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上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算(匯總)
信息來源: 發布信息事件:2018-08-16 閱讀次數:

蘇州市松江區百姓中央政府外事企業接待室

2016月度單位部門預算

 

第一部分   上海市松江區人民政府外事辦公室概況

 

一、重要崗位職責

♒蘇州市松江區公民各級縣政府接待室室接待客人處室室外事接待客人處室室是領班我區外事做任務的的的各族人民各級縣政府接待室室接待客人處室室組合而成人事部門乃至每一位員工事務部門乃至每一位員工,直接就是共產黨松江區委十分外事外宣做任務的的班子成員紀檢干部班子成員組的做任務的的結構。其關鍵責任是:(一)堅決運行力運行力相關的英文于的信息外事做任務的的的戰略目標、國家的條例措施和法律規則、相關法律法規標準、人事部門乃至每一位員工事務條例,并融入本區事實上,策劃 快速運行相關的英文于的信息去處性相關法律法規標準、人事部門乃至每一位員工事務條例和國家的條例措施。(二)提供來松訪問的為重要外賓的接待客人處做任務的的、提供各地駐華外交史做業務部人來松進行公務做業務部做業務部的分配做任務的的;提供城鄉醫療保險分配區班子成員紀檢干部繳納非國家的貿易外事做業務部。(三)提供本區與加拿大信賴都市或省份關系做業務部的策劃 、業務部、評價表及融合性做任務的的;提供與加拿大去處各級縣政府接待室室接待客人處室室開展調研信賴座談會與合伙;評價表本區外事接待客人處、境內外交史往及外事考察點建沒做任務的的。(四)提供本區做業務部人因公出境本職運行留學和赴我們澳門、澳門特備人事部門乃至每一位員工事務區的歸口業務部做任務的的;利用相關的英文于的信息規則,評定或評定相關的英文于的信息人事部門乃至每一位員工事務部門乃至每一位員工安排的出境本職運行留學及赴我們澳門、澳門特備人事部門乃至每一位員工事務區團組和做業務部人做任務的的;提供申請代辦因公出境本職運行留學做業務部人的護照學生簽證和申請學生簽證及因公做業務部人赴我們澳門、澳門特備人事部門乃至每一位員工事務區的香港通行證代辦證的簽署及簽注;提供申請代辦區班子成員紀檢干部出訪報批等流程;提供本區境內外邀請人業務部做任務的的。(五)評價表基層運行外事做任務的的結構的業務部做任務的的;提供外事紀檢干部國家的情勢、境內外國家的條例措施、外事遵守組織上班的紀律性等個方面的育兒教育與培圳做任務的的;遠程監控、檢驗外事遵守組織上班的紀律性的運行力實際情況,授權委托區相關的英文于的信息人事部門乃至每一位員工事務部門乃至每一位員工進行處理違范外事遵守組織上班的紀律性、嚴重的損失國家的好處和口碑的嚴重刑事案件。(六)業務部、評價表松江區公民境內外信賴研究會等市場經濟社團做任務的的。(七)提供共產黨松江區委外事、外宣做任務的的班子成員紀檢干部班子成員組外事接待客人處室室的每天的做任務的的。(八)主辦各族人民各級縣政府接待室室接待客人處室室交辦的其它的須知。

二、部門預算方分為

ও從費用預算企業單位包含看,鄭州市松江區大家國家外事會議室室崗位竣工部門預算也包括:鄭州市松江區大家國家外事會議室室本級竣工部門預算、下級的一家企業發展公司的部門預算。

⛄收入傷害市松江區各族人民當地政府外事辦公樓室2019年度的單位預算事業的單位編制面積的的單位名單公示見下表:

順序號

部門稱呼

1

沈陽市松江區人們市政府外事會議室室(本級)

 

2

成都市市松江區國外溝通交流重心

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 


第二部分   上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算表

2016一年度收入來源其他支出竣工決算總表

企事業單位:萬美金

工資

付出

業務

竣工決算數

工程項目

部門預算數

一、民政審批收益

664.57

一、般公共服務體系性服務性開支

617.88

  中僅:鎮政府性債券估算財政廳審批

 

二、外交史撥出

 

二、上一級經濟補貼收入水平

 

三、防御教育支出

 

三、自己事業薪水

 

四、通用穩定收支

 

四、營運利潤

 

五、育兒教育經費支出

 

五、復屬單位名稱上交營收

 

六、實驗技木結余

 

六、的薪水 

 

七、人文體育文化與影視傳媒費用

 

 

 

八、時代得到保障和自主創業性支出

18.73

 

 

九、醫學干凈與進度表生孩支出費用

7.22

 

 

十、低碳綠色總支出

 

 

 

國慶、城鄉建設街道辦經費支出

 

 

 

第十二、畜牧業水總支出

 

 

 

13、交通網物流運輸性支出

 

 

 

十四、信息查詢探勘信息查詢等收入支出

 

 

 

第十、金融業服務管理業等費用

 

 

 

第十五、金融創新結余

 

 

 

十六、捐助別的沿海地區總支出

 

 

 

二十、國土資源海洋資源景象等花費

 

 

 

19、房產有效保障支出費用

22.89

 

 

二是、油糧物資采購收儲付出

 

 

 

二11、另一其他支出

 

當年度使收入累計

664.57

年初結余累計數

666.72

用創業貨幣基金補回收入支出表差額

 

余額安排

 

今年初結轉和節余

14.00

年初結轉和余額

11.85

總金額

678.57

總額

678.57


2016月度效益預算表

公司的:來萬

頂目

當年度盈利合計數

不需要審批薪水

上一級補貼申請書營收

創業收益

銷售營收

附屬企業單位上交國家薪資

另外納入

功能分類
科目編碼

科目必名號

累計

664.57

664.57

 

 

 

 

 

201

 

 

般共公工作費用

615.73

615.73

 

 

 

 

 

201

03

 

市政府辦公廳(室)及關于培訓機構公共事務

154.80

154.80

 

 

 

 

 

201

03

01

  行政性啟用

88.06

88.06

 

 

 

 

 

201

03

02

  正常行政機關管理方法行政事務

17.40

17.40

 

 

 

 

 

201

03

50

  事業發展行駛

49.34

49.34

 

 

 

 

 

201

99

 

另一個普通公開服務收支

460.93

460.93

 

 

 

 

 

201

99

99

  其它的普通共公的服務付出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

208

 

 

市場經濟維護和就業機會費用支出

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性企事業公司的離離休

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

01

  歸口菅理的行政管理政府部門離離休

0.30

0.30

 

 

 

 

 

208

05

05

  國家機關企業發展的單位常規關于養老地產養老人壽保險交款教育支出

13.08

13.08

 

 

 

 

 

208

05

06

  企企業的單位企業的單位專職年金手機繳費費用支出

5.35

5.35

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保障衛生防疫與計劃方案生殖費用支出

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

 

醫療服務服務

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

01

  行政機關院校整形

3.94

3.94

 

 

 

 

 

210

05

02

  事業上的企業醫用

3.28

3.28

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房有保障花費

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

 

往房改草其他支出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

01

  租賃房社保公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

 

221

02

03

  全款買房補助金

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


2016年中支出費用竣工決算表

方:萬

項目

年初撥出合計數

大多費用支出

業務性支出

繳納上家總支出

營業教育支出

對加盟企業單位津貼支出費用

功能分類
科目編碼

學科名稱大全

預估合計

666.72

188.39

478.33

 

 

 

201

 

 

般公眾業務花費

617.88

139.55

478.33

 

 

 

201

03

 

政府系統辦公樓廳(室)及涉及系統公共事務

156.95

139.55

17.40

 

 

 

201

03

01

  行政訴訟電腦運行

88.68

88.68

 

 

 

 

201

03

02

  大部分行政性經營事務管理

17.40

 

17.40

 

 

 

201

03

50

  事業心啟用

50.87

50.87

 

 

 

 

201

99

 

其余大部分公用服務于付出

460.93

 

460.93

 

 

 

201

99

99

  其他的通常情況下公眾服務項目支出費用

460.93

 

460.93

 

 

 

208

 

 

社交后勤保障和學生就業收入支出

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

 

行政管理視野組織離退休工資

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

01

  歸口標準化管理的行政處工作單位離退休工資

0.30

0.30

 

 

 

 

208

05

05

  機關事業上的企業單位事業上的企業單位通常頤養天年商業險網上繳費收入支出

13.08

13.08

 

 

 

 

208

05

06

  工商登記創業單位名稱職業化年金納費花費

5.35

5.35

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務食品衛生與工作計劃生孕付出

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

 

醫療設備保護

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

01

  行政事務標準整形

3.94

3.94

 

 

 

 

210

05

02

  事業發展機關單位社區醫療

3.28

3.28

 

 

 

 

221

 

 

往房后勤保障費用

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

 

居住房體制改革付出

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

01

  房產北京公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

221

02

03

  賣房補貼款

11.64

11.64

 

 

 

 

 


2016全年不需要付款收益教育支出預算總表

標準:萬的大寫

利潤結算的時候數

收支預算數

大型項目

結算的時候數

業務

累計

般公眾費用財政廳捐款

區政府性資金概預算民政捐款

一、普通共公費用預算民政撥付

 664.57

一、大部分公共信息提供服務費用

617.88

617.88

 

二、政府機構性債卷費用預算財政廳撥付

 

二、外交活動花費

 

 

 

 

 

三、國防安全撥出

 

 

 

 

 

四、公共信息衛生收支

 

 

 

 

 

五、學前教育收入支出

 

 

 

 

 

六、實驗科技性支出

 

 

 

 

 

七、文化課軍事體育與影視文化結余

 

 

 

 

 

八、發展維護和自主創業花費

18.73

18.73

 

 

 

九、醫療保障環境衛生與工作計劃生殖費用支出

7.22

7.22

 

 

 

十、發展節能節能減排節能減排費用

 

 

 

 

 

國慶、村鎮居委撥出

 

 

 

 

 

十三、農林業水支出費用

 

 

 

 

 

13、交通線運輸配送費用支出

 

 

 

 

 

十四、市場勘查內容等花費

 

 

 

 

 

第十三、商業地產服務于業等其他支出

 

 

 

 

 

第十六、風險管控支出費用

 

 

 

 

 

十二、支援相關的地區撥出

 

 

 

 

 

18、土地資源海底天氣等開支

 

 

 

 

 

十八、公寓房保駕護航花費

22.89

22.89

 

 

 

二十二、糧油食品商品儲備量總支出

 

 

 

 

 

二十一月、一些經費支出

 

 

 

年初純收入合計數

664.58

年初開支累計

666.72

666.72

 

本年財政預算付款結轉和節余

14.00

半年度財政局審批結轉和余額

11.85

11.85

 

      通常情況下公用設施費用財政資金捐款

14.00

 

 

 

 

      市政府性債券估算財務捐款

 

 

 

 

 

總額

678.57

總結

678.57

678.57

 

 


2016財政部門年度通常情況共公預算表財政部門撥付性支出部門預算表

組織:萬美金

投資項目

通常通用估算財政局捐款費用支出 部門預算數

效果劃分

會計科目商品編號

科目表簡稱

自動求和

大多付出

工作付出

201

 

 

尋常公益性貼心服務經費支出

139.55

139.55

 

201

03

 

政府部門企業政策研究室(室)及想關設備行政事務

139.55

139.55

 

201

03

01

  人事部門操作

88.68

88.68

 

201

03

02

  尋常行政訴訟管理系統事務管理

17.40

 

17.40

201

03

50

  行業啟動

50.87

50.87

 

201

99

 

相關般公用設施精準服務收支

460.93

 

460.93

201

99

99

  某個一樣公共產品產品支出費用

460.93

 

460.93

208

 

 

社會各界得到保障和就業率費用支出

18.73

18.73

 

208

05

 

財政事業基層單位離退居二線

18.73

18.73

 

208

05

01

歸口管理方法的行政部門組織離離休

0.30

0.30

 

208

05

05

  企工作公司的工作公司的一般社會社保養老行業保險行業繳付教育支出

13.08

13.08

 

208

05

06

  工作單位參公工作單位專職年金付款經費支出

5.35

5.35

 

210

 

 

醫療設備食品衛生與項目發育性支出

7.22

7.22

 

210

05

 

醫療保健的保障

7.22

7.22

 

210

05

01

  政府部門行業醫用

3.94

3.94

 

210

05

02

  事業性行業醫療管理

3.28

3.28

 

221

 

 

自建房后勤保障性支出

22.89

22.89

 

221

02

 

住宅深化改革付出

22.89

22.89

 

221

02

01

  公寓房住房基金

11.25

11.25

 

221

02

03

  選房救濟款

11.64

11.64

 

合計數

666.72

188.39

478.33


 

2016不需要年度通常情況下公益性項目預算不需要補貼款基本性收入支出部門預算表

  企業單位:多萬元

投資項目

似的公共服務費用預算財政部門審批

常規撥出竣工決算數

實惠細分

會計分類編寫代碼

會計分類品牌

總金額

技術人員費用

共用經費預算

301

 

底薪員工福利性支出

149.36

149.36

 

301

01

  基本的員工工資

21.90

21.90

 

301

02

  經費補貼款

38.25

38.25

 

301

03

  年獎

23.81

23.81

 

301

04

  某個社會存在有效保障繳納費用

9.50

9.50

 

301

06

  食堂菜補貼政策費

 

 

 

301

07

  工作績效公司

27.96

27.96

 

301

08

部門事業心院校核心社會養老安全安全手機繳費

13.08

13.08

 

301

09

職業年金手機繳費

5.35

5.35

 

301

99

  任何月福利待遇金性支出

9.51

9.51

 

302

 

物品和服務撥出

15.08

 

15.08

302

01

  辦公場所費

3.27

 

3.27

302

02

  打印費

 

 

 

302

03

  了解費

 

 

 

302

04

  流程費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業方法方法費

 

 

 

302

11

  交通費

0.17

 

0.17

302

12

  因公出境(境)服務費

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

0.41

 

0.41

302

14

  電腦費

 

 

 

302

15

  例會費

 

 

 

302

16

  培訓學校費

 

 

 

302

17

  公務接待客人接待客人費

 

 

 

302

18

  用村料費

 

 

 

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  專門用氣體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

0.22

 

0.22

302

27

  代為業務員費

 

 

 

302

28

  總工會勞務費

1.43

 

1.43

302

29

  福利性費

6.73

 

6.73

302

31

  因公出行開機運行維護與保養費

 

 

 

302

39

  某個公路交通成本費用

2.85

 

2.85

302

40

  稅金及扣除相應費用

 

 

 

302

99

  某個淘寶產品和保障其他支出

0.01

 

0.01

303

 

對私人和家居的經濟補貼

23.45

23.45

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

0.30

0.30

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常生活補貼

 

 

 

303

07

  醫療管理費

 

 

 

303

08

  國家貧困補助

 

 

 

303

09

  的獎勵金

 

 

 

303

11

  自建房社保公積金

11.25

11.25

 

303

12

  提租補貼政策

 

 

 

303

13

  首套房補貼政策

11.64

11.64

 

303

99

  別對個體戶和家族的政府補貼收入支出

0.27

0.27

 

310

 

相關資本管理性收入支出

0.50

 

0.50

310

02

  辦公區環保設備添置

0.50

 

0.50

310

03

  常用設施購買

 

 

 

310

07

  數據信息wifi網絡及應用購進不斷更新

 

 

 

310

13

  國家公務專車租賃費

 

 

 

310

19

  一些交通運輸交通出行購進

 

 

 

310

99

  某些資本公司性撥出

 

 

 

合計數

188.39

172.81

15.58

 


2016全年度應該公共性預算表財政部門撥付“三公”勞務費及企事業單位程序運行勞務費結余預算表

機關單位:余萬元

基本共公費用財政性補貼款“三公”事業費

政府部門自動運行

資金投入竣工決算數

自動求和

因公出國留學

(境)費

公務活動出行折舊費及開機運行費

國家公務客服費

小計

公務接待公務車

采購費

公務活動出行用車

運動費

費用預算數

竣工決算數

估算數

部門預算數

項目預算數

預算數

費用數

竣工決算數

項目預算數

預算數

財政預算數

竣工決算數

9.85

650.50

461.47

600.00

460.92

 

 

 

 

 

 

50.50

0.55

 


2016全年政府部門性股權基金估算財政預算撥付收入支出部門預算表

廠家:W

大型項目

政府辦公室性貨幣基金費用財政部門補貼款收支部門預算數

性能定義

幾個會計科目識別碼

項目名號

總計

大致收入支出

建設項目結余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明

 

一、有關于滬市松江區人民群眾政府部外事值班室室2016當年度盈利支出費用綜合性的請示報告書

廣州市松江區各族人民現政府外事辦公室2016ꦉ年度收入總計為678.57萬元、支出總計為678.57萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少38.50萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

二、光于滬市松江區公民政府部外事工作室2016本年度使收入竣工決算情況發生表示

南京市松江區市民政府辦工室外事辦工室2016年度收入合計664.57萬元,其中:財政撥款收入664.57萬元,占100%。

三、關羽鄭州市松江區人民群眾以政府外事工作室2016月度花費部門預算情況發生講解

成都市松江區人們當地政府外事會議室室2016🌼年度支出合計666.72萬元,其中:基本支出188.39萬元,占28.26%;項目支出478.33萬元,占71.74%。

四、對深圳市松江區大家政府機構外事辦公樓室2016本年度財務撥付收入來源費用支出 綜合癥狀代表

深圳市松江區大家國家外事商務職場2016♒年度財政撥款收支總決算678.57萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少38.50萬元,降低5.37%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

五、關羽重慶市松江區群眾部門外事辦公室2016財政收入支出年度一樣公用預預算財政收入支出補貼款收入支出預算現狀說明書

(一)普遍公用設施估算財政資金撥付性支出總體布局現狀。

佛山市松江區我們地方政府外事商務公司2016ꦉ年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加3.82萬元,增長0.58%。主要原因:人員經費支出增加。

(二)平常公共信息項目預算財政經費支出審批經費支出部門預算結構設計的情況。

昆明市松江區公民部門外事辦公樓室2016꧟年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)617.88萬元,占92.67%;社會保障和就業支出18.73萬元,占2.81%,醫療衛生與計劃生育支出7.22萬元,占1.08%,住房保障支出22.89萬元,占3.43%。

(三)通常事情下共公工程預算財政資金審批其他支出預算具體實施事情。

武漢市市松江區老百姓國家外事辦公裝修室2016꧃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為853.67萬元,支出決算為666.72萬元,完成年初預算的78.10%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。其中:

1♓、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

2🦋、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

3🌜、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動、團組相對減少。

4ꦫ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

5𒊎、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:人員經費增加。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:例行節約。

6𒆙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員經費使用規范后,支出減少。

7🔜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)13.08萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為13.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

8🐻、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.35萬元,決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

9ꦏ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

  10ꦯ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為5.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的59.21%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

11⛄、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)11.25萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為6萬元,支出決算為11.25萬元,完成年初預算的187.50%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。

12🍒、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。

六、管于蘇州市松江區中國區政府性外事辦公場所室2016年度目標一樣 通用費用預算財政性撥付關鍵收支竣工決算問題說明書怎么寫

南京市松江區中國人民相關部門外事接待室室2016꧟年度一般公共預算財政撥款基本支出188.39萬元,包括人員經費172.81萬元,公用經費15.58萬元。基本支出中:

1ღ、工資福利支出149.36萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2ಞ、商品和服務支出15.08萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3🎶、對個人和家庭的補助23.45萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金投入財政預算審批收入支出預算綜合條件描述。

上海市松江區群眾政府辦工室外事辦工室2016🎉年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。

2016൩年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是;因換屆選舉,人員調動,出訪團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。

(二)“三公”費用財政撥出捐款撥出部門預算關鍵情形表明。

2016𝓡年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。

2、公務接待費支出0.55萬元。其中:

൲國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、區外辦來松考察、調研、交流;列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。

八、針對杭州市松江區國民政府性外事辦工室室2016不需要年度政府部性母基金項目預算不需要補貼款花費竣工決算事情代表

深圳市松江區國民政府部門外事辦工室2016全年無現政府性私募基金費用預算民政審批總支出。

九、國有制金融資本經營者預決算財政預算付款條件說明書

沈陽市松江區我們縣政府外事辦公室2016月度無國有控股資源經營的預算表財政預算捐款性支出。

十、各種為重要注意事項的環境代表

(一)機關單位作業費用結余情況發生。

2016🌊年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)中央政府采辦撥出具體情況。

2016𝄹年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2016ܫ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國有化資本占存條件。

直到2016年12月31日,昆明市松江區民眾鎮政府外事辦公樓室無工程車輛。無行業實際價值50百萬元大于適用設備及的單位實用價值100萬元左右不低于用設備。

(四)決算績效評價管理方法環境。

༺上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。

績效考評品價最后的情況表

工程項目規劃大全

 

預決算資金額

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品評總分

 

評判報告的格式

 

通常工作績效

 

具有問題

 

自查自糾意見和建議

 

排查現狀

 

 


第四部分   名詞解釋

 

東莞市松江區人民群眾部門外事接待室室此次部門預算公開性無唯一性專屬動詞需自行決定釋疑。

 

 

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