上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、其主要職責權限
二、貸款機構設備
三、估算編寫描述
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、相關實際情況說明
十五、財政部門性支出該項目效績夢想企業申報表
沈陽市松江區各族市人民政府部戰略合作學習交流接待室室最主要的職責權限
松江區公民現政府機構達成合作交換辦公區裝修室與區現政府機構辦合署辦公區裝修,注意行政職能為:
ꦇ(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
🦄(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🐬(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
⛦(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🧸(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
沈陽市松江區市民地方政府協作交流活動辦公場所室構造設備
🅺上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
順序號 | 部門各稱 | 自己的名字 |
1 | 杭州市松江區人艮政府戰略合作互動交流辦公區室 |
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2 | 蘇州市松江區協議交流信息工作基地 |
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代詞解讀
📖(一)根本的總撥出決算:是市里決算經理主管相關部門及隸屬關系決算政府部門為安全保障其公司正確暖機、結束臺賬工作成就成就而規劃的全年根本的總撥出設計,也包括員工金費和公供金費倆個分。
🍌(二)新項目收支財政預決算:是市里財政預決算負責人部門及所在區域財政預決算標準為成功完成財政事情級任務、企業進步進步方向或國家進步戰略布局、相應方向,在核心收支外面核編的每年收支進度表。
🎃(三)“三公”自查自糾資金:是與市里財政局資金有自查自糾資金領撥相互影響的崗位和成員概算行業選擇市里財政局資金捐款配備的因公出境留學(境)費、因公活動招待招待此車使用添置及運營費、因公活動招待招待招待費。中間:因公出境留學(境)費通常配備機構及成員概算行業職工的云南省合作的溝通、大量創業項目項目對接、境外支付專業化技能培訓研修班等的云南省旅費、日本市政間交通網運輸費、入住費、業務餐費、專業化技能培訓費、公雜費等撥出;因公活動招待招待招待費通常配備云南省性專業化年會、發展中國家大量條例視察調研、自查自糾檢查或者外事團組招待溝通等來執行因公活動招待招待或開發業務員要求入住費、交通網運輸費、業務餐費等撥出;因公活動招待招待此車使用添置及運營費通常配備在編內因公活動招待招待此車的損壞升級更新,或者適用于配備城區因公差旅、因公活動招待招待文檔文件對換、平日業務開發等要求因公活動招待招待此車使用油料費、修理費、過站過橋米線費、保險金費等撥出。
🅷(四)政府機關運作費用:指行政性公司的和對比國家事業有成機構人員法維護的事業有成公司的實用通常情況下公共服務概預算財政性捐款組織的基本的教育開支中的日常生活共公費用教育開支。
2018年工程預算編制管理描述
2018෴年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出325.36萬元;項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🔴、“行政運行”171.64萬元,主要用于:機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2ꦜ、“事業運行”55.51萬元,主要用于:事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元,主要用于:🍨實行本辦工作任務職能部門、達到日常生活高速運行而支出費用的專業對口協助甘肅、貴州區樓盤經濟援助現金,國家公務接待室費、的招商項目接待費等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年部門資金收入支出表預算表總表 |
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| 核編機構:昆明市松江區人艮區政府合作項目討論會接待室室 | 方:元 |
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| 上年盈利 | 上年收入支出 |
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| 好項目 | 概算數 | 該項目 | 預算表數 |
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| 一、財政資金補貼款收入來源 | 15,863,625.78 |
| 普通公共功能功能費用 | 14,881,522.88 |
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| 1. 般公眾費用金額 | 15,863,625.78 |
| 社會生活保障機制和就業機會性支出 | 361,567.88 |
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| 2. 政府性性新基金 |
| 三、 | 醫院干凈與籌劃孕育收支 | 124,133.18 |
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| 二、企事業效益 |
| 四、 | 房間基本保障撥出 | 496,401.84 |
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| 三、參公單位名稱運營收益 |
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| 四、另外的效益 |
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| 工資總額 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年部位年收入決算總表 |
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| 織造部們:廣州市松江區市民部門的合作座談會工作室 |
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| 標準:元 |
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| 的項目 | 收入水平費用 |
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| 工作細分課程和科目商品編號 | 模塊各類考試科目簡稱 | 總金額 | 財政性捐款盈利 | 自己事業營收 | 企業發展企業 | 同一工資 |
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| 類 | 款 | 項 | 經驗年收入 |
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| 201 |
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| 正常公共信息保障花費 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 國家辦公樓廳(室)及對應系統事物 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政性啟用 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 通常情況行政處治理行政監察 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業上的工作 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會性質量保障和擇業其他支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 財政事業上廠家離提前退休 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口服務管理的行政事務行業離養老金 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 工商登記事業發展方大體社會養老金行業保險行業繳付支出費用 | 261,333.00 | 261,333.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 市直機關事業院校的職業年金交款其他支出 | 81,914.88 | 81,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療保健衛生監督與工作規劃孕育經費支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政處教育事業基層單位醫療保障 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟機構醫療保健 | 83,859.26 | 83,859.26 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 視野機關單位社區醫療 | 40,273.92 | 40,273.92 |
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| 0.00 |
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| 221 |
|
| 住宅切實保障費用支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房產改革創新支出費用 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房產社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子貼補 | 270,000.00 | 270,000.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部分收入支出財政預算總表 |
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| 制定單位部門:天津市松江區人艮區政府配合交流信息值班室室 | 企業:元 |
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| 的項目 | 總支出工程預算 |
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| 基本功能劃分類別課目識別碼 | 技能區分會計分類品牌 | 總計 | 一般其他支出 | 好項目收入支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 通常公共信息提供服務收入支出 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部門辦公區廳(室)及有關裝置事宜 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政處使用 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 尋常行政訴訟操作行政監察 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企業發展工作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 社會發展保證和出去上班教育支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟自己事業院校離提前退休 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口安全管理的行政機關單位名稱離退居二線 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政企業單位事業性企業單位總體社區養老金金交費其他支出 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政機關企業公司的職業化年金繳納費用收入支出 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療管理清潔與工作方案二孩其他支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政處事業有成計量單位診療 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 人事部門院校醫療保健 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業發展企業醫遼 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅房質量保障結余 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房產體制改革花費 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房屋住房基金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 選房補助金 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年監管部門財政廳審批收入支出項目預算總表 |
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| 制定政府機關部門:鄭州市松江區市民政府機關媒體合作交流會企業信訪室 |
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| 企業:元 |
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| 財務撥付個人收入 | 財務捐款花費 |
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| 的項目 | 估算數 | 好項目 | 預估合計 | 一半公益性概預算 | 國家性貨幣基金概算 |
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| 一、一般的公共性項目預算費用 | 15,863,625.78 | 一、 | 一般來說公共信息貼心服務其他支出 | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
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| 二、政府機構性股權基金 |
| 二、 | 社會上有保障和就業問題付出 | 361,567.88 | 361,567.88 |
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| 三、 | 治療環境衛生與進度表生殖撥出 | 124,133.18 | 124,133.18 |
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| 四、 | 商品房服務保障費用支出 | 496,401.84 | 496,401.84 |
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| 薪資總共 |
15,863,625.78 | 收入支出累計 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
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| 2018年個部門一樣服務性項目決算費用功能鍵劃分類別項目決算表 |
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| 編織部位:廣州市松江區老百姓區政府進行合作座談會商務辦公場所 | 院校:元 |
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| 工作 | 基本上通用決算花費 |
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| 特點類別課程編寫代碼 | 功能模塊各類科目表種類 | 自動求和 | 基本的費用 | 的項目撥出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 常見共公服務的花費 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 部門接待室廳(室)及一些機購事物 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政事務工作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 普遍行政部門方法事務管理 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 教育事業程序運行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 的社會保險和找工作收入支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政部門參公方離退休之 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口工作的行政部門廠家離提前退休 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 政府部門事業有成政府部門常見醫療保險費用保險費用繳納收支 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 政府機關衛生事業企業職位年金網上繳費性支出 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療管理安全與準備生孕收入支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務企業發展公司的醫治 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 政府部門企業醫用 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業發展企業單位醫療設備 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 商品房的保障總支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 房屋改革方案其他支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 租賃房住房基金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房貸款政府補貼 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年部門政府部門性新基金費用項目預算結余性能細分費用項目預算表 |
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| 規劃單位:深圳市松江區人民群眾現政府進行合作溝通交流企業企業辦公室 | 方:元 |
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| 大型項目 | 中央政府性新基金預決算撥出 |
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| 基本功能的分類會計科目商品編碼 | 的功能劃分類別會計科目名字大全 | 預估合計 | 通常經費支出 | 新項目支出費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年單位部門通常共公工程成本預算審批基本上經費支出資金種類工程成本預算表 |
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| 要制定監管部門:西安市松江區人艮中央政府合作項目交流活動辦公區室 | 廠家:元 |
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| 建設項目 | 大部分公用設施成本預算差不多撥出 |
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| 職能分類別課目商品編碼 | 實用功能進行分類課程和科目標題 | 累計數 | 考生接待費 | 通用經費支出 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 年薪春節福利性支出 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
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| 301 | 01 | 大致公資 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼補貼款補貼款 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 績效獎金 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 飯食津貼費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
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| 301 | 07 | 考核很大打工族薪資 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 行政機關事業發展廠家大多養老保障保障付費 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 網絡職業年金繳付 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 工作一般醫遼保險公司激費 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 另一生活服務保障納費 | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 房產個人住房公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 其它的待遇福利待遇付出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 淘寶寶貝和工作撥出 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 辦公場所費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 交通費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 年會費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 專業培訓費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *因公接待室費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 總工會資金投入 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 褔利費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | 其他的貨物和的服務經費支出 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對人和企業的補貼政策 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 實物獎勵金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 某個對我們和中國家庭的津貼費用 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資本性總支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公場所機 購入 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 部門“三公”資金投入和行政單位正常運行資金投入工程預算表 |
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| 事業編行業:沈陽市松江區大家當地政府相互合作交換辦公樓室 |
| 行業:多萬元 |
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| 2018年“三公”資金估算數 | 2018年危險機關工作專項資金概預算數 |
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| 加總 | 因公出國留學(境)費 | 公務活動接受費 | 因公租車購進及啟動費 |
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| 小計 | 租賃費費 | 加載費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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涉及條件說明怎么寫
一、“三公”資金費用預算
🍷上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2萬塊,關鍵是擔心本辦嚴苛執行程序中共中央八項法規精神上的,嚴查商務接待要求。
🎶(一)因深圳市松江區中國人民地方政府加盟聯絡接待室室因公出境(境)專項資金由區外辦、區臺辦開展事業編制,并統一性公示性,本機構不會予以相同公示性。
𓆉(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算71.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,主要是是因此本辦從嚴執行程序中央軍事八項設定精力,管控服務條件。
♕關鍵合理安排:使使用于上司上司來松檢查,中國各省區市黨政指代團及各信賴地方、兄第縣區來松多方位考察或國家公務商務接代運動的商務接代預算及使使用于國家公務商務接代商務接代完成租車預算等。
二、機構運作經費估算估算
🧸機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、政府機關招標采購狀態
2018𝓡年度本部門政府采購預算3.55萬元,其中:政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018季度本部
處于中小學客戶留出政府性購置建設項目計劃表金額才0萬美元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
四、概預算績效評價條件
2018ꦉ年度,本部門實行績效目標管理的項目2個,涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政資金結余工作工作績效受眾申辦表 | |||||||
項目代碼:180070050012 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
頂目各稱: | 援藏援滇村干部上班經費預算 | 品牌分類: | 隔三差五性建設項目 | ||||
逐漸開始日期英文: | 2019-01-01 | 結束之準確時間: | 2019-12-30 | ||||
找電話號碼: | 37735595 | 頂目曾經概算(元) | 4,110,000.00 | ||||
同一新項目去年項目預算額(元) | 1,850,000.00 | 雙姓的項目去年項目預算執行力數(元) | 2,270,000.00 | ||||
業務概述: | ꧒進行材料部脫貧攻堅協同本職工作的和劃片支持本職工作的,是加強作風建設黨中“二個大局觀”想法、提高區域內溝通提升的非常大的的戰略工作的方案,是黨黨中、國家、廣州市委、市政施工府彰顯松江的光輝重任,也是松江義絕不能辭的責任心。援派團干部SEO的優秀人是深入推進材料部脫貧攻堅協同本職工作的和劃片支持本職工作的堅強科學合理的組織安排和SEO的優秀人絕對。 | ||||||
項目申報原則: | 🎀依據《關于松江區援外(駐外)干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》,支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作,圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
工程開辦的重要性性: | ༒大力支持援派團領導干部扎實實施、有效地地實施物件部脫貧款通力合作和劃片開赴相關任務,完滿做好援派期內松江與劃片國家聯系與和諧。區黨政象征團、區走訪慰問品團赴物件部脫貧款通力合作和劃片國家走訪慰問品援派團領導干部。 | ||||||
維持該項目快速執行的機制、機制: | 《有關松江區援外(駐外)村干部上班勞務費及赴對接的地區深入開展有關的上班試行條例》。 | ||||||
工程方案工作方案: | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃,每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
頂目總學習目標: | 😼服務援派基層機關人員援派時期任務要求事業費、區黨政是團和走訪走訪慰問團赴學區省市走訪走訪慰問援派基層機關人員事業費。 | ||||||
第四季度績效考核任務: | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作,推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施,進而有效改善當地百姓基本生活條件,有效改善對口地區基本醫療教育條件,助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
需用說明書怎么寫的其它事情: | 𝓡本好投資創業項目的費用預算標準、具體時候執行力時候和局部質量指標順利完成時候也許受曾經學區協防事情神器任務追求及學區地事情具體時候意愿等無法目標關鍵因素會影響。因而決定性回款法律規定各子好投資創業項目具體時候的發生額時以,工作績效考核將按照懂得調整后好投資創業項目資本實施。 | ||||||
標準值 | |||||||
用途分類: | 掛職補貼政策 | 資金來源分類: | 區財政預算 | ||||
被分解轉換成對方 | 技術指標玩法 | 完成指標對象值 | 核算按照 | ||||
開始和的管理目標值 | 公司財務監督機制日益完善性 | 健全完善 | 統一標準單位 | ||||
財稅體系程序執行有用性 | 可以有效 | 進行固定標 | |||||
費用預算程序執行率 | 100% | 穩定標淮 | |||||
專款常用率 | 100% | 統一標準單位 | |||||
費用佳率 | 100% | 進行固定標淮 | |||||
產量目的 | 區幫扶該項目實現率 | 100% | 工作方案基準 | ||||
市救助項目到位率 | 100% | 年度計劃標準單位 | |||||
應補盡補率 | 100% | 工作計劃標準的 | |||||
支援的項目做好立刻率 | 100% | 計劃方案標準規定 | |||||
鎮鄉結對支援業務完畢率 | 100% | 籌劃規范標準 | |||||
特效對方 | 援派管理者掛職行業服務服務質量 | 80 | 進度表要求 | ||||
援派領導干部認同度 | 80 | 方案規范標準 | |||||
援派領導人員抽調方服務工作滿意度 | 80 | 預計規范 | |||||
導致力對象 | 保障市、區、鎮二級協助項目流程的試行 | 充沛 | 規定標準規定 | ||||
高效提生援派職干積極行動性 | 有效 | 固定位置原則 | |||||
高效加快推進援派機關人員運作 | 充分的 | 固定的要求 | |||||
做到援派基層干部的工程部的保障 | 積極 | 不變標準單位 | |||||
核驗關鍵環節 | |||||||
詳盡性 | 現實項目可行性 | 業績考核學習目標 | 效績指數 | ||||
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總合審計具體意見 | "1♛、申報信息方面:項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:項目總目標較簡單,未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標,缺乏項目管理制度;產出目標未體現時效指標;效果目標過簡單;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
審核中最后 | B | 審批人 | 沈錫宇 |
民政支出費用項目工作績效方向申辦表 | |||||||
項目代碼:180070050014 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
項目流程名號: | 援藏、援滇區大型項目支助費用 | 活動門類: | 總是性工程項目 | ||||
逐漸日期時間: | 2019-01-01 | 收場日期英文: | 2019-12-30 | ||||
認識電話號: | 37735595 | 工程去年費用預算(元) | 7,050,000.00 | ||||
同該項目去年概預算額(元) | 6,300,000.00 | 同一樓盤去年同期財政預算執行命令數(元) | 5,530,312.00 | ||||
樓盤簡介: | 1994年起松江對口支援西藏定日縣, 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求,貫徹中央扶貧開發工作精神,圍繞精準扶貧,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目立項證據: | ౠ《沈陽市專業是否專業對口協防與進行企業合作討論溝通“十四五”規化》、《松江區專業是否專業對口協防與進行企業合作討論溝通“十四五”規化》、《關與干好新輪專業是否專業對口協防崗位的具體實施個人意見》 | ||||||
品牌制定的重要性: | ♌對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
做到新項目具體實施的制度管理、安全措施: | 𓆏《成都市專業是否對口協助陜西省好項目方法暫行方法落實方案》、《有關進行新每輪專業是否對口協助的工作的落實想法》 | ||||||
業務執行工作計劃: | 💝由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
頂目總要求: | 🦋實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
年末績效考核個人目標: | ജ利用扶持內容,合理合理有效持續改善效果劃片地方受援縣區及人民差不多性日常生活能力,合理合理有效持續改善效果劃片地方差不多性診療幼教能力。 | ||||||
必須要解釋的同一大問題: | ཧ本工程的的項目的財政預算合同額、事實施行現實情況事情和區域目標展開現實情況事情可能性受上家對年少學區支持級任務級任務要及學區地方級任務消費需求等沒法估計基本要素導致。由于決定性結帳意義各子工程的的項目事實造成額為標準,業績考核如何評價將采取調低后工程的的項目金額展開。 | ||||||
完成指標值 | |||||||
用途分類: | 專向業務部門類 | 資金來源分類: | 區財政部門 | ||||
降解制定目標 | 標準文章 | 指標英文目標值值 | 核算意義 | ||||
加入和工作管理夢想 | 財務部制度的重要性日益完善性 | 日趨完善 | 穩定規范 | ||||
會計考核機制制定有郊性 | 有效果 | 比較固定細則 | |||||
工作處理管理辦法不斷完善性 | 建立完善 | 固定位置規格 | |||||
工程管理方法體系強制執行行之適用性 | 有效果 | 確定規范標準 | |||||
預決算審理率 | 100% | 穩定基準 | |||||
專款多功能率 | 100% | 固定住標 | |||||
成本精準率 | 100% | 比較固定標 | |||||
收益受眾 | 快速執行若干意見民生問題新建設項目,新建設項目達到率 | 100% | 工作方案基準 | ||||
落實雙百嘉獎,嘉獎票數 | 300人 | 年度計劃標準的 | |||||
全面實施雙百培訓課程,調訓總人口 | 200人 | 計劃怎么寫規定 | |||||
推進雙十支持,學區雙擁共建結對企事業單位數 | 10個 | 工作方案基準 | |||||
結果目的 | 受援民眾完美度 | 80 | 籌劃基準 | ||||
受援的地區理想度 | 80 | 預計要求 | |||||
援外干部們完美度 | 80 | 計劃方案標準的 | |||||
后果力工作目標 | 催進異地同時經濟發展 | 徹底 | 規定規定 | ||||
改變本地人生產的家庭生活條件 | 完全 | 不變標準規定 | |||||
增強本土醫藥教肓工作發展 | 寬裕 | 穩定原則 | |||||
合理有效延長本土專業人才紀檢干部軍隊建設規劃 | 充分的 | 加固標準單位 | |||||
審計要素 | |||||||
完善性 | 準許性 | 工作績效目的 | 業績考核指數公式 | ||||
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綜和審計看法 | "1🦹、申報信息方面:項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量、時間進度要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:年度績效目標未對項目總目標進行細化,需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標;產出目標未體現質量、時效指標;效果目標不全面,建議補充;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
審計沒想到 | B | 審查人 | 沈錫宇 |