南京市松江區現代農業促進會會執法監督特警隊
2019全年度竣工決算
目 錄
第一部分杭州市松江區畜牧業理事會會辦案支隊長概況
一、一般工作職責
二、公司設備
第二部分南京市松江區農產品加工委會會稽查支隊長2019年度決算表
一、工資收入開支預算總表
二、純收入結算的時候表
三、費用部門預算表
四、財政性補貼款收入水平花費預算總表
五、平常共同預算財政廳審批費用預算表
六、通常情況服務性項目預算財務撥付大體收支結算的時候表
七、一半公益性民政預算民政付款“三公”資金及機關單位自動運行資金其他支出竣工決算表
八、相關部門性資金財政部門預算財政部門捐款教育支出竣工決算表
九、資本資產負債前提表
第三部分滬市松江區農業科技常務協會行政執法刑警隊2019年度決算情況說明
四、區域 名稱解釋一下
第一部分 天津市松江區林果業分委會會執法檢查特警隊概況
一、主耍職權
廣州市松江區農林業理事會會執法檢查巡警隊主要職能是:承擔全區種植業和養殖業監督監管工作 |
注意職權比如: |
🌺 (1) 松江區現代農業協會會執法檢查巡警隊的主耍功能是:承擔的起種籽治理、農藥殺蟲劑治理、化肥登記證、常規農地愛護、農牧業常綠植物檢驗檢疫督察、農牧業轉遺傳基因安會和進食農商品安會等角度法律條文、法律規范、章程標準的行政性事務稽查崗位責任,并對合法做法制定一個行政性事務處分。 |
(2)🎃 調用動植物清潔督察、動植物防疫、獸藥、精精飼料、精精飼料調用劑個方面民事法律、法律法規、規章制度法規的財政性城管執法責任,并對違規現象執行財政性判罰。 |
(3)🐟 擔負漁政標準化治理等方面的發律、法律規范、制度標準的行政部門性辦案治理職責,并對違法亂紀道德行為全面實施行政部門性罰款;擔負水產業捕撈業可證、水產業船運登記簿、水產業船運檢驗檢測等水產業事業穩定質量監督標準化治理工學作。 |
(4)♐ 擔負純天然草本蕨類植物和草本蕨類植物爆款種保證、水生物純天然爬行動物保證多方面中國法律、條例、條例標準的行政性管理市場監管職責權限,并對違反規定個人行為執行行政性管理罰款。 |
(5)🍸 承當農資應急工程監理法津、政策法規、規章制度相關規定的行政處事務執法責任,并對違紀方式實現行政處事務懲處。 |
二、組織設置
北京市松江區林果業常務專委會綜合執法巡警隊設5個內設機構,包括: ꧒1、辦公裝修室:承擔責任協商綜合執法總隊的某項做作業的,辦好總隊事宜的某項做作業的;承擔總隊里面某項規章考核辦法機制考核辦法機制的設定和堅決貫徹;承擔總隊一年度項目預算選擇及日常化財務人員方法;承擔考核辦法各學科室做作業的考核辦法機制實行的情況。 |
♚ 2、案子訴訟訴訟室:需承擔管于法律規范專業專業專業規則條例制度及監察業務部門宣揚、技能培訓;承接執照受案、記錄、復核等人事部門性可證做工作上;承接對觸犯涉農法律規范專業專業專業、規則等案子訴訟的稽察、復核和卷宗存檔做工作上及案子訴訟產品品質考核方案和法律規范專業專業專業文書格式規則;獸藥、祠料廠、祠料廠加劑方向法律規范專業專業專業、規則、條例制度規程的人事部門性監察責任,并對合法做法頒布人事部門性處分。 |
ꦿ 3、一種隊:承擔風險花楸樹種子菅理、藥劑菅理、化肥托運、差不多農地守護英文、農牧業苔蘚苔蘚樹種檢疫證監管、農牧業轉遺傳基因可靠性和入皂農廠品可靠性、野生苔蘚樹種苔蘚苔蘚樹種和苔蘚苔蘚樹種新款種守護英文和農業機械可靠性工程建設監理等領域中國法律、相關法律法規、地方性法規暫行規定的財政辦案管理職責,并對違反操作施工財政獎罰。 |
ಌ 4、二消防中隊:承受本區部分動植物及部分動植物廠品質量的健康、部分動植物公共衛生防役開展、獸藥、預混料、預混料含有劑、種家禽、獸醫院研究室生物技術的健康等法律專業、條例、規范性文件規定的行政處機關執法檢查主要職責,并對合法形為施實行政處機關懲罰。 |
🧸 5、二中隊:提供本區漁政、水生物野生穿山甲防護兩棲動物、水產業品產品品質防護等法律解釋、政策法規、規章制度規程的政府部門機關執法監督崗位職責,并對犯法的行為試行政府部門機關處理。提供水產養殖捕撈業批準、水產養殖油船來訪登記、水產養殖油船查驗等水產養殖生產銷售防護監督檢查崗位。 |
ꦦ第二部分 武漢市松江區農產品加工協會會綜合執法大隊長2019年度決算表
2019半年度收入水平結余部門預算總表
政府部門:萬
納入 |
收支 | ||
該項目 |
部門預算數 |
大型項目 |
部門預算數 |
一、平常通用成本預算財政性補貼款收錄 |
2670.99 |
一、普遍共公售后服務其他支出 |
|
二、政府機構性股權基金工程預算財政資金撥付純收入 |
|
二、國際關系教育支出 |
|
三、領導補貼營收 |
|
三、民防收支 |
|
四、行業收入水平 |
|
四、服務性衛生教育支出 |
|
五、運作薪資 |
|
五、教育學校經費支出 |
|
六、其他機構上交國家營收 |
|
六、數學技能付出 |
|
七、其余工資收入 |
42 |
七、歷史旅游產業酒店體育足球與新傳媒總支出 |
|
|
|
八、社會性保障機制和工作付出 |
185.21 |
|
|
九、身體健康身體健康其他支出 |
64.36 |
|
|
十、發展節能的環保的環保費用 |
|
|
|
11、縣域居委會付出 |
|
|
|
第十二、農林業水開支 |
2018.97 |
|
|
13、公路交通運輸業管理性支出 |
|
|
|
十四、成本勘測個人信息等收支 |
|
|
|
十八、商用服務保障業等費用支出 |
|
|
|
16、財經性支出 |
|
|
|
十二、捐助同一地方支出費用 |
|
|
|
十九、自然環境資源海域形象等結余 |
|
|
|
黨的十九、住宅有效保障了收入支出 |
434.71 |
|
|
第二十、調味品防汛物資儲備量費用 |
|
|
|
二十一月、氣象災害防制及應急響應菅理花費 |
|
|
|
二第十二、任何結余 |
|
上年個人收入總計 |
2712.99 |
上年收入支出合計數 |
2703.25 |
用教育事業股權基金填補出入差額 |
|
余額劃分 |
|
期初結轉和盈余 |
|
年尾結轉和余額 |
9.74 |
總金額 |
2712.99 |
總金額 |
2712.99 |
2019半年度薪資收入預算表
公司:百萬元
建設項目 |
上年收錄累計 |
財務捐款創收 |
上級部門補貼政策薪資 |
事業上的收益 |
運作凈收入 |
附屬醫院機關單位上交國家薪資收入 |
各種營收 | ||||
功能分類 |
科目必名字大全 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
2712.99 |
2070.99 |
|
|
|
|
42 | |
208 |
|
|
社會中保證和出去上班開支 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政性企業發展廠家離提前退休 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口治理的政府部門機構離養老 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
企事編事業發展企事編幾乎社會個人養老保險公司激費其他支出 |
119.4 |
119.4 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
部門事業上方職位年金納費費用支出 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
清潔營養健康開支 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政性事業有成機關單位醫學 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
人事部門單位名稱醫用 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
農林業水總支出 |
2028.71 |
2028.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
漁業 |
2028.71 |
2028.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
01 |
行政性執行 |
1756 |
1756 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
10 |
綜合執法系統化 |
242.71 |
242.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
農耕自然資源愛護解決與使用 |
30 |
30 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
公寓房保障機制收入支出 |
434.71 |
392.71 |
|
|
|
|
42 | |
221 |
02 |
|
往房改草花費 |
434.71 |
392.71 |
|
|
|
|
42 | |
221 |
02 |
01 |
公房北京公積金 |
160.88 |
160.88 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
選房補貼標準 |
273.83 |
231.83 |
|
|
|
|
42 |
2019月度開支預算表
行業:來萬
工作 |
當年度付出累計數 |
首要支出費用 |
新項目收支 |
上交國家上司撥出 |
加盟支出費用 |
對復屬工作單位補助款經費支出 | ||||
功能分類 |
考試科目公司名稱 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
2703.25 |
2430.53 |
272.72 |
|
|
| |
208 |
|
|
社會性維護和人才需求收支 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政處事業上的企業單位離辭職 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口管理制度的政府部門企業離退居二線 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
危險機關事業的單位的單位一般給養老人身險繳付開支 |
119.4 |
119.4 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
政府機關創業企公務員職業類型年金網上繳費收入支出 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生間更健康總支出 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政機關事業上的標準醫療衛生 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
財政企事業單位醫藥 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業和林業水撥出 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
林業 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
01 |
行政管理程序運行 |
1746.25 |
1746.25 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
10 |
執法監督監督檢查 |
242.72 |
|
242.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
綠植基地資源英文保護性消除與采取 |
30 |
|
30 |
|
|
| |
221 |
|
|
公寓房基本保障收入支出 |
434.71 |
434.71 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
自建房收入分配改革撥出 |
434.71 |
434.71 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
居住房住房基金 |
160.88 |
160.88 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
挑選心儀的房子救濟款 |
273.83 |
273.83 |
|
|
|
|
2019每年財政性捐款年收入總支出部門預算總表
基層單位:萬元左右
個人收入 |
經費支出 | ||||
樓盤 |
竣工決算數 |
項目流程 |
累計 |
尋常公益性項目預算財政支出捐款 |
相關部門性私募基金費用財政性補貼款 |
一、常見公開預決算財政性撥付 |
2670.99 |
一、一般的公開工作總支出 |
|
|
|
二、國家性資金概算財政廳撥付 |
|
二、外交活動費用支出 |
|
|
|
|
|
三、防御教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公開安全防護費用支出 |
|
|
|
|
|
五、培育教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學的技術付出 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術休閑旅游田徑與傳媒廣告撥出 |
|
|
|
|
|
八、社會存在保險和畢業生就業撥出 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
九、衛生情況衛生性支出 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
十、綠色綠色性支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉經濟居委付出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水撥出 |
2018.97 |
2018.97 |
|
|
|
十四、交行運輸配送結余 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源探礦產品信息等結余 |
|
|
|
|
|
15場、房地產業服務培訓業等付出 |
|
|
|
|
|
第十五、財經費用支出 |
|
|
|
|
|
十六、幫扶另外的省市總支出 |
|
|
|
|
|
十九、清新網絡資源海洋資源氣象學等性支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、個人住房保證開支 |
392.71 |
392.71 |
|
|
|
二十二、糧油加工物品保障支出費用 |
|
|
|
|
|
二11、自然災害防治法及應及服務管理其他支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、一些撥出 |
|
|
|
本年度納入預估合計 |
2670.99 |
上年收支累計數 |
2661.25 |
2661.25 |
|
期初財政支出撥付結轉和節余 |
|
半年度財務付款結轉和節余 |
9.74 |
9.74 |
|
一、尋常共公工程預算不需要捐款 |
|
|
|
|
|
二、政府機關性母基金預算表財政廳付款 |
|
|
|
|
|
總額 |
2670.99 |
總金額 |
2670.99 |
2670.99 |
|
2019本年平常公共信息費用國庫撥付費用支出 竣工決算表
工作單位:W
項目 |
總計 |
差不多開支 |
業務總支出 | |||
作用總類 會計科目項目編碼 |
考試科目名稱大全 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會上保護和工作開支 |
185.21 |
185.21 |
|
208 |
05 |
|
行政處人事組織離辭職 |
185.21 |
185.21 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口的管理的行政部門機關單位離退居二線 |
11.6 |
11.6 |
|
208 |
05 |
05 |
方創業方大多給養老商業險付費收入支出 |
119.4 |
119.4 |
|
208 |
05 |
06 |
廠家企業發展廠家崗位年金交款結余 |
54.21 |
54.21 |
|
210 |
|
|
干凈穩定教育支出 |
64.36 |
64.36 |
|
210 |
11 |
|
財政事業院校醫藥 |
64.36 |
64.36 |
|
210 |
11 |
01 |
行政處公司醫學 |
64.36 |
64.36 |
|
213 |
|
|
農林業水經費支出 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
213 |
01 |
|
占農業的大部分 |
2018.97 |
1746.5 |
272.72 |
213 |
01 |
01 |
行政性自動運行 |
1746.25 |
1746.25 |
|
213 |
01 |
10 |
監察監察 |
242.72 |
|
242.72 |
213 |
01 |
35 |
農業科技資源共享保養消除與應用 |
30 |
|
30 |
221 |
|
|
公寓房質量保障花費 |
392.71 |
392.71 |
|
221 |
02 |
|
往房轉型總支出 |
392.71 |
392.71 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房房貸公積金 |
160.88 |
160.88 |
|
221 |
02 |
03 |
挑選心儀的房子補帖 |
231.83 |
231.83 |
|
自動求和 |
2661.25 |
2388.53 |
272.72 |
2019本年通常情況服務性預算財政資金撥付基本上收入支出預算表
標準:多萬元
活動 |
合計數 |
技術人員資金 |
公供費用 | ||
社會經濟類型 課目代碼 |
幾個會計科目名稱大全 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
基本工資員工福利付出 |
2176.89 |
2176.89 |
|
301 |
01 |
一般公司 |
532.35 |
532.35 |
|
301 |
02 |
津貼費補助 |
821.71 |
821.71 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
343.85 |
343.85 |
|
301 |
06 |
膳食經濟補貼費 |
69.6 |
69.6 |
|
301 |
07 |
效績薪水 |
|
|
|
301 |
08 |
企業工作企業首要給養老人壽保險納費 |
119.4 |
119.4 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金交費 |
54.21 |
54.21 |
|
301 |
10 |
在職員工差不多醫院保險公司納費 |
64.36 |
64.36 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫治補貼申請書交款 |
|
|
|
301 |
12 |
的世界 服務手機繳費 |
9.42 |
9.42 |
|
301 |
13 |
房產公積金貸款 |
160.8 |
160.88 |
|
301 |
14 |
醫療保健費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一薪資最新福利支出費用 |
1.11 |
1.11 |
|
302 |
|
產品和服務性付出 |
86.02 |
|
86.02 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
9.93 |
|
9.93 |
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
0.7 |
|
0.7 |
302 |
06 |
煤氣費 |
7.3 |
|
7.3 |
302 |
07 |
電力費 |
0.94 |
|
0.94 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業菅理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
3.77 |
|
3.77 |
302 |
12 |
因公出境(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
2.38 |
|
2.38 |
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
0.22 |
|
0.22 |
302 |
16 |
學習培訓費 |
0.58 |
|
0.58 |
302 |
17 |
國家公務接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
通用型的原雜費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
請求銷售業務費 |
1.26 |
|
1.26 |
302 |
28 |
商會經費預算 |
19.8 |
|
19.8 |
302 |
29 |
福利性費 |
10.94 |
|
10.94 |
302 |
31 |
國家公務車輛使用啟用維修保養費 |
10.89 |
|
10.89 |
302 |
39 |
某個客運相應費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加服務費 |
|
|
|
302 |
99 |
某些寶貝和產品開支 |
17.31 |
|
17.31 |
303 |
|
對個和的家庭的補貼政策 |
123.32 |
123.32 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.66 |
9.66 |
|
303 |
02 |
提前退休費 |
1.93 |
1.93 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
111.57 |
111.57 |
|
303 |
05 |
生活中補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療設備費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
各人現代農業生育津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
的對一個人和家廷的補貼費 |
0.16 |
0.16 |
|
310 |
|
資產性花費 |
2.3 |
|
2.3 |
310 |
02 |
辦公樓專用設備折舊費 |
2.3 |
|
2.3 |
310 |
03 |
專用型裝置新購 |
|
|
|
310 |
07 |
個人信息電腦網絡及軟文購置費系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公出行用車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
其他的客運方式租賃費 |
|
|
|
310 |
21 |
文化遺產和成列品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形固定資產購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
另一個充分性經費支出 |
|
|
|
預估合計 |
2388.53 |
2300.21 |
88.32 |
2019全年大部分公益性概算財政廳付款“三公”資金及國家機關自動運行資金開支預算表
院校:W
尋常公共信息預算表財政支出付款“三公”勞務費 |
政府部門運營 專項經費竣工決算數 | |||||||||||
累計數 |
因公出國工作 (境)費 |
因公使用車新購及程序運行費 |
公務活動接持費 | |||||||||
小計 |
國家公務用車的 新購費 |
公務活動小二租車 使用費 | ||||||||||
預決算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
|
28.5 |
10.89 |
|
|
|
|
|
|
27.5 |
10.89 |
1 |
0 |
2019全年政府機構性私募基金預算國庫撥付花費預算表
企業:萬元左右
創業項目 |
總金額 |
基礎總支出 |
投資項目付出 | |||
功能鍵各類 會計分類編號 |
科目表名字大全 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
某個撥出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
時時彩發行人賣出系統相關業務費擬定的經費支出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
員工福利福彩產品設備的金融業務費支出費用 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
自動求和 |
|
|
|
💖無以政府性股票基金財政部門預算財政部門補貼款經費支出的標準,仍留下該圖表式,并在本表的下方作下傾述明:
🧸注:沈陽市松江區農業科技理事會會綜合執法分隊2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年債務流動負債情形表 | ||||
|
|
費用的單位:萬多 | ||
|
比例 |
幣值 | ||
本年數 |
歲末數 |
年終數 |
半年度數 | |
一、資本總金額 |
—— |
—— |
382.91 |
202.71 |
(一)傳遞財力 |
—— |
—— |
206.08 |
64.2 |
(二)穩固基金 |
—— |
—— |
401.71 |
404.02 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
♛ 2.萬能設施(臺/套/輛) |
|
|
|
|
♉ 中僅:(1)配送車輛(輛) |
|
|
|
|
💖 般公務活動私家車 |
|
|
|
|
𝓀 市場監管巡邏車輛使用 |
|
|
|
|
ꦆ 特類專科能力用車的 |
|
|
|
|
🔯 另外的使用車 |
11 |
11 |
194.28 |
194.28 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
🍨 4.其它固定的財力 |
—— |
—— |
207.43 |
209.74 |
♐ 減:加權平均折舊費用及減值注意 |
—— |
—— |
224.88 |
265.51 |
(三)短期股份權加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)經常性公司債資金 |
—— |
—— |
|
|
(五)開建工程建設 |
—— |
—— |
|
|
(六)無形中基金 |
—— |
—— |
|
|
✃ 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(七)其他的債務 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債總計 |
—— |
—— |
121.9 |
61.84 |
三、凈房產加總 |
—— |
—— |
261.01 |
140.87 |
第三部分 深圳市松江區畜牧業理事會會綜合執法交警隊2019年度決算情況說明
一、關于濟南市松江區草業理事會會衛生監督執法刑警隊2019年度收入支出決算總體情況說明
杭州市松江區占農業的大部分常務編委會綜合執法巡警隊2019🥀年度收入總計為2712.99萬元、支出總計為2703.25萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少451.57萬元及482.01萬元。主要原因為:按財政要求核減。
二、關于昆明市松江區農牧業常務聯合會執法監督大隊長2019年度收入決算情況說明
♚本年收入合計2712.99萬元,其中:財政撥款收入2670.99萬元,占98.5%;其他收入42萬元,占1.5%(不涉及的不列)。
三、關于沈陽市松江區現代農業分委會會綜合執法特警隊2019年度支出決算情況說明
ꦿ本年支出合計2703.25萬元,其中:基本支出2430.53萬元,占89.9%;項目支出272.72萬元,占10.1%(不涉及的不列)。
四、關于傷害市松江區農林常務醫學會監察刑警隊2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
昆明市松江區綠植基地理事會會稽查大隊長2019꧅年度財政撥款收支總決算2670.99萬元及2670.99萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少493.57萬元及514.27萬元。主要原因:按財政要求預算調減。
五、關于重慶市松江區草業常務管委會聯合執法特警隊2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)似的公用成本預算財政局補貼款支出費用竣工決算綜合現狀
鄭州市松江區林業理事會會市場監管支隊長2019ꦯ年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,占本年支出合計的98%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少42.03萬元,主要原因:按財政要求核減。
(二)大部分共同竣工決算不需要捐款收入支出竣工決算形式狀況
沈陽市松江區占農業的大部分常務分委會行政執法中隊2019🅘年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2661.25萬元,占100%。
(三)應該公眾費用預算民政審批花費竣工決算具體的現狀
鄭州市松江區林果業編委會會執法檢查中隊2019🦹年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2670.99萬元,支出決算為2661.25萬元,完成年初預算的99%。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。其中:
1🍌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 事業單位離退休(項)11.6萬元。主要用于:本單位離退休職工福利支出。年初預算為18.16萬元,支出決算為11.6萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
2、市場經濟確保和擇業其他支出(類)行政事務行業企業離退體(款) ꦗ機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)119.4萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為136.43萬元,支出決算為119.4萬元。決算數乘以工程財政預算數的主要是原故:按財政支出特殊要求工程財政預算調減。
3⭕、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)54.21萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為54.57萬元,支出決算為54.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
4ꦦ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)64.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為64.8萬元,支出決算為64.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
5🎃、農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)2018.97萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為2006.78萬元,支出決算為2018.97萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
6🌱、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)160.88萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為209.54萬元,支出決算為160.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
7🤡、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)231.83萬元,主要用于在職職工房改補貼。年初預算為232.2萬元,支出決算為231.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
六、關于上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
沈陽市松江區占農業的大部分理事會會執法監督交警隊2019💫年度一般公共預算財政撥款基本支出2388.53萬元,包括人員經費2300.21萬元,公用經費88.32萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2176.89萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出86.02萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助支出123.32萬元,主要用于離退休職工福利支出、撫恤金等。
4、其他資本性支出2.3萬元,主要用于辦公設備購置。
♛七、關于傷害市松江區農牧業常務專委會市場監管巡警隊2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財政局審批支出費用部門預算綜合性問題就說明。
南京市松江區農林業理事會會交通執法支隊長2019🐠年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為28.5萬元,支出決算為10.89萬元,完成預算的38%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為10.89萬元,完成預算的38%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:貫徹執行八項規定的要求厲行節約。
2019🔯年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.96萬元,降低8%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.96萬元,降低8%。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”事業費民政捐款付出竣工決算具體的情況詳細說明。
2019🌳年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算10.89萬元,占100%。具體情況如下:
公務用車購置及運行維護費支出10.89萬元。其中:
꧃公務用車運行維護支出10.89萬元。主要用于主要用于執法車輛運行費和汽車保險維修及汽油開支。2019年,傷害市松江區草業常務分委會執法檢查刑警隊所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。
八、關于幼兒園天津市松江區種植業常務分委會市場監管交警隊2019一年度國家性新基金概預算財政經費支出撥付經費支出預算事情講解
深圳市松江區農牧業常務專委會稽查交警隊2019本年度無市政府性股權基金決算財政付出付款付出。
九、國家金融資本企業經營成本預算財政支出撥付情況下解釋
西安市松江區水產業促進會會執法檢查分隊2019本年度無國有化投資開預算表財政局付款性支出。
十、其它的根本應當的情況下說
(一)機關單位啟用專項資金撥出狀態
沈陽市松江區農林業理事會會監察分隊2019本年硅酸關啟動事業費開支。
(二)中央政府購置經費支出原因
沈陽市松江區農林理事會會辦案支隊長2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為59.28萬元,其中:貨物采購金額59.28萬元。
(三)小轎車、農村房屋特定暫用具體情況
截至2019年12月31日,杭州市松江區草業常務醫學會執法監督刑警隊有此車11輛,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。
成都市松江區農林業常務管委會稽查巡警隊2019財政年度無屋房特別的使用條件情況報告。
(四)成本預算工作績效控制情況發生
♐上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額351.84萬元;2019年度開展的績效評價項目3個༒,涉及預算金額351.84萬元,平均得分92分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目3個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🔜一、民政撥付工資:指單位名稱當季度度從本級民政部位有的民政撥付,涉及尋常通用概決算民政撥付和政府機構性基金、期貨、現貨、微盤概決算民政撥付。
꧋二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
🔯三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
🧜四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、年末結轉和余額:是以當年度還成功、結轉到當年度按相關聯設定繼讀適用的本金。
𓆉六、年尾結轉和節余:指當年中度或曾經年中費用科學安排、因客觀性必要條件產生轉化沒法按原項目試行,需延期到之后年中按有關的法律法規立刻在使用的財力。
七、一般花費:指方為保駕護航單位普通高速運轉、已完成守則做工作重任而有的各個花費。
♕八、新項目收入經費收支:指公司的為成功完成當前的財政工作上任務或教育事業開發個人目標,在一般收入經費收支本身遭受的那項收入經費收支。
♛九、生產經營者其他撥出:指事業發展政府部門在靠譜促銷的生活及捕助促銷的生活以外發展非經濟獨立結轉生產經營者促銷的生活情況的其他撥出。
ꦍ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🔥十一月、政府機關開機運行經費撥出估算:指行政事務企業組織和操作公務接待員法經營的事業企業組織安全使用一半通用估算財政教育撥出補貼款具體安排的常規教育撥出中的常規公用設施經費撥出估算教育撥出。