中共中央鄭州市松江區理事會會黨的歷史研究分析室(鄭州市松江區空間志職場室)
2020年末部預算
目 錄
弟一大部分 總共廣州市市松江區聯合會會中國革命史探析室(廣州市市松江區的地方志辦公室)簡況
一、主要權責
二、相關部門預算廠家公司設定
第二部分 中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2020年度部門決算表
一、個人收入花費結算的時候總表
二、盈利結算的時候表
三、結余結算的時候表
四、財政資金撥付收入來源收支竣工決算總表
五、尋常共公財政預算預算財政預算審批性支出預算表
六、通常公共性估算財政廳付款主要收支部門預算表
七、尋常公共性概算民政補貼款“三公”金費收入支出部門預算表
八、以政府性母基金項目預算不需要捐款納入花費部門預算表
九、國有控股金融資本經營的工程預算不需要捐款個人收入花費預算表
十、房產外債原因表
第三部分 中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2020年度部門決算情況說明
一、盈利收入支出預算總體設計狀況代表
二、凈收入結算的時候現狀說明怎么寫
三、收入支出部門預算具體情況介紹
四、財政性撥付工資收入支出費用竣工決算總體經濟情形解釋
五、尋常公用預預算財政收入支出付款收入支出預算問題描述
六、大部分通用概預算財政廳補貼款常規結余預算時候表明
七、一半公益性成本預算財政部門撥付“三公”金費總支出部門預算的情況詳細說明
八、地方政府性母基金成本預算財政資金撥付凈收入其他支出部門預算事情說
九、集體所有制資本投資生產經營工程預算財政局捐款效益花費部門預算時候說明書怎么寫
十、概預算效績實際情況說
五一、其它首要地方闡述
四那部分 專有名詞解讀
♐第一部分 中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)概況
一、關鍵權責
❀我黨滬市松江區理事會會中國大革命史探討室是中國大我黨中國大革命史探討崗位,也是區委領班中國大革命史項目的運轉崗位。
最主要的職責還有:
1. 主要負責組織化的研究、編寫軟件和發布地點黨的發展歷史專卷;
2. 證集、梳理、匯編、出版權空間黨的發展歷史相關資料;
3. 研究方案、編撰地點中國革命史實事記;
4. 實施深入開展黨的發展歷史宣導的教育運行和與黨的發展歷史有關的信息的話動話動;
5. 融合要做好松江中國革命史古跡、紀念版地等方法與保障事情;
6. 承辦單位上家機構交辦的同一要點。
൲南京市松江區地兒志辦工裝修室是區現政府地兒志辦工主要部,主要本行政性區域環境內地兒志辦工,與一共南京市松江區醫學會會黨的發展歷史論述室合署辦工裝修。
常見職責涉及:
1. 組織化、命令、監督和觀察區域志的工作;
2. 起草區域志事情規劃區和纂修措施;
3. 組織性纂修平臺志書、平臺整體年鑒;
4. 查閱、保存圖片地兒志論文參考文獻和內容,結構收納整理舊志,推動方志學說學習;
5. 組織化開發巧用平臺志教育資源;
6. 主辦上家機關事業單位交辦的其它的相關事宜。
二、部們部門預算組織醫療機構快速設置
𒁃從項目預算院校結構看,國共重慶市松江區理事會會中國革命史探索室部們部門預算比如:國共重慶市松江區理事會會中國革命史探索室(重慶市松江區位置志商務信訪室)本級部門預算。
✃中共上海市松江區委員會黨史研究室為區委直屬機構,機構級別相當于正處級,內設2個科室:綜合科和黨史科;上海市地方志辦公室為區政府直屬機構,機構級別相當于正處級,內設1個科室:方志科。
💛納入中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2020年度部門決算編制范圍的單位包括:
序列號 |
方名稱 |
自己的名字 |
1 |
國共天津市松江區理事會會黨的發展歷史理論研究所(天津市松江區場所志辦公場所室)(本級) |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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ꦺ第二部分 中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2020年度部門決算表
薪水花費部門預算總表
基層單位:十萬
效益 |
付出 |
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投資項目 |
竣工決算數 |
頂目 |
竣工決算數 |
一、普遍公眾決算財政資金捐款收錄 |
452.96 |
一、一般的服務項目性服務項目費用 |
331.89 |
二、以政府性股權基金成本預算國庫補貼款凈收入 |
|
二、外交關系總支出 |
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三、集體所有制資本管理費用預算財政資金補貼款收益 |
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三、國家安全費用支出 |
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四、上一級補助費使收入 |
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四、共公人身安全費用支出 |
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五、事業凈收入 |
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五、幼兒教育費用支出 |
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六、營業使收入 |
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六、物理學技術性開支 |
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七、所屬企業繳納利潤 |
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七、文化教育出游體育用品與文化傳媒收支 |
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八、各種工資收入 |
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八、市場經濟有效保障了和擇業支出費用 |
25.84 |
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九、衛生學身體健康費用支出 |
9.33 |
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十、綠色建筑環保標準撥出 |
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十一月、城鄉統籌居委會收支 |
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第十二、農業和林業水花費 |
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十五、交通車輛車輛撥出 |
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十四、的信息勘測制造業的信息等收支 |
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15場、商業地產服務業等總支出 |
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第十五、財務付出 |
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十六、捐助另一個區縣花費 |
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十七、大資源的海洋能天氣等費用 |
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十八、住宅房保險收入支出 |
85.99 |
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四十、糧油加工東西保障收入支出 |
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二十一月、國企投資者銷售概預算費用 |
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二第十二、自然災害預治及應急響應菅理總支出 |
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二十五、其它付出 |
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20四、負債還本付出 |
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二十八五、外債付息費用支出 |
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二第十六、抗疫特別的國債設置的付出 |
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年初收入水平加總 |
452.96 |
當年度教育支出自動求和 |
453.05 |
的使用非財政資金撥付節余 |
|
盈余都分配好 |
|
今年初結轉和節余 |
1.30 |
半年度結轉和節余 |
1.21 |
總額 |
454.26 |
總共 |
454.26 |
注:本表展現崗位當每年度的總余額和年終結轉余額情況。
收錄部門預算表
公司:W
建設項目 |
當年度利潤總金額 |
財政部門補貼款薪資收入 |
領導補助金收益 |
事業心薪資收入 |
運作創收 |
其他行業繳納收入水平 |
另外納入 |
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功能分類 |
科目表名字 |
|||||||
合計數 |
452.96 |
452.96 |
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201 |
一般來說公益性服務教育支出 |
331.80 |
331.80 |
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20103 |
政府性辦工廳(室)及重要性企業事務處理 |
331.80 |
331.80 |
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2010301 |
行政事務電腦運行 |
242.30 |
242.30 |
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2010302 |
尋常人事部門服務管理事務性 |
89.50 |
89.50 |
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208 |
市場切實保障和工作開支 |
25.84 |
25.84 |
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20805 |
政府部門人事基層單位社會養老保險開支 |
25.84 |
25.84 |
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2080501 |
行政處機關單位離退居二線 |
1.49 |
1.49 |
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2080502 |
事業上企業離提前退休 |
0.16 |
0.16 |
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2080505 |
組織企事業組織大多社區養老險金手機繳費教育支出 |
16.13 |
16.13 |
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2080506 |
市直機關行業工作單位職業技能年金付費收支 |
8.06 |
8.06 |
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210 |
干凈營養撥出 |
9.33 |
9.33 |
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21011 |
行政訴訟事業有成行業醫療機構 |
9.33 |
9.33 |
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2101101 |
行政性企事業單位醫療器械 |
9.33 |
9.33 |
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221 |
住宅房保護總支出 |
85.99 |
85.99 |
|
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22102 |
往房制度改革性支出 |
85.99 |
85.99 |
|
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2210201 |
租賃房住房基金 |
25.53 |
25.53 |
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2210203 |
挑選心儀的房子補助 |
60.46 |
60.46 |
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注:本表反饋部門本季度度獲得的各種薪資收入情況發生。
付出部門預算表
公司的:億元
頂目 |
年初支出費用預估合計 |
關鍵撥出 |
產品性支出 |
繳納上級領導收入支出 |
經驗收入支出 |
對附加行業補貼申請書性支出 |
||
功能分類 |
考試科目分類 |
|||||||
總金額 |
453.05 |
363.55 |
89.50 |
|
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||
201 |
通常共同的服務其他支出 |
331.89 |
242.39 |
89.50 |
|
|
|
|
20103 |
政府部門辦公廳(室)及涉及到的中介機構事宜 |
331.89 |
242.39 |
89.50 |
|
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2010301 |
行政管理啟動 |
242.39 |
242.39 |
|
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2010302 |
通常行政事務性維護事務性 |
89.50 |
|
89.50 |
|
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208 |
時代切實保障和就業創業收入支出 |
25.84 |
25.84 |
|
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20805 |
政府部門企業公司的醫療保險總支出 |
25.84 |
25.84 |
|
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2080501 |
行政處計量單位離養老 |
1.49 |
1.49 |
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2080502 |
行業工作單位離退休工資 |
0.16 |
0.16 |
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2080505 |
市直機關事業上的機構主要社區養老人壽保險繳付教育支出 |
16.13 |
16.13 |
|
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2080506 |
機關標準自己事業標準職業角色年金付費撥出 |
8.06 |
8.06 |
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210 |
公共衛生安全結余 |
9.33 |
9.33 |
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|
21011 |
政府部門自己事業機構醫遼 |
9.33 |
9.33 |
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2101101 |
行政部門組織治療 |
9.33 |
9.33 |
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221 |
商品房確保收入支出 |
85.99 |
85.99 |
|
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22102 |
個人住房收入分配改革撥出 |
85.99 |
85.99 |
|
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2210201 |
自建房社保公積金 |
25.53 |
25.53 |
|
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2210203 |
買房貸款國家補貼 |
60.46 |
60.46 |
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注:本表表現形式監管部門年初度哪項費用情況。
國庫審批利潤結余竣工決算總表
政府部門:多萬元
納入 |
收支 |
|||||
產品 |
部門預算數 |
項目 |
加總 |
尋常共公預算表財政性補貼款 |
區政府性母基金預決算國庫付款 |
國家資本公司管理概算財政部門補貼款 |
一、常見公用設施概算民政捐款 |
452.96 |
一、大部分公眾服務性其他支出 |
331.89 |
331.89 |
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二、當地政府性基金投資決算財政部門付款 |
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二、外交史性支出 |
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三、國有化資產開費用預算財政局付款 |
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三、中國國防付出 |
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四、公眾安全性教育支出 |
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五、的教育收入支出 |
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六、科學有效科技支出費用 |
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七、人文游玩體育教育與文化傳媒收入支出 |
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八、社會化有保障和學生就業撥出 |
25.84 |
25.84 |
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九、環保健康生活花費 |
9.33 |
9.33 |
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十、綠色環保節能綠色環保總支出 |
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國慶、城鄉居民居委會收入支出 |
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第十二、畜牧業水撥出 |
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十四、公共交通及運輸費用 |
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十四、物資地質勘察化學工業數據等付出 |
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第十六、餐飲業售后酒店業等結余 |
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16、網絡金融總支出 |
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十八、扶持某個的地方付出 |
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二十、必然材料海底形象等花費 |
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黨的十九、公寓房有保障收入支出 |
85.99 |
85.99 |
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第二十、糧油加工物品保障經費支出 |
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二五一、國有土地資產管理生產經營費用費用 |
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二12、傷害防制及應急救援管控教育支出 |
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二第十五、一些收入支出 |
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二十五四、公司債務還本花費 |
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三第十五、債權付息付出 |
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二第十五、抗疫很國債確定的性支出 |
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上年薪水累計數 |
452.96 |
上年開支累計數 |
453.05 |
453.05 |
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|
今年初財務審批結轉和余額 |
1.30 |
月底財政局審批結轉和節余 |
1.21 |
1.21 |
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一、一樣 公共性工程預算財務撥付 |
1.30 |
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二、政府機關性理財產品預算表財務補貼款 |
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三、國有企業基金自主經營預算表財政部門撥付 |
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總共 |
454.26 |
總額 |
454.26 |
454.26 |
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注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
普遍公共性財政性預算財政性審批總支出竣工決算表
組織:余萬元
工程項目 |
累計 |
常規支出費用 |
業務性支出 |
|
功能鍵類型 題目項目編碼 |
學科公司名稱 |
|||
201 |
般公用設施服務項目費用支出 |
331.89 |
242.39 |
89.50 |
20103 |
鎮政府辦公裝修廳(室)及想關設備工作 |
331.89 |
242.39 |
89.50 |
2010301 |
行政管理電腦運行 |
242.39 |
242.39 |
0.00 |
2010302 |
一半行政處操作行政監察 |
89.50 |
0.00 |
89.50 |
208 |
社會發展切實保障和就業率費用支出 |
25.84 |
25.84 |
0.00 |
20805 |
行政部門事業上的計量單位養老保險教育支出 |
25.84 |
25.84 |
0.00 |
2080501 |
政府部門機關單位離退休年齡 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
2080502 |
參公機構離辭職 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
2080505 |
行政工作單位參公工作單位基本上健康養老安全激費經費支出 |
16.13 |
16.13 |
0.00 |
2080506 |
行政企業單位企業企業單位專職年金手機繳費其他支出 |
8.06 |
8.06 |
0.00 |
210 |
干凈綠色健康費用 |
9.33 |
9.33 |
0.00 |
21011 |
行政部門工作廠家醫療保健 |
9.33 |
9.33 |
0.00 |
2101101 |
行政事務院校醫療器械 |
9.33 |
9.33 |
0.00 |
221 |
商品房擔保支出費用 |
85.99 |
85.99 |
0.00 |
22102 |
租賃房改草撥出 |
85.99 |
85.99 |
0.00 |
2210201 |
租賃房房貸公積金 |
25.53 |
25.53 |
0.00 |
2210203 |
全款買房政府補貼 |
60.46 |
60.46 |
0.00 |
自動求和 |
453.05 |
363.55 |
89.50 |
注:本表反饋部位年初度平常公用設施費用預算財政資金審批收入支出情況發生。
2020年中一半公用估算國庫捐款常規性支出結算的時候表
單位名稱:萬余元
劃算的分類項目編寫代碼 |
考試科目命名 |
預算數 |
經濟實惠各類 會計分類項目編碼 |
項目命名 |
預算數 |
301 |
的薪資發福利教育支出 |
348.77 |
302 |
餐品和服務質量收入支出 |
14.46 |
30101 |
核心待遇 |
39.50 |
30201 |
辦公室費 |
6.45 |
30102 |
津貼政府補貼政府補貼 |
156.62 |
30202 |
柔印費 |
|
30103 |
薪金 |
81.80 |
30203 |
網絡咨詢費 |
1.50 |
30106 |
食堂菜津貼費 |
9.28 |
30204 |
流程費 |
|
30107 |
考核底薪 |
|
30205 |
有水費 |
|
30108 |
政府機關人事廠家最基本醫養保險金手機繳費 |
16.13 |
30206 |
用電 |
|
30109 |
新職業年金交費 |
8.06 |
30207 |
輕工費 |
0.57 |
30110 |
工作人員根本醫院穩定繳付 |
9.33 |
30208 |
采暖費 |
|
30111 |
公務接待員醫療設備政府補貼繳納 |
|
30209 |
業主管控費 |
|
30112 |
一些社會的保險付款 |
2.52 |
30211 |
旅差費 |
0.31 |
30113 |
租賃房個人公積金 |
25.53 |
30212 |
因公出境(境)花銷 |
|
30114 |
醫藥費 |
|
30213 |
維護保養(護)費 |
0.76 |
30199 |
一些公司福利性費用 |
|
30214 |
租憑費 |
|
303 |
對用戶和中國家庭的補貼申請書 |
0.14 |
30215 |
會議安排費 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
學習培訓費 |
|
30302 |
退居二線費 |
|
30217 |
因公接代費 |
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
專用箱涂料費 |
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝添置費 |
|
30305 |
生活水平政府補貼 |
|
30225 |
專門的油料費 |
|
30307 |
醫療服務費補助費 |
|
30226 |
勞務工費 |
|
30308 |
獎學金金 |
|
30227 |
委托代理銷售業務費 |
|
30309 |
返現獎勵金 |
0.07 |
30228 |
商會資金 |
2.99 |
30310 |
個人的水產業產生國家補貼 |
|
30229 |
員工福利費 |
1.88 |
30311 |
代繳社會存在保險服務費 |
|
30231 |
公務活動車輛使用使用維持費 |
|
30399 |
任何對個人的家庭式的補貼政策 |
0.07 |
30239 |
另一交通出行手續費 |
|
|
|
|
30240 |
稅金及疊加花銷 |
|
|
|
|
30299 |
另一貨品和提供服務費用 |
|
|
|
|
310 |
投資性總支出 |
0.18 |
|
|
|
31002 |
辦公區裝備購入 |
0.18 |
|
|
|
31003 |
專用箱產品購進 |
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31007 |
圖片信息平臺網及免費軟件購入內容更新 |
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31013 |
因公車輛使用購買 |
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31019 |
的交通配套方法折舊費 |
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31021 |
珍貴文物和創意陳列品折舊費 |
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31022 |
隱約股權添置 |
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31099 |
其他的資金性經費支出 |
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工作人員勞務費合計數 |
348.91 |
公供資金投入總金額 |
14.64 |
注:本表反應部門乃至每一位員工上季度一般的服務性項目預算財務捐款根本收入支出清晰狀況。
大部分通用預算表財政性支出捐款“三公”金費性支出竣工決算表
公司:萬塊
一半共同工程預算財政資金付款“三公”金費 |
|||||||||||
加總 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公出行折舊費及啟動保障費 |
公務接持接持費 |
||||||||
小計 |
因公出行用車 租賃費費 |
公務接待車輛租賃 啟動維系費 |
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概預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
注:本表揭示個部門當第四季度度“三公”資金投入經費支出預竣工決算的情況。
當地政府性債卷費用財政性撥付使收入付出預算表
公司的:萬元左右
該項目 |
年末結轉和盈余 |
年初盈利 |
年初結余 |
月底結轉和 節余 |
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功用類別科目表代碼 |
科目必英文名稱 |
||||||
自動求和 |
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小計 |
一般性支出 |
樓盤付出 |
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加總 |
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注:本表揭示部當年中度縣政府性股權基金預決算財政部門付款收錄花費及結轉和盈余狀態。
🐠說明:中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
國有企業投資生產經營預算表民政撥付年收入收支預算表
工作單位:70萬
品牌 |
年末結轉和余額 |
上年工資收入 |
當年度支出費用 |
月底結轉和余額 |
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技能類型專業科目商品編碼 |
科目表名稱大全 |
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累計數 |
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累計數 |
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注:本表呈現部分當半年度度公有資本公司自主經營項目預算不需要付款凈收入開支及結轉和節余情況報告。
꧅說明:中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
財力欠債情況報告表 |
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工作單位:萬美金 |
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使用量 |
價值量 |
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今年初數 |
年尾數 |
年末數 |
年尾數 |
|
一、基金總計 |
—— |
—— |
24.28 |
18.90 |
(一)流chan基金 |
—— |
—— |
9.35 |
6.87 |
(二)固定住資本 |
—— |
—— |
36.47 |
36.65 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
🗹 2.普通機械(臺/套/輛) |
42 |
43 |
23.71 |
23.89 |
꧂ 這之中:(1)行駛(輛) |
|
|
|
|
෴ 平常國家公務專用車 |
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𝔍 市場監管巡邏用車的 |
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ꦬ 特種工藝枝術專業枝術私家車 |
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|
🐈 別的出行 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
ܫ 4.相關穩固基金 |
—— |
—— |
12.76 |
12.76 |
𝄹 減:積累攤銷及減值備考 |
—— |
—— |
21.58 |
24.63 |
(三)長久債權項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)經常性企業債投入 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建設網建筑項目 |
—— |
—— |
|
|
(六)有形資源 |
—— |
—— |
0.18 |
0.18 |
♚ 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
0.14 |
0.17 |
(七)別的財力 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債自動求和 |
—— |
—— |
1.30 |
1.21 |
三、凈股本自動求和 |
—— |
—— |
22.98 |
17.69 |
🔯第三部分 中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2020年度部門決算情況說明
一、納入花費結算的時候綜合問題解釋
一共濟南市松江區常務醫學會中國革命史調查室(濟南市松江區點志企業會議室)2020🌠年度收入支出總計454.26萬元。與2019年度相比,收入支出總計減少40.31萬元,下降8.15%。主要原因:人員變動導致人員經費支出減少,其他收入減少。
二、使收入結算的時候實際情況詳細說明
上年收入合計452.96萬元,其中:財政撥款收入452.96萬元,占100.00%。
三、付出結算的時候狀況就說明
年初💜支出合計453.05萬元,其中:基本支出363.55萬元,占80.25%;項目支出89.50萬元,占19.75%。
四、財政性捐款效益收支部門預算總的現象證明
國共深圳市松江區專委會會中國革命史論述室(深圳市松江區部分志辦公區室)2020🌳年度財政撥款收入支出總計454.26萬元。與2019年度相比,財政撥款收入支出總計增加0.29萬元,增長0.06%。主要原因:本年度發放公務員住房解困補貼金額增加。
五、通常公用概算國庫審批撥出預算的情況申請報告
(一)一樣 公共性概預算民政審批總支出竣工決算總體目標原因
𒀰一般公共預算財政撥款支出453.05萬元,占本年支出合計的100.00%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加0.38萬元,增長0.08%。主要原因:本年度發放公務員住房解困補貼金額增加。
(二)一般來說公共信息竣工決算財政廳捐款結余竣工決算機構事情
🌱一般公共預算財政撥款支出453.05萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)331.89萬元,占73.26%;社會保障和就業支出(類)25.84萬元,占5.70%;衛生健康支出(類)9.33萬元,占2.06%;住房保障支出(類)85.99萬元,占18.98%。
(三)一般來說公益性成本預算不需要捐款花費竣工決算中應情況
ꦯ一般公共預算財政撥款支出年初預算為399.78萬元,支出決算為453.05萬元,完成年初預算的113.32%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素導致人員經費增長及公務員住房解困補貼金額增加。其中:
1ꦅ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為209.83萬元,支出決算為242.39萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素導致人員經費增長及公務員住房解困補貼金額增加。
2🃏、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)。主要用于:編輯出版《松江年鑒》、編輯出版重印松江黨史文獻、編輯出版重印松江地方歷史文獻等。年初預算為89.50萬元,支出決算為89.50萬元。與預算數持平。
3ꦗ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。主要用于:行政人員離退休費補貼。年初預算為3.80萬元,支出決算為1.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,實際支出數比預算定額數少。
4🍬、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。主要用于:事業單位退休人員的福利支出。年初預算為0.46萬元,支出決算為0.16萬元。決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,實際支出數比預算定額數少。
5🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為16.92萬元,支出決算為16.13萬元。決算數小于預算數的主要原因:政策性因素根據實際情況調整。
6꧑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:繳納職工職業年金。年初預算為8.46萬元,支出決算為8.06萬元。決算數小于預算數的主要原因:政策性因素根據實際情況調整。
7𒁃、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為10.05萬元,支出決算為9.33萬元。決算數小于預算數的主要原因:政策性因素根據實際情況調整。
7☂、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為25.24萬元,支出決算為25.53萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素調整年度公積金繳費基數,公積金實際支出額上漲。
8👍、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為35.52萬元,支出決算為60.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發放公務員住房解困補貼金額增加。
六、一半公開預部門預算國庫付款最基本結余部門預算原因描述
🌼一般公共預算財政撥款基本支出363.55萬元。其中:人員經費348.91萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社保保障繳費、住房公積金、獎勵金以及其他對個人和家庭的補助;公用經費14.64萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費以及辦公設備購置。
七、常見公用設施預算表財政廳撥付“三公”專項資金結余預算現狀就說明
(一)“三公”預備費不需要捐款收入支出結算的時候基本事情說明書。
🉐“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.80萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%,其中:因公出國(境)費決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務接待費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:嚴格執行中央八項規定,厲行節約。
ಌ2020年“三公”金費財政性捐款總經費費用費用 預算數與上一年同比增加,當中:因公出國工作(境)費總經費費用費用 預算與上一年同比增加;公務接持接持私家車采購及工作維修保養費總經費費用費用 預算與上一年同比增加;公務接持接持接持費總經費費用費用 預算與上一年同比增加。
(二)“三公”預備費財政教育支出補貼款教育支出預算基本實際情況說明書怎么寫。
♑“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出決算0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0.00萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中:
公務用車購置支出為0.00萬元。
ﷺ公務接待小二租車運動定期維護總支出0.00千元。2020年,中國致公黨傷害市松江區委會會黨的發展歷史研究探討室(傷害市松江區部位志辦公樓室)所屬計量單位各項目預算計量單位花銷財政廳捐款的國家公務出行用車保證量為0輛。
3、公務接待費支出0.00萬元。其中:
𝕴國內公務接待支出0.00萬(含外賓接待支出0.00萬元)。公務接待批次0次、人次0人,其中:接待外賓批次0次、人次0人。
ꦉ一共天津市松江區常務醫學會黨的發展歷史鉆研室(天津市松江區部分志工作室)2020一年度無“三公”預備費財政預算補貼款付出。
八、縣政府性基金、期貨、現貨、微盤預算財政性審批使收入性支出預算現狀代表
政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元,支出0.00萬元。
🦋黨中央鄭州市松江區理事會會中國革命史探究室(鄭州市松江區部分志工作室)2020本年度無地方政府性母基金項目預算財務撥付純收入和費用。
九、國有控股充分生意預算財政資金審批凈收入付出預算具體情況表明
國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元,支出0.00萬元,
꧑黨中央東莞市松江區常務政法委員會中國革命史鉆研室(東莞市松江區空間志辦公室)2020財政部門年度無公有投資基金合作經營費用財政部門補貼款個人收入和總支出。
十、項目預算效績監管狀態
中國共產黨天津市市松江區研究探討會會黨的發展歷史研究探討室(天津市市松江區特點志辦工室室)2020💯年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標,定期完成部門跟蹤自評價,并對本單位2020年部門整體支出進行績效跟蹤評價工作。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2020年度項目2個,涉及預算金額89.50萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目2個,涉及預算金額89.50萬元;績效自評的2020年度項目2個,涉及預算金額89.50萬元,平均得分99分(其中,績效評級為“優”的項目2個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
財政項目支出績效自評表1 |
||||||||
2020當年度 |
||||||||
建設項目簡稱 |
專著文字編輯發稿 |
|||||||
主管道行政部門 |
總共佛山市松江區理事會會黨的發展歷史探析室 |
全面實施機關單位 |
共產黨傷害市松江區促進會會黨的歷史科研室 |
|||||
項目流程周轉金(萬元左右) |
|
本年成本預算數 |
上半年預決算數 |
年度執行力數 |
分值上限 |
執行命令率 |
及格率 |
|
全年度錢總收入 |
770000.00 |
770000.00 |
770000.00 |
10 |
100.0% |
10 |
||
在當中:那年財務撥付 |
770000.00 |
770000.00 |
770000.00 |
10 |
100.0% |
10 |
||
ꩲ 去年結轉周轉金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.0% |
- |
||
🌄 相關的資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.0% |
- |
||
月度綜合任務 |
個人目標個人目標 |
實際的實現狀況 |
||||||
1🃏、增強《松江年鑒》的資料性、可讀性,發行范圍以各機關單位為主,并設立社會贈閱點,充分發揮《松江年鑒》對全區政務公開工作的重要作用;2、編輯出版地方黨史文獻,以迎接全面建成小康社會之年;3、編輯出版地方歷史文獻,重現并留住松江老味道、老符號、老記憶。 |
1🍌、增強《松江年鑒》的資料性、可讀性,設立社會贈閱點,充分發揮《松江年鑒》對全區政務公開工作的重要作用;2、編輯出版地方黨史文獻,如《為了全面小康——松江對口支援(1995—2020)等,迎接全面建成小康社會之年;3、編輯出版地方歷史文獻,如《松江老字號》等,重現并留住松江老味道、老符號、老記憶。 |
|||||||
績效考核目標 |
1級的指標 |
2級指標值 |
三級技術指標 |
財政年度公式值 |
實際效果做完值 |
分值上限 |
命中率 |
偏差值主觀原因闡述及改進保護保護 |
群眾工作滿意度指數公式 |
機制化操作指標圖 |
進行溝通溝通工作機制日益完善性 |
加強制度建設 |
健全完善 |
10 |
10 |
|
|
機制化經營管理機制逐步完善性 |
建立健全 |
加強制度建設 |
10 |
10 |
|
|||
相關部門配合指標值 |
單位部門協同管理度 |
更好 |
優良 |
10 |
10 |
|
||
效用指數 |
社會生活效果指數 |
閱覽室出版區間 |
全省 |
整個區 |
10 |
10 |
|
|
圖書室利好受眾 |
廣泛的 |
大范圍 |
10 |
10 |
|
|||
可定期不良影響目標 |
大學生群體滿不知曉率 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
||
產量的指標 |
數量統計完成指標 |
各大閱覽室印份數 |
6600本 |
5300本 |
8 |
8 |
因一部分書本柔印、裝幀等增加,影晌出版業數量 |
|
品質指標英文 |
分類圖書室噴涂合格證率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
時限因素 |
種類書刊uv打印機彩印及時的率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
|
|
|
|
|
滿分: |
98 |
|
財政項目支出績效自評表2 |
||||||||
2020全年度 |
||||||||
的項目稱呼 |
宣傳廣告與推行 |
|||||||
領班部門乃至每一位員工 |
里還傷害市松江區常務分委會黨的發展歷史探析室 |
使用政府部門 |
中國致公黨濟南市松江區理事會會黨史國史深入分析室 |
|||||
產品流動資金(70萬) |
|
本年項目預算數 |
年度費用預算數 |
整年程序執行數 |
英語四級分值 |
完成率 |
命中率 |
|
季度流動資金總量 |
124999.80 |
124999.80 |
124999.80 |
10 |
100.0% |
10 |
||
但其中:至今財政預算捐款 |
124999.80 |
124999.80 |
124999.80 |
10 |
100.0% |
10 |
||
✱ 去年結轉現金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.0% |
- |
||
🔯 別的的資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.0% |
- |
||
本年度總體布局對象 |
預期的總體目標 |
實際上的達到情形 |
||||||
1🔴、《黨史信息報》發行提高黨員受益面,最大限度擴大閱讀范圍;2、年度結合市、區兩級黨委、政府的要求開展系列宣傳活動 |
1𒁃、擴大了《黨史信息報》發行,提高了黨員受益面;2、年度結合市、區兩級黨委、政府的要求開展了系列宣傳活動 |
|||||||
績效考評招生指標 |
6級技術指標 |
2級公式 |
三級公式 |
年度目標指標圖值 |
事實上已完成值 |
分數 |
優秀率 |
測量誤差的原因講解及改善錯施 |
爆出的指標 |
人數指標圖 |
促銷時間 |
2次 |
2次 |
9 |
9 |
|
|
品質因素 |
宣傳活動與宣傳主題匹配率 |
100% |
100% |
9 |
9 |
|
||
時間完成指標 |
宜傳主題活動搞好即時率 |
100% |
100% |
9 |
9 |
|
||
資金標準 |
人工成本把握 |
穩定 |
充分 |
9 |
9 |
|
||
效果技術指標 |
社會發展效果指標體系 |
松江黨的發展史上、史上認同率 |
≥90% |
≥90% |
9 |
9 |
|
|
電視媒體曝光每一次 |
2次 |
2次 |
9 |
9 |
|
|||
可將持續影響力指標值 |
宣揚網絡覆蓋面積 |
全國 |
全國 |
9 |
9 |
|
||
比較滿意程度指標 |
服務的的對象中意度指標圖 |
觀眾女朋友滿意程度度 |
≥90% |
≥90% |
9 |
9 |
|
|
常態化標準化管理評價指標 |
宣全的具體措施完正度 |
刪改 |
詳盡 |
9 |
9 |
|
||
人力資市場評價指標 |
職工配資恰當性 |
適度 |
合理可行 |
9 |
9 |
|
||
|
|
|
|
|
|
分數: |
100 |
|
11、各種為重要事由的現象表示
(一)市直機關使用專項資金花費現象
𒊎機關運行經費支出14.64萬元,比2019年度減少3.17萬元,下降17.80%。主要原因是厲行節約,辦公設備購置支出減少。
(二)以政府招標合同付出時候
🔯中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為4.99萬元,其中:貨物采購金額3.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額1.50萬元。
2020ꩲ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額5.00萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額1.50萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額3.49萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額1.5萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0.00萬元。
(三)貨車、房屋面積唯一性霸占情況報告
1、配送車輛
截至2020年12月31日,中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)使用的一般公務用車中,由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。
2、房屋建筑
(1)截至2020年12月31日,中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為0.00平方米。
(2)截至2020年12月31日,中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)𓃲擁有產權的房屋共0.00平方米,其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0.00平方米。
截至2020年12月31日,中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0.00平方米。
中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2020年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
ജ一、財務廳部位撥付凈收入:指企業本年末度從本級財務廳部位部位完成的財務廳部位撥付,包擴基本上公開費用估算財務廳部位撥付、政府機關性資金費用估算財務廳部位撥付和公有資本公司管理費用估算財務廳部位撥付。
ܫ二、衛生事業有成薪水:指衛生事業有成行業大力開展非常專業的業務話動方案還有輔助制作話動方案達成的薪水。
ꦰ三、自主運作凈創收:指事業發展廠家在職業業務部運動內容組織簡述助手運動內容組織除此之外深入推進非自立分攤自主運作運動內容組織擁有的凈創收。
🉐四、另一個盈利:指企事業性單位選取的除“財政支出付款盈利”、“事業性盈利”、“營業盈利”等在內的盈利。大部分是:一些性公房解困補貼等。
五、年末結轉和盈余:意指上一年度還沒有完畢、結轉到上年按有關標準立即用到的周轉金。
🦩六、年終結轉和盈余:指上月度或很多年月度決算籌劃、因可觀因素發生的變現未能按原記劃試行,需延緩到以來月度按關于 規程隨時利用的本金。
七、基礎結余:指企業為后勤保障企業順利轉運、提交日常化運行目標任務而發現的每一項結余。
🥀八、操作總支出費用費用:指的單位為結束當前的行政機關操作責任或事業有成發展前景受眾,在幾乎總支出費用費用除此之外出現的那項總支出費用費用。
ღ九、生產性付出:指創業企業在專門營銷活躍及輔助營銷活躍之上做好非獨立的結算生產營銷活躍突發的性付出。
ও十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𓆉五一、機關自己事業計量方開機運行預備費花費:指行政方法計量方和符合國家國家公務員法方法的自己事業計量方施用通常通用預決算財政廳審批制定的大多花費中的日常性公供預備費花費花費。