門加載

專項經費預算數

自動求和

因公回國

(境)費

因公買車采購及啟用費

國家公務服務費

小計

公務活動買車

新購費

公務接待專車

啟動費

財政預算數

部門預算數

成本預算數

部門預算數

項目預算數

竣工決算數

費用預算數

結算的時候數

工程預算數

竣工決算數

財政預算數

部門預算數

0

5.50

0

0

0

2.50

0

0

0

2.50

0

3

0

 


2018全年政府性性私募基金工程預算民政補貼款花費結算的時候表

基層單位:十萬

大型項目

加總

常規經費支出

產品費用支出

技能類型

會計分類編號規則

項目品牌

229

 

 

別的性支出

 

 

 

229

08

 

時時彩股票發行銷售額培訓機構相關業務費設置的費用

 

 

 

229

08

04

優惠福彩快三銷售人員設備的保險業務費教育支出

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

✱無地方政府性債卷成本預算不需要捐款經費支出的企事業單位,仍調取該ex表格式,并在本表左上角作下傾述明:

注:上海市松江區科技館2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018第四季度凈資產欠債原因表

的金額企業單位:來萬

 

占比

的價值

本年數

年底數

今年初數

年終數

一、資產投資總金額

——

——

1775.33

1721.56

   (一)移動債務

——

——

29.99

 30.64

   (二)固定好資源

——

——

1745.34

1690.92

          其中:1.房屋(平方米)

 5907

5907 

1236.17

1236.17

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

0

19.30

0

                   (1)車輛

 

 

 

 

✨                          普通國家公務公務車

 

 

 

 

⛄                          市場監管交警執法買車

 

 

 

 

ඣ                          特殊工種靠譜技術設備車輛租賃

 

 

 

 

🦩                          各種出行

 1

 0

19.30

0

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

ꦏ               4.別的比較固定資本

——

——

489.87

454.75

ꦫ        減:顯示器折舊費及減值需備

——

——

 

 

   (三)長期性進行投資

——

——

 

 

   (四)在建項目項目

——

——

 

 

   (五)無形中房產

——

——

 

 

🅰        減:累積攤銷

——

——

 

 

   (六)別股本

——

——

 

 

二、債務預估合計

——

——

 

 

三、凈股本總金額

——

——

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區XX局2018年度部門決算情況說明

 

一、對杭州市松江區現代科技館2018財政年度利潤結余結算的時候總體經濟前提說明書怎么寫

北京市市松江區科技創新館2018🐼年度收入總計為743.06萬元、支出總計為743.06萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少34.94萬元。主要原因:人員正常退休。

二、關于幼兒園杭州市松江區社會館2018年中工資竣工決算狀況闡述

本年度收入合計743.06萬元,其中:財政撥款收入743.06萬元,占100%。

三、關于幼兒園滬市松江區技術館2018財政年度花費結算的時候的情況表示

上年🐬支出合計743.06萬元,其中:基本支出516.79萬元,占69.55%;項目支出226.27萬元,占30.45%。

四、觀于成都市松江區高新科技館2018第四季度民政審批薪資收入費用支出 總體布局環境這說明

北京市松江區創新科技館2018🍒年度財政撥款收支總決算743.06萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少34.94萬元,減少4.70%。主要原因:人員正常退休。

五、并于滬市松江區科學技術館2018本年度基本公益性預算財政預算捐款經費支出預算環境說明書

(一)正常公開概預算財政局審批收支部門預算總體經濟環境

成都市松江區創新科技館2018ꦜ年度一般公共預算財政撥款支出743.06萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少34.94萬元,減少4.70%。主要原因:人員正常退休。

(二)普通公用設施概算財政資金付款費用結算的時候結構的問題

昆明市松江區科技發展館2018年度一般公共預算財政撥款支出743.06萬元,主要用于教育支出(類)743.06萬元,占100%。

(三)平常共同預竣工決算財政局捐款費用支出 竣工決算具體的問題

武漢市松江區科枝館2018🍎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為832.05萬元,支出決算為743.06萬元,完成年初預算的89%。決算數小于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所減少。其中:

1ဣ、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)機關服務(項)631.69萬元。主要用于:在職人員的基本工資、津貼補貼、績效工資及辦公費、維護費、社保卡工作經費等。年初預算為719.26萬元,支出決算為631.69萬元,完成年初預算的88%。決算數大于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所減少。

2ဣ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)11.76萬元。主要用于:事業單位離退休人員的補貼。年初預算為10.46萬元,支出決算為11.76萬元,完成年初預算的112%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員的活動費、福利費支出高于預期。

3ꦿ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)43.06萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。

꧂年初預算為45.99萬元,支出決算為43.06萬元。完成年初預算的94%。決算數小于預算數的主要原因:2018年養老保險支出小于預期。

4ꦆ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)17.22萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為18.40萬元,支出決算為17.22萬元。完成年初預算的94%決算數與預算數基本持平。

5♔、醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)20.45萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為21.85萬元,支出決算為20.45萬元,完成年初預算的94%。決算數與預算數基本持平。

6🦩、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)18.88萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為16.10萬元,支出決算為18.88萬元,完成年初預算的117%。決算數大于預算數的主要原因:本年4月起住房公積金繳納比例提高。

六、相對于昆明市松江區信息技術館2018季度大多上共同估算國庫捐款大多撥出竣工決算問題說明書怎么寫

武漢市松江區技術館2018🌳年度一般公共預算財政撥款基本支出743.06萬元,包括人員經費419.15萬元,公用經費97.64萬元。基本支出中:

1、工資福利支出411.20萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資等;

2、商品和服務支出97.64萬元,主要用于:辦公費、郵電費、物業管理費等;

3、對個人和家庭的補助7.95萬元,主要用于:撫恤金、住房公積金、其它對個人和家庭的補助。

七、關于上海市松江區科技館2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費預算財政開支付款開支竣工決算整體來說情況說明怎么寫。

西安市松江區科技創新館2018🔜年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.5萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.5萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為3萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:汽車報廢。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度無變化。

(二)“三公”預備費財政預算捐款支出費用結算的時候關鍵前提反映。

濟南市松江區科技開發館2018全年無“三公”經費預算民政撥付花費。

八、對於佛山市松江區自動化館2018民政年度當地政府性基金投資費用民政審批收支預算實際情況闡明

傷害市松江區信息技術館2018全年無政府性性債卷項目預算不需要補貼款經費支出。

九、國有企業資產管理營運預算表財政資金審批情況報告說明書怎么寫

佛山市松江區科枝館2018半年度無國有制充分營運民政預算民政捐款總支出。

十、某個極為重要法定程序的癥狀說

(一)部門啟用費用教育支出條件

深圳市松江區科技信息館2018全年硅酸關啟動資金投入總支出。

(二)區政府回收開支前提

深圳市松江區科技信息館2018🍎年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為127.72萬元,其中:貨物采購金額10.09萬元、工程采購金額49.12萬元、服務采購金額68.51萬元。

(三)來往車輛、房產特異占地時候

1、汽車

深圳市松江區自動化館2018當年度無因公活動專小二租車,因公活動專小二租車保留量為零。

2、房屋面積

截至2018年12月31日,上海市松江區科技館辦公用房為5907平方米。

(四)決算業績考核操作環境

上海市松江區科技館2018年度預算績效管理工作開展情況如下:尚未取得第三方評價結果。


第四部分    名詞解釋

 

💖一、財政部門部門廳局廳審批收入水平:指計量單位上每年從本級財政部門部門廳局廳個部門完成的財政部門部門廳局廳審批,也包括通常公開項目預算表財政部門部門廳局廳審批和國家性私募基金項目預算表財政部門部門廳局廳審批。

✅二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

ꦫ三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

𒁃四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

五、年終結轉和盈余:就是指去年度暫未達到、結轉到當年度按有觀暫行規定立即操作的資金量。

🔯六、歲末結轉和盈余:指當季度度或曾經季度預算表按排、因主客觀必要條件產生變沒辦法按原方案全面實施,需超時到之前季度按相關聯中規定接著食用的錢財。

七、差不多收支:指公司的為保障機制部門順利啟動、完工平時運行工作項目而突發的那項收支。

🔴八、頂目付出:指部門為成功獨特的行政事務工作上重任或企業發展方向對方,在主要付出之中突發的某項付出。

🐎九、管理費用支出 費用:指事業上的基層單位在正規專業過程組織及外掛過程組織以外開始非經濟獨立核算成本管理過程組織時有發生的費用支出 費用。

💦十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦉ十一國慶、企事業心工作行業選擇費用:指行政機關工作行業和依據公務活動員法服務管理的事業心工作行業選擇一般上通用概算財政預算捐款按排的一般付出中的平時通用費用付出。

 

 


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