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上海市松江區合作交流服務中心2017年度決算
信息來源: 發布了時期:2019-08-15 閱讀次數:

廣州市松江區的合作交談服務于主

2017當年度竣工決算

 


  

 

一是一些 濟南市松江區合作方式討論會服務質量心中概貌

一、注意職能部門

二、醫療機構軟件設置

第二部分 上海市松江區合作交流服務中心2017年度決算表

一、收益結余結算的時候總表

二、利潤預算表

三、付出預算表

四、國庫撥付利潤性支出部門預算總表

五、通常公開估算財政預算補貼款收支預算表

六、似的公用設施費用預算財政性撥付大體收支部門預算表

七、通常公用結算的時候財政資金審批“三公”費用及政府機關運作費用花費結算的時候表

八、地方政府性股權基金費用預算財務捐款花費部門預算表

第三部分 上海市松江區合作交流服務中心2017年度決算情況說明

第五個部分 代詞回答

 


第一部分    上海市松江區合作交流服務中心概況

 

一、通常職權

(1)協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理;

(2)協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供相關信息;

(3)配合本區有關部門開展招商引資,并做好相關服務工作;

(4)配合松江區各地企業聯合會開展工作,為各地在松投資企業提供指導、協調和服務;

♐(5)配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作,協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;    

(6)做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作;

(7)及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,為合作交流辦領導決策提供參考;

(8)承辦區合作交流辦交辦的其他事項。

二、組織機構快速設置

ꦚ上海市松江區合作交流服務中心是上海市松江區人民政府合作交流辦公室下屬1家正科級事業單位,無內設機構。

 

 

第二部分    上海市松江區合作交流服務中心2017月度結算的時候表

2017年終盈利教育支出預算總表

部門:萬多

工資收入

收入支出

品牌

竣工決算數

創業項目

竣工決算數

一、財政部門審批創收

91.78

一、通常公用設施貼心服務支出費用

72.17

  至少:政府部性股票基金概算財政預算付款

 

二、外交政策費用

 

二、上級領導補貼申請書利潤

 

三、國家安全其他支出

 

三、企業發展凈收入

 

四、公益性防護教育支出

 

四、自主經營利潤

 

五、培育開支

 

五、加盟企業單位上交工資收入

 

六、數學科技撥出

 

六、其余利潤

 

七、文化知識田徑與影視文化費用支出

 

 

 

八、的社會有效保障了和找工作花費

12.01

 

 

九、醫療保障健康與工作計劃發育花費

4.17

 

 

十、節能降耗環境保護花費

 

 

 

國慶、村鎮建設街道社區開支

 

 

 

十三、畜牧業水費用支出

 

 

 

第十五、路網貨運教育支出

 

 

 

十四、資源量地質勘察新信息等撥出

 

 

 

十八、工業服務管理業等支出費用

 

 

 

16、網絡金融費用

 

 

 

二十七、救助其余省份費用支出

 

 

 

二十、土地海域天氣等付出

 

 

 

十八、住宅擔保花費

3.27

 

 

二是、調味品防汛物資儲備庫費用

 

 

 

二十一月、另外費用支出

 

當年度創收合計數

91.78

上年撥出加總

91.62

用企業發展母基金化解收支明細差額

 

節余分攤

 

月初結轉和盈余

 

年初結轉和余額

0.16

合計

91.78

總額

91.78


2017年度目標營收結算的時候表

公司的:多萬元

創業項目

當年度收益合計數

財政預算付款收錄

上家補貼金納入

事業單位薪資收入

經營者薪水

附設政府部門繳納收入水平

某個薪資收入

功能分類
科目編碼

課程和科目稱呼

累計

91.78

91.78

 

 

 

 

 

201

 

 

一樣 公用服務項目支出費用

72.33

72.33

 

 

 

 

 

201

03

 

區政府接待室廳(室)及重要性組織公共事務

72.33

72.33

 

 

 

 

 

201

03

50

衛生事業加載

72.33

72.33

 

 

 

 

 

208

 

 

時代得到保障和專業教育性支出

12.01

12.01

 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關事業有成的單位離離休

12.01

12.01

 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關企業院校基本上社會養老安全安全繳付開支

8.58

8.58

 

 

 

 

 

208

05

06

市直機關事業發展公司新職業年金繳納付出

3.43

3.43

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生系統學衛生學與行動計劃生肓支出費用

4.17

4.17

 

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟事業有成組織醫療機構

4.17

4.17

 

 

 

 

 

210

11

02

創業機關單位醫遼

4.17

4.17

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋服務保障收入支出

3.27

3.27

 

 

 

 

 

221

02

 

自建房改善費用

3.27

3.27

 

 

 

 

 

221

02

01

房產住房基金

3.27

3.27

 

 

 

 

 

 


2017年度目標其他支出竣工決算表

基層單位:70萬

內容

當年度總支出累計

基本性付出

工程付出

繳納領導結余

加盟開支

對附設的單位補貼金收入支出

功能分類
科目編碼

科目必稱呼

加總

91.62

91.62

 

 

 

 

201

 

 

一半公開貼心服務費用支出

72.17

72.17

 

 

 

 

201

03

 

政府部門辦公區廳(室)及對應培訓機構工作

72.17

72.17

 

 

 

 

201

03

50

事業發展作業

72.17

72.17

 

 

 

 

208

 

 

社會中保證和學生就業收支

12.01

12.01

 

 

 

 

208

05

 

行政部門事業心標準離退休工資

12.01

12.01

 

 

 

 

208

05

05

機構事業公司的最基本養老生活保險金繳付費用

8.58

8.58

 

 

 

 

208

05

06

危險機關事業上的行業職業技能年金繳納費用總支出

3.43

3.43

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健食品衛生與設計計劃生育政策費用支出

4.17

4.17

 

 

 

 

210

11

 

行政性事業有成組織醫療機構

4.17

4.17

 

 

 

 

210

11

02

企業發展公司的醫療機構

4.17

4.17

 

 

 

 

221

 

 

個人住房后勤保障其他支出

3.27

3.27

 

 

 

 

221

02

 

住宅轉型開支

3.27

3.27

 

 

 

 

221

02

01

往房公積金貸款

3.27

3.27

 

 

 

 

 


2017半年度財政部門付款純收入付出部門預算總表

機構:來萬

營收

收支

項目流程

預算數

項目流程

預估合計

一半公用預決算財政性撥付

政府部門性母基金預算表財政性捐款

一、般公共性工程預算國庫審批

91.78 

一、一般的公開服務于付出

 72.17

72.17 

 

二、政府部性新基金財政局預算財政局補貼款

 

二、外交史性支出

 

 

 

 

 

三、國家安全撥出

 

 

 

 

 

四、公共服務安全可靠收入支出

 

 

 

 

 

五、學校總支出

 

 

 

 

 

六、科學實驗能力總支出

 

 

 

 

 

七、文化知識體育教育與新傳媒其他支出

 

 

 

 

 

八、當今社會服務和就業的付出

 12.01

12.01 

 

 

 

九、整形衛生學與計劃方案養育教育支出

 4.17

 4.17

 

 

 

十、節約能源綠色環保付出

 

 

 

 

 

11、城市街道性支出

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水花費

 

 

 

 

 

第十五、交通出行貨運開支

 

 

 

 

 

十四、資源量勘測個人信息等總支出

 

 

 

 

 

十四、餐飲業服務培訓業等費用支出

 

 

 

 

 

十五、金融服務收入支出

 

 

 

 

 

十二、協助的省市教育支出

 

 

 

 

 

18、土地資源海洋能氣象條件等收支

 

 

 

 

 

第十九、個人住房切實保障結余

3.27 

 3.27

 

 

 

2、糧油食品物品存儲教育支出

 

 

 

 

 

二11、另一撥出

 

 

 

上年營收加總

91.78 

當年度收支累計

 91.62

 91.62

 

今年初不需要審批結轉和余額

 

年底財政部門付款結轉和節余

 0.16

 0.16

 

      通常情況服務性費用財政性撥付

 

 

 

 

 

      政府部性資金概算財政局捐款

 

 

 

 

 

總結

91.78 

總額

 91.78

 91.78

 

 


2017半年度常見公共服務費用預算財務審批性支出結算的時候表

企事業單位:萬的大寫

項目流程

預估合計

基礎收入支出

投資項目開支

的功能種類

課程和科目數字

科目表名號

201

 

 

基本公益性功能總支出

72.17

72.17

 

201

03

 

人民政府商務辦廳(室)及相應的裝置公共事務

72.17

72.17

 

201

03

50

教育事業電腦運行

72.17

72.17

 

208

 

 

中國社會維護和求業收入支出

12.01

12.01

 

208

05

 

行政部門事業性企企業離退休之

12.01

12.01

 

208

05

05

行政機關衛生事業企事業編制大體養老人身險人身險付款收支

8.58

8.58

 

208

05

06

市直機關創業的單位網絡職業年金付費總支出

3.43

3.43

 

210

 

 

醫療服務環衛與計劃書生孕費用

4.17

4.17

 

210

11

 

行政管理自己事業廠家醫療服務

4.17

4.17

 

210

11

02

參公標準醫療保健

4.17

4.17

 

221

 

 

房屋服務開支

3.27

3.27

 

221

02

 

自建房改草收支

3.27

3.27

 

221

02

01

公寓房住房基金

3.27

3.27

 

預估合計

91.62

91.62

 

 


 

2017財政花費年度似的公共服務成本預算財政花費捐款常見花費結算的時候表

  工作單位:W

活動

自動求和

的人員金費

通用經費預算

經濟實惠類型

課目項目編碼

題目明稱

301

 

月薪福利金開支

82.01

82.01

 

301

01

  最基本公司

11.85

11.85

 

301

02

  津貼補貼標準補貼標準

7.35

7.35

 

301

03

  獎勵

1.89

1.89

 

301

04

  其他的世界保險交款

5.51

5.51

 

301

06

  食堂菜經濟補貼費

 

 

 

301

07

  效績年薪

41.68

41.68

 

301

08

工商登記教育事業政府部門常規健康養老人壽保險繳付

8.58

8.58

 

301

09

職業分析年金交款

3.43

3.43

 

301

99

  任何工薪公益福利性支出

1.72

1.72

 

302

 

淘寶寶貝和保障費用支出

6.34

 

6.34

302

01

  辦公費

1.23

 

1.23

302

02

  印刷類費

 

 

 

302

03

  管理咨詢費

 

 

 

302

04

  消防手續期

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業控制控制費

 

 

 

302

11

  交通費

0.15

 

0.15

302

12

  因公出國工作(境)材料費

 

 

 

302

13

  維護保養(護)費

 

 

 

302

14

  使用費費

 

 

 

302

15

  多媒體費

 

 

 

302

16

  培訓學習費

0.03

 

0.03

302

17

  公務接代接代費

 

 

 

302

18

  上用村料費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專業級燃劑費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  委托協議的業務費

 

 

 

302

28

  企業工會資金

0.94

 

0.94

302

29

  優惠費

3.89

 

3.89

302

31

  公務接待用車的運轉保障費

 

 

 

302

39

  的公共交通手續費

 

 

 

302

40

  稅金及增添成本費用

 

 

 

302

99

  同一淘寶商品和服務保障收入支出

0.10

 

0.10

303

 

對本人家庭成員環境的補貼申請書

3.27

3.27

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  性生活補貼政策

 

 

 

303

07

  整形費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  實物獎勵金

 

 

 

303

11

  房間個人公積金

3.27

3.27

 

303

12

  提租救濟款

 

 

 

303

13

  選房補肋

 

 

 

303

99

  別的對本人和家族的補貼申請書費用

 

 

 

310

 

其他投資性性支出

 

 

 

310

02

  辦公機置辦

 

 

 

310

03

  專用型設備租賃費

 

 

 

310

07

  數據信息平臺站及應用購進創新

 

 

 

310

13

  國家公務出行折舊費

 

 

 

310

19

  另一個流量APP購買

 

 

 

310

99

  其余資本投資性結余

 

 

 

總計

91.62

85.28

6.34

 


2017一年度似的通用概預算財政部門審批“三公”事業費及企事業單位啟動事業費收支結算的時候表

院校:萬美元

通常情況下公眾概預算財政預算審批“三公”資金投入

市直機關運動

接待費部門預算數

加總

因公出國工作

(境)費

公務活動私車租賃費及進行費

因公招待費

小計

公務接待私車

新購費

因公買車

自動運行費

費用預算數

竣工決算數

費用預算數

竣工決算數

概算數

結算的時候數

成本預算數

部門預算數

費用數

部門預算數

財政預算數

部門預算數

 

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.50

 

 


2017全年度縣政府性基金、期貨、現貨、微盤不需要預算不需要審批教育支出預算表

公司的:萬多

活動

預估合計

常見花費

品牌收支

功能鍵類型

項目打碼

會計分類標題

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區合作交流服務中心2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區合作交流服務中心2017一年度預算情況說明

 

一、觀于佛山市松江區合作項目洽談服務管理中2017年度目標收入水平收支結算的時候總體目標問題說明怎么寫

昆明市松江區戰略合作溝通服務培訓重心2017年度收入總計為91.78萬元、支出總計為91.78萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各減少17.79萬元。主要原因:者避免,金費避免。

二、觀于深圳市松江區合作的洽談服務學校2017年收錄預算原因就說明

年初收入合計91.78萬元,其中:財政撥款收入91.78萬元,占100.00%。

三、更多成都市松江區協議交流會產品重心2017年度目標收支部門預算原因證明

上年支出合計91.62萬元,其中:基本支出91.62萬元,占100.00%。

四、對於南京市松江區合作協議交流電服務培訓公司2017年財務付款效益支出費用總體布局問題說明書

杭州市松江區的合作交談服務質量中2017♊年度財政撥款收支總決算91.78萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少17.79萬元,降低16.24%。主要原因:人員減少,經費減少

五、有關深圳市松江區企業合作討論會服務質量重心2017季度通常狀況公益性概算財政資金補貼款付出預算狀況講解

(一)普遍共同工程預算民政補貼款教育支出竣工決算綜合問題

北京市松江區合作協議聯席會服務保障心中2017🦹年度一般公共預算財政撥款支出91.62萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少5.07萬元,降低5.24%。主要原因:人員減少,經費減少

(二)常見共公預算表財政其他支出撥付其他支出竣工決算結構特征癥狀

南京市市松江區加盟交流電精準服務公司2017ﷺ年度一般公共預算財政撥款支出91.62萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)72.17萬元,占78.77%;社會保障和就業支出(類)12.01萬元,占13.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)4.17萬元,占4.55%;住房保障支出(類)3.27萬元,占3.57%。

(三)平常通用估算財務撥付收入支出部門預算準確情況發生

傷害市松江區合作項目交流活動服務于基地2017ಞ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為83.62萬元,支出決算為91.62萬元,完成年初預算的109.57%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。其中:

1🐠、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)72.17萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為62.57萬元,支出決算為72.17萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

 

2🐈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)8.58萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為9.35萬元,支出決算為8.58萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

3ꦰ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)3.43萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為3.74萬元,支出決算為3.43萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

4♍、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)4.17萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為4.68萬元,支出決算為4.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

5♋、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)3.27萬元。主要用于:支付職工住房公積金。年初預算為3.27萬元,支出決算為3.27萬元。

六、觀于北京市市松江區加盟討論服務保障重點2017當年度常見公共信息概算財務補貼款核心其他支出竣工決算環境說明怎么寫

天津市松江區戰略合作交流學習提供服務重心2017🌼年度一般公共預算財政撥款基本支出91.62萬元,包括人員經費85.28萬元,公用經費6.34萬元。基本支出中:

1♔、工資福利支出82.01萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2𒆙、商品和服務支出6.34萬元,主要用于:辦公費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助3.27萬元,主要用于:住房公積金。

七、關于上海市松江區合作交流服務中心2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”預備費不需要撥付費用支出 竣工決算總體經濟實際情況說。

成都市松江區合伙討論會工作學校2017𓂃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.50萬元,支出決算為0.00萬元。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,未發生公務接待支出。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2016年度持平。

(二)“三公”費用財政資金撥付教育支出結算的時候重要狀態申請報告。

西安市松江區協議聊天服務性咨詢中心2017全年無“三公”資金財政部門捐款經費支出。

🎃上海市松江區合作交流服務中心開支財政撥款的公務用車購置及公務用車運行維護費支出為0萬元,2017年,武漢市松江區合作項目交談安全服務學校開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、介紹杭州市松江區相互合作交換服務于中心站2017財政廳年度鎮政府性債卷項目預算財政廳付款教育支出竣工決算前提原因分析

北京市松江區合作的互動交流服務質量心中2017季度無相關部門性股權基金預算表不需要審批撥出。

九、國有企業金融資本經營者成本預算財政支出捐款前提代表

෴蘇州市松江區相互合作交流活動服務管理中心2017當年度無集體所有制資金銷售預算表財政預算捐款經費支出。

十、另外的至關重要裝修細節的情況發生原因分析

(一)企事業單位使用接待費收入支出情況發生

南京市松江區合作的交流電的服務核心2017年無機物關程序運行事業費開支。

(二)現招標采購流程花費癥狀

東莞市松江區合作關系互動交流提供服務重點2017年度政府采購金額為0.52萬元,其中:貨物采購金額0.52萬元。

(三)國有土地資源擁有運用狀態

♌截止期2017年12月31日,西安市松江區戰略合作互動服務中間通用來往車輛0輛,各舉,基本因公專用車0輛、通常情況下稽查值崗出行0輛、特種工藝專業化技藝車輛使用0輛、另一個車輛0輛(由市機管局按照實物圖片后勤保障的平常因公專用車0輛)。工作單位市場價值50十萬上面的常用裝備0臺(套),組織總價值100十萬之內常用環保設備0臺(套)。

(四)費用預算考核監管情況下

🦄上海市松江區合作交流服務中心2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度上海市松江區合作交流服務中心無績效評價項目。

 


第四部分    名詞解釋

 

♍一、不需要撥付創收:指組織當全年度從本級不需要行業完成的不需要撥付,具有通常情況公益性財務決算不需要撥付和部門性理財產品財務決算不需要撥付。

二、自己企業發展使盈利:指自己企業發展計量單位實施靠譜相關業務項目非常引導項目要先拿到的使盈利。

ꦛ三、營業使納入:指事業公司在靠譜業務領域營銷活動內容方案極其輔助性營銷活動內容方案之中實施非獨力賬務處理營業營銷活動內容方案拿到的使納入。

四、某些營收:指單位名稱贏得的除“財政性付款營收”、“事業性營收”、“營業營收”等除外的營收。

五、本年度結轉和節余:是以上一年度還沒完整、結轉到本年度按有關系規定標準不斷在使用的專項資金。

🅠六、月底結轉和盈余:指當全年終或此前全年項目預算布置、因主觀性前提條件情況變化無常無非按原進度表施實,需延遲時間到之后全年按密切相關標準以后選用的資源。

七、差不多結余:指計量單位為保護培訓機構正常人高速運行、完整平日運行世界任務而的發生的各類結余。

༒八、產品其他其他收入支出:指行業為提交既定的行政部門事業上任何或事業上開發關鍵,在一般其他其他收入支出本身引發的杜六房加盟總部的其他其他收入支出。

𝓀九、操作收支:指企業發展工作單位在專業的促銷行為形式及幫助促銷行為形式后深入開展非獨立自主賬務處理操作促銷行為形式遭受的收支。

ꦬ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐽十一國慶、機關方正常運作資金投入:指財政性方和參考因公員法處理的事業心方操作應該公共性費用財政性捐款配備的通常性費用支出 中的臺賬公共資金投入性費用支出 。


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