成都市松江區群眾政府接待室室合作關系溝通接待室室
2017季度行政部門結算的時候
目 錄
弟一部位 武漢市松江區市民政府性協議洽談會議室室情況
一、最主要的職能作用
二、監管部門結算的時候機構造成
第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表
一、收入水平性支出竣工決算總表
二、營收竣工決算表
三、費用支出 結算的時候表
四、財政性補貼款純收入經費支出結算的時候總表
五、正常公用設施費用預算國庫捐款費用部門預算表
六、一半公共性費用民政審批常見開支部門預算表
七、一半共同項目預算國庫捐款“三公”預備費及工商登記正常運行預備費結余部門預算表
八、鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤部門預算不需要撥付性支出部門預算表
第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明
4、組成部分 詞理解
第一部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況
一、核心工作職責
🥃(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
⭕(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
💫(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
♐(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
❀(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
✨二、部門決算單位構成
🙈從費用企業單位造成看,鄭州市松江區公民政府加盟討論會辦公場所室監管部門部門預算還包括:重慶市松江區群眾國家達成合作交流信息辦公場所室本級預算、直屬行政性創業公司結算的時候。
🀅歸入杭州市松江區人艮縣政府媒體合作交流活動辦公裝修室2017每年單位名稱部門預算編制數范圍圖的單位名稱還有:
編號 | 方名號 | 提示 |
1 | 傷害市松江區老百姓政府部配合交流學習室內室(本級) |
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2 | 深圳市松江區戰略合作討論會業務咨詢中心 |
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第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表
2017財政年度純收入收入支出部門預算總表
機關單位:萬多
收入來源 | 花費 | ||
創業項目 | 預算數 | 項目 | 竣工決算數 |
一、財政廳付款薪資 | 1255.48 | 一、通常情況公用設施安全服務撥出 | 1157.57 |
至少:政府機構性貨幣基金不需要預算不需要審批 |
| 二、外交關系開支 |
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二、上司津貼使收入 |
| 三、民防結余 |
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三、創業納入 |
| 四、通用衛生收入支出 |
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四、自主經營利潤 |
| 五、學前教育經費支出 |
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五、其他計量單位上交國家盈利 |
| 六、數學高技術性支出 |
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六、別的凈收入 |
| 七、歷史文化體肓與文化傳媒其他支出 |
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| 八、社交保護和人才需求結余 | 33.34 |
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| 九、醫院環保與工作計劃生二胎付出 | 12.87 |
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| 十、低能耗環境保護總支出 |
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| 五一、城鄉統籌社區服務站收支 |
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| 第十二、農業水費用 |
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| 十五、城市交通搬運收支 |
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| 十四、資源英文勘測消息等經費支出 |
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| 第十六、商業區工作業等支出費用 |
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| 十五、金融資本經費支出 |
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| 十二、捐助其余地域總支出 |
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| 十七、國土局海底氣象學等花費 |
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| 第十九、住宅房保駕護航花費 | 50.87 |
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| 2、調味品廢舊物資保障付出 |
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| 二十一國慶、其他經費支出 |
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本年度薪資自動求和 | 1255.48 | 本年度支出費用合計數 | 1254.65 |
用企業債券補救收入支出差額 |
| 盈余合理安排 |
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本年結轉和節余 |
| 歲末結轉和節余 | 0.83 |
總額 | 1255.48 | 總結 | 1255.48 |
2017一年度盈利部門預算表
機構:W
建設項目 | 年初盈利合計數 | 財政支出補貼款純收入 | 上司補貼費凈收入 | 企業發展創收 | 經驗個人收入 | 附屬工作單位上交利潤 | 另一工資收入 | ||||
功能分類 | 課程稱呼 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 合計數 | 1255.48 | 1255.48 |
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201 |
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| 一般來說公共信息服務培訓結余 | 1158.40 | 1158.40 |
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201 | 03 |
| 國家接待室廳(室)及相關內容組織事務性 | 1158.40 | 1158.40 |
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201 | 03 | 01 | 行政事務程序運行 | 194.28 | 194.28 |
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201 | 03 | 02 | 通常公共事業管理制度管理制度事務性 | 891.79 | 891.79 |
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201 | 03 | 50 | 企業操作 | 72.33 | 72.33 |
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208 |
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| 社會化有效保障了和就業率收入支出 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 |
| 行政事務自己事業企業單位離退休之 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 | 01 | 歸口管理系統的行政機關的單位離退職 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 部門企事業基層單位大致養老安全安全繳付付出 | 26.48 | 26.48 |
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208 | 05 | 06 | 機關自己機關單位名稱自己機關單位名稱職業年金繳付支出費用 | 6.03 | 6.03 |
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210 |
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| 診療安全與預計生小孩花費 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 |
| 行政機關事業有成企事業編制診療 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 | 01 | 行政機關機構醫治 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 02 | 企事業機關單位整形 | 4.17 | 4.17 |
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221 |
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| 住宅房服務經費支出 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 |
| 住宅體制改革費用 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 | 01 | 房間公積金貸款 | 21.99 | 21.99 |
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221 | 02 | 03 | 首套房補助金 | 28.88 | 28.88 |
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2017年末支出費用部門預算表
企業單位:十萬
大型項目 | 年初費用支出 預估合計 | 大致經費支出 | 樓盤費用 | 上交國家上司經費支出 | 銷售經費支出 | 對附設廠家補貼金付出 | ||||
功能分類 | 科目必明稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 總計 | 1254.65 | 363.23 | 891.42 |
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201 |
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| 常見公益性服務質量費用 | 1157.57 | 266.15 | 891.42 |
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201 | 03 |
| 縣政府工作廳(室)及相應的公司業務 | 1157.57 | 266.15 | 891.42 |
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201 | 03 | 01 | 行政性加載 | 193.98 | 193.98 |
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201 | 03 | 02 | 大部分行政處的管理事務管理 | 891.42 |
| 891.42 |
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201 | 03 | 50 | 事業單位正常運行 | 72.17 | 72.17 |
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208 |
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| 社會上維護和就業創業收入支出 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 |
| 政府部門事業心院校離退職 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 | 01 | 歸口管理方法的人事部門機構離退職 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 市直機關教育事業工作單位基礎關于養老地產養老商業保險激費結余 | 26.48 | 26.48 |
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208 | 05 | 06 | 機關人事院校人事院校角色年金手機繳費支出費用 | 6.03 | 6.03 |
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210 |
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| 醫療管理衛生學與工作方案孕育花費 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 |
| 行政部門視野標準社區醫療 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 | 01 | 行政處機關單位診療 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 02 | 事業上政府部門診療 | 4.17 | 4.17 |
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221 |
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| 居住房基本保障開支 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 |
| 房屋制度改革花費 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 | 01 | 公房北京公積金 | 21.99 | 21.99 |
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221 | 02 | 03 | 買房貸款補肋 | 28.88 | 28.88 |
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2017本年民政補貼款薪資收入總支出預算總表
標準:萬是
盈利 | 性支出 | ||||
工程 | 部門預算數 | 工程項目 | 加總 | 通常公共信息估算財政廳審批 | 地方政府性投資基金費用不需要撥付 |
一、一半公開費用財政廳捐款 | 1255.48 | 一、般公共性服務教育支出 | 1157.57 | 1157.57 |
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二、區政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財務捐款 |
| 二、國際關系撥出 |
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| 三、飲水機開支 |
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| 四、公益性安全管理其他支出 |
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| 五、教育教學性支出 |
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| 六、科學實驗工藝結余 |
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| 七、民族文化體育類與文化傳播支出費用 |
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| 八、的社會服務保障和大學生就業撥出 | 33.34 | 33.34 |
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| 九、醫療器械環境衛生與計劃方案生二胎教育支出 | 12.87 | 12.87 |
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| 十、節能減排優質其他支出 |
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| 十一月、城鄉統籌特別教育支出 |
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| 第十二、農業和林業水費用支出 |
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| 十五、道路及運輸撥出 |
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| 十四、教育資源堪探的信息等經費支出 |
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| 第十五、商業樓保障業等結余 |
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| 第十五、金融業教育支出 |
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| 十六、扶持另一個東南部開支 |
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| 18、土地深海氣象臺等費用 |
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| 19、商品房有保障收入支出 | 50.87 | 50.87 |
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| 二十二、糧油加工物資采購貯備付出 |
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| 二十一國慶、任何開支 |
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年初收入水平累計 | 1255.48 | 當年度結余累計 | 1254.65 | 1254.65 |
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年末財政局付款結轉和余額 |
| 年底財政資金捐款結轉和盈余 | 0.83 | 0.83 |
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般公益性概預算財務審批 |
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地方政府性債券概預算財政資金撥付 |
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合計 | 1255.48 | 總共 | 1255.48 | 1255.48 |
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2017全年度似的服務性不需要預算不需要付款收入支出預算表
公司:萬是
業務 | 自動求和 | 常規付出 | 創業項目花費 | |||
基本功能類型 考試科目代碼 | 課程和科目分類 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
201 |
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| 平常共公精準服務花費 | 1157.57 | 266.15 | 891.42 |
201 | 03 |
| 政府部接待室廳(室)及涉及到的企業工作 | 1157.57 | 266.15 | 891.42 |
201 | 03 | 01 | 政府部門運作 | 193.98 | 193.98 |
|
201 | 03 | 02 | 正常財政操作事物 | 891.42 |
| 891.42 |
201 | 03 | 50 | 創業行駛 | 72.17 | 72.17 |
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208 |
|
| 社會性有保障和求業收入支出 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 |
| 行政處行業行業離退體 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 | 01 | 歸口工作管理的行政機關機關單位離養老 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 市直機關事業上的計量單位大多醫療穩定穩定繳付費用 | 26.48 | 26.48 |
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208 | 05 | 06 | 行政機關人事廠家就業年金繳納花費 | 6.03 | 6.03 |
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210 |
|
| 醫療安全安全與規劃養育撥出 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 |
| 行政事務事業企事編企事編整形 | 12.87 | 12.87 |
|
210 | 11 | 01 | 行政機關方醫疔 | 8.70 | 8.70 |
|
210 | 11 | 02 | 教育事業企行政單位醫院 | 4.17 | 4.17 |
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221 |
|
| 住宅房維護結余 | 50.87 | 50.87 |
|
221 | 02 |
| 房產變革開支 | 50.87 | 50.87 |
|
221 | 02 | 01 | 房間社保公積金 | 21.99 | 21.99 |
|
221 | 02 | 03 | 買房貸款補肋 | 28.88 | 28.88 |
|
合計數 | 1254.65 | 363.23 | 891.42 |
2017全年度通常共同預部門預算財政廳付款幾乎費用支出 部門預算表
企業單位:萬塊
項目 | 自動求和 | 人數勞務費 | 共用專項資金 | ||
條件的分類 考試科目標識號 | 科目必稱謂 | ||||
類 | 款 | ||||
301 |
| 工資收入福利性支出費用 | 284.48 | 284.48 |
|
301 | 01 | 基礎工資收入 | 45.88 | 45.88 |
|
301 | 02 | 津貼費補貼金 | 94.72 | 94.72 |
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301 | 03 | 績效獎金 | 36.15 | 36.15 |
|
301 | 04 | 某些社會各界得到保障交費 | 16.85 | 16.85 |
|
301 | 06 | 食堂菜補貼申請書費 |
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301 | 07 | 績效考核工薪 | 41.68 | 41.68 |
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301 | 08 | 機關事業企業企業事業企業企業基本的健康社會養老保險行業繳納費用 | 26.48 | 26.48 |
|
301 | 09 | 職業的年金交費 | 6.03 | 6.03 |
|
301 | 99 | 另外的月薪好處收支 | 16.69 | 16.69 |
|
302 |
| 物品和服務質量支出費用 | 23.47 |
| 23.47 |
302 | 01 | 工作費 | 4.37 |
| 4.37 |
302 | 02 | 打印費 | 1.67 |
| 1.67 |
302 | 03 | 質詢費 |
|
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302 | 04 | 辦理手充值續費 |
|
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|
302 | 05 | 煤氣費 |
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302 | 06 | 交電費 |
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302 | 07 | 郵電通信費 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 08 | 天然氣供暖費 |
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302 | 09 | 物業公司標準化保管費 |
|
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302 | 11 | 旅差費 | 0.65 |
| 0.65 |
302 | 12 | 因公回國(境)成本 |
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302 | 13 | 返修(護)費 | 0.12 |
| 0.12 |
302 | 14 | 租憑費 |
|
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302 | 15 | 交互費 |
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302 | 16 | 技能培訓費 | 0.03 |
| 0.03 |
302 | 17 | 公務活動接受費 |
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302 | 18 | 專門的原成本費 |
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302 | 24 | 被裝購置費費 |
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302 | 25 | 專業清潔燃料費 |
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302 | 26 | 勞務輸出費 |
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302 | 27 | 委托代理國際業務費 |
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302 | 28 | 公會事業費 | 2.99 |
| 2.99 |
302 | 29 | 好處費 | 12.57 |
| 12.57 |
302 | 31 | 公務接待小二租車運動檢修費 |
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302 | 39 | 一些交通線資金 |
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302 | 40 | 稅金及扣除價格 |
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302 | 99 | 許多各種商品和貼心服務費用 | 0.57 |
| 0.57 |
303 |
| 對小編和中國家庭的經濟補貼 | 51.85 | 51.85 |
|
303 | 01 | 離休費 |
|
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303 | 02 | 退體費 | 0.83 | 0.83 |
|
303 | 03 | 退職(役)費 |
|
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303 | 04 | 撫恤金 |
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303 | 05 | 的生活補貼政策 |
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303 | 07 | 醫療機構費 |
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303 | 08 | 捐資國家助學金 |
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303 | 09 | 獎勵金金 |
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303 | 11 | 住宅房公積金貸款 | 21.99 | 21.99 |
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303 | 12 | 提租津貼 |
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303 | 13 | 挑選心儀的房子救濟款 | 28.88 | 28.88 |
|
303 | 99 | 其它對各人和婚姻的補助款經費支出 | 0.15 | 0.15 |
|
310 |
| 其它資本投資性總支出 | 3.43 |
| 3.43 |
310 | 02 | 辦公機器設備采購 | 3.43 |
| 3.43 |
310 | 03 | 用裝備折舊費 |
|
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310 | 07 | 數據網洛及軟件下載置辦刷新 |
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310 | 13 | 國家公務買車租賃費 |
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310 | 19 | 別的道路交通設備折舊費 |
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310 | 99 | 某個股權投資性收支 |
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預估合計 | 363.23 | 336.33 | 26.90 |
2017全年度平常公眾成本預算國庫付款“三公”事業費及部門行駛事業費其他支出部門預算表
政府部門:來萬
平常公用估算財政局撥付“三公”勞務費 | 市直機關啟用 勞務費預算數 | |||||||||||
累計 | 因公出國留學 (境)費 | 公務接待專車新購及自動運行費 | 國家公務客服費 | |||||||||
小計 | 因公專車 新購費 | 公務活動私家車 正常運行費 | ||||||||||
費用數 | 結算的時候數 | 財政預算數 | 部門預算數 | 工程預算數 | 竣工決算數 | 概算數 | 結算的時候數 | 費用數 | 預算數 | 項目預算數 | 結算的時候數 | 20.55 |
71.50 | 43.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| 71.50 | 43.92 |
2017年中現政府性債卷預預算財政預算付款教育支出預算表
機構:億元
好項目 | 自動求和 | 大致性支出 | 新項目開支 | |||
的功能區分 課目商品編號 | 科目必品牌 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
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總金額 |
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注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明
一、關于幼兒園杭州市松江區國民政府會議室室合作共贏交談會議室室2017全年利潤開支結算的時候整體癥狀證明
成都市松江區人們相關部門加盟聊天商務辦事處2017🧸年度收入總計為1255.48萬元、支出總計為1255.48萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各減少85.51萬元。主要原因:2017全年度者減輕,者金費根據減輕。
二、介紹廣州市松江區老百姓政府部門的合作聯絡會議室室2017年中年收入竣工決算原因情況說明書
本年度收入合計1255.48萬元,其中:財政撥款收入1255.48萬元,占100.00%。
三、相關傷害市松江區公民中央政府協議學習交流辦公樓室2017一年度花費部門預算原因描述
本年度👍支出合計1254.65萬元,其中:基本支出363.23萬元,占28.95%;項目支出891.42萬元,占71.05%。
四、至于重慶市松江區群眾區政府合作共贏交談工作室2017月度民政撥付凈收入支出費用整體情況下詳細說明
南京市松江區我們政府部門合作的溝通交流辦公場所室2017💞年度財政撥款收支總決算1255.48萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少85.51萬元,降低6.38%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
五、至于鄭州市松江區我們以政府合作方式座談會辦公室2017月度通常公用設施概算財政性付款總支出部門預算情況原因分析
(一)一樣 共公成本預算財政教育支出補貼款教育支出預算總體性癥狀
蘇州市松江區市民政府性聯合互動企業單位2017✨年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少56.99萬元,降低4.34%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
(二)普遍公用財政預算預算財政預算付款經費支出部門預算節構問題
成都市松江區大家政府機關加盟交流信息接待室室2017💖年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1157.57萬元,占92.26%;社會保障和就業支出(類)33.34萬元,占2.66%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.87萬元,占1.03%;住房保障支出(類)50.87萬元,占4.05%。
(三)通常前提服務性工程預算財政資金審批教育支出結算的時候準確前提
深圳市松江區國民縣政府合作方式交流電企業公司辦公室2017♔年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1355.88萬元,支出決算為1254.65萬元,完成年初預算的92.53%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應減輕。這里面:
1♔、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。
2💯、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。
3🐼、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)72.17萬元。主要用于:事業人員經費。年初預算為62.57萬元,支出決算為72.17萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。
4ꦓ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。
5ꦺ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)26.48萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為28.10萬元,支出決算為26.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。
6🅺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)6.03萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為9.86萬元,支出決算為6.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。
7ꦇ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。
8♎、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)4.17萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為4.68萬元,支出決算為4.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。
9🍸、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)21.99萬元。主要用于:支付職工住房公積金。。年初預算為19.49萬元,支出決算為21.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:公積金繳費調整。
10☂、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:購房補貼發放。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,費用減少
六、至于重慶市松江區我們地方政府企業合作聯席會辦公區室2017半年度通常前提下公益性財政部門預算財政部門審批基本的收支預算前提詳細說明
北京市松江區各族人民中央政府的合作交流會工作室2017ඣ年度一般公共預算財政撥款基本支出363.23萬元,包括人員經費336.33萬元,公用經費26.90萬元。基本支出中:
1ꦗ、工資福利支出284.48萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2🐎、商品和服務支出23.47萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
3🦂、對個人和家庭的補助51.85萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于辦公設備購置。
💟七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財政資金補貼款撥出部門預算綜合具體情況證明。
蘇州市松江區百姓市政府協議座談會辦公裝修室2017💜年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.50萬元,支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:好項目試行中普遍存在過大的不確立性環境因素,接待廳批、編制數無從撐控。
2017🥀年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中具有過大的不確實性緣由,接受批、人群得以支配。
(二)“三公”接待費不需要捐款性支出結算的時候具體具體情況具體情況介紹。
2017𝔍年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:
公務接待費支出43.92萬元。其中:
🥀國內公務接待支出43.92萬。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。
🧜 松江區我們區市政府協議的討論會辦公區裝修室公司隸屬各費用估算公司成本財務撥付的因公活動使小二租車置辦及因公活動使小二租車加載養護費付出為0萬塊我們幣,20110年,松江區我們區市政府協議的討論會辦公區裝修室公司隸屬各費用估算公司成本財務撥付的因公活動使小二租車保要量為0輛。
八、關與滬市松江區人民群眾人大常委會戰略合作學習交流商務辦公環境2017每年部門性貨幣基金概算不需要付款經費支出部門預算具體情況反映
💜天津市松江區百姓地方政府協議交流活動會議室室2017年度目標無市政府性基金投資成本預算財政結余捐款結余。
九、國家投資基金經營管理估算不需要審批事情反映
𒁃滬市松江區我們以政府合作協議溝通辦公裝修室2017半年度無集體所有制充分營運費用財政部門審批教育支出。
十、其他的重要的相關事宜的的情況請示報告
(一)行政單位正常運行經費預算開支事情
🐼上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。
(二)區政府企業采購付出癥狀
濟南市松江區人艮政府部門聯合溝通會議室室2017年度政府采購金額為4.61萬元,其中:貨物采購金額4.61萬元。
2017💧年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.61萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額4.61萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)國有土地股權占有權施用環境
𝓰累計2017年12月31日,重慶市松江區中國人民縣政府合作的討論會商務公司總計有貨車0輛,在其中,一般來說公務活動租車0輛、普通衛生監督執法執勤點車輛使用0輛、防化專業課程科技專用車0輛、其余車輛使用0輛(由市機管局一致食物服務的應該因公專車0輛)。的單位的價值50萬是不低于普通產品0臺(套),行業的價值100百萬元以上內容多功能設施設備0臺(套)。
(四)費用預算考核管理制度環境
ꩲ上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度上海市松江區人民政府合作交流辦公室無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
♏一、國庫撥付個人收入:指企業當年度度從本級國庫團隊具有的國庫撥付,收錄正常公用預決算國庫撥付和人民政府性基金投資預決算國庫撥付。
二、事業盈利來源:指事業方深入推進專門項目行動還有幫助行動提供的盈利來源。
🎃三、經驗工資純收入:指行業機關單位在專科金融業務工作以及幫助工作之中抓好非獨立空間計算經驗工作有的工資純收入。
ꦍ四、各種凈個人收錄:指公司的作為的除“財政性付款凈個人收錄”、“企業凈個人收錄”、“經營管理凈個人收錄”等之內的凈個人收錄。
五、年終結轉和盈余:意指上一年度暫不順利完成、結轉到當年度按管于約定不斷運用的錢財。
🅺六、歲末結轉和節余:指本季度度或以上季度概預算制定預計、因主觀性標準會發生轉變不能按原預計施工,需遲緩到后季度按關于歸定隨時的使用的現金。
ℱ七、核心其他經費支出:指部門為保障措施組織平常每天的運轉、做完每天的做工作的任務而發生的各種其他經費支出。
ꦦ八、建設項目花費:指企業為實現某個的行政訴訟上班任務或事業性提升目的,在總體花費除此之外會發生的各個花費。
💎九、管理收支:指教育事業企行政單位在技術專業的的活躍及手游輔助的的活躍囿于開設非自立成本計算管理的的活躍形成的收支。
🌟十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🍰國慶、機關事業方運轉費用:指行政機關方和參考國家事業公司的人員法工作管理的事業方使用的一般的共同預算表國庫捐款制定的基本上其他費用中的此外生活中公供費用其他費用。