深圳市松江區各族人民相關部門合作關系交流學習辦公室
2017年度目標竣工決算
目 錄
一號地方 成都市松江區人們政府機構合作共贏聊天辦公場所室簡介
一、核心職能部門
二、系統設立
第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度決算表
一、納入支出費用預算總表
二、凈收入預算表
三、收入支出竣工決算表
四、民政捐款年收入花費部門預算總表
五、普通公共性預算表財政費用支出 補貼款費用支出 部門預算表
六、一樣共公項目預算財政資金撥付大致費用預算表
七、通常情況公眾項目預算財政部門審批“三公”資金投入及部門進行資金投入性支出預算表
八、區政府性基金投資概預算財政局補貼款收支竣工決算表
第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度決算情況說明
第二步個部分 代詞理解
第一部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況
一、重點功能
𒐪(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
ꦫ(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
💃(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
♍(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🦩(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
二、設備制定
🐽根據上述職責,上海市松江區人民政府合作交流辦公室設3個內設機構,包括:接待科、對口支援科、區域合作科,下屬1家事業單位:上海市松江區合作交流服務中心。
第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017全年度預算表
2017年收入來源性支出結算的時候總表
部門:萬
收益 | 其他支出 | ||
該項目 | 竣工決算數 | 品牌 | 預算數 |
一、財政支出審批薪資收入 | 1163.70 | 一、平常公用設施安全服務撥出 | 1085.40 |
在這其中:政府部性債券預算表財務付款 |
| 二、外交政策費用支出 |
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二、上一級補助金薪水 |
| 三、國防安全收支 |
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三、事業上的年收入 |
| 四、公共服務人身安全費用支出 |
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四、銷售經營薪資 |
| 五、文化教育性支出 |
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五、所屬機關單位上交國家工資 |
| 六、科學的新技術經費支出 |
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六、一些收益 |
| 七、學歷體育文化與文化傳媒收入支出 |
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| 八、社會存在安全保障和找工作其他支出 | 21.33 |
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| 九、整形清潔衛生與行動計劃生肓性支出 | 8.70 |
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| 十、節約能源環保節能結余 |
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| 十一國慶、縣域片區撥出 |
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| 第十二、畜牧業水經費支出 |
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| 十五、鐵路城市公共交通管理總支出 |
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| 十四、成本地質勘察的信息等付出 |
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| 15、餐飲業的服務業大頭等教育支出 |
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| 十五、金融業性支出 |
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| 二十七、經濟援助另一個的地方開支 |
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| 二十、土地資源海域景象等支出費用 |
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| 第十九、房屋有效保障支出費用 | 47.60 |
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| 2、糧油食品原材料設備貯備收支 |
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| 二國慶、某個費用支出 |
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上年薪資收入自動求和 | 1163.70 | 年初收支累計 | 1163.03 |
用衛生事業資金化解結余差額 |
| 節余分配比例 |
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月初結轉和節余 |
| 年終結轉和節余 | 0.67 |
總結 | 1163.70 | 總結 | 1163.70 |
2017年度目標凈收入竣工決算表
機關單位:萬塊
品牌 | 本年度收益累計數 | 財政支出補貼款收錄 | 上級領導補貼申請書納入 | 企業發展薪水 | 自主經營納入 | 所屬單位名稱繳納工資 | 別創收 | ||||
功能分類 | 科目表品牌 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 加總 | 1163.70 | 1163.70 |
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201 |
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| 似的公益性工作收支 | 1086.07 | 1086.07 |
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201 | 03 |
| 政府部門辦公室廳(室)及關聯組織機構事務管理 | 1086.07 | 1086.07 |
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201 | 03 | 01 | 行政事務執行 | 194.28 | 194.28 |
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201 | 03 | 02 | 通常情況下行政部門安全管理事情 | 891.79 | 891.79 |
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208 |
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| 世界有保障和就業的付出 | 21.33 | 21.33 |
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208 | 05 |
| 行政部門視野廠家離退居二線 | 21.33 | 21.33 |
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208 | 05 | 01 | 歸口處理的財政企事業單位離辭職 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 部門自己事業基層單位一般關于養老地產養老商業保險網上繳費性支出 | 17.90 | 17.90 |
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208 | 05 | 06 | 機構事業心工作單位專職年金付費結余 | 2.60 | 2.60 |
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210 |
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| 醫遼公共衛生與方案生小孩支出費用 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 |
| 行政機關企業院校治療 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 01 | 行政處企業醫藥 | 8.70 | 8.70 |
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221 |
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| 公寓房安全保障付出 | 47.60 | 47.60 |
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221 | 02 |
| 房間制度改革支出費用 | 47.60 | 47.60 |
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221 | 02 | 01 | 住宅個人公積金 | 18.72 | 18.72 |
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221 | 02 | 03 | 全民購房國家補貼 | 28.88 | 28.88 |
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2017年度目標結余竣工決算表
公司的:W
新項目 | 年初其他支出總計 | 一般付出 | 活動費用 | 繳納上家結余 | 企業經營支出費用 | 對附設機構津貼付出 | ||||
功能分類 | 課程和科目名稱大全 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 總計 | 1163.03 | 271.61 | 891.42 |
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201 |
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| 基本共同服務質量花費 | 1085.40 | 193.98 | 891.42 |
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201 | 03 |
| 地方政府工作廳(室)及關于結構工作 | 1085.40 | 193.98 | 891.42 |
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201 | 03 | 01 | 行政性程序運行 | 193.98 | 193.98 |
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201 | 03 | 02 | 般行政處安全管理事務性 | 891.42 |
| 891.42 |
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208 |
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| 市場經濟得到保障和人才需求總支出 | 21.33 | 21.33 |
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208 | 05 |
| 人事部門參公機構離離休 | 21.33 | 21.33 |
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208 | 05 | 01 | 歸口工作管理的政府部門方離退休年齡 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 政府部門企業發展公司幾乎社區養老穩定繳納收支 | 17.90 | 17.90 |
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208 | 05 | 06 | 行政機關創業的單位工作年金繳納經費支出 | 2.60 | 2.60 |
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210 |
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| 醫療保健環保與工作計劃發育教育支出 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 |
| 行政機關行業政府部門醫學 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 01 | 政府部門企業單位醫治 | 8.70 | 8.70 |
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221 |
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| 租賃房后勤保障撥出 | 47.60 | 47.60 |
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221 | 02 |
| 往房改草結余 | 47.60 | 47.60 |
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221 | 02 | 01 | 房屋社保公積金 | 18.72 | 18.72 |
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221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子貼補 | 28.88 | 28.88 |
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2017半年度財政廳補貼款盈利撥出竣工決算總表
公司的:千元
薪資收入 | 開支 | ||||
創業項目 | 部門預算數 | 內容 | 合計數 | 一般來說公共性項目預算國庫撥付 | 以政府性私募基金決算財政廳付款 |
一、普遍共同預算表民政付款 | 1163.70 | 一、應該公用服務管理經費支出 | 1085.40 | 1085.40 |
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二、人民政府性私募基金概預算財政性付款 |
| 二、外交史總支出 |
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| 三、國防教育支出費用 |
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| 四、共公健康性支出 |
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| 五、培育總支出 |
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| 六、合理系統總支出 |
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| 七、藝術體育類與傳煤付出 |
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| 八、市場得到保障和學生就業花費 | 21.33 | 21.33 |
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| 九、社區醫療安全衛生與籌劃二孩總支出 | 8.70 | 8.70 |
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| 十、節省低能耗費用 |
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| 十一國慶、新農村居委收支 |
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| 12、農業和林業水花費 |
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| 13、出行裝卸搬運付出 |
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| 十四、資源量勘察企業信息等花費 |
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| 十六、企業服務培訓業等收入支出 |
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| 十五、財富管理其他支出 |
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| 十八、扶持各種地段開支 |
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| 十九、國土局海域形象等付出 |
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| 19、住宅后勤保障收支 | 47.60 | 47.60 |
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| 2、調味品工程設備與物資的存量其他支出 |
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| 二11、其他經費支出 |
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上年創收累計 | 1163.70 | 年初總支出加總 | 1163.03 | 1163.03 |
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年終財政局付款結轉和余額 |
| 年底財政支出審批結轉和節余 | 0.67 | 0.67 |
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一半公共性財政預算預算財政預算付款 |
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政府機構性母基金費用預算財政資金捐款 |
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總結 | 1163.70 | 合計 | 1163.70 | 1163.70 |
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2017全年度一樣 通用預預算財政廳撥付性支出預算表
機構:百萬元
工程項目 | 總計 | 通常總支出 | 建設項目其他支出 | |||
功能性劃分類別 會計科目編碼查詢 | 科目表稱謂 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
201 |
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| 般公用設施貼心服務收支 | 1085.40 | 193.98 | 891.42 |
201 | 03 |
| 部門辦公區廳(室)及有關系培訓機構公共事務 | 1085.40 | 193.98 | 891.42 |
201 | 03 | 01 | 行政事務程序運行 | 193.98 | 193.98 |
|
201 | 03 | 02 | 正常政府部門管理系統事物 | 891.42 |
| 891.42 |
208 |
|
| 世界保障措施和出去上班支出費用 | 21.33 | 21.33 |
|
208 | 05 |
| 行政事務企業院校離退居二線 | 21.33 | 21.33 |
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208 | 05 | 01 | 歸口經營的行政性企事業單位離退居二線 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 國家機關教育事業企業單位差不多養老服務穩妥網上繳費收入支出 | 17.90 | 17.90 |
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208 | 05 | 06 | 國家機關事業性方職業的年金交費結余 | 2.60 | 2.60 |
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210 |
|
| 醫療管理安全衛生與進度表生二胎撥出 | 8.70 | 8.70 |
|
210 | 11 |
| 財政視野組織醫療服務 | 8.70 | 8.70 |
|
210 | 11 | 01 | 行政機關基層單位醫學 | 8.70 | 8.70 |
|
221 |
|
| 自建房有效保障了經費支出 | 47.60 | 47.60 |
|
221 | 02 |
| 租賃房制度改革其他支出 | 47.60 | 47.60 |
|
221 | 02 | 01 | 商品房社保公積金 | 18.72 | 18.72 |
|
221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子補貼政策 | 28.88 | 28.88 |
|
總計 | 1163.03 | 271.61 | 891.42 |
2017本年一樣 公共性預竣工決算不需要撥付基本的撥出竣工決算表
的單位:來萬
產品 | 加總 | 者經費預算 | 共用資金 | ||
條件分類別 科目表編號規則 | 課目名稱 | ||||
類 | 款 | ||||
301 |
| 年終獎金公益福利教育支出 | 202.47 | 202.47 |
|
301 | 01 | 基本上月工資 | 34.03 | 34.03 |
|
301 | 02 | 補貼政策補貼政策 | 87.37 | 87.37 |
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301 | 03 | 年終獎金 | 34.26 | 34.26 |
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301 | 04 | 其它的社會性有效保障了交款 | 11.34 | 11.34 |
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301 | 06 | 工作餐補貼申請書費 |
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301 | 07 | 考核底薪 |
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301 | 08 | 政府部門衛生事業機關單位一般給養老金費用手機繳費 | 17.90 | 17.90 |
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301 | 09 | 職業角色年金手機繳費 | 2.60 | 2.60 |
|
301 | 99 | 許多底薪發福利經費支出 | 14.97 | 14.97 |
|
302 |
| 淘寶商品和功能收入支出 | 17.13 |
| 17.13 |
302 | 01 | 會議室費 | 3.14 |
| 3.14 |
302 | 02 | 設計印刷費 | 1.67 |
| 1.67 |
302 | 03 | 資訊費 |
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302 | 04 | 辦手續訂 |
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302 | 05 | 水電費 |
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302 | 06 | 水電費 |
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302 | 07 | 電力費 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 08 | 冬季取暖費 |
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302 | 09 | 物業保安控制費 |
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302 | 11 | 出差補貼 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 12 | 因公出國旅游(境)成本費用 |
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302 | 13 | 處理(護)費 | 0.12 |
| 0.12 |
302 | 14 | 供應費 |
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302 | 15 | 工作會費 |
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302 | 16 | 學習培訓費 |
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302 | 17 | 公務活動接待室費 |
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302 | 18 | 使用素材費 |
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302 | 24 | 被裝購置費費 |
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302 | 25 | 專業級生物質費 |
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302 | 26 | 建筑勞務費 |
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302 | 27 | 協助金融產品費 |
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302 | 28 | 工會組織費用 | 2.05 |
| 2.05 |
302 | 29 | 會員福利費 | 8.68 |
| 8.68 |
302 | 31 | 公務接待用車的啟用系統維護費 |
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302 | 39 | 的流量資金 |
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302 | 40 | 稅金及扣減資金 |
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302 | 99 | 的產品和產品收支 | 0.47 |
| 0.47 |
303 |
| 對我們和家里的補助費 | 48.58 | 48.58 | 0.00 |
303 | 01 | 離休費 |
|
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303 | 02 | 辭職費 | 0.83 | 0.83 |
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303 | 03 | 退職(役)費 |
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303 | 04 | 撫恤金 |
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303 | 05 | 生活方式補貼金 |
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303 | 07 | 醫療保障費 |
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303 | 08 | 國家大學生助學金 |
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303 | 09 | 獎學金金 |
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303 | 11 | 公房住房基金 | 18.72 | 18.72 |
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303 | 12 | 提租貼補 |
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303 | 13 | 選房補貼標準 | 28.88 | 28.88 |
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303 | 99 | 一些對用戶和婚姻的補貼金費用 | 0.15 | 0.15 |
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310 |
| 別基金性結余 | 3.43 |
| 3.43 |
310 | 02 | 商務辦公機械折舊費 | 3.43 |
| 3.43 |
310 | 03 | 使用設配添置 |
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310 | 07 | 短信線上及PC軟件折舊費不斷更新 |
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310 | 13 | 因公買車購買 |
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310 | 19 | 任何交通出行平臺租賃費 |
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310 | 99 | 別資產性結余 |
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累計 | 271.61 | 251.05 | 20.56 |
🎐2017財政性年度通常情況下共同概預算財政性撥付“三公”經費預算經費支出及機關單位行駛經費預算經費支出經費支出預算表
組織:萬美元
一般的公共服務概預算財政局補貼款“三公”專項資金 | 工商登記開機運行 金費竣工決算數 | |||||||||||
自動求和 | 因公回國 (境)費 | 公務活動買車租賃費及自動運行費 | 公務商務接待商務接待費 | |||||||||
小計 | 因公私車 購買費 | 公務活動私家車 行駛費 | ||||||||||
工程預算數 | 部門預算數 | 預算表數 | 預算數 | 估算數 | 竣工決算數 | 預決算數 | 預算數 | 概算數 | 竣工決算數 | 決算數 | 竣工決算數 | 20.55 |
71.00 | 43.92 |
|
|
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|
|
|
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| 71.00 | 43.92 |
2017本年度部門性資金預算表財政預算撥付總支出竣工決算表
部門:百萬元
投資項目 | 預估合計 | 關鍵費用支出 | 創業項目收支 | |||
功能表細分 考試科目編寫代碼 | 科目表各稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
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合計數 |
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注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017本年度部門預算情況說明
一、對于濟南市松江區大家中央政府合作的交流會接待室室2017年末薪資收入性支出部門預算總體目標狀態解釋
杭州市松江區百姓以政府合作關系交流溝通辦公樓室2017年度收入總計為1163.70萬元、支出總計為1163.70萬元。與2016年度相比,收入、支出各減少了67.72萬元。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
二、并于傷害市松江區大家以政府公司合作交流電工作室2017年末薪資收入結算的時候問題說明怎么寫
本年度收入合計1163.70萬元,其中:財政撥款收入1163.70萬元,占100.00%。
三、對于西安市松江區我們市人民政府媒體合作交流信息辦公室2017季度總支出竣工決算實際情況描述
年初൩支出合計1163.03萬元,其中:基本支出271.61萬元,占23.35%;項目支出891.42萬元,占76.65%。
四、對於北京市松江區大家部門媒體合作互動會議室室2017季度財務補貼款收錄總支出環境承載力原因證明
東莞市松江區國民鎮政府媒體合作討論會商務公司辦公室2017🦩年度財政撥款收支總決算1163.70萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少67.72萬元,降低5.50%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
五、針對蘇州市松江區各族人民鎮政府進行合作互動接待室室2017月度通常情況報告公共信息預部門預算財政廳審批支出費用部門預算情況報告表明
(一)尋常通用概預算財務撥付結余結算的時候總體設計的情況
傷害市松江區國民國家企業合作互動交流辦公室2017💛年度一般公共預算財政撥款支出1163.03萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少51.92萬元,降低4.27%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
(二)尋常公共性成本預算財政部門捐款開支竣工決算結構設計癥狀
滬市松江區百姓縣政府合作方式互動企業辦公場所2017🐼年度一般公共預算財政撥款支出1163.03萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1085.40萬元,占93.33%;社會保障和就業支出(類)21.33萬元,占1.83%;醫療衛生與計劃生育支出(類)8.70萬元,占0.75%;住房保障支出(類)47.60萬元,占4.09%。
(三)通常的情況下公用設施民政預算民政補貼款費用支出 預算特定的情況
重慶市松江區我們政府機關協作交流活動辦公室2017ꦚ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1272.26萬元,支出決算為1163.03萬元,完成年初預算的91.41%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應極大減少。在這其中:
1🌄、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。
2🌺、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。
3🉐、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。
4🦹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)17.90萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為18.75萬元,支出決算為17.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。
5𓃲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2.60萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為6.12萬元,支出決算為2.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:機關職業年金根據有關部門相關規定暫緩支付。
6𝄹、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員變動及費率調整,繳費金額減少。
7🍬、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)18.72萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為16.22萬元,支出決算為18.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。
8💃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,補貼費用減少。
六、關羽杭州市松江區我們部門的合作互動辦公室2017本年度正常共同竣工決算財政資金捐款主要花費竣工決算狀態說明書
濟南市松江區人艮縣政府相互合作聯絡辦公樓室2017💎年度一般公共預算財政撥款基本支出271.61萬元,包括人員經費251.05萬元,公用經費20.56萬元。基本支出中:
1𓄧、工資福利支出202.47萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2ꦆ、商品和服務支出17.13萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
3ဣ、對個人和家庭的補助48.58萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于:辦公設備購置。
💫七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用國庫付款費用支出 預算總體目標環境原因分析。
佛山市松江區人艮相關部門合伙交談辦工室2017年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.00萬元,支出決算為43.92萬🐟元,完成預算的61.86%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.86%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:項目實施中存在較大的不確定性因素,客服批號、人口不易把握。
2017🀅年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中存有太大的不明確性客觀因素,服務生產批號、人流量不好控住。
(二)“三公”勞務費財務捐款總支出預算具體化環境反映。
2017ꦰ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:
公務接待費支出43.92萬元。其中:
🌳國內公務接待支出43.92萬元。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。
🥂上海市松江區人民政府合作交流辦公室開支財政撥款的公務用車購置及公務用車運行維護費支出為0萬元,2017年,天津市松江區中國人民中央政府合作協議交流信息辦公室日常支出財政廳付款的國家公務出行保證量為0輛。
八、更多深圳市松江區大家國家的合作溝通辦工室2017全年部門性股票基金成本預算財政部門補貼款教育支出預算癥狀說
西安市松江區中國鎮政府性加盟互動辦公區室2017年無以政府性債卷概算財政廳捐款其他支出。
九、國有土地資本投資營業工程預算財政局付款情形說
💖深圳市松江區百姓政府辦公樓室公司合作互動辦公樓室2017月度無集體所有制資產投資自主經營概預算國庫付款其他支出。
十、某些比較重要項目的現象說
(一)行政單位程序運行預備費其他支出情況下
𓂃上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。
(二)鎮政府進貨收入支出狀況
🐠北京市松江區百姓當地政府協作交流會公司辦公室室2017年縣政府企業采購大額為4.09萬余元,當中:國際貨物采購計劃大額4.09余萬元。
♐2017年終本部們面對小微企業公司預定政府部門采購流程頂目預算表資金4.09百萬元,面向基層小微機構留出足夠的縣集中采購流程建設項目估算稅額0萬多。在定向小規模客戶留線的以政府回收業務中,由小規模客戶批發商商單位中標或簽單的,回收累計額4.09萬元左右;在面向基層中小單位主留出中央政府采買合同頂目中,由中小單位主廠家直銷商中標單位或成交價的,采買合同資金額0上萬元;在相關相關部門進貨好項目中,由中小學公司廠家直銷商招標或轉化率的,進貨限額0來萬。
(三)國有控股房產強占采用的情況
♕已于2017年12月31日,西安市松江區老百姓當地政府協作聊天辦公室一共有設備0輛,至少,正常公務接待專用車0輛、常見聯合執法值勤車輛0輛、特殊工種方法專業方法私家車0輛、某些出行0輛(由市機管局一致的實體質量保障的普遍國家公務私車0輛)。工作單位價格50萬多之上普通裝置0臺(套),部門價值量100萬美金上述專用工具設施0臺(套)。
(四)概算效績安全管理狀況
🅰北京市松江區大家中央政府配合交流電辦公樓室2017年度目標預決算績效評價考評服務管工院作進行現象詳細:建立完善來執行預決算績效評價考評服務處理會議制度,要從嚴來執行工程工程項目“先評估、后入庫流程”的要求,改善工程工程項目預決算要制定的品質。2017年末滬市松江區人們鎮政府合伙討論會辦公區室無業績考核口碑大型項目。
第四部分 名詞解釋
ღ一、不需要資金局付款薪水:指計量單位當第四季度度從本級不需要資金局崗位拿到的不需要資金局付款,有正常公用預決算不需要資金局付款和中央政府性基金、期貨、現貨、微盤預決算不需要資金局付款。
🌸二、事業基層單位上年收益:指事業基層單位上基層單位積極開展專門業務部門運動形式舉例輔助性運動形式選取的年收益。
💦三、合作營運收錄:指事業發展機構在靠譜渠道過程簡述協助過程之上展開非獨有核算成本合作營運過程贏得的收錄。
🦩四、任何年效益水平:指部門獲得的除“財政部門審批年效益水平”、“事業性年效益水平”、“企業經營年效益水平”等范圍內的年效益水平。
五、月初結轉和盈余:就是指上一年度無法做好、結轉到上年按有關的規定標準馬上選擇的錢。
🍨六、年終結轉和余額:指本季度度或前季度概預算讓、因主客觀前提條件造成變現始終無法 按原方案制定一個,需延后到往后季度按有關的信息相關規定以后用的本金。
𝓀七、差不多付出:指機關單位為維護組織 常見機器運行、搞定日常目標目標目標而遭受的杜六房加盟總部的付出。
ꦇ八、業務教育結余:指的單位為來完成單一的行政性事情任何或企業不斷發展不斷發展方向,在最基本教育結余模版產生的一項教育結余。
🤪九、生意費用撥出 :指參公工作單位在正規促銷行為及輔助器促銷行為囿于推進非獨有會計核算生意促銷行為產生的費用撥出 。
🅷十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦓ國慶、政府部門工作專項資金:指行政訴訟政府部門和操作因公員法處理的事業政府部門采用常見公共服務預決算財政撥出捐款擬定的總體撥出中的此外生活中共用專項資金撥出。