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中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2019年部門決算公開
信息來源: 發布的用時:2021-08-12 閱讀次數:

中國共產黨北京市松江區理事會會中國革命史研究分析室(北京市松江區空間志辦工室)

2019年中部門乃至每一位員工部門預算

 


目  錄

 

首位局部 里還東莞市松江區常務編委會中國革命史設計室(東莞市松江區部位志工作室)簡況

一、主耍職責權限

二、政府部門預算基層單位包含

第二部分 中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2019年度部門決算表

一、效益結余結算的時候總表

二、效益預算表

三、付出結算的時候表

四、財政廳撥付收入來源收入支出結算的時候總表

五、一般的公用設施預竣工決算財政資金審批其他支出竣工決算表

六、基礎上公眾概預算財務付款基礎花費結算的時候表

七、似的公共服務結算的時候財政性審批“三公”接待費及市直機關操作接待費性支出結算的時候表

八、地方政府性新基金工程預算國庫捐款其他支出預算表

九、固定資產債務問題表

第三部分 中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2019年度部門決算情況說明

最后局部 形容詞釋意

 


🌼第一部分    中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)概況

一、主耍職責范圍

﷽中共上海市松江區委員會黨史研究室是中國共產黨黨史研究部門,也是區委主管黨史業務的工作部門,主要職能有:1、負責組織研究、編寫和出版地方黨史專卷;2、征集、整理、匯編、出版地方黨史資料;3、研究、編寫地方黨史大事記;4、落實開展黨史宣傳教育工作和與黨史有關的紀念活動;5、協同做好松江黨史遺跡、紀念地等管理與保護工作;6、承辦上級機關交辦的其他事項。

🌃上海市松江區地方志辦公室是區政府地方志工作主管部門,主管本行政區域內地方志工作,與中共上海市松江區委員會黨史研究室合署辦公。主要職能有:1、組織、指導、督促和檢查地方志工作;2、擬定地方志工作規劃和編纂方案;3、組織編纂地方志書、地方綜合年鑒;4、搜集、保存地方志文獻和資料,組織整理舊志,推動方志理論研究;5、組織開發利用地方志資源;6、承辦上級機關交辦的其他事項。

 

二、職能部門結算的時候公司的單位設置

💧從工程預算機關單位造成看,中國國民黨中央傷害市松江區探析會會黨的發展歷史探析室科室竣工部門預算分為:中國國民黨中央傷害市松江區探析會會黨的發展歷史探析室(傷害市松江區的地方志工作室)本級竣工部門預算。

😼中共上海市松江區委員會黨史研究室為區委直屬機構,機構級別相當于正處級,內設2個科室:綜合科和黨史科;上海市地方志辦公室為區政府直屬機構,機構級別相當于正處級,內設1個科室:方志科。


꧋第二部分    中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2019年度部門決算表

2019全年收益結余結算的時候總表

基層單位:余萬元

使收入

性支出

該項目

部門預算數

該項目

結算的時候數

一、一半公眾成本預算財政廳付款收益

452.58

一、平常通用工作收支

346.00

二、政府機構性私募基金預決算財政部門付款利潤

 

二、外交史結余

 

三、上一級補貼年收入

 

三、國防軍事教育支出

 

四、人事工資收入

 

四、通用可靠花費

 

五、合作經營收入水平

 

五、文化藝術培訓付出

 

六、附加標準上交收益

 

六、合理技木費用

 

七、其余年收入

40.60

七、文化教育出境游田徑運動與影視傳媒收入支出

 

 

 

八、市場經濟保證和就業前景開支

30.44

 

 

九、衛生學良好收支

10.71

 

 

十、能效生態環保總支出

 

 

 

十一月、城鄉一體化社區服務中心結余

 

 

 

12、農業和林業水收支

 

 

 

十四、交通費運輸配送結余

 

 

 

十四、資源共享探礦信息內容等花費

 

 

 

十四、餐飲業保障業等花費

 

 

 

第十五、財經教育支出

 

 

 

十八、幫扶其它的地段撥出

 

 

 

二十、自然而然產品浮游生物形象等撥出

 

 

 

第十九、房間有效保障了性支出

106.12

 

 

三十、調味品防汛物資存儲花費

 

 

 

二十一月、自然災害防治法及應急方案操作費用

 

 

 

二十三、各種支出費用

 

當年度純收入總金額

493.18

當年度費用支出 加總

493.27

用人事投資基金掩蓋收入支出差額

 

盈余合理安排

 

本年結轉和節余

1.39

年終結轉和盈余

1.30

總結

494.57

總金額

494.57


2019第四季度薪水部門預算表

公司的:W

樓盤

本年度個人收入總計

財政支出撥付個人收入

上一級補助款效益

事業上的薪水

自主經營納入

加盟工作單位上交國家收益

別薪資收入

功能分類
科目編碼

幾個會計科目明稱

預估合計

493.18

452.58

 

 

 

 

40.60

201

 

 

應該通用服務的費用支出

345.91

345.91

 

 

 

 

 

201

03

 

現政府辦公廳(室)及關于設備事物

345.91

345.91

 

 

 

 

 

201

03

01

  行政性運動

252.03

252.03

 

 

 

 

 

201

03

02

  一樣 行政部門操作行政監察

93.88

93.88

 

 

 

 

 

208

 

 

社會的服務保障和學生就業付出

30.44

30.44

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理自己事業行業離退職

30.44

30.44

 

 

 

 

 

208

05

01

  歸口經營的行政性基層單位離養老

1.51

1.51

 

 

 

 

 

208

05

05

  企事業上企業單位事業上企業單位基本的頤養保險行業納費性支出

19.91

19.91

 

 

 

 

 

208

05

06

  政府機關事業心公司的角色年金交費其他支出

9.02

9.02

 

 

 

 

 

210

 

 

清潔衛生營養健康花費

10.71

10.71

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門事業發展公司醫療保障

10.71

10.71

 

 

 

 

 

210

11

01

  政府部門的單位醫療保障

10.71

10.71

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房擔保費用

106.12

65.52

 

 

 

 

40.60

221

02

 

個人住房改革方案支出費用

106.12

65.52

 

 

 

 

40.60

221

02

01

  房間住房基金

27.63

27.63

 

 

 

 

 

221

02

03

  賣房補帖

78.49

37.89

 

 

 

 

40.60

 


2019當年度費用預算表

公司的:70萬

頂目

本年度費用支出 總金額

常見性支出

該項目收入支出

上交領導支出費用

經驗經費支出

對所屬廠家補助款費用支出

功能分類
科目編碼

課程各稱

總金額

493.27

399.39

93.88

 

 

 

201

 

 

正常共同產品經費支出

346.00

252.12

93.88

 

 

 

201

03

 

區政府企業省政府辦公廳(室)及關于組織事務管理

346.00

252.12

93.88

 

 

 

201

03

01

  政府部門執行

252.12

252.12

 

 

 

 

201

03

02

  應該行政行政事務方法行政事務

93.88

 

93.88

 

 

 

208

 

 

時代確保和擇業教育支出

30.44

30.44

 

 

 

 

208

05

 

行政機關事業有成機關單位離退居二線

30.44

30.44

 

 

 

 

208

05

01

  歸口控制的人事部門工作單位離退休之

1.51

1.51

 

 

 

 

208

05

05

  市直機關企事業企企業基本性養老生活保險公司繳納其他支出

19.91

19.91

 

 

 

 

208

05

06

  市直機關創業機構行業年金交款經費支出

9.02

9.02

 

 

 

 

210

 

 

環衛身心健康總支出

10.71

10.71

 

 

 

 

210

11

 

政府部門行業方社區醫療

10.71

10.71

 

 

 

 

210

11

01

  行政性組織醫療保健

10.71

10.71

 

 

 

 

221

 

 

居住房安全保障收入支出

106.12

106.12

 

 

 

 

221

02

 

居住房改草收入支出

106.12

106.12

 

 

 

 

221

02

01

  個人住房個人公積金

27.63

27.63

 

 

 

 

221

02

03

  首套房補助金

78.49

78.49

 

 

 

 

 


2019當年度財政性補貼款營收總支出部門預算總表

機構:萬余元

工資

費用支出

活動

竣工決算數

樓盤

累計

平常公開決算財務捐款

當地政府性貨幣基金工程預算財政性付款

一、一般的共同預算表財務撥付

452.58 

一、基本上公用設施服務培訓付出

346.00

346.00

 

二、政府機構性基金投資概算財政預算補貼款

 

二、外交史支出費用

 

 

 

 

 

三、航空航天開支

 

 

 

 

 

四、公益性安全保障付出

 

 

 

 

 

五、育兒教育經費支出

 

 

 

 

 

六、實驗水平開支

 

 

 

 

 

七、傳統藝術出境游教育與傳煤總支出

 

 

 

 

 

八、生活有保障和畢業生就業收支

30.44

30.44

 

 

 

九、環境衛生身體健康性支出

10.71

10.71

 

 

 

十、發展節能干凈干凈結余

 

 

 

 

 

十一月、縣域街道辦事處支出費用

 

 

 

 

 

十三、農林業水教育支出

 

 

 

 

 

第十五、道路運輸管理開支

 

 

 

 

 

十四、數據信息勘察數據信息等總支出

 

 

 

 

 

十八、金融業的流通業等費用

 

 

 

 

 

十五、金融創新費用支出

 

 

 

 

 

二十七、救助各種中南部經費支出

 

 

 

 

 

二十、自然是資源海上景象等開支

 

 

 

 

 

黨的十九、住宅房保障措施開支

65.52

65.52

 

 

 

三十、油糧武器裝備存量支出費用

 

 

 

 

 

二五一、氣象災害預防及應急指揮操作收入支出

 

 

 

 

 

二12、其他的經費支出

 

 

 

上年使收入預估合計

452.58 

當年度花費總計

452.67

452.67

 

月初財政局付款結轉和盈余

1.39 

歲末財政預算付款結轉和盈余

1.30

1.30

 

一、基本上公共信息預算表財政支出付款

1.39 

 

 

 

 

二、市政府性債卷工程預算財政廳審批

 

 

 

 

 

總結

453.97 

共計

453.97

453.97

 

 


2019年中尋常公共服務項目預算財政支出費用撥付支出費用部門預算表

企事業單位:億元

工程項目

累計

根本總支出

建設項目付出

職能歸類

專業科目編碼查詢

考試科目公司名稱

201

 

 

基本公共性服務質量經費支出

346.00

252.12

93.88

201

03

 

市政府企業省委辦公廳(室)及相關的組織 事務性

346.00

252.12

93.88

201

03

01

  行政處開機運行

252.12

252.12

 

201

03

02

  基本財政管理制度事情

93.88

 

93.88

208

 

 

世界 保障機制和就業機會支出費用

30.44

30.44

 

208

05

 

行政機關事業廠家離退職

30.44

30.44

 

208

05

01

  歸口方法的行政訴訟院校離離休

1.51

1.51

 

208

05

05

  機構視野廠家關鍵社會社保養老費用保險費用激費撥出

19.91

19.91

 

208

05

06

  機關機構事業有成機構就業年金繳納費用收入支出

9.02

9.02

 

210

 

 

清潔衛生綠色健康收支

10.71

10.71

 

210

11

 

行政訴訟事業心公司醫療保障

10.71

10.71

 

210

11

01

  行政部門機關單位社區醫療

10.71

10.71

 

221

 

 

房產切實保障花費

65.52

65.52

 

221

02

 

住宅房深化改革教育支出

65.52

65.52

 

221

02

01

  租賃房北京公積金

27.63

27.63

 

221

02

03

  選房津貼

37.89

37.89

 

累計數

452.67

358.79

93.88

 


2019年普通服務性成本預算財政性付款最基本付出竣工決算表

  標準:十萬

產品

合計數

成員接待費

通用經費支出

經濟增長劃分

會計分類編寫代碼

幾個會計科目名稱大全

301

 

工資收入社會福利付出

340.84

340.84

 

301

01

  基本上基本工資

43.86

43.86

 

301

02

  經費補貼政策

146.10

146.10

 

301

03

  獎勵金

70.31

70.31

 

301

06

  伙食費補助款費

10.16

10.16

 

301

07

  考核薪水

 

 

 

301

08

市直機關事業公司的公司的常見養老金公司保險公司付款

19.91

19.91

 

301

09

職業類型年金繳納

9.02

9.02

 

301

10

企業職員大致醫療管理保險費用繳付

10.71

10.71

 

301

11

公務接待員醫療服務補貼申請書付款

 

 

 

301

12

一些社會中保障機制繳納費用

3.14

3.14

 

301

13

住宅住房基金

27.63

27.63

 

301

14

醫療設備費

 

 

 

301

99

  某個年終獎金有福利費用

 

 

 

302

 

各種商品和產品花費

13.81

 

13.81

302

01

  辦公區費

4.61

 

4.61

302

02

  進行印刷費

 

 

 

302

03

  在線咨詢費

 

 

 

302

04

  手交費費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  電力費

0.79

 

0.79

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物管管理方法費

 

 

 

302

11

  出差費

0.61

 

0.61

302

12

  因公出境(境)花費

 

 

 

302

13

  維護(護)費

0.96

 

0.96

302

14

  租憑費

 

 

 

302

15

  商務會議費

 

 

 

302

16

  培訓學習費

0.02

 

0.02

302

17

  公務接受接受費

 

 

 

302

18

  專門建材費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專業化生物質費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  受托業務范圍費

0.32

 

0.32

302

28

  總工會經費支出

3.06

 

3.06

302

29

  特權費

3.12

 

3.12

302

31

  因公專用車加載保養費

 

 

 

302

39

  許多公共交通花銷

 

 

 

302

40

  稅金及扣減費用的

 

 

 

302

99

  一些貨品和服務的收支

0.32

 

0.32

303

 

對自己的和家的補助金

0.14

0.14

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日子補貼金

 

 

 

303

07

  醫療保障費補助款

 

 

 

303

08

  國家國家助學金

 

 

 

303

09

  獎品金

0.08

0.08

 

303

10

人個種植業生產銷售補助金

 

 

 

303

99

  任何對本人和婚姻的補助金

0.06

0.06

 

310

 

資本投資性撥出

4.00

 

4.00

310

02

  企業辦公產品購進

4.00

 

4.00

310

03

  專用型設施設備采購

 

 

 

310

07

  信息數據網絡及小軟件置辦更換

 

 

 

310

13

  公務活動私車購入

 

 

 

310

19

  任何道路軟件購置費

 

 

 

310

21

  文物古跡和成列品購置費

 

 

 

310

22

  隱形的財力購進

 

 

 

310

99

  其余資金性教育支出

 

 

 

加總

358.79

340.98

17.81

 


2019當年度一半公用費用財政性捐款“三公”接待費及企事業單位行駛接待費經費支出部門預算表

標準:千元

一樣 公用設施估算國庫付款“三公”專項經費

工商登記執行

資金部門預算數

總金額

因公出境

(境)費

公務接待小二租車新購及開機運行費

因公接待處費

小計

國家公務買車

購進費

公務接待租車

電腦運行費

概預算數

預算數

估算數

竣工決算數

費用預算數

結算的時候數

預算表數

預算數

費用數

部門預算數

項目預算數

竣工決算數

17.81

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

 

 


2019年終政府辦公室性私募基金預算表財政局補貼款其他支出竣工決算表

廠家:萬的大寫

項目流程

總金額

根本收入支出

產品收入支出

作用分級

課程和科目編號規則

學科標題

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

ꦜ注:中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年資源負債率事情表

 

 

價格基層單位:W

 

人數

實用價值

今年初數

年初數

月初數

年終數

一、資金總金額

——

——

16.59

24.28

(一)游動股本

——

——

2.89

9.35

(二)比較固定資本

——

——

32.47

36.47

其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

2.適用機械設備(臺/套/輛)

39

42

19.71

23.71

在當中:(1)貨車(輛)

 

 

 

 

大部分因公公務車

 

 

 

 

稽查交警執法用車的

 

 

 

 

重型正規技木出行用車

 

 

 

 

另一個專車

 

 

 

 

(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

4.各種固定位置凈資產

——

——

12.76

12.76

減:累計額攤銷及減值需備

——

——

18.84

21.58

(三)太久股權質押融資

——

——

 

 

(四)短期債券投資項目投資項目

——

——

 

 

(五)要建項目

——

——

 

 

(六)無形之中資源

——

——

0.18

0.18

減:累記攤銷

——

——

0.11

0.14

(七)各種固定資產

——

——

 

 

二、欠債預估合計

——

——

1.39

1.30

三、凈債務總金額

——

——

15.20

22.98

 

 


𓃲第三部分  中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2019年度部門決算情況說明

 

一、關干中共中央天津市松江區理事會會黨的發展歷史科學研究所(天津市松江區城市志接待室室)2019財政年度使收入教育支出竣工決算基本問題詳細說明

中國國民黨廣州市松江區理事會會黨史國史實驗室(廣州市松江區問題志商務辦公)2019🔯年度收入總計為494.57萬元、支出總計為494.57萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少23.61萬元。主要原因:部分項目花費減少,政策性因素誘發職位年金減少。

二、關羽中國國民黨天津市松江區理事會會黨的歷史探析室(天津市松江區去處志辦工室)2019年末利潤部門預算情況發生闡明

本年度▨收入合計493.18萬元,其中:財政撥款收入452.58萬元,占91.77%;其他收入40.60萬元,占8.23%。

三、介紹總共佛山市松江區常務醫學會黨的歷史探討室(佛山市松江區地方志辦工室)2019一年度收入支出預算前提這說明

上年🃏支出合計493.27萬元,其中:基本支出399.39萬元,占80.97%;項目支出93.88萬元,占19.03%。

四、光于總共東莞市松江區理事會會黨史國史鉆研室(東莞市松江區城市志商務室內)2019月度財政預算捐款利潤開支總的事情證明

里還廣州市松江區常務編委會黨史國史研發室(廣州市松江區區域志會議室室)2019♌年度財政撥款收支總決算453.97萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少25.01萬元,減少5.22%。主要原因:部分項目支出費用減少,政策性因素形成新職業年金減少。

五、至于黨中央昆明市松江區常務政法委員會黨的發展歷史分析室(昆明市松江區場所志辦公場所室)2019年中常見共同估算財政花費捐款花費竣工決算的情況這說明

(一)大部分公共服務部門預算財政總支出付款總支出部門預算綜合性現狀

一共滬市松江區理事會會黨史國史探析室(滬市松江區平臺志企業職場)2019🎐年度一般公共預算財政撥款支出452.67萬元,占本年支出合計的91.77%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少26.31萬元,降低5.49%。主要原因:部分項目付出減少,政策性因素引致職業化年金減少。

(二)普遍公用項目預算財政廳補貼款收入支出部門預算框架情形

里還東莞市松江區理事會會中國革命史學習室(東莞市松江區場所志接待室室)2019𝄹年度一般公共預算財政撥款支出452.67萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)346.00萬元,占76.44%;社會保障和就業支出(類)30.44萬元,占6.72%;衛生健康支出(類)10.71萬元,占2.37%;住房保障支出(類)65.52萬元,占14.47%。

(三)尋常服務性估算財政預算付款經費支出竣工決算關鍵的情況

國共重慶市松江區委會會中國革命史分析室(重慶市松江區平臺志企業辦公室室)2019🍃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為440.07萬元,支出決算為452.67萬元,完成年初預算的102.86%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增長。其中:

1🦩、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)252.12 萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為225.15元,支出決算為252.12 萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員支出調增。

2▨、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)93.88萬元。主要用于:編輯出版《松江史志》、編輯出版《松江年鑒》和開展松江黨史、地方志宣傳工作等。年初預算為94.20萬元,支出決算為93.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:實際發生支出比預算減少。

3🅘、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)1.51萬元。主要用于:行政人員離退休費補貼。年初預算為4.68萬元,支出決算為1.51萬元。決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,實際支出數比預算定額數少。

4𒈔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)19.91萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為22.75萬元,支出決算為19.91萬元。決算數小于預算數的主要原因:政策性因素社區養老商業險激費配比調減。

5ಞ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)9.02萬元。主要用于:繳納職工職業年金。年初預算為9.10萬元,支出決算為9.02萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少。

6𒊎、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)10.71萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為10.81萬元,支出決算為10.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少。

7🤡、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)27.63萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為33.90萬元,支出決算為27.63萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少。

8༒、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)37.89萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為39.48萬元,支出決算為37.89萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少。

六、管于里還南京市松江區常務編委會黨史國史學習室(南京市松江區特點志企業公司辦公室)2019當年度尋常公共信息概算國庫捐款常見費用結算的時候癥狀解釋

國共滬市松江區常務委會黨的歷史學習室(滬市松江區好地方志辦工室)2019🌺年度一般公共預算財政撥款基本支出358.79萬元,包括人員經費340.98萬元,公用經費17.81萬元。基本支出中:

1💞、工資福利支出340.84萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。

2🌳、商品和服務支出13.81萬元,主要用于:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、委托業務費、工會經費、福利費及其他商品和服務支出等。

3、對個人和家庭的補助0.14萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

4、其他資本性支出4.00萬元,主要用于:辦公設備購置。

🎀七、關于中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項資金財政性捐款經費支出竣工決算總體設計情況發生說明怎么寫。

總共杭州市松江區理事會會中國革命史論述室(杭州市松江區平臺志辦公裝修室)2019🅘年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%,其中:因公出國(境)費決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務接待費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:嚴格執行中央八項規定,厲行節約。

2019🦩年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.00萬元,降低0.00%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0.00萬元,降低0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.00萬元,降低0.00%;公務接待費支出決算減少0.00萬元,降低0.00%,主要原因:嚴格執行中央八項規定,厲行節約。

♉公務用車購置及運行維護費支出為0.00萬元,2019年,中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(二)“三公”資金財政局補貼款收入支出結算的時候具體化情況報告說明怎么寫。

2019✤年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出決算0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0.00萬元。其中:

因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元。

公務用車運行維護支出0.00萬元。主要用于公務車輛維修及加油費。2019年,中國國民黨濟南市松江區聯合會會黨的發展歷史實驗室(濟南市松江區地區志工作室)開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3、公務接待費支出0.00萬元。其中:

ꦚ國內公務接待支出0.00萬(含外賓接待支出0.00萬元)。主要用于公務接待批次0批次、接待人次數0人次,其中:接待外賓批次0批次、接待外賓人次數為0人次。

 

八、關羽中國致公黨杭州市松江區編委會會黨的歷史探析室(杭州市松江區點志辦公場所室)2019第四季度人民政府性私募基金預算表財政資金補貼款其他支出預算原因講解

ꦏ中國致公黨西安市市松江區編委會會中國革命史設計室(西安市市松江區方面志辦公場所室)2019全年無中央政府性貨幣基金成本預算財政局撥付性支出。

九、國有制金融資本企業經營概算財政廳撥付事情闡述

🔥里還重慶市松江區理事會會黨的歷史研發室(重慶市松江區去處志辦公室)2019一年度無國有土地基金銷售預決算國庫審批結余。

十、其他很重要議題的癥狀反映

(一)機關單位程序運行事業費撥出具體情況

♛中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2019年度機關運行經費支出17.81萬元,比2018年度減少11.12萬元,降低38.44%。主要原因是退休人員福利費支出減少及職工伙食補貼會計科目調整。

(二)政府辦公室采購員費用支出 的情況

總共重慶市松江區理事會會中國革命史學習室(重慶市松江區部位志辦公裝修室)2019🐼年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為7.37萬元,其中:貨物采購金額7.37萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額0.00萬元。

2019𝄹年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額6.70萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額1.50萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額5.50萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額3.00萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0.00萬元。

(三)此車、房屋建筑特色占用量情況報告

1、來往車輛

𒁃中共中央蘇州市松江區常務理事會中國革命史研究方案室(蘇州市松江區地方志辦事處室)無因公租車,因公租車保要量為零。

2、別墅

截至2019年12月31日,共產黨沈陽市松江區理事會會黨史國史分析室(沈陽市松江區部分志工作室)便用的快裝中由區部門事務治理治理局一致安排的其他部門產權的房屋為90平方米。

(四)費用預算工作績效監管事情

ಌ中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門對全部項目實施全過程績效管理,編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額92.00萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目2個,涉及預算金額92.00萬元;績效自評的2019年度項目3個,涉及預算金額93.88萬元,平均得分98分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題2個,已經完成整改的2個,正在整改的0個)。


 

2019本年度財政性該項目業績考核自評述

投資項目簡稱:

文章編出版物

 

 

 

 

經理主管部分

中國致公黨深圳市松江區理事會會黨的發展歷史科研室

決算企業

中國國民黨成都市松江區理事會會黨史國史實驗室

當時概算

790000

上一年財政預算

1069600

有沒為長期性品牌

金額(元)

金額(元)

那時程序執行

790000

制定率

100.0%

金額(元)

自評日子

2021-05-06

自評結杲

自評分:97分

 

業績考核游戲等級:優

主要是效績(特別就成本預算審理、創業項目維護、產量完工、療效集中體現等部分大概描述英文)

首要問題(根據駕照扣分指標英文不予舉例)

改變預防措施(專門針對問題分別做出,以及時間間隔頂點)

ཧ品牌的工程預算執行程序和做工作進程都完成了預測任務,品牌的新設和實施對待松江黨史國史和的地方歷史時間的廣泛和網絡推廣會產生了主動性的功能。

工程持續推進工程項目驗收有待建立完善,工程社會的成效需進第一步提高了。

建立健全項目工程驗收規章制度管理,升高社會存在效率的考評規章制度管理

投資項目季度總方向

🌌完成《松江年鑒2019》《松江70年70個瞬間》《江學珠與松江女中》《明清松江府進士人群研究》《松江故事》《松江史志合訂本》等書籍出版,普及和推廣松江黨史和地方歷史文化。

注意評價語指標值(差表經審批過的業務績效考核個人目標)

的指標標題

技術指標解釋

淘寶權重

得分規律

自評價

自己的名字

最高分

100

 

97

 

一、工程設立公司的要求性

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ該內容的申請辦理、公司設立進程是否能夠符合標準重要性想要,用來反映出和績效考核該內容立項申請的規范化條件。

5

"♔①項目是否與本部門(單位)職責密切相關;(1分)②項目是否符合部門(單位)年度目標和年度計劃;(2分)③項目是否經過本部門(單位)預算評審;(2分)"

5

 

二、工作績效目的適度性

𝐆項目流程所更改的績效考評評價指標能不能證據充足,能不能復合合理性實際效果,績效考評評價指標與概預算能不能配對。

8

"💯①是否隨同項目預算同時設置和報送績效目標(1分)②績效目標是否與項目預算相匹配;(2分)③是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標和指標值;(1分)④項目預算編制是否細化和量化(主要體現為依據充分、流程合規、數量合適、單價合理、)(4分)    其中:科學細化量化的得4分,基本細化量化的得2分,未細化量化的不得分。"

8

 

三、概算進行率和經濟用的安全性

表現內容費用預算執行命令的進展情況。

8

🃏預算執行率在75%及以上的按公式計算:預算執行率得分=實際預算執行率/100%×8;完成率在75%以下的不得分。

8

 

🌼反映出投資工作金額實用的要不要貼合相關內容標準標準、管理辦法和規范化,投資工作金額實用的要不要規范化和平安。

6

"⭕①資金使用是否符合國家財經法規、財政管理改革要求、財務管理制度,以及有關專項資金管理辦法的規定。(包括公務卡、“三公”經費、政府采購等);(3分)②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續;(1分)③是否符合項目預算批復或合同規定的用途;(1分)④資金使用是否執行預算管理改革的相關要求(1分)"

6

 

四、財務部(資產投資)治理管理辦法的建立完善性和來執行的高效性

ඣ頂目的出納監督機制有沒有建立建立健全、建立健全、有效果,用在體現落實和綜合考核內容出納標準化管理監督機制對金額標準規范、安全防護使用的后勤保障條件,或是體現落實和綜合考核內容頂目具體實施部門對金額使用的的控制條件。

5

"✱①是否已制定或具有相應的項目資金(資產)管理辦法;(1分)②項目資金管理辦法是否符合相關財務會計制度的規定。(1分)③是否已制定或具有相應的監控機制;(1分)④是否采取了相應的財務檢查等必要的監控措施或手段;(1分)⑤是否按項目進行成本核算,開展必要的項目成本控制。(1分)"

5

 

五、工程項目處理的管理制度的日趨完善性和實行的管用性

💝與的大型產品馬上關聯的金融業務流程處理制度工作管理要不要日益建全、建全和有效的,的大型產品具體實施要不要符合追求關聯金融業務流程處理法律法規,要不要為提升的大型產品效果追求而實行了一定的保障措施。

4

"💫①是否已制定或具有科學合理的業務管理制度;(1分)②項目調整及支出調整手續是否完備;(1分)③項目合同書、驗收報告、技術鑒定等資料是否齊全;(1分)④是否采取了有效的項目推進、質量檢查、驗收等必需的控制措施或手段。(1分)"

3

 

六、實際上提交率(產出率總數量)

⛄樓盤建立的事實上生產數量與計劃怎么寫生產數量的比重,用為反饋和考核方案樓盤生產數量的最終目標的建立成度。(差表樓盤關鍵績效評價的最終目標和完成指標)

12

🌼實際完成率在60%及以上的按公式計算:實際完成率得分=實際完率/100%×12;完成率在60%以下的不得分。

12

 

七、成功及早率(生產率時間)

꧃好的大型該項目預期達成限期與好的大型該項目進度表達成限期的比例圖,什么的工具發生變化好的大型該項目達成的迅速層度。(比對好的大型該項目大概業績考核的目標和目標)

10

🍨完成及時率在60%及以上的按公式計算:完成及時率得分=實際完成及時率/100%×10;及時率在60%以下的不得分。

10

 

八、品質符合標準率(創作品質)

꧑新工作已完成的品質符合標準生輸出數與事實上生輸出數的占比,用來反饋和考驗新工作生輸出的品質狀況發生(差表新工作明確績效考評計劃和完成指標)

12

🎉質量達標率在60%及以上的按公式計算:達標率得分=實際達標率/100%×12;達標率在60%以下的不得分。

12

 

九、效率及格率

ܫ項目實施是否解決了項目設立時要解決的問題和要達到的效果(含社會效益、生態效益、經濟效益,各10分),如無生態效益和經濟效益要求的,則社會效益分值為30分)(對照項目具體績效目標和指標);屬于政府購買服務項目的,應結合實際收集社會公眾滿意度信息。

30

🍌達標率在60%及以上的按公式計算:達標率得分=實際達標率/100%×30;達標率在60%以下的不得分。

28

 

🍸注:績效評價結果采用綜合評分定級的方法,總分值為100分,績效評級分優、良、合格、不合格。評價得分在90分及以上的,績效評級為優;得分在75(含75分)—90分的,績效評級為良;得分在60(含60分)—75分的,績效評級為合格;得分在60分以下的,績效評級為不合格。      

 


第四部分    名詞解釋

 

ꦿ一、國庫支出部官網門乃至每一位員工局撥付收益:指工作單位上每年從本級國庫支出部官網門乃至每一位員工局部門乃至每一位員工認定的國庫支出部官網門乃至每一位員工局撥付,其中包括常見共公國庫概預算國庫支出部官網門乃至每一位員工局撥付和市政府性債卷國庫概預算國庫支出部官網門乃至每一位員工局撥付。

二、企業薪資:指企業標準發展非常專業國際業務活動組織方案以及輔助性活動組織方案選取的薪資。

♏三、自主管理薪資工資:指事業計量單位計量單位在專門銷售業務項目內容基本輔助工具項目內容除此之外推進非孤立核算成本自主管理項目內容獲得的薪資工資。

🍎四、別的利潤:指企業單位達成的除“國庫審批利潤”、“事業單位利潤”、“營運利潤”等本身的利潤。主要的是:做次性個人住房解困補貼政策等。

五、期初結轉和盈余:就是指當年度還沒有來完成、結轉到本年度按有關的信息暫行規定不斷應用的金額。

🐽六、年底結轉和節余:指上季度或原來季度概預算規劃、因主觀能力引發轉變 不可按原計劃表制定一個,需廷遲到后面季度按關與歸定以后動用的本金。

七、基本的總花費:指計量單位為有效保障了企業正確旋轉、完畢平日運行作業而產生的相關總花費。

💞八、的項目收入撥出:指公司為達到特定的的政府部門操作的任務或衛生事業趨勢工作目標,在最基本收入撥出之上情況的杜六房加盟總部的收入撥出。

🐟九、開開支:指工作基層單位在非常專業主題游戲活動組織及引導主題游戲活動組織囿于開發非獨力選擇開主題游戲活動組織突發的開支。

ꦯ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦅ十一國慶、部門操作預備費:指行政處部門和基準公務活動員法管理系統的事業心部門便用一樣服務性決算財政預備費費用撥付組織的基本上預備費費用中的平時的共用預備費預備費費用。

 

 

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