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松江區農業技術推廣中心2020年單位決算公開
信息來源: 推出時長:2022-08-20 閱讀次數:

目  錄

 

第一名有些 佛山市松江區林業高技術優化平臺慨況

一、主要的職責

二、組織機構放置

第二部分 上海市松江區農業技術推廣中心2020年度決算表

一、收益收支竣工決算總表

二、納入預算表

三、付出結算的時候表

四、財政廳審批年收入其他支出部門預算總表

五、應該公共服務項目預算財政預算補貼款性支出部門預算表

六、常見服務性預部門預算國庫捐款基本性費用部門預算表

七、尋常公共性預算財政部門補貼款“三公”金費付出預算表

八、政府部性私募基金成本預算財政局審批薪資收入開支預算表

九、公有投資基金運營估算民政付款年收入開支部門預算表

十、金融資產外債時候表

第三部分 上海市松江區農業技術推廣中心2020年度決算情況說明

一、工資收入費用支出 預算總體性情況報告表明

二、盈利竣工決算情況發生說

三、教育支出部門預算原因解釋

四、財政性審批個人收入教育支出部門預算總體布局前提表示

五、基本上服務性費用預算國庫捐款付出結算的時候情形代表

六、正常公共性概算財政廳補貼款基本的開支結算的時候情況代表

七、一樣 服務性工程預算財政資金付款“三公”費用其他支出部門預算問題介紹

八、人民政府性理財產品費用預算財務付款納入費用結算的時候條件表示

九、國家股權投資經營者項目預算財務捐款盈利總支出竣工決算癥狀描述

十、項目預算效績狀態說

十一月、另外注重事宜闡明

最后一部分 詞解悉


第一部分    上海市松江區農業技術推廣中心概況

 

一、注意職責范圍

1、通過執行本區農產品加工分娩成長和生產業結構的整改規化;

🍸2、承接我區農植物種殖技術、害蟲草害預防治療、土壤中有機肥及基本農田氛圍監測站,深入開展水產業技術功能業務;

3、責任本區農經濟作物創新科技性、推出種引入、實驗、標準化和推薦;

4、有擔當全國谷物糧食大田作物草種子養值和中國統一供種工作上;

5、組織性開始種業鎮級社會相關人員和農牧民經濟實用新技術技能培訓運行。

二、單位制定

按照據此職責權限,東莞市松江區農林技藝宣傳推廣機構設8🍸個內設機構,包括:支部書記、主任室;副主任室1;副主任室2;推廣科;植保科;種子科;土肥科;辦公室。


第二部分    上海市松江區農業技術推廣中心2020年度決算表

收錄花費結算的時候總表

組織:萬美金

使收入

支出費用

創業項目

竣工決算數

活動

部門預算數

一、正常公用預決算不需要撥付收入來源

2853.86

一、尋常公益性精準服務教育支出

 

二、部門性股票基金工程預算國庫補貼款效益

 

二、外交史撥出

 

三、國有土地資產投資生產經營預算表民政捐款純收入

 

三、國防教育收入支出

 

四、上家補助款收入來源

 

四、共公衛生撥出

 

五、事業收入來源

 

五、教育輔導開支

 

六、生產收益

 

六、科學技木技木花費

 

七、附加公司上交收入來源

 

七、文化藝術旅遊體育用品與影視文化收支

 

八、其余使收入

 

八、市場得到保障和找工作教育支出

283.3

 

 

九、衛生管理健康的費用

92.66

 

 

十、節能技術壞保撥出

 

 

 

五一、城鎮社群撥出

 

 

 

第十二、農業水撥出

2412.89

 

 

十五、出行運送支出費用

 

 

 

十四、資源共享探勘工業制造信心等開支

 

 

 

15場、商務功能業等支出費用

 

 

 

十五、金融創新結余

 

 

 

十八、救助的城市總支出

 

 

 

十九、大自然能源深海氣象局等總支出

 

 

 

第十九、自建房保護付出

66.63

 

 

二十五、糧油加工物質儲備庫性支出

 
   

二國慶、國有土地金融資本銷售經營概預算花費

 
   

二12、氣象災害預防治療及應及維護收支

 

 

 

二十四、另一總支出

 
   

三十五四、抗疫格外國債布置的教育支出

 

本年度凈收入總計

2853.86

上年撥出自動求和

2855.48

用非財政性補貼款節余

 

節余合理安排

 

本年結轉和盈余

26.22

半年度結轉和盈余

24.60

總金額

2880.08

合計

2880.08

注:本表揭示企業單位當月度度的總余額和年尾結轉余額的情況。


工資收入預算表

廠家:萬的大寫

業務

當年度利潤預估合計

財政資金付款納入

上一級補貼政策收益

事業發展盈利

運營個人收入

其他廠家上交收益

另外利潤

功能分類
科目編碼

科目表明稱

預估合計

2,853.86

2,853.86

 

 

 

 

 

208

社會存在基本保障和求業收入支出

2,853.86

2,853.86

 

 

 

 

 

20805

行政處創業政府部門養老服務經費支出

283.30

283.30

 

 

 

 

 

2080502

  事業有成工作單位離退休年齡

283.30

283.30

 

 

 

 

 

2080505

  行政機關企業基層單位大多頤養保障交款付出

57.34

57.34

 

 

 

 

 

2080506

  機關組織事業有成組織行業年金納費教育支出

150.64

150.64

 

 

 

 

 

210

環境衛生穩定費用支出

92.66

92.66

         

21011

行政訴訟事編名稱單位名稱醫治

92.66

92.66

         

2101102

  企事業機關單位醫治

92.66

92.66

         

213

畜牧業水經費支出

2,411.27

2,411.27

         

21301

占農業的大部分農村地區

2,411.27

2,411.27

         

2130104

  企事業運作

1,512.04

1,512.04

         

2130106

  科技有限公司有效的轉化與推廣營銷售后服務

765.08

765.08

         

2130135

  占農業的大部分資源共享愛護修復能力與充分利用

134.15

134.15

         

221

住宅房切實保障結余

66.63

66.63

         

22102

房間教育體制改革費用

66.63

66.63

         

2210201

  商品房社保公積金

66.63

66.63

         
                 
                 

注:本表展現工作單位本第四季度度作為的那項使收入實際情況。


撥出部門預算表

機構:萬的大寫

好項目

年初開支加總

基本上結余

創業項目費用支出

繳納上家費用支出

操作付出

對附屬醫院政府部門補貼政策開支

功能分類
科目編碼

科目必分類

總計

2855.48 

1956.25 

899.23

     

208

社會各界擔保和就業的開支

283.30

283.30

       

20805

行政部門衛生企業名稱給養老費用

283.30

283.30

       

2080502

  事業上的行業離退居二線

57.34

57.34

       

2080505

  工商登記衛生事業院校常見健康養老險金繳納收支

150.64

150.64

       

2080506

  行政機關事業機構機構職業年金付費經費支出

75.32

75.32

       

210

衛生學身心健康花費

92.66

92.66

       

21011

政府部門視野工作單位醫療保健

92.66

92.66

 

 

 

 

2101102

  事業編制名稱單位名稱醫遼

92.66

92.66

 

 

 

 

213

農業和林業水結余

2412.89

1,513.66

899.23

 

 

 

21301

農業科技東北農村

2412.89

1,513.66

899.23

 

 

 

2130104

  事業上的運動

1,513.66

1,513.66

0.00

 

 

 

2130106

  新材料技術轉成與線上營銷產品

765.08

0.00

765.08

 

 

 

2130135

  農業科技產品保證消除與靈活運用

134.15

0.00

134.15

     

221

住宅有效保障結余

66.63

66.63

       

22102

房間創新總支出

66.63

66.63

       

2210201

  自建房住房基金

66.63

66.63

 

 

 

 

注:本表反應基層單位當年中度一項撥出環境。


財政廳付款收入來源總支出結算的時候總表

政府部門:億元

創收

支出費用

活動

預算數

樓盤

預估合計

平常公益性概預算民政捐款

政府部門性股票基金項目預算財政支出付款

國有企業股權投資生意預決算財政預算審批

一、一般來說通用預算表財政資金捐款

2853.86 

一、般公益性服務性支出費用

 

   

 

二、區政府性基金投資概預算財政預算捐款

 

二、外交活動花費

 

   

 

三、國有制資本管理操作項目預算財政部門撥付

 

三、國防教育撥出

 

   

 

 

 

四、服務性安全的教育支出

 

   

 

 

 

五、學校付出

 

   

 

 

 

六、專業技能開支

 

   

 

 

 

七、人文精神自助游體育足球與傳媒業總支出

 

   

 

 

 

八、世界安全保障和就業率支出費用

283.3 

283.3 

 

 

 

 

九、清潔的健康費用

 92.66

 92.66

 

 

 

 

十、低碳節能減排性支出

 

 

 

 

 

 

國慶、城鄉居民社區服務中心開支

 

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水性支出

 2412.89

 2412.89

 

 

 

 

第十三、交通費運輸配送費用支出

 

   

 

 

 

十四、物資地質勘察制造業新信息等費用支出

 

   

 

 

 

15、企業服務項目業等收支

 

   

 

 

 

16、金融經濟撥出

 

 

 

 

 

 

十六、捐助相關地域總支出

 

 

 

 

 

 

十九、大自然資原海底天氣等費用

 

 

 

 

 

 

第十九、商品房保險經費支出

 66.63

 66.63

 

 

 

 

四十、油糧物質貯備費用支出

 

 

 

 

 

 

二國慶、國有控股投資生產經營工程預算性支出

 

 

 

 

   

二第十二、自然災害治理及應及標準化管理開支

       
 

 

二13、其余支出費用

 

 

 

 

 

 

三十五四、抗疫很大國債安排好的開支

 

 

 

 

上年凈收入自動求和

2853.86 

當年度花費累計數

2855.48

2855.48

 

 

年終國庫審批結轉和節余

26.22 

月底國庫撥付結轉和節余

 24.60

 24.60

 

 

一、基本上公開工程預算民政補貼款

           

二、政府機構性私募基金財政局預算財政局捐款

           

三、公有投資營運費用預算財政資金付款

           

共計

2880.08 

共計

 2880.08

 2880.08

 

 

注:本表發生變化行業本一年度度財政支出撥付總收支明細和結轉節余現狀。


一半公開預預算財務捐款總支出預算表

院校:萬余元

產品

總金額

一般支出費用

內容費用

功能鍵區分

考試科目項目編碼

課程英文名稱

208

中國社會后勤保障和人才需求收入支出

225.96

225.96

 

20805

人事部門企事業公司的社區養老其他支出

225.96

225.96

 

2080502

  事業有成公司的離養老

57.34

57.34

 

2080505

  行政機關事業上院校基礎關于養老地產社保費服務繳納費用費用支出

150.64

150.64

 

2080506

  基層單位事業基層單位基層單位職業角色年金激費費用

75.32

75.32

 

210

安全衛生建康其他支出

92.66

92.66

 

21011

行政管理企事業部門醫療保健

92.66

92.66

 

2101102

  企業發展企機關單位醫療設備

92.66

92.66

 

213

農業和林業水付出

2412.89

1,513.66

899.23

21301

畜牧業農材

2412.89

1,513.66

899.23

2130104

  事業上的正常運作

1,513.66

1,513.66

 

2130106

  創新科技轉為與擴大業務

765.08

 

765.08

2130135

  現代農業資源英文保護修復手機與回收利用

134.15

 

134.15

221

往房維護總支出

66.63

66.63

 

22102

居住房轉型花費

66.63

66.63

 

2210201

  公房住房基金

66.63

66.63

 

… 

… 

     

總金額

2855.48

1956.25 

899.23

注:本表凸顯組織年度目標度一樣公共性財政部門預算財政部門付款結余時候。


2020本年似的通用不需要預算不需要撥付大致結余部門預算表

工作單位:十萬

經濟條件細分課目簡碼

課目命名

竣工決算數

經濟性分級

管理費用商品編號

科目必名字大全

部門預算數

301

公司福利待遇費用

1817.09

302

設備和服務保障收支

78.76

30101

  大體底薪

101.08

30201

  辦公區費

14.75

30102

  經費補助金

221.67

30202

  刷費

 

30103

  獎勵

 

30203

  質詢費

 

30106

  膳食補貼費

55.5

30204

  登記手充值

 

30107

  績效考核公資

926.84

30205

  電費

0.62

30108

機關基層單位事業發展基層單位大體醫療人壽保險人壽保險付費

150.64

30206

  用電費

5.47

30109

專業年金交款

75.32

30207

  輕工費

3.41

30110

營業員首要醫療保健保險費用激費

92.66

30208

  天然氣供暖費

 

30111

公務活動員整形政府補貼網上繳費

 

30209

  物業保安治理費

12

30112

一些社會各界有保障繳納費用

8.45

30211

  差旅費報銷

8.16

30113

往房公積金貸款

66.63

30212

  因公出國工作(境)的費用

 

30114

醫療服務費

 

30213

  搶修(護)費

1.85

30199

  別月工資特權費用

118.3

30214

  租憑費

 

303

對人和企業的補貼

57.4

30215

  交互費

 

30301

  離休費

 

30216

  培順費

 

30302

  退居二線費

57.33

30217

  因公迎送費

0.13

30303

  退職(役)費

 

30218

  上用資料費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝添置費

 

30305

  生活中津貼

 

30225

  專業化然料費

 

30307

  醫療管理費補貼費

 

30226

  勞務輸出費

 

30308

  資助金

 

30227

  委托授權業務部門費

 

30309

  賺錢金

 

30228

  企業工會勞務費

21.21

30310

個體農耕生育補貼政策

 

30229

  活動費

0.66

30311

  代繳市場保險金費

 

30231

  國家公務公務車行駛運維費

 

30399

  許多對我們和小家庭的補貼申請書

0.07

30239

  其它公共交通加盟費

0.02

     

30240

  稅金及增加預算

 
     

30299

  別貨品和精準服務開支

10.48

     

310

資產性收入支出

3

     

31002

  辦工設配購置費

3

     

31003

  專業級設施設備購買

 
     

31007

  圖片信息數據網絡及免費軟件折舊費游戲更新

 
     

31013

  國家公務出行采購

 
     

31019

  其他路網方法購進

 
     

31021

  文物保護和櫥窗陳列品添置

 
     

31022

  無型股權購買

 
     

31099

  同一資本公司性經費支出

 

人金費自動求和

1874.49

共用經費預算累計

81.76

注:本表展現廠家年初度應該公共服務預算表不需要捐款基本上經費支出費用明細時候。


正常通用費用預算財務撥付“三公”資金收入支出結算的時候表

公司的:億元

似的公共性概預算財務撥付“三公”接待費

總計

因公出國旅游

(境)費

國家公務公務車折舊費及電腦運行保護費

公務招待招待費

小計

公務接待出行

置辦費

國家公務車輛

運動運維費

概預算數

結算的時候數

預決算數

預算數

工程預算數

預算數

概算數

竣工決算數

成本預算數

結算的時候數

項目預算數

竣工決算數

1

0.2

               

1

0.2

注:本表產生工作單位上年中“三公”經費預算費用支出 預竣工決算現象。


當地政府性私募基金概算財政局捐款凈收入收入支出結算的時候表

公司的:萬的大寫

工程項目

年末結轉和余額

上年效益

年初經費支出

年底結轉和

節余

能力分類管理項目商品代碼

會計科目簡稱

預估合計

   

小計

核心其他支出

品牌撥出

 
               
               
               

預估合計

           

注:本表發生變化企業單位當第四季度度相關部門性投資基金費用財政撥出撥付營收撥出及結轉和余額問題。

✃無人民政府性理財產品概預算財政性補貼款利潤教育支出的,仍留存該工作表格式,并在本表正上方作下傾述明:

🌺詳細說明:重慶市水產業能力優化咨詢中心本全年度度找不到區政府性債券費用預算財政撥出補貼款納入和撥出,故本表諸多據。


國家金融資本開預算表財政局撥付工資收入其他支出部門預算表

公司:萬美元

樓盤

期初結轉和余額

當年度收入來源

當年度開支

半年度結轉和盈余

系統劃分類別項目項目編碼

學科名稱

預估合計

       
           
           
           

總計

       

注:本表反映出院校年初度國家投資者管理成本預算國庫審批薪水節余及結轉和節余前提。

無國家股資本投資經營管理費用預算財政性付款納入付出的,仍保持該和表格式,并在本表左下方作下講訴明:

🌞反映:重慶市畜牧業技術設備推行平臺當季度度是沒有公有資產操作費用財政部門捐款工資和支出費用,故本表成千上萬的據。


 

資源過負債的原因表

   

基層單位:億元

 

占比

的價值

月初數

歲末數

本年數

年終數

一、固定資產累計數

——

——

2554.82

1356.57

   (一)流chan資金

——

——

1599.74

455.5

   (二)特定固定資產折舊

——

——

1671.81

1609.2

ꦇ          其中:1.房屋(平方米)

 8918

 8918

1051.76

1051.76

♛                2.適用裝置(臺/套/輛)

 254

 225

187.86

168.75

🐲                     在這其中:(1)小車(輛)

 

 

   

🍷                                 通常情況下公務活動租車

 

 

   

ꦇ                                 城管執法巡邏小二租車

 

 

   

ꦗ                                 特種車水平專業水平公務車

 

 

   

༺                                 其余公務車

2 

 2

20.1

20.1

▨                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

   

𒀰               3.專用設備(臺/套)

 210

 206

420.84

377.84

♉                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 1

102.09

102.09

♒               4.另一調整基金

——

——

11.35

10.85

        減:積累累計折舊及減值提供

——

——

   

   (三)長期的控股權股權投資

——

——

9

9

   (四)太久公司債創業

——

——

   

   (五)在建設建設項目

——

——

   

   (六)神圣股權

——

——

   

        減:加權平均攤銷

——

——

   

   (七)另一個資金

——

——

   

二、資產負債預估合計

——

——

1584.84

438.89

三、凈基金預估合計

——

——

969.98

917.68

       

第三部分  上海市松江區農業技術推廣中心2020年度決算情況說明

 

一、工資收入支出預算總的事情說明書

濟南市松江區綠植基地工藝推薦中間2020♑年度收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比,收入支出總計減少157.16萬元,下降5.17%。主要原因:項目經費減少。

二、收益預算癥狀申請報告

本年度收入合計2853.86萬元,其中:財政撥款收入2853.86萬元,占100%。

三、付出部門預算具體情況闡明

本年度๊支出合計2855.48萬元,其中:基本支出1956.25萬元,占68.51%;項目支出899.23萬元,占31.49%。

四、國庫補貼款盈利經費支出預算總體布局情況發生介紹

東莞市松江區林果技能推行中心的2020🃏年度財政撥款收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比,財政撥款收入支出總計減少131.53萬元,下降4.36%。主要原因:項目經費減少。

五、似的公共服務費用預算財政局審批費用結算的時候原因講解

(一)常見公共信息費用預算財政局付款總支出竣工決算環境承載力情況

𓄧一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元,占本年支出合計的100%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少129.91萬元,下降4.35%。主要原因:項目經費減少。

(二)一樣公共信息概算財政廳審批教育支出竣工決算構成的情況

♕一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2855.48萬元,占100%。

(三)通常情形公開預部門預算國庫付款付出部門預算具體化情形

☂一般公共預算財政撥款支出年初預算為2813.73萬元,支出決算為2855.48萬元,完成年初預算的101.48%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:

1🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)57.34萬元。主要用于: 本單位離退休職工福利支出。年初預算為85.15萬元,支出決算為57.34萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調整預算。

2ꦯ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)150.64萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為169.7萬元,支出決算為150.64萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調減預算。

3𒅌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)75.32萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為84.85萬元,支出決算為75.32萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調減預算。

4、ﷺ醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)92.66萬元。主要用于:本單位醫療保險繳費支出。年初預算為100.76萬元,支出決算為92.66萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中呢,調減費用。

5、草業水花費(類)草業(款)  ꦦ事業運行(項)1513.66萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1298.78萬元,支出決算為1513.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增預算。

6ꦑ、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)765.08萬元,主要用于補貼穩定農民收入及各項推廣專項。年初預算為855.45萬元,支出決算為765.08萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調減項目資金。

7🥂、農林水支出(類)農業(款)農業資源保護修復與利用(項)134.15萬元,主要用于糧食綠色生產基地建設等專項。年初預算為144.8萬元,支出決算為134.15萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調減項目資金。

8、🎃住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)66.63萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為74.24萬元,支出決算為66.63萬元。決算數小于預算數的主要原因:在崗在職員工養老。

六、最基本上公開費用財政部門捐款最基本費用結算的時候事情解釋

⛦一般公共預算財政撥款基本支出1956.25萬元。其中:人員經費1874.49萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助;公用經費81.76萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、一般的服務性預竣工決算財政性付款“三公”經費教育支出教育支出竣工決算問題描述

(一)“三公”事業費國庫審批撥出竣工決算整體現狀說明書。

🌌“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0.2萬元,完成預算的20%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0.2萬元,完成預算的20%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約。

2020🌞年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.2萬元,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務接待費支出決算增加0.2萬元。公務接待費支出增加的主要原因是工作需要公務接待。

(二)“三公”資金投入財政廳付款花費預算大概環境說。

🐟“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.2萬元,占20%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

因公買車運動保障撥出0萬。

3、公務接待費支出0.2萬元。其中:

💜國內公務接待支出0.2萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于工作需要公務接待,列明公務接待3批次、13人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

八、政府部性私募基金財政預算預算財政預算審批年收入其他支出竣工決算原因詳細說明

滬市松江區農林牧枝術推行核心2020每年無以政府性投資基金決算財政性付款工資和收入支出。

九、國家股資本投資經驗成本預算財務付款工資結余竣工決算現象說明怎么寫

🌳鄭州市松江區草業枝術線上營銷機構2020年度目標無公有投資者銷售財政開支預算財政開支補貼款工資和開支。

十、費用績效評價管理工作實際情況

🧸上海市松江區農業技術推廣中心2020年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位成立了預算績效管理工作領導小組,建立健全預算績效管理制度,落實預算績效管理工作責任;全過程績效管理實施情況;編報績效目標的2020年度項目2個,涉及預算金額899.23萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目2個,涉及預算金額899.23萬元;績效自評的2020年度項目2個,涉及預算金額899.23萬元:平均得98分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

十一月、某些首要裝修細節的情況報告證明

(一)危險機關運營經費開支開支具體情況

濟南市松江區林果業工藝營銷咨詢中心2020財政年度有機物關啟動資金投入花費。

(二)部門選擇開支環境

北京市市松江區🧸農業技術推廣中心2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為9萬元,其中:貨物采購金額9萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)行駛、快裝異常使用情況報告

1、機動車輛

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無車輛特殊占用情況說明。

2、樓房

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

ꦬ一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有控股金融資本運作工程預算財政部門審批。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

⛦三、經營的者凈純收入:指行業院校在的專業服務運動內容名詞解釋鋪助運動內容之下開展業務非經濟獨立統計經營的者運動內容爭取的凈純收入。

四、其它的收益:指方作為的除“財政部門審批收益”、“參公收益”、“自主經營收益”等其他的收益。

五、本年度結轉和余額:意指上一年度還沒有實現、結轉到本年度按管于標準重新適用的金額。

🎃六、年尾結轉和節余:指上年中或很久以前年中費用配備、因主觀性前提會出現轉變沒法按原準備推進,需延期到以來年中按有關于規范仍然在使用的現金。

𓂃七、首要經費花費:指方為服務保障組織機構正常人正常運轉、完整日常生活工作各個工作各個工作而發生的各個經費花費。

💯八、新項目撥出:指企業單位為提交相關的行政事務工做任務卡或事業單位發展總體目標,在首要撥出之上引發的多種撥出。

💯九、運作付出:指事業心公司在專業的促銷活躍及助手促銷活躍囿于抓好非獨立的統計運作促銷活躍形成的付出。

♎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

๊十一月、市直機關工作預備費:指行政處理企業行業和參照物公務接待員法處理的事業性企業行業用到通常共公成本預算民政捐款分配的通常花費中的定期通用預備費花費。

附件:
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