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中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算
信息來源: 披露時:2020-08-16 閱讀次數:

 

 

 

 

 

中國致公黨深圳市松江區常務管委會老科級干部局

2018全年行業部門預算

 

 

 


目  錄

 

首要一部分 中國國民黨北京市市松江區理事會會老基層干部局情況

一、重點行政職能

二、部分預算工作單位包含

第二部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算表

一、凈收入性支出竣工決算總表

二、純收入部門預算表

三、支出費用預算表

四、財政預算捐款薪資費用支出 結算的時候總表

五、通常情況公眾概預算財政收支補貼款收支部門預算表

六、平常公開費用財政局捐款總體性支出竣工決算表

七、般公用設施概算財務捐款“三公”費用及行政單位啟用費用撥出預算表

八、地方政府性貨幣基金估算財政性付款支出費用竣工決算表

九、資金外債問題表

第三部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算情況說明

四組成部分 名稱表示

 


第一部分    中共上海市松江區委員會老干部局概況

一、重要職責權限

😼國共傷害市松江區委老鄉鎮村干部局是國共傷害市松江區委管理者我區離休鄉鎮村干部上班的崗位責任范圍行業。重點上班崗位責任以下的:

⭕1、 貫徹實施抓好黨黨和政府、浙江省人民政府和市委及市委老同志職工局有關老同志職工做做運作的戰略方針、方案;表明區委及上一級部分要,指導性全市各院校黨聚集搞好離休科級鄉鎮領導人員職工做做運作。熟練全市離休科級鄉鎮領導人員職工做做運作時候,并向區委評估報告,給出意見與建議。

♒2、主管嚴格執行離休科級干部職工的經濟思想福利待遇。會與有關系職能部門策劃 離休科級干部職工掌握時政熱點、經濟思想理論上,查看至關機要文件夾,采納至關必要報告模板,報名至關必要會議內容和重要民俗文化促銷活動。

ౠ3、 診斷抓好離休職干家庭生活薪資福利角度的法律法規和舉措。協調工作處理離休職干商品房、醫學等角度的實際效果難。

4、跟關干行業指點離休基層年輕干部支部建筑,從政治學上、的想法上最關心離休基層年輕干部。

🌞5、了解到、具體指導離休機關干部職工重新展現效應的工做,匯總了、推廣營銷離休機關干部職工重新展現效應的比較好的事跡報告和游戲經驗。

💙6、是傳播有關離休科級管理者們的路線、優惠政策,是傳播離休科級管理者們的時間戰功,宣傳老科級管理者們運作的工作經驗。

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ7、檢查指導、管理方法制度所屬企事業編參公企事業編任務,幫忙老領導人員行為室抓好任務;開展局級退體領導人員管理方法制度精準服務等任務。

🦹8、責任離休機關機關干部公用設施事業費和特需事業費的獲取、動用和服務管理工學作;企業評價表離休機關機關干部良好療養,游玩工種植業生孩子和附近游玩觀察活動。

🃏9、主要負責很容易回滬離休科級干部職工的發送到工做,相互配合、具體指導各企事業單位處理很容易安排離休科級干部職工的困難的和話題。

10、籌辦區委交辦的其他相關事宜。

二、部預算公司的造成

🐬從費用預算廠家結構看,中國共產黨濟南市松江區理事會會老團干部局部位門結算的時候包擴:共產黨蘇州市松江區協會會老機關干部局本級竣工決算、員工行政性事業上的工作單位竣工決算。

歸入黨中央北京市松江區常務促進會老黨員干部局2018全年度部部門預算在編區間的機構名單公示見下表:

順序號

廠家分類

微信備注

1

共產黨武漢市松江區委老職干局(本級)

 

2

鄭州市松江區老機關人員營銷閱覽室

 

3

濟南市松江區老職干維護售后服務中央

 

 


第二部分   中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算表

2018月度收錄開支預算總表

基層單位:萬多

凈收入

結余

業務

結算的時候數

工程

預算數

一、國庫撥付營收

1,665.05

一、通常情況下公用保障支出費用

720.95

  在這其中:政府辦公室性債卷費用預算財政廳捐款

 

二、外交政策性支出

 

二、上級領導補貼申請書收益

 

三、民防總支出

 

三、事業納入

 

四、公開安全性高支出費用

 

四、銷售經營效益

 

五、教育學校結余

 

五、加盟企業單位繳納效益

 

六、地理學的技術支出費用

 

六、相關純收入

161.53

七、歷史文化體育教育與文化傳播支出費用

 

 

 

八、社會性切實保障和擇業開支

814.96

 

 

九、醫用環保與行動計劃生孕支出費用

19.49

 

 

十、節約能源優質花費

 

 

 

11、城鄉建設區域支出費用

 

 

 

第十二、農業和林業水支出費用

 

 

 

13、交通費公路運輸其他支出

 

 

 

十四、能源地質勘察企業信息等收入支出

 

 

 

十六、商業運作服務項目業等付出

 

 

 

十五、金融資本收入支出

 

 

 

十六、支助某個地支出費用

 

 

 

十九、土地海洋能氣候等花費

 

 

 

第十九、公寓房保駕護航總支出

272.18

 

 

二十二、油糧原材料設備保障收支

 

 

 

二十一國慶、另一花費

 

年初薪資收入總計

1,826.58

本年度支出費用預估合計

1,827.58

用衛生事業基金、期貨、現貨、微盤解決收入支出表差額

 

余額合理安排

 

今年初結轉和節余

72.36

歲末結轉和節余

71.36

總結

1,898.94

總共

1,898.94


2018第四季度收益部門預算表

企事業單位:萬余元

活動

上年收入來源預估合計

財政資金審批創收

上級部門補貼費利潤

事業收益

管理薪水

附屬企業單位上交國家收錄

別創收

功能分類
科目編碼

會計科目公司名稱

總計

1826.58 

1,665.05 

 

 

 

 

161.53 

201 

 

 

平常公共保障保障花費

720.95 

720.95 

 

 

 

 

 

201 

31 

 

黨委會接待室廳(室)及有關系系統業務

720.95 

720.95 

 

 

 

 

 

201 

31 

01 

人事部門開機運行

574.76 

574.76 

 

 

 

 

 

201 

31 

02 

通常行政處安全管理事情

146.19 

146.19 

 

 

 

 

 

208

 

 

當今社會得到保障和求業付出

814.96

814.96

 

 

 

 

 

208 

05 

 

政府部門事業機構離離休

814.96

814.96

 

 

 

 

 

208 

05 

01 

歸口管理工作的人事部門院校離提前退休

628.60

628.60

 

 

 

 

 

208

05

05

企參公企業單位參公企業單位主要養老生活人壽保險繳納開支

41.03

41.03

 

 

 

 

 

208

05

06

部門創業機構崗位年金交款撥出

51.42

51.42

 

 

 

 

 

208

05

99

別的行政管理創業部門離退體教育支出

93.91

93.91

 

 

 

 

 

210

 

 

醫治衛生管理與工作方案懷孕撥出

19.49

19.49

 

 

 

 

 

210 

11 

 

行政訴訟行業企業單位醫療衛生

19.49

19.49

 

 

 

 

 

210 

11 

01 

行政事務部門醫疔

19.49

19.49

 

 

 

 

 

221 

 

 

房產維護撥出

272.17

110.64

 

 

 

 

161.53

221

02

 

居住房行政體制改革收支

272.17

110.64

 

 

 

 

161.53

221

02

01

住宅社保公積金

47.10

47.10

 

 

 

 

 

221

02

03

買房子國家補貼

225.07

63.54

 

 

 

 

161.53

 


2018當年度總支出結算的時候表

工作單位:萬多

活動

本年度其他支出加總

大多收入支出

工程項目教育支出

繳納上級領導結余

運作費用

對附加的單位補貼費費用支出

功能分類
科目編碼

科目必稱謂

累計數

1827.58 

1226.95 

600.63 

 

 

 

201 

 

 

普通通用的服務性支出

720.95 

528.23 

192.72 

 

 

 

201 

31 

 

黨組企業辦廳(室)及關聯設備行政事務

720.95 

528.23 

192.72 

 

 

 

201 

31 

01 

政府部門進行

574.76 

528.23 

46.53 

 

 

 

201 

31 

02 

應該行政行政事務服務管理行政事務

146.19 

 

146.19 

 

 

 

208

 

 

社會生活保障措施和擇業花費

814.96

407.05

407.91

 

 

 

208 

05 

 

行政訴訟事業組織組織離養老

814.96

407.05

407.91

 

 

 

208 

05 

01 

歸口管理系統的行政處公司離退體

628.60

314.60

314.00

 

 

 

208

05

05

部門創業院校根本養老生活保險費用納費其他支出

41.03

41.03

 

 

 

 

208

05

06

國家機關工作企業單位專職年金付款收入支出

51.42

51.42

 

 

 

 

208

05

99

另外的行政處企事業方離退休之開支

93.91

 

93.91

 

 

 

210

 

 

醫藥環境衛生與籌劃發育收入支出

19.49

19.49

 

 

 

 

210 

11 

 

行政事務事業上的機關單位整形

19.49

19.49

 

 

 

 

210 

11 

01 

政府部門基層單位醫療保健

19.49

19.49

 

 

 

 

221 

 

 

往房后勤保障收入支出

272.17

272.17

 

 

 

 

221

02

 

自建房行政體制改革花費

272.17

272.17

 

 

 

 

221

02

01

房間社保公積金

47.10

47.10

 

 

 

 

221

02

03

全款買房貼補

225.07

225.07

 

 

 

 

 


2018月度不需要付款薪水教育支出竣工決算總表

院校:萬美金

盈利

性支出

的項目

部門預算數

品牌

累計

似的共同成本預算民政捐款

區政府性股權基金成本預算財政部門補貼款

一、常見服務性工程預算國庫撥付

1,665.05 

一、正常公眾提供服務結余

 

720.95

 

二、當地政府性投資基金預算表財政廳補貼款

 

二、外交史性支出

 

 

 

 

 

三、中國軍事經費支出

 

 

 

 

 

四、共同衛生支出費用

 

 

 

 

 

五、文化教育花費

 

 

 

 

 

六、地理學工藝撥出

 

 

 

 

 

七、歷史文化體育文化與文化傳媒撥出

 

 

 

 

 

八、社會生活安全保障和擇業經費支出

 

814.96

 

 

 

九、醫療設備食品衛生與設計生肓收支

 

19.49

 

 

 

十、環保細節節能環保細節收入支出

 

 

 

 

 

五一、城鎮街道社區其他支出

 

 

 

 

 

第十二、農業水花費

 

 

 

 

 

第十三、流量搬運開支

 

 

 

 

 

十四、材料堪探數據等收支

 

 

 

 

 

十六、商業區保障業等費用

 

 

 

 

 

16、經融花費

 

 

 

 

 

十二、救助別地區劃分總支出

 

 

 

 

 

18、國土局海洋生物氣象臺等性支出

 

 

 

 

 

十八、住宅房保障措施結余

 

63.54

 

 

 

二十二、調味品物資采購產出費用支出

 

 

 

 

 

二五一、另外的收支

 

 

 

上年薪水累計

1,665.05 

當年度收支總計

 

1666.05

 

年終財政資金補貼款結轉和余額

72.36 

年終財政資金補貼款結轉和余額

 

 71.36

 

      基本共公概預算不需要審批

72.36 

 

 

 

 

      國家性債卷費用財政廳補貼款

 

 

 

 

 

總額

1898.94 

總金額

 

 1898.94

 

 


2018季度通常情況公共服務項目預算民政審批花費結算的時候表

方:多萬元

項目流程

自動求和

常規其他支出

建設項目費用

模塊進行分類

項目打碼

課目命名

201 

 

 

一半公開安全服務性支出

720.95 

528.23 

192.72 

201 

31 

 

黨組接待室廳(室)及涉及到單位事情

720.95 

528.23 

192.72 

201 

31 

01 

行政部門開機運行

574.76 

528.23 

46.53 

201 

31 

02 

大部分政府部門治理行政監察

146.19 

 

146.19 

208

 

 

發展基本保障和就業前景費用

814.96

407.05

407.91

208 

05 

 

行政事務事業心企業離退休年齡

814.96

407.05

407.91

208 

05 

01 

歸口方法的行政事務公司離養老

628.60

314.60

314.00

208

05

05

市直機關事業心基層單位通常社會個人養老保險公司保險公司網上繳費經費支出

41.03

41.03

 

208

05

06

市直機關衛生事業計量單位職業年金納費收入支出

51.42

51.42

 

208

05

99

某些行政性自己事業政府部門離辭職性支出

93.91

 

93.91

210

 

 

醫療設備衛生管理與設計孕育收支

19.49

19.49

 

210 

11 

 

財政工作單位名稱醫療保健

19.49

19.49

 

210 

11 

01 

行政機關廠家醫療保健

19.49

19.49

 

221 

 

 

自建房維護開支

110.64

110.64

 

221

02

 

房產教育體制改革結余

110.64

110.64

 

221

02

01

住宅個人公積金

47.10

47.10

 

221

02

03

賣房救濟款

63.54

63.54

 

合計數

1666.05

1065.42

600.63

 


2018財政資金年度普通共公概預算財政資金審批大致性支出部門預算表

  企業:百萬元

好項目

預估合計

員工金費

共公金費

經濟條件等級分類

會計科目識別碼

管理費用命名

301

 

底薪特權費用支出

629.72

629.72

 

301

01

  基礎月薪

70.95

70.95

 

301

02

  津貼費補助金

253.49

253.49

 

301

03

  獎

78.65

78.65

 

301

06

  伙金食經濟補貼費

15.48

15.48

 

301

07

  考核底薪

19.53

19.53

 

301

08

公司企業公司總體社會養老人壽保險人壽保費

41.03

41.03

 

301

09

崗位年金交款

51.42

51.42

 

301

10

營業員大致醫療設備穩定納費

19.49

19.49

 

301

11

公務活動員醫治政府補貼繳納費用

 

 

 

301

12

另外世界切實保障交款

6.35

6.35

 

301

13

自建房公積金貸款

47.10

47.10

 

301

14

治療費

 

 

 

301

99

  其它的工資收入獎勵經費支出

26.23

26.23

 

302

 

商品是和保障撥出

130.12

 

130.12

302

01

  辦公室費

6.45

 

6.45

302

02

  印刷版費

 

 

 

302

03

  咨詢中心費

 

 

 

302

04

  消防手續約

0.01

 

0.01

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  交電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

1.80

 

1.80

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業保安工作費

74.07

 

74.07

302

11

  出差費

0.90

 

0.90

302

12

  因公出國工作(境)費

 

 

 

302

13

  搶修(護)費

4.15

 

4.15

302

14

  汽車租用費

 

 

 

302

15

  擴大會議費

 

 

 

302

16

  學習培訓費

 

 

 

302

17

  公務服務服務費

0.51

 

0.51

302

18

  專用的資料費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專屬鍋爐燃料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  委托授權國際業務費

 

 

 

302

28

  商會經費支出

5.57

 

5.57

302

29

  有福利費

15.21

 

15.21

302

31

  因公租車執行服務器維護費

11.39

 

11.39

302

39

  別的交通出行學費

0.11

 

0.11

302

40

  稅金及額外管理費

 

 

 

302

99

  任何貨品和的服務費用支出

9.95

 

9.95

303

 

對我們和家族的補助款

303.18

303.18

 

303

01

  離休費

299.77

299.77

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  衣食住行經濟補貼

2.94

2.94

 

303

07

  醫遼費補貼申請書

 

 

 

303

08

  國家貧困補助

 

 

 

303

09

  獎勱金

0.29

0.29

 

303

10

我林果產量補助

 

 

 

303

99

  其他的人和企業的補帖總支出

0.18

0.18

 

310

 

金融資本性經費支出

2.40

 

2.40

310

02

  企業辦公裝備置辦

2.40

 

2.40

310

03

  使用機器設備購進

 

 

 

310

07

  短信網絡數據及手機app購進系統更新

 

 

 

310

13

  因公公務車購入

 

 

 

310

19

  一些城市交通軟件工具租賃費

 

 

 

310

22

  有形金融資產新購

 

 

 

310

99

  其他投資基金性撥出

 

 

 

合計數

1065.42

932.90

132.52

 


༺2018第四季度通常公用工程預算財政部門審批“三公”經費預算預算及企事業單位運作經費預算預算撥出部門預算表

計量單位:多萬元

基本上共同成本預算財政性審批“三公”事業費

工商登記自動運行

專項資金竣工決算數

預估合計

因公回國

(境)費

公務接待出行用車采購及作業費

因公接受費

小計

公務接待用車的

置辦費

因公小二租車

正常運行費

成本預算數

結算的時候數

工程預算數

預算數

費用數

結算的時候數

工程預算數

竣工決算數

費用預算數

竣工決算數

概算數

預算數

132.52

66.40

58.42

0

0

65.40

57.91

52.90

46.53

12.50

11.38

1

0.51

 


2018財務年度部門性新基金財務預算財務審批收入支出部門預算表

方:來萬

大型項目

預估合計

最基本收支

項目流程支出費用

能力分類整理

學科商品代碼

學科明稱

229

 

 

另一個教育支出

 

 

 

229

08

 

買彩票股票發行銷售量貸款機構國際業務費安排好的結余

 

 

 

229

08

04

福利微信福彩銷售設備的業務范圍費費用支出

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:中共上海市松江區委員會老干部局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年資本欠債實際記錄表

票額廠家:余萬元

 

總量

價值

年終數

半年度數

年末數

年終數

一、房產自動求和

——

——

725.98 

826.08

   (一)游動基金

——

——

191.22

191.91

   (二)確定凈資產

——

——

534.76

590.07

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 6

 6

97.26

97.26

                   (1)車輛

 6

 6

97.26

97.26

🍸                          正常因公用車的

 6

 6

97.26

97.26

ꦅ                          綜合執法執勤點私車

 

 

🐼                          獨特的靠譜技術水平專用車

 

 

🅺                          相關車輛

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

🐼               4.別穩定股本

——

——

꧒        減:累積攤銷及減值做好準備

——

——

   (三)長年加盟

——

——

   (四)在建網市政工程

——

——

44.10

   (五)無形中資本

——

——

💯        減:合計攤銷

——

——

   (六)任何財產

——

——

二、過負債的合計數

——

——

118.86

120.55

三、凈股本總金額

——

——

607.12

705.53

 

 

 

 


第三部分  中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算情況說明

 

一、介紹中國國民黨傷害市松江區政法委員會會老同志職工局2018全年度效益總支出預算綜合性癥狀講解

國共沈陽市松江區促進會會老年輕干部局2018年度收入總計為1826.58萬元、支出總計為1827.58萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加210.86、205.14萬元。主要原因:護工費標準提高和發放住房解困補貼。

二、有關總共廣州市松江區常務管委會老紀檢干部局2018年末收益預算實際情況表示

本年度ꦗ收入合計1826.58萬元,其中:財政撥款收入1665.05萬元,占91.16%;其他收入161.53萬元,占8.84%。

三、對於一共沈陽市松江區管委會會老鄉鎮干部局2018本年花費結算的時候問題講解

年初🅰支出合計1827.58萬元,其中:基本支出1226.95萬元,占67.14%;項目支出600.63萬元,占32.86%。

四、相對于中國共產黨東莞市松江區常務委會老機關人員局2018全年度財政廳補貼款工資收入撥出總體布局情況介紹

一共天津市松江區常務編委會老紀檢干部局2018年度財政撥款收支總決算1665.05萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計ꦉ各增加49.33、42.61萬元,增長3.05%、2.56%。主要原因:人員經費政策性因素增長和護工費標準提高。

五、至于中國致公黨佛山市松江區理事會會老基層干部局2018第四季度基本上公共性成本預算財政資金審批其他支出竣工決算原因情況說明書

(一)應該公開費用預算不需要審批性支出部門預算總體性現象

中國共產黨杭州市松江區理事會會老領導干部局2018🍒年度一般公共預算財政撥款支出1666.05萬元,占本年支出合計的91.16%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加43.61萬元,增長2.69%。主要原因:人員經費政策性因素增長和護工費標準提高。

(二)常見公益性成本預算民政捐款付出部門預算框架情況下

中國國民黨濟南市松江區常務促進會老年輕干部局2018✅年度一般公共預算財政撥款支出1666.05萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)720.95萬元,占43.27%;社會保障和就業支出(類)814.96萬元,占48.92%;醫療衛生與計劃生育支出(類)19.49萬元,占1.17%;住房保障支出(類)110.64萬元,占6.64%。

(三)一般來說共同部門預算財政廳補貼款支出費用部門預算關鍵條件

中國致公黨濟南市松江區專委會會老職干局2018🐟年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1768.59萬元,支出決算為1666.05萬元,完成年初預算的94.20%。其中:

𓆏一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項),主要用于在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及辦公設備購置等。年初預算為606.68萬元,支出決算為574.76萬元,完成年初預算的94.74%。決算數小于預算數的主要原因:認真落實中央八項規定、厲行勤儉節約。

♑一般行政管理事務(項),主要用于全區離退休干部工作項目支出。年初預算為180.38萬元,支出決算為146.19萬元,完成年初預算的81.05%。費用預算數不大于費用預算數的其主要原故:內容性支出按實結賬。

ꦦ社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項),主要用于單位離休人員補貼、福利支出及全區離退休干部工作項目支出。年初預算為799.41萬元,支出決算為628.60萬元,完成年初預算的78.63%。決算數小于預算數的主要原因:部分支出的功能類科目調整。

🌼機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),主要用于按照國家政策規定單位為在職人員繳納基本養老保險費的支出。年初預算為42.80萬元,支出決算為41.03萬元,完成年初預算的95.86%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際基本養老保險支出小于預算數。

ﷺ機關事業單位職業年金繳費支出(項),主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為1.92萬元,支出決算為51.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:補繳事業單位職業年金繳費支出。

🥃其他行政事業單位離退休支出(項),主要用于按照國家政策規定發放的離休干部社區高齡養老補貼和社區居家養老服務補貼。年初預算為0萬元,支出決算為93.91萬元。決算數大于預算數的主要原因:支出的功能類科目調整。

🍷醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項),主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為20.33萬元,支出決算為19.49萬元,完成年初預算的95.87%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際基本醫療保險支出小于預算數。

💮住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),主要用于按照國家政策規定單位為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為52.27萬元,支出決算為47.10萬元,完成年初預算的90.11%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際住房公積金支出小于預算數。

🥂購房補貼(項),主要用于在職職工購房補貼。年初預算為64.80萬元,支出決算為63.54萬元,完成年初預算的98.06%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際購房補貼支出小于預算數。

六、并于總共濟南市松江區理事會會老機關干部局2018一年度一般的通用成本預算國庫審批大致付出竣工決算現狀解釋

中國致公黨成都市松江區常務政法委員會老領導人員局2018🀅年度一般公共預算財政撥款基本支出1065.42萬元,包括人員經費932.90萬元,公用經費132.52萬元。基本支出中:

1💝、工資福利支出629.71萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2🦂、商品和服務支出130.12萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3꧂、“對個人和家庭的補助”303.18萬元,主要用于離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、“其他資本性支出”2.40萬元,主要用于:辦公設備購置。

七、關于中共上海市松江區委員會老干部局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”事業費財務補貼款支出費用部門預算綜合現象說明書怎么寫。

黨中央蘇州市松江區管委會會老團干部局2018🐟年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為66.40萬元,支出決算為58.42萬元,完成預算的87.98%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費年初預算為65.40萬元,支出決算為57.91萬元,完成預算的88.55%;公務接待費年初預算為1萬元,支出決算為0.51萬元,完成預算的51%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真負責全面落實中心八項標準、厲行勤儉省。

2018🦄年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加23.78萬元,增長68.65%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加23.63萬元,增長68.93%;公務接待費支出決算增加0.15萬元,增長41.67%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是政府采購公務車輛1輛。公務接待費支出增加的主要原因是接待批次、接待人次增加。

(二)“三公”接待費財政其他支出付款其他支出預算具體情況情況這說明。

2018ജ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算57.91萬元,占99.13%;公務接待費支出決算0.51萬元,占0.87%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出57.91萬元。其中:

♐公務用車購置支出為46.53萬元。主要用于公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費),公務用車購置數量為1輛,作為離退休干部用車,品牌為柯斯達。

💙公務活動車輛程序運行定期維護撥出11.38百萬元。具體主要用于公務活動小二租車能源費、修補費、過河過站費、保險公司費、安全衛生的獎勵成本等。2018年,中共中央北京市松江區聯合會會老基層干部局分屬各概預算政府部門支出財政部門撥付的公務接待買車保證量為5輛,看做離退休年齡科級干部車量使用。車量廠家:榮威750三輛(已實用時間7年)、別克商務辦公車1輛(已用到年數10年)、上汽大通1輛(已安全使用使用期1年)。

3、公務接待費支出0.51萬元。其中:

⛄國內公務接待支出0.51萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待上級領導、外省市、兄弟區縣來我局調研、學習考察所發生的伙食費、會議場所租賃費等,共公務接待批次5批、51人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

八、更多中國致公黨西安市松江區醫學會會老科級干部局2018一年度政府性性股票基金費用預算財政資金捐款性支出部門預算情況下介紹

ꦿ黨中央東莞市松江區常務編委會老機關干部局2018財政部門年度無部門性新基金費用財政部門撥付收入支出。

九、國企投資經營的成本預算國庫付款情況報告說

🗹中國國民黨重慶市松江區政法委員會會老科級干部局2018一年度無國有制資源經驗費用預算財政性補貼款花費。

十、另一至關重要地方的狀態表示

(一)單位使用事業費費用情況發生

🔯中共上海市松江區委員會老干部局2018年度機關運行經費支出132.52萬元,比2017年度減少7.92萬元,降低5.64%。主要原因是認真仔細全面實施實施地方“八項暫行規定”精神抖擻和厲行減少耍求。

(二)地方政府購置花費環境

共產黨沈陽市松江區常務理事會老職干局2018ꦛ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為164.76萬元,其中:貨物采購金額90.69萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額74.07萬元。

(三)機動車輛、室內特定占用率環境

1.維修

꧃截止期2018年12月31日,國共天津市松江區理事會會老部門人員局施用的一半國家公務活動租車中,由區部門行政事務服務管理中心統一標準商品的保障的一半國家公務活動租車為5輛。

2.房子

中國共產黨成都市松江區理事會會老科級干部局2018年無經過特殊的占有情況描述。

(四)財政預算效績的管理狀態

🎃中共上海市松江區委員會老干部局2018年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度無績效評價項目。


第四部分    名詞解釋

 

ไ一、財務支出性廳捐款利潤:指的單位當季度度從本級財務支出性廳機構得到的財務支出性廳捐款,其中包括基本上公共信息項目成本預算財務支出性廳捐款和相關部門性理財產品項目成本預算財務支出性廳捐款。

二、企業發展上效益:指企業發展上單位名稱開展業務流程行業業務流程活躍基本捕助活躍認定的效益。

🌄三、合作管理純收入來源:指事業有成基層單位在行業業務員生活試述幫助生活以外開始非獨立空間賬務處理合作管理生活完成的純收入來源。

𒅌四、許多納入:指廠家認定的除“民政付款納入”、“事業上納入”、“生產納入”等其它的納入。注意是居住房解困政府補貼納入。

五、年終結轉和節余:是以上一年度還沒有做完、結轉到年初按光于暫行規定堅持用到的本金。

ℱ六、半季度結轉和余額:指上季度或己前季度預決算安裝、因直接條件出現變遷不可按原進度表落實,需延長到日后季度按有關的明文規定隨時的使用的金額。

七、基本的經費總支出:指組織為保障機制企業常規使用、順利完成生活作業成就而形成的某項經費總支出。

🐻八、活動結余:指方為到位既定的行政管理運行任務卡或事業有成發展任務,在通常結余除此之外時有發生的每項結余。

𓆉九、營業性結余:指自己事業企事業單位考試在正規游戲項目及輔助的游戲項目本身抓好非自立計算營業游戲項目突發的性結余。

✱十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍷十一月、政府部門自動運行費用:指財政資金企事業有成計量單位和定義公務接待員法安全管理的事業有成企事業有成計量單位動用平常公共信息概算財政資金審批籌劃的基本上其他收入支出中的日常性通用費用其他收入支出。

 

 

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