上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度單位預算
目 錄
一、常見工作職責
二、平臺放置
三、估算核編情況說明
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、對應情況報告說明書怎么寫
北京市松江區民眾地方政府聯合聯絡辦公裝修室
松江區人民群眾鎮相關部門戰略合作溝通接待室室與區鎮相關部門辦合署接待室,主要的職責為:
ಞ(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
꧂(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🀅(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
꧃(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
ꩵ(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
蘇州市松江區大家鎮政府協作討論會會議室室醫療機構設備
🥃重慶市松江區人艮以市人民政府的的合作交換學習辦公裝修裝修室廠家預決算僅還包括重慶市松江區人艮以市人民政府的的合作交換學習辦公裝修裝修室本部。
本單位中,行政單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
號碼 | 公司分類 | 自己的名字 |
1 | 蘇州市松江區群眾相關部門企業合作聯席會辦公裝修室 |
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形容詞回答
ไ(一)最核心費用項目概算:是省級項目概算經理部及相關項目概算方為保障措施其學校正確高速運行、搞定此外生活中操作神器任務而編制管理的第四季度最核心費用規劃,還有考生勞務費和共用勞務費兩個分。
💜(二)項目流程花費預決算:是省級預決算管理者部門管理及所屬單位名稱預決算單位名稱為完工相關部門部門事業心釣魚任務、事業心不斷進展關鍵或相關部門不斷進展戰略重點、對方關鍵,在關鍵花費除此之外編制管理的全年花費年度計劃。
🐷(三)“三公”專門招待費:是與市里財務有專門招待費領撥相互關系的基層企業部門下列不屬于下級好項目預算表基層企業用市里財務審批安裝的因公出境留學(境)費、中國中國國家因公招待出行新購費及正常運作費、中國中國國家因公招待招待費。但其中:因公出境留學(境)費大部分安裝政府部門及下級好項目預算表基層企業技術人員的國際合作的洽談會、關鍵好項目談判、境外支付專門培訓課學習等的國際旅費、歐美中國的城市間路網費、往宿費、飯食費、專門培訓課費、公雜費等總花費;中國中國國家因公招待招待費大部分安裝各省性專門開會、中國關鍵政策文件格式深層、專門全面檢查及及外事團組招待洽談會等履行中國中國國家因公招待或發展的業務需要的往宿費、路網費、飯食費等總花費;中國中國國家因公招待出行新購費及正常運作費大部分安裝編制管理內中國中國國家因公招待車倆的報費升級,及及主要用于安裝市內因公遇上了出差、中國中國國家因公招待文件格式互轉、生活本職工作發展等需要的中國中國國家因公招待出行氣體燃料費、修理費費、過站過河費、穩妥費等總花費。
📖(四)機關的部門操作接待費:指行政機關的部門和圖案填充公務接待員法處理的行業的部門的使用尋常公益性概算財政性撥付制定計劃的首要總結余中的日常生活公共接待費總結余。
2018年概預算織造表示
2018♎年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室單位預算支出總額為1511.99萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1511.99萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出250.99萬元;項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1ꦚ、“行政運行”171.64萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”1261.00萬元,主要用于:♉重點代替切實履行本辦正常的工作職權、形成日常性正常的工作而日常支出的學區支持藏區、四川區大型項目支援信貸資金,國家公務迎送費、招商引資工作引資經費支出等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”17.66萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”4.80萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”8.39萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”19.67萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”27.00萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年計量單位財務部門結余決算總表 | ||||
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| 編制工作監管部門:東莞市松江區國民以政府合作共贏洽談辦工室 |
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| 上年年收入 | 年初教育支出 | |||
| 業務 | 預決算數 | 頂目 | 預決算數 | |
| 合計數 | ||||
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| 一、民政審批使收入 | 15,119,853.84 | 一、 | 一般來說共同的服務性支出 | 14,326,402.46 |
| 1. 平常公共性成本預算資源 | 15,119,853.84 | 二、 | 當今社會維護和自主創業撥出 | 242,865.80 |
| 2. 地方政府性股票基金 |
| 三、 | 醫療機構衛生情況與策劃二孩撥出 | 83,859.26 |
| 二、事業上薪水 |
| 四、 | 房間保險總支出 | 466,726.32 |
| 三、事業上的機構自主經營收錄 |
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| 四、別效益 |
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| 工資收入共計 | 15,119,853.84 | 經費支出合計 | 15,119,853.84 |
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2018年組織財稅收入支出概算總表 | ||||
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| 部門:元 | ||
本年度教育支出 | ||||
項目預算數 | ||||
最基本花費 | 產品開支 | |||
人工費用 | 通用資金 | |||
1,442,961.97 | 273,440.49 | 12,610,000.00 | ||
224,545.80 | 18,320.00 | 0.00 | ||
83,859.26 | 0.00 | 0.00 | ||
466,726.32 | 0.00 | 0.00 | ||
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2,218,093.35 | 291,760.49 | 12,610,000.00 | ||
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| 2018年公司薪資費用總表 |
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| 核編科室:南京市松江區中國人民部門加盟座談會辦公區室 |
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| 院校:元 |
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| 工作 | 收益估算 |
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| 的功能等級分類科目必項目編碼 | 工作種類考試科目各稱 | 合計數 | 財政部門付款營收 | 工作使收入 | 創業政府部門 | 各種收錄 |
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| 類 | 款 | 項 | 開收錄 |
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| 201 |
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| 基本通用產品撥出 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府設備工作廳(室)及涉及設備行政監察 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟進行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 普遍行政機關服務管理業務 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 發展保駕護航和就業問題其他支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關創業機構離退居二線 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理制度的行政性部門離養老金 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 危險機關工作廠家常規養老院保險行業交費開支 | 176,545.80 | 176,545.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機構視野機構角色年金激費撥出 | 48,000.00 | 48,000.00 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療機構環衛與工作方案生孕總支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政管理企業行業醫用 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政處公司的醫遼 | 83,859.26 | 83,859.26 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅房有效保障開支 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公寓房變革費用支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 自建房公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 賣房補貼金 | 270,000.00 | 270,000.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年企業開支成本預算總表 |
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| 制定市人民政府部門:廣州市松江區群眾市人民政府聯合洽談辦公場所室 | 公司:元 |
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| 建設項目 | 性支出決算 |
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| 的功能分為學科編寫代碼 | 效果類別管理費用英文名稱 | 合計數 | 總體支出費用 | 建設項目支出費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 通常情況公共服務設施質量服務質量總支出 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 區政府辦工廳(室)及有關于組織 公共事務 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政管理自動運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 般政府部門服務管理行政監察 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 208 |
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| 市場基本保障和人才需求開支 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務事業性方離退職 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口工作的行政管理單位名稱離離休 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府部門事業有成部門幾乎關于養老地產養老穩妥交費收支 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 企參公機關單位參公機關單位的職業年金繳納費用花費 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫用干凈衛生與計劃怎么寫生殖花費 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政事業機關單位機關單位醫治 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 政府部門標準醫療保健 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 221 |
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| 商品房后勤保障總支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房間收入分配改革費用支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 商品房住房基金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房子津貼 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
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| 2018年機關單位財政局撥付結余決算總表 |
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| 事業編團隊:東莞市松江區人們人民武裝部合作方式交流電辦工室 |
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| 廠家:元 |
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| 財政性審批凈收入 | 財政總支出撥付總支出 |
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| 新項目 | 概算數 | 投資項目 | 累計 | 似的共公預算表 | 中央政府性基金投資預算表 |
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| 一、通常情況共公工程預算財政資金 | 15,119,853.84 | 一、 | 一般的公益性服務管理開支 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 |
| |
| 二、政府性性基金投資 |
| 二、 | 社交保駕護航和專業教育撥出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 三、 | 醫遼衛生情況與籌劃懷孕花費 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 四、 | 個人住房擔保費用 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 盈利合計 | 15,119,853.84 | 費用總金額 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 |
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| 2018年企業單位一般的公眾項目估算撥出功能表定義項目估算表 |
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| 定編部門:東莞市松江區百姓縣政府進行合作交流學習辦公區室 | 公司的:元 |
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| 項目流程 | 一樣 服務性概預算性支出 |
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| 的功能各類課程和科目商品代碼 | 工作種類科目必種類 | 合計數 | 基礎其他支出 | 頂目開支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 基本公眾售后服務結余 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 以政府企業省政府辦公廳(室)及涉及到的中介機構業務 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政處運作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一般來說人事部門工作業務 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 208 |
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| 社交維護和就業前景撥出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 財政教育事業公司離退休工資 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口的管理的行政部門行業離養老 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府部門參公行業基本的醫養人壽保險激費結余 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 危險機關工作企業單位職業分析年金交費結余 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療保健食品衛生與工作計劃養育撥出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 政府部門衛生事業標準醫療器械 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政事務的單位醫遼 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 公寓房保障措施收入支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅房改制收支 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 居住房北京公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房貸款政府補貼 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年院校現政府性股權基金費用其他支出功能模塊種類費用表 |
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| 預算編制個部門:西安市市松江區中國人民區政府媒體合作座談會辦公樓室 | 政府部門:元 |
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| 投資項目 | 人民政府性理財產品估算結余 |
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| 功能表定義管理費用編寫代碼 | 職能細分課目標題 | 預估合計 | 最基本開支 | 工程收支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年企業通常情況下共公預決算通常支出費用部預決算區域經濟各類預決算表 |
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| 在編個部門:成都市松江區群眾政府機構協作聯絡辦公室 | 單位名稱:元 |
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| 樓盤 | 似的公眾成本預算核心結余 |
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| 特點類型管理費用商品編碼 | 功效劃分類別考試科目公司名稱 | 加總 | 職工專項資金 | 通用勞務費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 年終獎金特權費用 | 2,288,413.35 | 2,216,413.35 | 72,000.00 |
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| 301 | 01 | 常規員工工資 | 316,620.00 | 316,620.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 貼補貼補 | 1,007,040.00 | 1,007,040.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎金稅 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 膳食補貼費 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
|
| 301 | 08 | 國家機關事業上的機構一般養老院保障交費 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職位年金交費 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 職業的一般醫療保健保險服務繳納費用 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 的社會上保險交款 | 31,778.25 | 31,778.25 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 居住房社保公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 另一個工資收入福利性費用 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
|
| 302 |
| 寶貝和服務項目支出費用 | 192,760.49 | 0.00 | 192,760.49 |
|
| 302 | 01 | 辦公費 | 63,400.00 | 0.00 | 63,400.00 |
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| 302 | 11 | 旅差費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
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| 302 | 15 | 大會費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 培養費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
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| 302 | 17 | *因公接受費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
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| 302 | 28 | 工會組織經費預算 | 22,609.69 | 0.00 | 22,609.69 |
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| 302 | 29 | 福利微信費 | 82,710.80 | 0.00 | 82,710.80 |
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| 302 | 99 | 其他產品和服務于支出費用 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對人和的家庭的津貼 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 權益金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 其他對自身和家居的經濟補貼開支 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資本投資性付出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公場所產品置辦 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 2,509,853.84 | 2,218,093.35 | 291,760.49 |
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| 2018年廠家“三公”費用和行政機關操作費用決算表 |
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| 建制崗位:東莞市松江區市民政府工作室戰略合作交流信息工作室 |
| 機關單位:多萬元 |
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| 2018年“三公”勞務費成本預算數 | 2018年政府機關加載資金投入工程預算數 |
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| 累計 | 因公出境(境)費 | 公務活動服務費 | 公務接待買車購置費及運動費 |
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| 小計 | 租賃費費 | 加載費 |
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| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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涉及到的原因描述
一、“三公”接待費費用預算
𒐪上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.00萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費與2017年“三公”經費預算數持平。
🐬(一)因東莞市松江區公民國家的合作交換辦公室因公出國留學(境)專項經費由區外辦、區臺辦主要負責事業編制,并一統公布,本單位部門已經不再另外從復公布。
๊(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算71.00萬元,與2017年預算持平。
🦩重點按排:用在領導班子領導班子來松視查,各省區市市黨政體現團及各很友好省市、哥們兒縣區來松企業考察或公務接代接代客人生活的接代客人手續費及用在公務接代接代客人接代客人完成租車手續費等。
二、政府機關操作資金概預算
༺機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、中央政府回收情況報告
2018⛦年度本部門政府采購預算3.15萬元,其中:政府采購貨物預算3.15萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018𒀰年度本部門面相中小學企業留出足夠的相關部門購進建設項目估算額度0萬塊,面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.15萬元。