上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算單位預算
目 錄
一、大部分職權
二、公司設定
三、估算編制工作說
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、涉及狀態介紹
廣州市松江區人們區政府戰略合作交流溝通辦公區室常見工作職責
𓃲松江區國民當地人民政府進行合作交流學習辦公裝修裝修室與區當地人民政府辦合署辦公裝修裝修,主耍責任為:
🤪(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
✃(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
♏(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🍸(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
ꦅ(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
昆明市松江區我們人民武裝部加盟互動商務公司構造設有
❀區合作交流辦內設合作發展科、接待科2個科室,行政編制數為8名,其中正處1名、副處2名、副調研員1名、正科2名、主任科員1名、副科1名。
🦩下設事業單位上海市松江區合作交流服務中心,人員編制數5名,實有人數4名,正科1名,科員2名,專業技術中級崗位1名。
2017年西安市松江區老百姓以政府協議學習交流企業辦工室項目預算制定表明
2017ꦿ年,本單位預算支出總額為1272.26萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1272.26萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出272.26萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🌊、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2💟、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”18.74萬元,主要用于在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”6.12萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”16.22萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年費用費用預算機構金融結余費用費用預算總表 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| 定編預算表廠家:佛山市松江區人艮地方政府公司合作交談接待室室 | 機關單位:元 |
| |||
| 上年收入來源 | 當年度收入支出 |
| |||
| 新項目 | 估算數 | 項目流程 | 概算數 |
| |
| 一、財政支出補貼款工資收入 | 12,722,603.99 |
| 通常公用服務經費支出 | 11,901,969.98 |
|
| 1. 常見公益性費用預算項目資金 | 12,722,603.99 |
| 社會的保險和就業創業支出費用 | 259,943.41 |
|
| 2. 政府辦公室性私募基金 |
| 三、 | 醫藥衛生學與打算生二胎其他支出 | 93,729.80 |
|
| 二、事業心凈收入 |
| 四、 | 住宅房保證總支出 | 466,960.80 |
|
| 三、自己事業政府部門企業經營薪資收入 |
|
|
|
|
|
| 四、另一盈利 |
|
|
|
|
|
| 收入來源合計 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年預決算計量單位凈收入預決算總表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 織造財政預算機構:武漢市松江區老百姓縣政府加盟交流學習辦公場所室 |
|
| 企業單位:元 |
| |||||
| 頂目 | 收入水平項目預算 |
| |||||||
| 功能表分類管理課程和科目項目編碼 | 能力分類整理科目表稱呼 | 累計 | 財政支出補貼款工資 | 企事業年收入 | 企業公司的 | 其它創收 |
| ||
| 類 | 款 | 項 | 經驗創收 |
| |||||
| 201 |
|
| 基本通用業務性支出 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| 政府學校接待室廳(室)及相應的學校行政監察 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 人事部門作業 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 一樣 行政方法方法事情 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會性保障措施和就業機會經費支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政性事業心基層單位離退居二線 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口治理的政府部門機構離退居二線 | 11,283.80 | 11,283.80 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 行政機關創業企事業編制差不多關于養老地產養老商業保險激費其他支出 | 187,459.61 | 187,459.61 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 國家機關企業院校職業的年金付款費用 | 61,200.00 | 61,200.00 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療保健清潔與年度計劃計生支出費用 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 人事部門人事計量單位整形 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政事務單位名稱醫療設備 | 93,729.80 | 93,729.80 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| 商品房保障機制經費支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 商品房改革方案結余 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 住宅房北京公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 首套房補貼費 | 304,800.00 | 304,800.00 |
|
| 0.00 |
|
| 合 計 | 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年概算企業費用概算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 在編概算方:南京市松江區大家政府合作的交流會辦公樓室 | 單位名稱:元 |
| |||||
| 工程 | 收入支出財政預算 |
| |||||
| 技能等級分類課目編寫代碼 | 特點分級專業科目標題 | 總計 | 總體撥出 | 工作開支 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 通常情況下公用貼心服務費用支出 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 現政府工作廳(室)及相應組織 公共事務 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政部門程序運行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 應該行政機關方法行政事務 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
|
| 208 |
|
| 社會上有保障和就業機會付出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政管理企業基層單位離辭職 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口監管的人事部門工作單位離退體 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 機構行業的單位總體養老金金保險金交款教育支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 工商登記事業院校院校工作年金付款撥出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫學健康與預計孕育花費 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 財政創業公司診療 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 人事部門基層單位社區醫療 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 往房質量保障花費 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 住宅房體制改革花費 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房產個人公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 選房津貼 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年成本財政預算方財政部門付款收支明細成本財政預算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事業編制概預算標準:南京市松江區人艮政府機構媒體合作討論商務值班室 |
|
| 工作單位:元 |
| |||
| 本年度工資收入 | 本年度財政局撥付花費 |
| |||||
| 創業項目 | 估算數 | 活動 | 自動求和 | 般公用設施估算 | 以政府性資金概算 |
| |
| 一、通常情況下公益性估算資產 | 12,722,603.99 |
| 一樣 業務性業務收支 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 |
|
| 二、政府部性債券 |
| 二、 | 社會各界保障措施和就業的撥出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
|
|
| 三、 | 醫療服務衛生間與項目生殖開支 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
|
|
| 四、 | 公房得到保障花費 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 薪資收入累計 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年項目費用企業尋常公用項目費用結余技能細分項目費用表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 建制財政預算院校:天津市松江區我們區政府進行合作交流電辦公場所室 | 基層單位:元 |
| |||||
| 工作 | 平常共同決算補貼款總支出 |
| |||||
| 功能鍵分類管理科目表標識號 | 系統類型科目必稱謂 | 累計數 | 主要結余 | 品牌付出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 一樣 公用功能費用 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 區政府辦公廳(室)及涉及到設備公共事務 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政性運轉 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 一樣 行政工作工作管理工作 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
|
| 208 |
|
| 社會上擔保和自主創業結余 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政訴訟企業行業離提前退休 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口治理的行政訴訟機關單位離退職 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 政府機關事業上院校大多養老穩妥穩妥付款經費支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 機構人事政府部門職業選擇年金付款收支 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療服務衛生情況與計劃怎么寫養育付出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政管理事業上企業單位醫療保健 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政部門計量單位社區醫療 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 個人住房保駕護航其他支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 往房機構改革花費 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 商品房個人公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全款買房補助金 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年概預決算方政府部性理財產品概預決算付出功能鍵定義概預決算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 編寫預算表的單位:廣州市松江區群眾政府部門協議溝通企業企業 | 企事業單位:元 |
| |||||
| 創業項目 | 部門性投資基金預決算捐款收支 |
| |||||
| 效果進行分類項目數字 | 的功能歸類學科名稱 | 累計數 | 基本的開支 | 業務經費支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年概概算企業應該公共信息概概算審批主要結余條件細分概概算表 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事業行業編制概算行業:武漢市松江區百姓政府部公司合作互動辦公裝修室 | 院校:元 |
| ||||
| 新項目 | 般公共性概預算撥付基礎收支 |
| ||||
| 技能的分類學科編寫代碼 | 系統各類學科名稱 | 累計數 | 師專項資金 | 共公費用 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 待遇最新福利支出費用 | 1,968,402.07 | 1,968,402.07 | 0.00 |
|
| 301 | 01 | 基礎公司 | 283,128.00 | 283,128.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼費補肋 | 798,108.00 | 798,108.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎勵金 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 各種的社會擔保繳納費用 | 132,159.02 | 132,159.02 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 國家機關創業方幾乎關于養老地產社會養老保險服務付款 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 工作年金手機繳費 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 其它的工資收入優惠支出費用 | 236,243.40 | 236,243.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 產品和工作經費支出 | 242,481.12 | 3,563.80 | 238,917.32 |
|
| 302 | 11 | 差旅費報銷 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
| 302 | 15 | 會議內容費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 16 | 培訓教育費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *公務活動到訪費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 28 | 總工會預備費 | 20,482.32 | 0.00 | 20,482.32 |
|
| 302 | 29 | 好處費 | 127,398.80 | 3,563.80 | 123,835.00 |
|
| 302 | 99 | 某個菜品和服務的收支 | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 |
|
| 303 |
| 對小編和家里的補助費 | 476,720.80 | 476,720.80 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 退休之費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 居住房個人公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 303 | 13 | 買房子補助 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 某些對自己和人家的補貼申請書收入支出 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
| 309 |
| 基本的建沒花費 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 309 | 02 | 企業辦公設施設備新購 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 合 計 | 2,722,603.99 | 2,448,686.67 | 273,917.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年項目預算院校“三公”勞務費和工商登記正常運作勞務費項目預算情形表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事業編估算機構:傷害市松江區大家鎮政府合作關系溝通交流企業信訪室 |
| 單位名稱:上萬元 |
| ||||
| “三公”金費預算表數 | 工商登記運作經費費用預算費用預算數 |
| |||||
| 累計 | 因公出國留學(境)費 | 公務活動接受費 | 因公出行用車新購及電腦運行費 |
| |||
| 小計 | 采購費 | 運作費 |
| ||||
| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
想關時候證明
一、“三公”經費預算狀況
🉐上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年本辦本著厲行節約的原則,嚴格執行八項規定,“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降20萬元。
⛦(一)因深圳市松江區老百姓鎮政府企業合作聯席會商務辦公場所因公出國留學(境)資金由區外辦、區臺辦責任人預算表編制,并大一統三公開化,本預算表機關單位沒有再行反復三公開化。
🤡(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2017年公務接待經費預算71萬元,比2016年預算下降20萬元。
𒅌主要的按排:使用在上級部門管理者來松觀察,全國城市市黨政代替團及各信賴的地方、兄第地級市來松考察報告或公務接受接受室過程的接受室服務費及使用在公務接受接受室接受室自駕租車服務費、接受室機置辦、數碼打印品生產制作等。
二、機關單位運作經費支出工程預算
♏機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、政府機關選購原因
2017ไ年度本單位政府采購預算4.20萬元,其中:政府采購貨物預算4.20萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元。
四、概算效績的情況
2017🍌年度,本預算單位實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政預算收支大型項目績效評價受眾填報表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 管理處室:行財科 | ||||||
活動種類: | 援藏、援滇區好項目協助 | 項目流程專業類別: | 1 | ||||
錢適用范圍: | 企事業專業性類 | 的資金從何而來: | 區財政支出 | ||||
慢慢期限: | 2018-02-01 | 完年月日: | 2018-11-30 | ||||
連續固定電話: | 37735599 | 項目當初預決算(元) | 6,300,000.00 | ||||
同宗創業項目去年概預算額(元) | 6,500,000.00 | 同宗業務去年同期費用完成數(元) | 6,419,975.00 | ||||
產品簡況: | 1994♏年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目申報依照: | 🧔《成都市學區對接支持與協議聊天“第十五五”未來規劃方案》、《松江區學區對接支持與協議聊天“第十五五”未來規劃方案》、《光于做新二輪學區對接支持業務的快速執行征求意見》 | ||||||
樓盤增設的有迫切性: | ൲對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
確認該項目開展的監督機制、對策: | ♌《天津市是否劃片增援廣東省該項目管控暫行最好的辦法推行規程》、《關與開展新每輪是否劃片增援的工作的推行看法》 | ||||||
內容施實預計: | 🃏由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
業務總任務: | 🏅實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
半年度考核最終目標: | ♈完成幫扶投資項目,有用調節劃片沿海地區劃分受援鎮鄉及百性關鍵上人生人生水平,有用調節劃片沿海地區劃分關鍵上醫療服務學前教育水平。 | ||||||
所需反映的另外的狀況: | ⭕本新工程的預算表大額、具體具體問題實現具體問題和組成部分標準順利完成具體問題有可能受上一級對當初專業對接增援的事業作業條件及專業對接區縣的事業需求量等必不可預期目標問題不良影響。往往最后結賬依照各子新工程具體具體問題發生了額準確,績效考評品評將選擇懂得調整后新工程金額實現。 | ||||||
| |||||||
指數公式值 | |||||||
用途分類: | 企業工程專業類 | 資金來源分類: | 區財務 | ||||
工業制硝酸目的 | 統計指標知識 | 指標體系的目標值 | 核算理論依據 | ||||
投身和管理制度的目標 | 財富管理制建立和完善性 | 建立健全 | 不斷完善 | ||||
資金規章制度執行程序合理性性 | 效果 | 有效果 | |||||
活動處理管理機制加強制度建設性 | 建立和完善 | 日益完善 | |||||
的項目方法措施審理有郊性 | 能夠 | 更有效 | |||||
概預算進行率 | 100% | 1 | |||||
專款專業率 | 100% | 1 | |||||
現金不足率 | 100% | 1 | |||||
出現對象 | 實行中信的內容,的內容完全率 | 100% | =100% | ||||
制定一個雙百獎金獎金數 | 300 | ≥300人 | |||||
施工雙百培訓課程返崗人 | 200 | ≥200人 | |||||
施行雙十創業扶持企業數 | 10 | ≥10人 | |||||
體驗夢想 | 受援地方百姓生活理想度 | 80 | ≥80 | ||||
受援東北部認同度 | 80 | ≥80 | |||||
援外年輕干部中意度 | 80 | ≥80 | |||||
導致力個人目標 | 提高這兩地交流活動交談 | 完工 | 成功 | ||||
改善效果是時間生產的活狀況 | 已完成 | 成功 | |||||
加快當醫療管理培訓事業心成長 | 完工 | 實現 | |||||
有用提供日本高端人才職干小隊構建 | 完工 | 完成任務 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
核審命中率及工作建議 | |||||||
完善性 | 能夠性 | 工作績效指標 | 工作績效指標體系 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
審核員總優秀率 | 90 | ||||||
終合評定意見書 | 1🔥、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
申核結論 | A | 審計人 | 徐夢薇 | 審查用時 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無